Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П

 


III. Показатели Подпрограммы  6

Перечень целевых показателей содержится в таблице к Государственной программе

Таблица 21

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование целевых показателей и индикаторов

Единица

измерения

Расчетная формула

Индикаторы расчета целевых показателей.

Источник получения значений индикаторов

1

2

3

4

5

1

Укомплектованность должностей государственной службы

%

Определяется как отношение количества  замещенных должностей к общему количеству должностей, утвержденных штатным расписанием

 

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Nn – общее количество должностей, утвержденных штатным расписанием;

Nр – количество замещенных должностей государственной гражданской службы

2

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

Определяется как сумма баллов показателей оценки качества финансового менеджмента.

 

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Определяется департаментом финансов ЯНАО

 

 


IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 6

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе в рамках Подпрограммы 6 не предусмотрено.

 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

 

Реализация Подпрограммы 6 обеспечит:

1.  Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.

2.  Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

3.  Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.

4.  Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

5.  Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения  их финансовой устойчивости.

Ожидаемый результат в разрезе главных распорядителей бюджетных средств указан в настоящего раздела.

 


 

Таблица 22

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия

Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение деятельности ДЭиЖКК ЯНАО

2014 – 2020 годы

Управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных положением о ДЭиЖКК ЯНАО

Не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы не достигаются.

Деятельность ДЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины

все целевые показатели и индикаторы Государственной программы,

подпрограмм 1, 2 и 6

 

2

Обеспечение деятельности ДЦиТ ЯНАО

2014 – 2020 годы

Управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Выполнение функций и полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий

Не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы не достигаются.

Деятельность ДЦиТ ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины.

Опротестование  тарифных решений

все целевые показатели и индикаторы Государственной программы,

подпрограмм 1, 2 и 6

 

3

Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО

2014 – 2020 годы

Управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Выполнение функций и полномочий, предусмотренных положением о ДГЖН ЯНАО.

Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД

Не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы не достигаются.

Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда

все целевые показатели и индикаторы Подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы

4.3

Обеспечение деятельности ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

2014 – 2020 годы

Реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа  полномочий учредителя – ДГЖН ЯНАО

 

- // -

все целевые показатели и индикаторы Подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы


 

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Государственной программы и подпрограмм,

входящих в состав Государственной программы

 

№ п/п

Наименование целевых показателей и индикаторов

Единица

измерения

Весовое значение показателя

Года

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Энергоемкость валового регионального  продукта (для фактических и сопоставимых условий)

кг у.т./тыс. руб.

0,20

15,80

15,40

15,00

14,60

14,20

13,80

12,85

1.2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод

%

0,20

8,0

16,5

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

1.3

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

 

0,10

15,0

12,0

11,5

11,0

11,0

11,0

11,0

1.4

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,13

0,3

0,6

1,5

4,6

3,2

3,3

3,4

1.5

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,13

0,4

0,4

0,8

1,9

1,9

3,6

6,7

1.6

Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления

%

0,13

18,0

20,0

22,0

22,0

23,0

24,0

25,0

2

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Снижение энергоемкости ВРП ЯНАО за счет реализации программных мероприятий (к 2007 году)

%

0,20

1,06

1,07

1,08

1,09

1,0

2,2

3,5

2.1.2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта

%

0,02

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории ЯНАО

%

0,03

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории ЯНАО

%

0,03

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

2.1.5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории ЯНАО

%

0,03

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

2.1.6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории ЯНАО

%

0,02

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории ЯНАО

%

0,02

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории ЯНАО

%

0,02

 

 

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.1.9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории ЯНАО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,02

4,5*10-4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.1.10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории ЯНАО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,01

0,25

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

кВт·ч/м2

0,020

96,2

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений субъекта

Гкал/ м2

0,02

0,25

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Удельный расход холодной воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

6,2

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Удельный расход горячей воды на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

0,84

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Удельный расход природного газа на снабжение региональных органов государственной власти и государственных учреждений

м3/чел.

0,02

1,26

 

 

 

 

 

 

2.2.6

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования региональной программы

%

0,02

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.2.7

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных региональными органами государственной власти и государственными учреждениями

шт.

0,02

-

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/ м2

0,02

0,35

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.2

Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

40,40

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.3

Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

21,30

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.4

Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/м2

0,02

58,30

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.5

Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

м32

0,02

26,10

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.6

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

м3/чел.

0,02

112,00

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.3.7

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД

кг у.т. /м2

0,02

87,40

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории ЯНАО в сфере промышленного производства

кг у.т./ тыс. руб.

0,05

8,50

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.2

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

гр. у.т./кВт·ч

0,02

448,8

450,0

448,0

445,0

440,0

435,0

430,0

2.4.3

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./Гкал

0,02

95,3

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.4

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

0,02

13,5

 

 

 

 

 

 

2.4.5

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт·ч/Гкал

0,02

34,2

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.6

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

0,02

14,4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.7

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

0,02

17,5

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.8

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/м3

0,02

1,5

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.9

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/м3

0,02

1,7

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.4.10

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/м2

0,02

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне

ед.

0,015

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.2

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

ед.

0,015

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.3

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется на региональном уровне

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.4

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется на региональном уровне

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.5

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями ЯНАО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

ед.

0,01

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2.5.6

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями ЯНАО

ед.

0,01

0

0

0

0

0

0

0

2.5.7

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории ЯНАО

ед.

0,01

16 066

16 100

16 115

16 134

16 147

16 153

16 168

2.5.8

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории ЯНАО

ед.

0,01

 

 

 

 

 

 

 

3

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,04

8,0

16,5

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.1.2

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

%

0,04

15,0

12,0

11,5

11,0

11,0

11,0

11,0

3.1.3

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,04

51,1

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

3.2

Целевые показатели развития электроэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

МВт

0,035

160,0

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

МВт

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

МВт

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Доля электрических сетей нуждающихся в замене от общей протяженности электрических сетей

%

0,035

7,9

7,7

7,5

7,2

7,0

6,0

5,0

3.2.5

Уровень износа электрических сетей

%

0,035

47,5

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

3.3

Целевые показатели развития теплоэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

Гкал/час

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

Гкал/час

0,035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.3

Доля сетей теплоснабжения нуждающихся в замене от общей протяженности сетей теплоснабжения

%

0,035

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

3.3.4

Уровень износа сетей теплоснабжения

%

0,035

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3.4

Целевые показатели развития газоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

%

0,035

30,4

31,5

31,5

32,0

32,0

34

35,0

3.5

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

Доля воды пропущенной через водоочистные сооружения от общего объема воды, поданной в сеть

%

0,035

94,3

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

3.5.2

Доля воды от общего объема попущенной через водоочистные сооружения очищена до нормативного значения

%

0,035

94,0

94,2

94,6

95,0

96,0

97,0

98,0

3.5.3

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

%

0,04

33,2

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

3.5.4

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

%

0,04

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,5

4,0

3.5.5

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

0,035

16,6

16,2

16,0

15,8

15,5

15,2

15,0

3.5.6

Уровень износа водопроводной сети

%

0,035

57,5

57,2

56,8

56,3

56,0

55,0

54,0

3.5.7

Доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности

%

0,035

78,2

78,8

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

3.5.8

Доля пропущенных сточных вод через канализационные  очистные сооружения в общем объеме сточных вод

%

0,035

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

3.5.9

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,035

51,4

51,6

52,0

53,0

54,0

56,0

60,0

3.5.10

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,035

15,0

14,8

14,6

14,2

14,0

13,0

12,0

3.5.11

Уровень износа канализационной сети

%

0,035

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

3.6

Целевые показатели развития систем обращения с отходами производства и потребления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления

%

0,04

18,0

20,0

22,0

22,0

23,0

24,0

25,0

3.7

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов,  состоящих в  реестре муниципальной собственности

%

0,032

100

100

100

100

100

100

100

3.7.2

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности  и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

%

0,032

100

100

100

100

100

100

100

3.8

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством  товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 

чел.

0,031

13

13

13

13

13

13

13

4

Подпрограмма 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

%

0,20

0,8

1

1,4

1,8

2

2,5

3

4.2

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

ед.

0,16

76

395

395

395

395

395

395

4.3

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

тыс. м2

0,16

151

151

792

792

792

792

792

4.4

Доля средств бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

%

0,16

95

90

80

75

73

72

70

4.5

Количество проверок объектов  и составов работ при капитальном ремонте МКД

ед.

0,16

368

368

368

368

368

368

368

4.6

Количество тепловизионных обследований МКД

ед.

0,16

390

390

390

390

390

390

390

5

Подпрограмма 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

%

0,25

80

80

80

80

80

80

80

5.2

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

%

0,25

78

78

78

78

78

78

78

5.3

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ед.

0,25

98

98

98

98

98

98

98

5.4

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

%

0,25

95

95

95

95

95

95

95

6

Подпрограмма 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДЦиТ ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда.

%

0,5

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования.

%

0,4

100

100

100

100

100

100

100

6.3

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДЦиТ ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

%

0,1

100

100

100

100

100

100

100

7

Подпрограмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Укомплектованность должностей государственной службы

%

0,5

98

98

98

98

98

98

98

7.2

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

0,5

100

100

100

100

100

100

100


Информация по документу
Читайте также