Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 14.04.2017 № 203

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.04.2017

№ 203

г. Черкесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы

 

 

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 01.06.2016 № 24-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Карачаево-Черкесской Республике», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.08.2016 № 213 «Об организации в 2016 году работы по приему в государственную собственность Карачаево-Черкесской Республики муниципальных учреждений здравоохранения и их имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности», решением Думы муниципального образования города Черкесска от 29.09.2016 № 77 «О передаче имущественных комплексов муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Карачаево-Черкесской Республики», с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и распоряжением мэрии муниципального образования города Черкесска от 08.05.2014 № 293-р «Об утверждении муниципальных программ города Черкесска»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 13.10.2014 № 1659, от 05.06.2015 № 861, от 12.07.2016 № 442), следующие изменения:

1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6 к Программе

а) цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2016»;

б) цифры «2018» заменить цифрами «2016»;

2) строку «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

«

Сроки и этапы реализации Программы

2014-2016 на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

 

3) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2016 годы составляет 1813838,6 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2014 году- 581874,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 611380,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 620583,8 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

-республиканского бюджета- 109498,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 38031,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 35749,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 35718,4 тыс. рублей;

 

- местного бюджета- 55019,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 26658,2 тыс. рублей;

в 2015 году-  22086,4  тыс. рублей;

в 2016 году- 6274,8тыс. рублей;

 

- бюджета ТФОМС- 1562737,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 488045,1 тыс. рублей;

в 2015 году- 526269,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 548423,0 тыс. рублей;

 

- внебюджетного фонда (ФСС) – 13473,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4568,4 тыс. рублей

в 2015 году- 4486,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 4418,4 тыс. рублей;

 

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 73109,6  тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 24571,3 тыс. рублей

в 2015 году- 22789,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 25749,2 тыс. рублей;

 

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» - 1566928,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 15753,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 483843,3 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4486,8тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 22289,3 тыс. руб.;

в 2016 году- 535048,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3383,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 5578,3тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 496461,4 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4418,4тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 25206,8тыс. руб.;

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи»- 152524,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

 

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3997,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3480,6 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 41144,7 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 403,1  тыс. руб.;

 

 

в 2016 году- 56459,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 627,6 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 51478,5 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 438,9тыс. руб.;

 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» - 89032,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27579,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 2852,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 27709,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27624,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 68,8тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 16,8 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» - без финансового обеспечения.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» за счет средств республиканского бюджета – 2093,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 499,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 796,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 796,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» - 3260,4 тыс. рублей,  в том числе:

за счет средств ТФОМС-3077,0тыс. руб.

в 2014 году- 1312,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 1281,3 тыс. руб.;

в 2016 году- 483,1тыс. руб.;

От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 183,4 тыс. руб.;

в 2014 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 96,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 86,7 тыс. руб.;

 

4) в разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» подраздел «Сроки  и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

С 1 января 2015 года вступит в силу большая часть основных положений  Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», что позволит в целом завершить структурные реформы в муниципальном здравоохранении.

Таким образом, к 2016 году будут созданы необходимые материально-технические и правовые основы развития муниципального  здравоохранения».

5) раздел III «Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ» изложить в следующей редакции:

 

« III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ

Индикаторами муниципальной  программы являются:

смертность от всех причин (на 1000 населения);

младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми);

смертность от болезней системы кровообращения; 

смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения);

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

обеспеченность врачами;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;  

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике.

Подробная информация представлена согласно приложению № 1 к настоящей  Программе».

6) в разделе IX. « Обоснование выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2016 годы составляет 1566928,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 15753,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 483843,3 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4486,8тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 22289,3 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 535048,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3383,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 5578,3 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 496461,4тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4418,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 25206,8 тыс. руб.;

 

 

в) подраздел «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы» изложть в следующей редакции:

 

«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  подпрограммы. Сроки  и контрольные  этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

Индикаторами подпрограммы являются:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

охват диспансеризацией подростков;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; 

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения);

заболеваемость корью (на 1 миллион населения);

заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения);

заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения);

заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения);

охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки;

охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки;

охват молодежи города антинаркотической пропагандой;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги),  лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения.

Подробная информация представлена согласно приложению № 1 к настоящей  Программе.

В рамках Развития системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, будут решены задачи по формированию здорового образа жизни у населения города, дифференцированному подходу к организации  профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, для  обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения»;

г) в подпрограмме  2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи»:

строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи» муниципальной программы «Развитие  здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма

2) изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований

подпрограммы 

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2016 годы составляет 152524,4тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3997,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3480,6тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 41144,7 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 403,1 тыс. руб.;

в 2016 году- 56459,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 627,6 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 51478,5 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 438,9 тыс. руб.;

 

 

подраздел «Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции»:

 

«Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы.

 

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предуматривается.

В рамках реализации подпрограммы в МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  должно быть осуществлено:

внедрение порядков и стандартов  оказания скорой медицинской помощи,  по мере принятия нормативных актов Министерства здравоохранения Российской Федерации,

внедрение индикаторов качества оказания медицинской помощи, в соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации,

оснащение  бригад скорой помощи в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи»,

соблюдение этапности оказания скорой медицинской помощи, для обеспечения оптимальной маршрутизации потока пациентов и исключения непрофильной госпитализации»;

д) в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2016 годы составляет 89032,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27579,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 2852,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 27709,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27624,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 68,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 16,8ыс. руб.;

 

 

подраздел «Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе,  разделение подпрограммы на этапы не предуматривается.

Индикаторами подпрограммы являются:

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

смертность детей 0 - 17 лет;

больничная летальность детей;

первичная инвалидность у детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста);

результативность мероприятий по профилактике абортов (по женской консультации МБУЗ г. Черкесска «Медико-санитарная часть»).

обеспечение лечебно-профилактического лечения хронических больных детей в доме ребенка в соответствии с годовым планом оздоровления;

обеспечение выполнения индивидуальных видов программ реабилитации детей в доме ребенка»;

е) в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей»:

строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» муниципальной программы «Развитие  здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

 

подраздел «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 4

 

Достижение стратегической цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся;

Охват санаторно-курортным лечением пациентов».

подраздел «Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. Сроки и контрольные этапы реализации  подпрограммы 4»

 

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

Индикаторами подпрограммы являются:

охват санаторно-курортным лечением пациентов;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить мероприятия по:

определению потребности в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении, согласно заболеваемости населения Черкесска;

разработке и внедрению эффективных диагностических, реабилитационных и экспертных технологий;

по внедрению в работу учреждений системы мотивации медицинского персонала.

стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями;

создание отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, медицинскую помощь в каждом субъекте Российской Федерации из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек по профилю оказываемой помощи (неврологических, травматологических, ортопедических, кардиологических, онкологических) для взрослых и детей соответственно;

создание отделений (кабинетов) реабилитации в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению города.

Планируемые мероприятия по оказанию медицинской помощи по медицинской реабилитации приведут к:

сохранению и укреплению здоровья населения;

сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения;

снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности.

Достижение стратегической цели подпрограммы к 2016 году будет характеризоваться следующими целевыми индикаторами:

Охват санаторно-курортным лечением   пациентов - не менее 17% .

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 12%.

Охват реабилитационной  медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 75%.»;

ж) в подпрограмме 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» муниципальной программы «Развитие  здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (далее- подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

»;

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2016 годы за счет средств ркспубликанского бюджета составляет 2093,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 499,6 тыс. рублей,

в 2015 году- 796,7 тыс. рублей,

в 2016 году- 796,7 тыс. рублей,

»;

подраздел «Основные  ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе,  разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

Индикаторами подпрограммы являются:

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

Паллиативная медицина призвана улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний, преимущественно в терминальной стадии развития, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. Каждый пациент с активным прогрессирующим заболеванием, приближающийся к смертельному исходу, имеет право на паллиативную помощь. Паллиативное лечение будет эффективным если:

удастся создать и поддерживать для пациента комфортные душевные и физические условия;

пациент максимально будет чувствовать свою независимость;

пациент не испытывает боли;

несмотря на предстоящую потерю жизни, предоставленная пациенту поддержка поможет ему жить настолько активно и творчески, насколько это для него возможно»;

з) в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (далее - подпрограмма 6) изложить в следующей редакции:

«

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2016 на постоянной основе, разделение подпрограммы на этапы не предусматривается

»;

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2016 годы составляет 3260,4 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств ТФОМС – 8938,9 тыс. рублей.

в 2014 году- 1312,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 1281,3 тыс. руб.;

в 2016 году- 483,1 тыс. руб.;

От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 183,4 тыс. рублей.

в 2014 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 96,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 86,7тыс. руб.;

»;

подраздел «Основные  ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6. 

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6.

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предусматривается на 2014-2016 годы на постоянной основе,  разделение подпрограммы на этапы не предусматривается.

Индикаторами подпрограммы являются:

доля специалистов из числа административно-управленческого персонала муниципальной системы здравоохранения, прошедших повышение квалификации по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;

повышение укомплектованности врачебными кадрами;

повышение укомплектованности средними медицинскими работниками;

внедрение профессиональных стандартов по мере их  разработки Министерством  здравоохранения Российской Федерации;

соотношение врачей и средних медицинских работников;

доля аккредитованных специалистов.

Все эти меры будут способствовать улучшению укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, повышению качества оказания медицинской помощи»;

7) абзац четвертый раздела Х. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансового обеспечения программы – 1813838,5 т.р. в том числе по годам реализации:

2014 год – 581874,2 т.р.;

2015 год - 611380,6 т.р.;

2016 год - 620583,7т.р.;

Подробная информация представлена согласно  приложениям  № 3, № 4, № 5» к настоящей Программе»;

8) приложение № 1 к  Программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение  № 1

к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске »

на 2014-2016 годы»

 


Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы и их значениях

 

 

п/п

Показатель

(индикатор)

(наименование)

Ед.

изм.

Значения показателей

отчетный год

2012

текущий год

2013

очередной год

2014

первый год планового периода 2015

2016 год

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

Базо-вый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2016 годы

1

Смертность от всех причин

на 1000

населения

9,5

 

9,5

 

9,5

 

9,45

 

9,35

 

2

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

11,3

 

11

 

10

 

8

 

7,8

 

3.

Смертность от болезней системы кровообращения

 

на 100 тысяч населения

530

 

528

 

525

 

520

 

520

 

4.

Смертность от ДТП

на 100 тысяч населения

 

11

 

14,3

 

12

 

11,8

 

11,4

 

5.

Смертность от новообразований

 

 

на 100 тысяч населения

154

 

154

 

154

 

153

 

149

 

6.

Охват профилакти-ческими осмотрами на туберкулез.

Процентов

59,6

 

73,6

 

73,6

 

73,88

 

75,32

 

7.

Обеспеченность врачами

на 10

тысяч

населения

 

51

 

52

 

53

 

63

 

67

 

8.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

 

 

1:2.3

 

1:2.4

 

1:2.4

 

1:2.5

 

1:2.6

 

9.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевти-ческое) или иное высшее образование, предостав-ляющих медицинские услуги от среденей заработной платы в КЧР

процент

121,95

 

129,7

 

130,7

 

137

 

159,6

 

10.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацев-тического) персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), предоставляющих медицинские услуги от среденей заработной платы в КЧР

Процент

68,42

 

75,6

 

76,2

 

79,3

 

86,3

 

11.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в КЧР

 

процент

45,1

 

50,1

 

51,0

 

52,4

 

70,5

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
 Развитие первичной  медико-санитарной помощи»
 

1.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 

1.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

97

 

97

 

97

 

97

 

97

 

1.3.

Охват диспансеризацией подростков

%

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 

1.4.

Распрост-раненность повышен-ного артериаль-ного давления среди взрослого населения

%

14,6

 

14,5

 

14,4

 

14,3

 

14,3

 

1.5.

Доля больных с выявленными злокачественными новообра-зованиями на 1-2 стадии

%

48

 

46

 

47

 

47

 

48

 

1.6.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

59,6

 

73,6

 

73,6

 

73,88

 

75,32

 

1.7.

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,01

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

1.8.

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

2,1

 

2

 

1

 

<1

 

<1

 

1.9.

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

<1

 

<1

 

<1

 

<1

 

<1

 

1.10.

Заболеваемость  рофессическим паротитом.

На 100 тыс. населения

<1

 

<1

 

<1

 

<1

 

<1

 

1.11.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100тыс неселения

2,4

 

2,4

 

2,4

 

2,4

 

2,4

 

1.12.

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатиа В в декретированные сроки

 %

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 

1.13.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 

1.14.

Охват иммунизацией населения против кори, краснухи, рофессического паротита в декретированные сроки.

%

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 

1.15.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специали-зированных продуктов питания для детей-инвалидов

%

92

 

95

 

95

 

95

 

96

 

1.16.

Охват молодежи города антинарко-тической пропагандой

%

30

 

30

 

30

 

30

 

40

 

 

Подпрограмма  2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи» 

2.1.

Доля охвата населения города профилак-тическими мероприятиями для ранней диагностики туберкулеза.

%

59,6

 

73,6

 

73,6

 

73,88

 

75,32

 

2.2.

Смертность от ишемиической болезни сердца.

Случаев на 100 тыс. населения

н/д

 

410

 

390

 

381,7

 

377,9

 

2.3.

Сметность от церебровас-кулярных заболеваний.

Случаев  на 100 тыс. населения

н/д

 

259

 

238

 

221,6

 

219,1

 

2.4.

Увеличение  удельного веса ранней диагностики злокачественных новообразований  от впервые зарегистри-рованных случаев.

%

н/д

 

35

 

35

 

40

 

45

 

2.5.

Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.

 

%

83,1

 

84,3

 

85,2

 

86,4

 

87,2

 

2.6.

Снижение смертности от ДТП на этапе госпитализации

%

н/д

 

50

 

50

 

45

 

40

 

Подпрограмма 3 «Охрана  здоровья матери и ребенка»

 

3.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка от числа поставленных на учет в первый  триместр беременности

 

%

н/д

 

н/д

 

46

 

50

 

54

 

3.2.

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 10000 населения соответ-ствующего возраста

 

 

 

 

 

 

8,6

 

8,4

 

3.3

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0

 

0

 

0,1

 

0,22

 

0,19

 

3.4

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена  инвалидность (на 10 тыс. детей соответ-ствующего возраста)

21,3

 

26,1

 

27

 

27,6

 

27,3

 

3.5.

Результативность мероприятий по профилактике абортов

Доля

(процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности.

н/д

 

н/д

 

5

 

8

 

9,4

 

3.6.

Обеспечение лечебно-профилак-тического лечения хронических больных детей в доме ребенка в соответствии с годовым планом оздоровления

процентов

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

3.7.

Обеспечение выполнения индивидуальных видов программ реабилитации детей в доме ребенка.

Процентов

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям»

4.1.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

%

н/д

 

н/д

 

7

 

9

 

12

 

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

%

н/д

 

н/д

 

64

 

66

 

75

 

4.3.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

 %

н/д

 

н/д

 

10

 

15

 

17

 

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1.

Обеспеченность паллиативными койками взрослых до 10 коек

коек/ 100 тыс. взрослого населения

0

 

0

 

0

 

1,7

 

4,4

 

5.2.

Обеспеченность паллиативными койками детей не менее, чем до 2,08 коек

коек/ 100 тыс. детского-населения

0

 

0

 

0

 

0,5

 

0,5

 

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы  муниципального здравоохранения»

 

6.1.

Количество врачей  ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского  и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессио-нального образования Минздрава России

чел.

53

 

48

 

43

 

55

 

89

 

6.2.

Количество медицинских сестер ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственнных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Минздрава России

 

чел.

217

 

229

 

96

 

140

 

204

 

6.3.

Укомплектован-ность врачебными кадрами.

 

%

57,5

 

62

 

63

 

65

 

68,7

 

 

Укомплек-тованность  средним медицинским персоналом

 

%

87,7

 

83

 

84

 

85

 

86

 

6.4.

Доля аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессии-ональной деятельностью

 

%

0

 

0

 

0

 

0

 

10

 

6.5.

Соотношение врачей и среднего медперсонала

 

 

1:2.3

 

1:2.4

 

1:2.4

 

1:2.5

 

1:2.6

 


Информация по документу
Читайте также