Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1137-П
Приложение № 2
к
государственной программе
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Управление
окружным имуществом на 2014 – 2016 годы»
СВЕДЕНИЯ
|
|
о показателях Государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа
|
|
«Управление окружным имуществом на
2014 – 2016 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование Государственной программы
(Подпрограммы), показателя
|
№ меро-приятий, влияю-щих
на показа-тель
|
Еди-ница изме-рения
|
Значения показателей
|
2014 год
|
вес пока-зателя
|
2015 год
|
вес пока-зателя
|
2016 год
|
вес пока-зателя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа
|
Цель
1. Повышение эффективности управления государственным имуществом автономного
округа, обеспечения сохранности и целевого использования
|
1.
|
Доля
оптимизированного государственного имущества автономного округа в интересах
обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития автономного
округа
|
1,2
|
%
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
2.
|
Доля
рассмотренных заявлений о предоставлении государственных преференций
хозяйствующим субъектам
|
1
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
3.
|
Доля
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру их поддержки, которым предоставлена льгота согласно заявленным
требованиям
|
1
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
Цель
2.1. Повышение эффективности управления
государственным жилищным фондом автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Удельный
вес жилых помещений автономного округа, в которых установлены приборы учета
расходования потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений автономного
округа, подлежащих оснащению приборами учета
|
1,2
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
2.
|
Удельный
вес граждан, обеспеченных жилыми помещениями автономного округа, в числе
граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых помещений
автономного округа
|
1,2
|
%
|
-
|
0,25
|
2
|
0,25
|
2
|
0,25
|
Подпрограмма
1
|
Цель
1.1. Создание условий для эффективного управления государственным имуществом
автономного округа
|
Задача
1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным
имуществом автономного округа, в т.ч. находящимся в казне автономного округа
|
1.
|
Доля
организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и
сохранностью государственного имущества автономного округа
|
2,4
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
2.
|
Доля
рассмотренных заявлений по государственной регистрации прав
собственности автономного округа на
объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, составляющие казну
автономного округа
|
1,4
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
3.
|
Доля
выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества
автономного округа за государственными учреждениями и унитарными
предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения
|
1,3,4
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
Цель
2. Совершенствование процесса учета государственного имущества автономного
округа и представления сведений о нем
|
Задача
2. Обеспечение совершенствования учета государственного имущества автономного
округа
|
1.
|
Доля
заявленного к учету государственного имущества автономного округа в реестре
государственной собственности автономного округа к принятому к учету в реестре
государственной собственности автономного округа
|
1, 5
|
%
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
Цель
3. Обеспечение жилыми помещениями автономного округа кадрового состава
органов государственной власти и управления автономного округа
|
Задача
3. Развитие жилищного фонда автономного округа
|
1.
|
Удельный
вес семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых
домов автономного округа, в числе семей, проживающих в признанных аварийными
и подлежащими сносу жилых домах автономного округа
|
4,6
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
2.
|
Доля
приобретенных жилых помещений в
государственную собственность автономного округа
|
6
|
%
|
0
|
0
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
Подпрограмма
2
|
Цель
1. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной
программы
|
Задача
1. Совершенствование кадрового потенциала
|
1.
|
Укомплектованность
кадрами
|
1
|
%
|
100
|
0,25
|
100
|
0,25
|
100
|
0,25
|
2.
|
Доля
ГГС, прошедших обучение и повышение квалификации в
течение отчетного периода
|
1
|
%
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
Задача
2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного
обеспечения
|
1.
|
Доля
проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном
порядке, от общего количества поступивших проектов
|
1
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
2.
|
Доля
проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном
порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей
|
1
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
3.
|
Доля
проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном
порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
|
1
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
4.
|
Доля
единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся
в архиве
|
1
|
%
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
5.
|
Доля
обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки,
от общего количества обращений
|
1
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
Задача
3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бюджетной отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении
ответственным исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными бюджетными сметами
|
1.
|
Рейтинг
качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и
процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования
средств окружного бюджета)
|
1
|
%
|
60
|
0,05
|
62
|
0,05
|
65
|
0,05
|
Читайте также
|