Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2017 № 1144-П

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.7. в подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе»:

3.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

3.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 3, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 130384486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 130384486

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 15910170

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15910170

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 17355883

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

17355883

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 19248895

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19248895

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 19873508

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19873508

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 19332010

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19332010

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

 

 

«Таблица 3

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)

130 384 486

15 910 170

17 355 883

19 248 895

19 873 508

19 332 010

19 332 010

19 332 010

2.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4* (всего)

841 797

118 654

113 440

114 134

123 892

123 892

123 892

123 892

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)

130 384 486

15 910 170

17 355 883

19 248 895

19 873 508

19 332 010

19 332 010

19 332 010

4.

Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

114 142 850

13 839 312

15 055 280

16 706 259

17 484 375

17 019 208

17 019 208

17 019 208

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

244 121

34 410

32 898

33 099

35 929

35 929

35 929

35 929

6.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

114 142 850

13 839 312

15 055 280

16 706 259

17 484 375

17 019 208

17 019 208

17 019 208

7.

Основное мероприятие 02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

16 206 636

2 065 858

2 295 603

2 537 636

2 384 133

2 307 802

2 307 802

2 307 802

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

252 539

35 596

34 032

34 240

37 168

37 168

37 168

37 168

9.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

16 206 636

2 065 858

2 295 603

2 537 636

2 384 133

2 307 802

2 307 802

2 307 802

10.

Основное мероприятие 03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

35 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

11.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4*

50 508

7 119

6 806

6 848

7 434

7 434

7 434

7 434

12.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

35 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

13.

Мероприятие 4. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в автономном округе

151 523*

21 358

20 419

20 544

22 301

22 301

22 301

22 301

14.

Мероприятие 5. Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов

42 090*

5 933

5 672

5 707

6 195

6 195

6 195

6 195

15.

Мероприятие 6. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

16.

Мероприятие 7. Оценка качества управления муниципальными финансами

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

17.

Мероприятие 8. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам в автономном округе

16 836*

2 373

2 269

2 283

2 478

2 478

2 478

2 478

18.

Мероприятие 9. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами

42 090*

5 933

5 672

5 707

6 195

6 195

6 195

6 195

19.

Мероприятие 10. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах муниципальных образований

8 418*

1 187

1 134

1 141

1 239

1 239

1 239

1 239

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.»;

3.8. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

3.8.1. в паспорте Подпрограммы 4:

3.8.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 4208985

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 4208985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств

2014 год – 593271

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

593271

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2015 год – 567199

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

567199

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 570671

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

570671

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2019 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2020 год – 619461

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

619461

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

»;

3.8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 4

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» (всего)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

2.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

3.

Основное мероприятие 01.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

4.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

4 208 985

593 271

567 199

570 671

619 461

619 461

619 461

619 461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

         3.9.~sв приложении к Государственной программе:

         3.9.1. в нумерационном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.9.2. в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

3.9.3. в пункте 1 графы 2 цифры «2018» заменить цифрами «2020».

 


Информация по документу
Читайте также