Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1137-П

 


III. Перечень показателей Подпрограммы 1

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 1 рассчитываются следующим образом:

1. Доля заявленного к учету государственного имущества автономного округа в реестре государственной собственности автономного округа к принятому к учету в реестре государственной собственности автономного округа в отчетном периоде – это отношение количества принятого к учету в реестре государственной собственности автономного округа государственного имущества автономного округа к количеству заявленного к учету в реестре государственной собственности автономного округа государственного имущества автономного округа (коэффициент веса – 0,3).

Показатель определяется на основании сведений реестра государственной собственности автономного округа.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

Уи% = (Кз(ед.)/Кп (ед.)) x 100%,

 

где:

Уи%доля заявленного к учету государственного имущества автономного округа в реестре государственной собственности автономного округа к принятому к учету в реестре государственной собственности автономного округа в отчетном периоде;

Кз (ед.) – количество заявленного к учету в реестре государственной собственности автономного округа государственного имущества автономного округа в текущем году;

Кп (ед.) – количество государственного имущества автономного округа, принятого к учету в реестре государственной собственности автономного округа в текущем году.

2. Доля организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа в отчетном периоде, – это отношение количества организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа, к количеству организаций, включенных в график проведения проверок за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа (коэффициент веса – 0,2).

 

Показатель определяется на основании данных департамента, которые формируются в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1083-П «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа».

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

ОРГ% = (Коо (ед.)/Ков(ед.)) x 100%,

где:

ОРГ% – доля организаций, охваченных проверками за использованием по целевому назначению и сохранностью государственного имущества автономного округа в отчетном периоде;

Коо  (ед.) – количество организаций, охваченных проверочными (контрольными) мероприятиями за использованием и сохранностью государственного имущества автономного округа в текущем году;

Ков (ед.) – количество организаций, включенных в график проведения проверочных (контрольных) мероприятий за использованием государственного имущества автономного округа в текущем году.

3. Доля рассмотренных заявлений по государственной регистрации прав собственности автономного округа на объекты недвижимого имущества, в т.ч. земельные участки, составляющие казну автономного округа в отчетном периоде, – это отношение рассмотренных заявлений о регистрации права собственности автономного округа к количеству направленных заявлений для регистрации права собственности автономного округа (коэффициент веса – 0,15 в 2014 году;                       0,05  в 2015 – 2016 годах).

Показатель определяется на основании документов, полученных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по автономному округу.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

ОН% = (ОНр (ед.)/ОНн (ед.)) x 100%,

где:

ОН% – доля рассмотренных заявлений по государственной регистрации прав собственности автономного округа на объекты недвижимого имущества, составляющие казну автономного округа в отчетном периоде;

ОНр (ед.) – количество рассмотренных заявлений о регистрации права собственности автономного округа;

ОНн (ед.) – количество направленных заявлений для регистрации права собственности автономного округа.

4. Доля выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения в отчетном периоде – это отношение количества выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа к количеству сформированных (полных) пакетов документов, необходимых для осуществления  процесса по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа (коэффициент веса – 0,2).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

ЗИ% = (ЗИп (ед.)/ЗИс (ед.)) x 100%,

где:

ЗИ% – доля выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения в отчетном периоде;

ЗИп (ед.) – количество выполненных мероприятий по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения;

ЗИс (ед.) – количество сформированных (полных) пакетов документов, необходимых для осуществления процесса по закреплению (изъятию) государственного имущества автономного округа за государственными учреждениями и унитарными предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.

5. Удельный вес семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов автономного округа, в числе семей, проживающих в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах автономного округа, – это отношение семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов автономного округа, к количеству семей, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент веса – 0,1).

Показатель определяется на основании решения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

Удсо% = (Чсо/Чс) х 100%,

 

где:

Удсо% – удельный вес семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов автономного округа, в числе семей, проживающих в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах автономного округа, за отчетный период;

Чсо – число семей, отселенных из признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов автономного округа на 31 декабря отчетного года, из числа семей, проживающих в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах автономного округа на 31 декабря года, предшествующего отчетному году;

Чс – число семей, проживающих в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах автономного округа на 31 декабря года, предшествующего отчетному году.

6. Доля приобретенных жилых помещений в государственную собственность автономного округа – это отношение количества приобретенных жилых помещений к количеству запланированного к приобретению жилых помещений (коэффициент веса – 0,15).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

Дпж% = (Кпж/Кзж) х 100%,

где:

Дпж% – доля жилых помещений, приобретенных в государственную собственность автономного округа;

Кпж – количество жилых помещений, приобретенных в текущем году;

Кзж – количество жилых помещений, запланированных к приобретению в текущем году.

 

III. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не планируется.

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

 

Реализация Подпрограммы 1 позволит:

- повысить эффективность использования государственного имущества автономного округа;

- сократить количество объектов недвижимого имущества, на которые не зарегистрировано право собственности автономного округа в установленном порядке;

- обеспечить приватизацию государственного имущества, не задействованного в осуществлении государственных функций;

- объединить процесс ведения договорной работы, учета государственного имущества автономного округа и представления сведений о нем;

осуществить отселение не менее чем 15 семей, проживающих в  жилых домах автономного округа, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- повысить показатель обеспеченности жилыми помещениями кадрового состава органов государственной власти и организаций автономного округа путем предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа.  

 


Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент имущественных отношений  автономного округа

Цель Подпрограммы 2

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 2

1. Совершенствование кадрового потенциала.

2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.

3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными бюджетными сметами

Сроки реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в рамках одного этапа 2014 – 2016 годов

Показатели Подпрограммы 2

1. Укомплектованность кадрами.

2. Доля государственных гражданских служащих, прошедших обучение и повышение квалификации в течение отчетного периода.

3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

4. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей.

5. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

6. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.

7. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.

8. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования средств окружного бюджета)

Основные мероприятия Подпрограммы 2

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования –

 621 351тыс. руб.,

в том числе

средства федерального бюджета (тыс. руб.)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –

621 351 тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета (тыс. руб.)

2014 год –  207 117

207 117

-

Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета (тыс. руб.)

 

-

 

-

2015 год – 207 117

207 117

-

Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета (тыс. руб.)

 

-

 

-

2016 год – 207 117

207 117

-

Справочно: средства, планируемые из федерального бюджета (тыс. руб.)

 

-

 

-

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

3. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

4. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственного учреждения и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения  их финансовой устойчивости

I. Характеристика социально-экономического развития автономного округа в сфере имущественных отношений

 

Согласно Порядку разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки Государственных программ автономного округа ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет координацию и контроль реализации Государственной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.

В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию Государственной программы, являются уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами Государственной программы.

Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.

Потребность в развитии диктуется также динамичными качественными изменениями структуры органов управления.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливает необходимость профессионального правового  сопровождения Государственной программы.

Качественному выполнению мероприятий Государственной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации Государственной программы.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограммы 2 предусмотрено комплексное мероприятие по обеспечению деятельности  центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы – департамента, включающее:

1. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров.

2. Повышение квалификации государственных гражданских служащих.

3. Проведение внутренней экспертизы правовых актов, доверенностей, договоров (соглашений).

4. Представление и защита интересов автономного округа в судебных и иных органах.

5. Контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям.

6. Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда.

7. Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств окружного бюджета, предусмотренных на содержание в целом по ведомству.

8. Обеспечение результативности и целевого характера использования средств окружного бюджета, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

9. Осуществление функций администратора доходов окружного бюджета.

10. Организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов.

11. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

При этом перечень мероприятий Подпрограммы 2 не является исчерпывающим    и   может  быть  актуализирован в ходе реализации Подпрограммы 2.

Перечень мероприятий с распределением финансовых ресурсов по годам реализации Подпрограммы  2 представлен в таблице 2-1.


мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

Таблица 2-1

 


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

4

6

7

7

 

Подпрограмма 2

621 351

207 117

207 117

207 117

Департамент имущественных отношений автономного округа

621 351

207 117

207 117

207 117

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

-

-

-

-

1.

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы – департамента имущественных отношений автономного округа

621 351

207 117

207 117

207 117

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

-

-

-

-


III. Перечень показателей Подпрограммы 2

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 2 рассчитываются следующим образом:

1. Укомплектованность кадрами в отчетном периоде – это отношение количества замещенных должностей государственной гражданской службы (далее – ГГС) к общему количеству должностей, утвержденных штатным расписанием (коэффициент веса – 0,2).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

УК% = (Кз (чел.) / Ку (чел.)) х 100%,

где:

УК% – укомплектованность кадрами;

Кз (чел.) – количество замещенных должностей ГГС;

Ку (чел.) – общее количество должностей ГГС, утвержденных штатным расписанием.

2. Доля ГГС, прошедших обучение и повышение квалификации в отчетном периоде, – это отношение количества ГГС, прошедших обучение и повышение квалификации, к количеству ГГС, подлежащих обучению и прохождению курсов повышения квалификации.

Показатель определяется на основании данных департамента.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ГГСпопк% = (ГГСпропк (чел.)/ГГСпдопк (чел.)) х 100%,

где:

ГГСпопк%доля ГГС, прошедших обучение и повышение квалификации в отчетном периоде;

ГГСпропк (чел.) – количество ГГС, прошедших обучение и повышение квалификации;

ГГСпдопк (чел.) – количество ГГС, подлежащих обучению и повышению квалификации.

3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов в отчетном периоде – это отношение количества проектов правовых актов, прошедших внутреннюю правовую экспертизу в установленном порядке, к общему количеству поступивших проектов правовых актов (коэффициент веса  0,2).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Пнпа% = (Пппэ (ед.)/Покп (ед.)) х 100%,

 

где:

Пнпа%доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов в отчетном периоде;

Пппэ (ед.) – количество проектов правовых актов, прошедших внутреннюю правовую экспертизу в установленном порядке;

Покп (ед.) – общее количество поступивших проектов.

4. Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей в отчетном периоде – это отношение количества проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, к общему количеству поступивших проектов доверенностей (коэффициент веса – 0,1).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Пд% = (Дппэ (ед.)/Докп (ед.)) х 100%,

где:

Пд%доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей в отчетном периоде;

Дппэ (ед.) – количество проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке;

Докп (ед.) – общее количество поступивших проектов доверенностей.

5. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений в отчетном периоде – это отношение количества проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, к общему количеству поступивших проектов договоров, соглашений (коэффициент веса – 0,2).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

 

 

 

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

Пдс% = (ДСппэ (ед.)/ДСокп (ед.)) х 100%,

где:

Пдс%доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей в отчетном периоде;

ДСппэ (ед.) – количество проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке;

ДСокп (ед.) – общее количество поступивших проектов договоров, соглашений.

6. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве, – это отношение количества единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему числу документов, хранящихся в архиве (коэффициент веса – 0,1).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

АД% = (АДпх (ед.)/АДок (ед.)) х 100%,

где:

АД% доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве;

АДпх (ед.) – количество единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение;

АДок (ед.) – общее число документов, хранящихся в архиве.

7. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений в отчетном периоде – это отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, к общему числу обращений (коэффициент веса – 0,2).

Показатель определяется на основании данных департамента.

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 

ОГ% = (ОГпр /ОГок) х 100%,

где:

ОГ% доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений в отчетном периоде;

ОГпр (ед.) – количество обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки;

ОГок (ед.) – общее число обращений.

8. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования средств окружного бюджета) – это суммарная оценка в баллах по 75 показателям качества финансового менеджмента (оценка осуществляется департаментом финансов автономного округа по результатам работы ежегодно).

 

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных

на достижение целей, соответствующих Государственной программе

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 2 не планируется.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

 

Реализация Подпрограммы 2 позволит:

1. Создать высокопрофессиональный кадровый состав ГГС, обеспечивающий эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повысить качество нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

3. Обеспечить высокий профессиональный уровень юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

4. Предотвратить отрицательные результаты финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственного учреждения и выявить внутрихозяйственные резервы  обеспечения  их финансовой устойчивости.  

 


Приложение № 1

к государственной программе 

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Управление окружным имуществом

на 2014 – 2016 годы»

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого

 автономного округа «Управление окружным имуществом на 2014 – 2016 годы»

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

всего

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

4

5

6

7

1.

Государственная программа

911 016

262 990

324 013

324 013

Ответственный исполнитель – департамент имущественных отношений автономного округа

793 093

223 617

284 738

284 738

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

122 242

-

61 121

61 121

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа»

117 923

39 373

39 275

39 275

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 1

289 665

55 873

116 896

116 896

 

Департамент имущественных отношений автономного округа

171 742

16 500

77 621

77 621

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

122 242

-

61 121

61 121

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция по учету и содержанию казенного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа»

117 923

39 373

39 275

39 275

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

 

 

 

-

-

-

-

1

2

4

5

6

7

3.

Подпрограмма 2

621 351

207 117

207 117

207 117

Департамент имущественных отношений автономного округа

621 351

207 117

207 117

207 117

в т.ч. дополнительная потребность в средствах окружного бюджета

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также