Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2017 № 1144-П

»;

3.4.2. таблицу М-3 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица М-3

 

3. Кредитный рейтинг, присвоенный автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение кредитного рейтинга, присвоенного автономному округу кредитными рейтинговыми агентствами, к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

При одинаковых значениях кредитного рейтинга автономного округа и суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенных одним и тем же рейтинговым агентством, показатель принимает значение 100%, ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации – 80%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Кредитные рейтинговые агентства, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Источник опубликования информации – официальные сайты кредитных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

»;

3.5. в подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 950363

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 950363

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 115747

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

115747

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 56081

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

56081

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 149527

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

149527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 157252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

157252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

«Таблица 1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего)

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

2 946 290

415 290

397 039

399 470

433 623

433 623

433 623

433 623

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

950 363

115 747

56 081

149527

157 252

157 252

157 252

157 252

4.

Основное мероприятие 01. Автоматизация бюджетного процесса и формирование системы «Электронный бюджет»

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

2 445 420

344 690

329 543

331 560

359 907

359 907

359 907

359 907

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) (всего)

950 363

115 747

56 081

149 527

157 252

157 252

157 252

157 252

7.

Мероприятие 1.1.
Составление проекта окружного бюджета

42 958

28 937

14 021

 

 

 

 

 

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 958

28 937

14 021

 

 

 

 

 

9.

Мероприятие 1.2.
Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

42 956

28 936

14 020

 

 

 

 

 

10.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 956

28 936

14 020

 

 

 

 

 

11.

Мероприятие 1.3.
Формирование бюджетной отчетности

42 957

28 937

14 020

 

 

 

 

 

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 957

28 937

14 020

 

 

 

 

 

13.

Мероприятие 1.4.
Обеспечение доступности информации о государственных финансах

42 957

28 937

14 020

 

 

 

 

 

14.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)

42 957

28 937

14 020

 

 

 

 

 

15.

Мероприятие 2.
Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета

294 629*

41 529

39 705

39 947

43 362

43 362

43 362

43 362

16.

Мероприятие 3.
Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

29 463*

4 153

3 970

3 995

4 336

4 336

4 336

4 336

17.

Мероприятие 4.
Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом

29 463*

4 153

3 970

3 995

4336

4 336

4 336

4 336

18.

Мероприятие 5.
Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

147 314*

20 764

19 852

19 973

21 681

21 681

21 681

21 681

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.6. в подпрограмме «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»:

           3.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

           3.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

           3.6.1.2. в позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 2, слова «3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.» заменить словами «3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами.»;      

3.6.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 32956294

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 32956294

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 3393361

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3393361

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 2816177

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2816177

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 2978936

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2978936

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 4593593

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4593593

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 6391409

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6391409

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

                                                                                                                 »;

3.6.2. в абзаце двадцать шестом раздела I слово «международными» заменить словом «кредитными»;

3.6.3. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Таблица 2

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

420 899

59 327

56 721

57 067

61 946

61 946

61 946

61 946

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

4.

Основное мероприятие 01. Обслуживание государственного долга

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

67 344

9 492

9 075

9 131

9 911

9 911

9 911

9 911

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

32 956 294

3 393 361

2 816 177

2 978 936

4 593 593

6 391 409

6 391 409

6 391 409

7.

Мероприятие 2. Использование различных инструментов заимствований

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

8.

Мероприятие 3. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

9.

Мероприятие 4. Мониторинг состояния государственного долга автономного округа, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

10.

Мероприятие 5. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом регрессного требования

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

11.

Мероприятие 6. Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672

12.

Мероприятие 7. Управление государственным долгом автономного округа

58 926*

8 306

7 941

7 989

8 672

8 672

8 672

8 672


Информация по документу
Читайте также