Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1111-П


Приложение № 2

к государственной программе автономного округа

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

 

СВЕДЕНИЯ
 о показателях государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»

 

N
п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя

№№ меро-приятий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зателя

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020 год

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

 

Цель: Обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа

 

1. Индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году

 

%

3

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

3

0,33

 

2. Доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу (Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике»

от 07.05.2012 . № 596)

 

%

30

0,33

30

0,33

30

0,33

30

0,33

30

0,33

30

0,33

30

0,33

 

3. Доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности

 

%

1,30

0,34

1,30

0,34

1,36

0,34

1,40

0,34

1,50

0,34

1,60

0,34

1,70

0,34

 

«обрабатывающие производства» в общем объеме валового регионального продукта по автономному округу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 (вес 0,12)

 

Цель Подпрограммы 1: повышение эффективности государственного стратегического управления

 

Задача 1.1. Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа

 

Показатель 1.1.1.

Уровень достижения целевых показателей, установленных Программой социально-экономического развития автономного округа

1, 2, 7

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Показатель 1.1.2.

Доля своевременно подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям  (запросам) от общего количества подготовленных информационных материалов о социально-экономической ситуации в автономном округе по поручениям (запросам)

9, 10

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Показатель 1.1.3.

Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования

3, 4, 8

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Задача 1.2.

Внедрение в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам

 

1.2.1.Доля средств окружного бюджета, распределённых программно-целевым методом

6

%

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

 

1.2.2. Доля ведомственных целевых программ, отнесенных к 1 и 2 рангу по итогам оценки эффективности их реализации

5

%

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

98

0,1

 

Задача 1.3.

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе

 

Показатель 1.3.1.

Доля подготовленных нормативно-правовых актов в сфере оценке эффективности деятельности от общего количества нормативно-правовых актов, нуждающихся  в актуализации

12

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Показатель 1.3.2.

Доклад Губернатора автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

13

ед.

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

 

Показатель 1.3.3

Сводный  доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период, ежегодно предоставляемый на рассмотрение комиссии при Губернаторе автономного округа по повышению эффективности государственного и муниципального управления

14

ед.

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

 

Задача 1.4. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе

 

Показатель 1.4.1.

Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации Государственного плана, к численности лиц (квот), утверждённой для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

11

%

93,75

0,1

87,50

0,1

90,00

0,1

90,00

0,1

90,00

0,1

90,00

0,1

90,00

0,1

 

Задача 1.5. Содействие развитию социального партнерства в сфере трудовых отношений

 

Показатель 1.5.1.

Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе

15, 16

%

84,6

0,1

92,3

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

Подпрограмма 2 (вес 0,12)

 

Цели Подпрограммы 2:

1. Развитие реального сектора экономики  автономного округа.

2. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в отдельных сферах управления.

 

Задача 2.1. Создание благоприятного инвестиционного климата в автономном округе

 

Показатель 2.1.1.

Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов

1

млрд. руб.

57,1

0,25

55,5

0,25

42,2

0,25

45,0

0,25

46,2

0,25

47,4

0,25

48,6

0,25

 

Задача 2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики

 

Показатель 2.2.1.

Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование

2

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене

 

Показатель 2.3.1.

Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населённых пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу

3

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

 

Задача 2.4. Государственное регулирование отношений, возникающих в области организации и проведения лотерей в автономном округе

 

Показатель 2.4.1.

Доля оказания государственной услуги «Выдача разрешений на проведение региональных лотерей в Ямало-Ненецком автономном округе» в регламентированные сроки от общего количества оказания такой услуги

4

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

 

Задача 2.5. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом

 

Показатель 2.5.1.

Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование

5

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Задача 2.6. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета

 

Показатель 2.6.1.

Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов

6

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Задача 2.7. Обеспечение интересов автономного округа и населения автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства)

 

Показатель 2.7.1.

Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротстве), направленных с соблюдением нормативных сроков

7

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

Подпрограмма 3 (вес 0,12)

 

Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе

 

Задача 3.1. Нормативно-правовое регулирование поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

Задача 3.5. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным, консалтинговым, обучающим и другим услугам

Задача 3.7. Содействие деятельности общественных объединений предпринимателей, организация взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом автономного округа.

Задача 3.9. Мониторинг и оценка состояния предпринимательской среды

 

Показатель 3.1.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (209-ФЗ)

1, 5, 7, 9

ед.

6974

0,1

7005

0,1

7036

0,1

7067

0,1

7098

0,1

7129

0,1

7160

0,1

 

Задача 3.2. Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, включая формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

 

Показатель 3.2.1.

Доля среднесписочной  численности работников

(без внешних совместителей) малых и средних и предприятий в среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

2

%

10

0,1

10,1

0,1

10,2

0,1

10,3

0,1

10,4

0,1

10,5

0,1

10,6

0,1

 

Задача 3.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа к механизмам финансовой поддержки и кредитным ресурсам.

Задача 3.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства

Задача3.10. Решение текущих задач в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства автономного округа

 

Показатель 3.3.1.

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями автономного округа, в общем объеме валового регионального продукта (209-ФЗ)

3, 4, 10

%

5,6

0,1

5,7

0,1

5,8

0,1

5,9

0,1

6,0

0,1

6,1

0,1

6,2

0,1

 

Показатель 3.3.2.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства автономного округа

3, 4, 10

млн.

руб.

996,4

0,2

1254,4

0,2

1383,4

0,2

1503,4

0,2

1623,4

0,2

1743,4

0,2

1863,4

0,2

 

Показатель 3.3.3.

Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе (209-ФЗ)

3, 4, 10

ед.

700

0,2

750

0,2

880

0,2

900

0,2

920

0,2

940

0,2

960

0,2

 

Задача 3.6. Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, устранение стереотипов и негативного отношения к предпринимательству.

 

Показатель 3.6.1.

Объем налоговых  поступлений от субъектов малого предпринимательства в  консолидированный бюджет автономного округа. (№ 209-ФЗ)

6

млн. руб.

2080

0,2

2259,3

0,1

2438,6

0,1

2638,6

0,1

2838,6

0,1

3038,6

0,1

3238,6

0,1

 

Задача 3.8. Содействие продвижению товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа на российский рынок.

 

Показатель 3.8.1.

Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями  автономного округа. (Указ № 1199)

8

млрд. руб.

108,92

0,1

125,9

0,1

134,8

0,1

143,7

0,1

152,6

0,1

161,5

0,1

170,4

0,1

Подпрограмма 4 (вес 0,12)

 

Цель Подпрограммы 4:

предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа

 

Задача 4.1.  Организация и осуществление контроля в сфере закупок за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности

 

Показатель 4.1.2.

Доля рассмотренных заявок на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных законодательством случаях

2

%

98

0,1

98

0,1

98

0,1

99

0,1

99

0,1

99

0,1

99

0,1

 

Показатель 4.1.3.

Доля рассмотренных жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,  уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд автономного округа и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории автономного округа

3

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Показатель 4.1.4.

Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применения иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно

4

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Показатель 4.1.5.

Доля рассмотренных уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами автономного округа

5

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

 

Показатель 4.1.6.

Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях в сфере закупок от общего количества возбужденных дел

6

%

90

0,3

91

0,3

92

0,3

93

0,3

94

0,3

95

0,3

96

0,3

Подпрограмма 5 (вес 0,12)

 

Цели Подпрограммы 5:

1. Повышение качества государственных и муниципальных услуг (работ), предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ)

 

Задача 5.1. Совершенствование управления бюджетными расходами на оказание государственных услуг (выполнение работ)

 

Показатель 5.1.1.

Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа

2

%

100

0,25

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Показатель 5.1.2.

Уровень открытости и доступности сведений о деятельности государственных учреждений автономного округа, установленных законодательством Российской Федерации, путем предоставления их через Официальный сайт

2

%

100

0,25

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Показатель 5.1.3.

Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа

1

%

100

0,25

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Задача 5.2. Обеспечение повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ)

 

Показатель 5.2.1.

Доля отраслевых систем оплаты труда, соответствующих типовому положению об оплате труда работников государственных учреждений автономного округа, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым

4

%

0

-

30

0,2

60

0,2

90

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих, от общего количества систем оплаты труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 5.2.2.

Доля утвержденных нормативных правовых актов автономного округа по вопросам повышения заработной платы работников государственных учреждений автономного округа, от общего количества запланированных к разработке нормативных правовых актов автономного округа по вопросам повышения заработной платы работников государственных учреждений автономного округа

3, 5

%

100

0,25

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

Подпрограмма 6 (вес 0,12)

 

Цель Подпрограммы 6:

1. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

 

Задача 6.1. Проведение комплексной оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений. Унификация наименований и процедур предоставления муниципальных услуг в муниципальных образованиях в автономном округе

 

Показатель 6.1.1.

Среднее число обращений заявителя в различные органы власти, учреждения и организации в рамках получения одной государственной (муниципальной) услуги, для которой утвержден административный регламент по предоставлению услуги

5

ед.

2

0,15

2

0,15

1

0,15

1

0,15

1

0,15

1

0,15

1

0,15

 

Показатель 6.1.2

Среднее число обращений представителя бизнеса в различные органы власти, учреждения и организации для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, для которой утвержден административный регламент по предоставлению услуги*

5

ед.

8

0,15

5

0,15

3

0,15

2

0,15

2

0,15

2

0,15

2

0,15

 

Задача 6.2. Развитие сети МФЦ, соответствующих установленным требованиям

 

Показатель 6.2.1.

Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ

1,2,3,4,5

ед.

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

85

0,2

90

0,2

90

0,2

 

Показатель 6.2.2.

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, от населения автономного округа

1,2,3,4

ед.

10

0,3

40

0,3

90

0,3

90

0,3

90

0,3

90

0,3

90

0,3

 

Показатель 6.2.3.

Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в МФЦ для получения услуги

5

ед.

55

0,2

55

0,2

30

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,2

Подпрограмма 7 (вес 0,12)

 

Цель Подпрограммы 7:

Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

 

Задача 7.1. Совершенствование кадрового потенциала

 

Показатель 7.1.1.

Укомплектованность кадрами

1

%

97

0,2

98

0,2

98

0,2

99

0,2

99

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Показатель 7.1.2.

Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3х лет

1

%

98

0,09

98

0,09

98

0,09

98

0,09

98

0,09

98

0,09

98

0,09

 

Задача 7.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

 

Показатель 7.2.1.

Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

3

%

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

 

Показатель 7.2.2.

Доля проектов доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов доверенностей

4

%

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

 

Показатель 7.2.3.

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов, договоров, соглашений

3, 4

%

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

 

Показатель 7.2.4.

Для единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента

8

%

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

 

Показатель 7.2.5.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленном законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

7

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

 

Задача 7.3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

 

Показатель 7.3.1.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

9-15

%

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

Ведомственная целевая программа  «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес 0,08)

 

Кредитный рейтинг автономного округа

 

BBB-/

нега-тив-ный

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие основных составляющих (требований) стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

ед.

12

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество рабочих мест, созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов

ед.

130

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес 0,08)

 

Степень выполнения годовых прогнозов, в том числе

 

 

- индекс промышленного производства

%

95

0,1

95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования

%

95

0,1

95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- среднегодовой индекс потребительских цен

%

96

0,1

96

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- денежные доходы населения

%

95

0,1

95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, участвующих в мероприятии по обеспечению среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения

ед.

240

0,2

260

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество функциональных

направлений работы ИАС Мониторинг Ямал

ед.

17

0,2

18

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество направлений мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе, переведённых с помощью ИАС Мониторинг Ямал с ручного в автоматизированный режим

ед.

9

0,2

10

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также