Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2017 № 1144-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа
от 02 ноября 2017
года № 1144-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1134-П
1. В наименовании
цифры «2018» заменить цифрами «2020».
2. В пункте 1 цифры
«2018» заменить цифрами «2020».
3. В государственной
программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами
Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утвержденной указанным
постановлением (далее – Государственная программа):
3.1. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3.2. в паспорте Государственной
программы:
3.2.1. в позиции,
касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2018» заменить цифрами
«2020»;
3.2.2. в позиции, касающейся показателей Государственной
программы, слова «3. Кредитный рейтинг по национальной шкале,
присвоенный обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа (по оценке международного
рейтингового агентства «Standard&Poor`s»).» заменить словами «3. Кредитный рейтинг, присвоенный Ямало-Ненецкому автономному
округу кредитными рейтинговыми агентствами.»;
3.2.3. позицию, касающуюся
финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое
обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 168500128
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 3420)
|
Объем финансирования Государственной программы,
утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 168500128
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных средств
|
2014 год – 20012549
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 3420)
|
20012549
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2015 год – 20795340
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
20795340
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2016 год – 22948029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
22948029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2017 год – 25243814
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
25243814
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2018 год – 26500132
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
26500132
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2019 год – 26500132
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
26500132
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2020 год – 26500132
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,
– 0)
|
26500132
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
»;
3.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II.
Структура Государственной программы
№ п/п
|
Наименование
ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы,
подпрограмм
|
Объемы
финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Государственная программа (всего)
|
168500128
|
20012549
|
20795340
|
22948029
|
25243814
|
26500132
|
26500132
|
26500132
|
2.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель) (всего)
|
168500128
|
20012549
|
20795340
|
22948029
|
25243814
|
26500132
|
26500132
|
26500132
|
3.
|
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса»
|
950363
|
115747
|
56081
|
149527
|
157252
|
157252
|
157252
|
157252
|
4.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 1)
|
950363
|
115747
|
56081
|
149527
|
157252
|
157252
|
157252
|
157252
|
5.
|
Подпрограмма 2 «Управление государственным
долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
32956294
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
4593593
|
6391409
|
6391409
|
6391409
|
6.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
|
32956294
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
4593593
|
6391409
|
6391409
|
6391409
|
7.
|
Подпрограмма 3 «Совершенствова-ние системы
межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном
округе»
|
130384486
|
15910170
|
17355883
|
19248895
|
19873508
|
19332010
|
19332010
|
19332010
|
8.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
|
130384486
|
15910170
|
17355883
|
19248895
|
19873508
|
19332010
|
19332010
|
19332010
|
9.
|
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
Государственной программы»
|
4208985
|
593271
|
567199
|
570671
|
619461
|
619461
|
619461
|
619461
|
10.
|
Департамент финансов автономного округа
(ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
|
4208985
|
593271
|
567199
|
570671
|
619461
|
619461
|
619461
|
619461
|
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм
Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к Государственной программе.»;
3.4. в разделе III:
3.4.1. таблицу
подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Показатели Государственной программы
№
п/п
|
Наименование
Государственной программы (Подпрограммы), показателя
|
№
основ-ного меро-прия-тия/
меро-прия-тий,
влия-ющих на пока-затель
|
Едини-ца
изме-
рения
|
Значение
показателей эффективности
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019 год
|
2020 год
|
вес
показа-теля
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Государственная
программа
|
2.
|
Цель
1 Государственной программы «Обеспечение исполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого
автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Ямало-Ненецкого автономного округа, оптимального уровня налоговой и долговой
нагрузки, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования
бюджетных средств»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
1.
Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме
расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
|
|
%
|
+
0
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
0,15
|
4.
|
2.
Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по
оценке Минфина России)
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,3
|
5.
|
3.
Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный
обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства
«Standard&Poor`s»)
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
0,1
|
6.
|
3.
Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,1
|
7.
|
4.
Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, % расходов
(за вычетом субвенций из федерального бюджета) (соблюдение ограничения)
|
|
%
|
>
90
|
>
90
|
>
90
|
>
93
|
>
93
|
>
93
|
>
93
|
>
93
|
>
93
|
0,17
|
8.
|
Цель
2 Государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения
расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
и повышения качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном
округе»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
5.
Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального
района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности
после ее выравнивания
|
|
%
|
91,2
|
95,9
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
0,14
|
10.
|
6.
Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации
и осуществления бюджетного процесса
(I
степень)
|
|
%
|
38
|
38
|
46
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
0,14
|
11.
|
Подпрограмма
1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
(суммарный
коэффициент веса показателей – 0,5)
|
12.
|
Цель
Подпрограммы 1 «Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии
планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
Задача
Подпрограммы
1.1 «Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного
процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Задача
Подпрограммы
1.4 «Эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
1.1.
Исполнение расходных обязательств окружного бюджета, % плановых назначений (соблюдение
ограничения)
|
01,
2, 3, 4
|
%
|
+
96,2
|
>
95
|
>
95
|
>
95
|
>
95
|
>
95
|
>
95
|
> 95
|
> 95
|
0,3
|
16.
|
1.4.
Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств окружного бюджета
|
01,
2, 3, 4
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,32
|
17.
|
Цель
Подпрограммы 1 «Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
Задача
Подпрограммы
1.2 «Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику Ямало-Ненецкого
автономного округа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.
|
Задача
Подпрограммы
1.3 «Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического
и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного
бюджета, стандартизация государственных услуг)»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
1.2.
Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства
окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
|
5
|
%
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
<
3
|
< 3
|
< 3
|
0,13
|
21.
|
1.3.
Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот и ставок налогов
|
5
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,15
|
22.
|
Цель
Подпрограммы
1 «Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению
окружного бюджет»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.
|
Задача
Подпрограммы
1.5 «Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных
финансах Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.
|
1.5.
Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов
об окружном бюджете, отчетов об исполнении окружного бюджета, Государственной
программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного
округа
|
01
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,1
|
25.
|
Подпрограмма
2 «Управление государственным долгом» (суммарный коэффициент веса показателей
– 0,2)
|
26.
|
Цель
Подпрограммы 2 «Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого
автономного округа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.
|
Задача
Подпрограммы
2.1 «Обеспечивать состояние структуры и объема государственного долга Ямало-Ненецкого
автономного округа на приемлемом и экономически обоснованном уровне»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.
|
2.1.
Отношение объема государственного долга автономного округа
(за
вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета
без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение ограничения)
|
2,
5, 6
|
%
|
+
10
|
<
40
|
<
40
|
<
40
|
<
40
|
<
40
|
<
40
|
< 40
|
< 40
|
0,15
|
29.
|
Задача
Подпрограммы
2.2 «Минимизировать стоимость заимствований»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.
|
2.5.
Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного
округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций (соблюдение ограничения)
|
01
|
%
|
+
0
|
<
15
|
<
15
|
<
15
|
<
15
|
<
15
|
<
15
|
< 15
|
< 15
|
0,15
|
31.
|
Задача
2.3 «Поддерживать кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на достигнутом
уровне, создавать предпосылки для его повышения»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.
|
2.2.
Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа
|
3
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,15
|
33.
|
Задача
Подпрограммы
2.4 «Совершенствовать механизм управления государственным долгом Ямало-Ненецкого
автономного округа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.
|
2.3.
Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов
окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на конец года (соблюдение
ограничения)
|
7
|
%
|
+
1,5
|
<
7
|
<
20
|
<
20
|
<
20
|
<
20
|
<
20
|
<
20
|
<
20
|
0,15
|
35.
|
2.4.
Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему
объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение
ограничения)
|
7
|
%
|
+
0
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
< 5
|
< 5
|
0,15
|
36.
|
Задача
Подпрограммы
2.5 «Осуществлять мониторинг состояния государственного долга Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской
задолженности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа и акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного округа
в уставном капитале свыше 33,3%»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.
|
2.6.
Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа
в общем объеме доходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
|
4
|
%
|
+
2
|
<
10
|
<
10
|
<
10
|
<
10
|
<
10
|
<
10
|
< 10
|
< 10
|
0,1
|
38.
|
2.7.
Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного
округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале
свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета, % (соблюдение ограничения)
|
4
|
%
|
+
0
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
<
5
|
< 5
|
< 5
|
0,15
|
39.
|
Подпрограмма
3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого
исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(справочно:
суммарный коэффициент веса показателей – 0,3)
|
40.
|
Цель
Подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между
уровнями бюджетной системы в Ямало-Ненецком автономном округе»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.
|
Задача
Подпрограммы
3.1 «Осуществлять нормативное правовое регулирование системой межбюджетных отношений
в сфере управления муниципальными финансами»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.
|
3.3.
Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между
муниципальными образованиями утверждено законом об окружном бюджете, в общем объеме
субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам
|
4
– 6
|
%
|
100
|
99,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,12
|
43.
|
3.4.
Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели
результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из
окружного бюджета местным бюджетам
|
4
– 6
|
%
|
77
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
0,12
|
44.
|
Цель
Подпрограммы 3 «Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности местных
бюджетов в Ямало-Ненецком автономном округе и содействие сбалансированности местных
бюджетов»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.
|
Задача
Подпрограммы
3.2 «Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных
кредитов местным бюджетам»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.
|
3.1.
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам
|
01,
02, 8
|
%
|
27
|
30,1
|
>=
24,08
|
>=
24,08
|
>=
24,08
|
>=
24,08
|
>=
24,08
|
>= 24,08
|
>= 24,08
|
0,12
|
47.
|
3.2.
Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета
(за
исключением субвенций)
|
01,
02, 8
|
%
|
8,2
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
0,14
|
48.
|
Цель
Подпрограммы 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком
автономном округе»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.
|
Задача
Подпрограммы
3.3 «Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера
в целях повышения качества управления муниципальными финансами»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.
|
3.5.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных
образований в автономном округе
|
03,
7, 9, 10
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,1
|
51.
|
3.6.
Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета
и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным
законодательством Российской Федерации
|
03,
7, 9, 10
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,1
|
52.
|
3.7.
Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых
в рамках муниципальных программ
|
03,
7, 9, 10
|
%
|
40
|
42
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
0,1
|
53.
|
3.8.
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации,
к
их общему количеству
|
03,
7, 9, 10
|
%
|
20
|
18
|
16
|
<
14
|
<
12
|
<
12
|
<
12
|
<
12
|
<
12
|
0,1
|
54.
|
3.9.
Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступления налоговых и неналоговых доходов
|
03,
7, 9, 10
|
%
|
4
|
4
|
4
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0,1
|
Читайте также
|