Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 16.06.2017 № 209

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в государственную программу

«Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. N 286

 

 

         Правительство Республики Калмыкия постановляет:

         Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. N 286 «О государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                            И. Зотов

 

 

16 июня 2017 г.

N 209

г. Элиста

 

 


 


Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 16 июня 2017 г. N 209

 

 

Изменения, которые вносятся в государственную программу «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 г. N 286 «О государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 – 2020 годы»

 

1. В Паспорте государственной программы:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования Программы 1314070,2 тыс. руб., в том числе:

Субвенции и субсидии федерального бюджета – 934929,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, всего – 361915,4 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 358069,5 тыс. руб., объем дополнительных бюджетных ассигнований – 3845,9 тыс. руб., внебюджетные фонды – 17 225,4 тыс. руб.

Объем финансирования:

2013 год – 197 601,3 тыс. руб.; 

2014 год – 159 951,1 тыс. руб.;

2015 год – 171 194,1 тыс. руб.;

2016 год – 153 525,3 тыс. руб.;

2017 год –  162 368,8 тыс. руб.;

2018 год – 158 543,0 тыс. руб.;

2019 год – 155 443,3 тыс. руб.;

2020 год – 155 443,3 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 358 069,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 54 731,6 тыс. руб.; 2014 год - 48 430,7 тыс. руб.; 2015 год – 47 825,0 тыс. руб.; 2016 год – 41 087,4 тыс. руб.; 2017 год - 44 699,1 тыс. руб., 2018 год – 40 431,9 тыс. руб., 2019 год – 40 431,9 тыс. руб., 2020 год – 40 431,9 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований в 2015 году составит 3 845,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет 358069,5 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 82 552,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 274 755,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 761,3 тыс. руб.;

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» цифры «6276» заменить цифрами «5818».

2. В абзаце девятнадцатом раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «6276» заменить цифрами «5818».

3. В абзаце девятнадцатом раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» цифры «6276» заменить цифрами «5818».

4. В разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзацы девятый - двадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы 1314070,2 тыс. руб., в том числе: субвенции и субсидии федерального бюджета – 934 929,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, всего – 361 915,4 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 358 069,5 тыс. руб., объем дополнительных бюджетных ассигнований – 3 845,9 тыс. руб., внебюджетные фонды – 17 225,4 тыс. руб.

Объем финансирования:

на 2013 год - 197 601,3 тыс. руб.; 

         на 2014 год - 159 951,1 тыс. руб.;

         на 2015 год – 171 194,1 тыс. руб.;

         на 2016 год – 153 525,3 тыс. руб.;

         на 2017 год – 162 368,8 тыс. руб.

         на 2018 год – 158 543,0 тыс. руб.;

         на 2019 год – 155 443,3 тыс. руб.;

         на 2020 год – 155 443,3 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 358 069,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 54 731,6 тыс. руб.; 2014 год - 48 430,7 тыс. руб.; 2015 год – 47 825,0 тыс. руб.; 2016 год – 41 087,4 тыс. руб.; 2017 год - 44 699,1 тыс. руб., 2018 год – 40 431,9 тыс. руб., 2019 год – 40 431,9 тыс. руб., 2020 год – 40 431,9 тыс. руб.

Объем дополнительных бюджетных ассигнований в 2015 году составит 3 845,9 тыс. руб.».

5. В подпрограмме 1 «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения на 2013 - 2020 годы»:

1) в Паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1021327,9 тыс. руб., в том числе:

Субвенции и субсидии федерального бюджета – 934 929,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, всего –      86 398,5 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 82 552,6 тыс. руб.

Объем финансирования:

на 2013 год - 157 764,9 тыс. руб.; 

на 2014 год - 118 227,0 тыс. руб.;

на 2015 год – 129 920,1 тыс. руб.;

на 2016 год – 117 008,3 тыс. руб.;

на 2017 год – 124 107,7 тыс. руб.;

на 2018 год – 124 497,1 тыс. руб.;

на 2019 год – 124 901,4тыс. руб.;

на 2020 год – 124 901,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 82 552,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 14 915,2 тыс. руб.; 2014 год - 10 014,6 тыс. руб.; 2015 год - 10 023,4 тыс. руб.; 2016 год – 7 999,4 тыс. руб.; 2017 год - 9 900,0 тыс. руб., 2018 год - 9 900,0 тыс. руб., 2019 год - 9 900,0 тыс. руб., 2020 год - 9 900,0 тыс. руб.,

Объем дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 3 845,9 тыс. руб., в том числе 2015 год - 3 845,9 тыс. руб.

»;

2) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац двадцать шестой признать утратившем силу;

абзацы двадцать седьмой – тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1021327,9 тыс. руб., в том числе:

Субвенции и субсидии федерального бюджета – 934 929,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, всего –      86 398,5 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 82 552,6 тыс. руб.

Объем финансирования:

       на 2013 год - 157 764,9 тыс. руб.; 

         на 2014 год - 118 227,0 тыс. руб.;

         на 2015 год – 129 920,1 тыс. руб.;

         на 2016 год – 117 008,3 тыс. руб.;

         на 2017 год – 124 107,7 тыс. руб.;

         на 2018 год – 124 497,1 тыс. руб.;

         на 2019 год – 124 901,4тыс. руб.;

         на 2020 год – 124 901,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 82 552,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 14 915,2 тыс. руб.; 2014 год - 10 014,6 тыс. руб.; 2015 год - 10 023,4 тыс. руб.; 2016 год – 7 999,4 тыс. руб.; 2017 год - 9 900,0 тыс. руб., 2018 год - 9 900,0 тыс. руб., 2019 год - 9 900,0 тыс. руб., 2020 год - 9 900,0 тыс. руб.».

6. В подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы на 2013 - 2020 годы»:

1) в Паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 274 755,6 тыс. руб., в том числе: средства республиканского бюджета, всего – 274 755,6 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 274 755,6 тыс. руб.

Объем финансирования:

   на 2013 год - 39 764,9 тыс. руб.; 

   на 2014 год - 38 297,8 тыс. руб.;

   на 2015 год – 37 683,3 тыс. руб.;

   на 2016 год – 33 088,0 тыс. руб.;

   на 2017 год – 34 680,8 тыс. руб.;

   на 2018 год – 30 413,6 тыс. руб.;

   на 2019 год – 30 413,6 тыс. руб.;

   на 2020 год – 30 413,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 274 755,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 39 764,9 тыс. руб.; 2014 год - 38 297,8 тыс. руб.; 2015 год – 37 683,3 тыс. руб.; 2016 год – 33 088,0 тыс. руб.; 2017 год - 34 680,8 тыс. руб., 2018 год – 30 413,6 тыс. руб., 2019 год – 30 413,6 тыс. руб., 2020 год – 30 413,6 тыс. руб.

                        »;

2) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы пятнадцатый – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 274 755,6 тыс. руб., в том числе: средства республиканского бюджета, всего – 274 755,6 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 274 755,6 тыс. руб.

Объем финансирования:

         на 2013 год - 39 764,9 тыс. руб.; 

         на 2014 год - 38 297,8 тыс. руб.;

         на 2015 год – 37 683,3 тыс. руб.;

         на 2016 год – 33 088,0 тыс. руб.;

         на 2017 год – 34 680,8 тыс. руб.;

         на 2018 год – 30 413,6 тыс. руб.;

         на 2019 год – 30 413,6 тыс. руб.;

         на 2020 год – 30 413,6 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета составляет 274 755,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 39 764,9 тыс. руб.; 2014 год - 38 297,8 тыс. руб.; 2015 год – 37 683,3 тыс. руб.; 2016 год – 33 088,0 тыс. руб.; 2017 год - 34 680,8 тыс. руб., 2018 год – 30 413,6 тыс. руб., 2019 год – 30 413,6 тыс. руб., 2020 год – 30 413,6 тыс. руб.».

7. В подпрограмме 3 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы»:

1) в Паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 986,7 тыс. руб., в том числе: средства республиканского бюджета, всего – 761,3 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 761,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 17 225,4 тыс. руб.

Объем финансирования:

на 2013 год –71,5 тыс. руб.;

на 2014 год – 3426,3 тыс. руб.;

на 2015 год – 3590,7 тыс. руб.;

на 2016 год – 3429,0 тыс. руб.;

на 2017 год – 3580,3 тыс. руб.;

на 2018 год – 3632,3 тыс. руб.;

на 2019 год – 128,3 тыс. руб.;

на 2020 год – 128,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 761,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 51,5 тыс. руб.; 2014 год - 118,3 тыс. руб.; 2015 год – 118,3 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 118,3 тыс. руб.; 2018 год – 118,3 тыс. руб.; 2019 год – 118,3 тыс. руб.; 2020 год – 118,3 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

                        »;

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы к 2020 году позволит:

Снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:

Сократить численность пострадавших на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих человек до 0,069;

Сократить численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 0,95;

Снизить количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего до 64;

Снизить численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров до 4;

Увеличить количество рабочих мест, на которых будет проведена специальная оценка условий труда до 5500 мест;

Увеличить удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 84,6%;

Увеличить количество рабочих мест, на которых будут улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда до 2200;

Снизить численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда до 1980;

Снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условий труда, от общей численности работников до 11%;

Увеличить количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда до 5818.

».

3) в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы»:

абзацы пятнадцатый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Сократить численность пострадавших на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих человек до 0,069;

Сократить численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 0,95;

Снизить количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего до 64;

Снизить численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров до 4;

Увеличить количество рабочих мест, на которых будет проведена специальная оценка условий труда до 5500 мест;

Увеличить удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 84,6%;

Увеличить количество рабочих мест, на которых будут улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда до 2200;

Снизить численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда до 1980;

Снизить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условий труда, от общей численности работников до 11%;

Увеличить количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда до 5818.»;

4) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзацы шестой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 986,7 тыс. руб., в том числе: средства республиканского бюджета, всего – 761,3 тыс. руб., в том числе действующие расходные обязательства – 761,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 17 225,4 тыс. руб.

Объем финансирования:

на 2013 год –71,5 тыс. руб.;

на 2014 год – 3426,3 тыс. руб.;

на 2015 год – 3590,7 тыс. руб.;

на 2016 год – 3429,0 тыс. руб.;

на 2017 год – 3580,3 тыс. руб.;

на 2018 год – 3632,3 тыс. руб.;

на 2019 год – 128,3 тыс. руб.;

на 2020 год – 128,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) составляет 761,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 51,5 тыс. руб.; 2014 год - 118,3 тыс. руб.; 2015 год – 118,3 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 118,3 тыс. руб.; 2018 год – 118,3 тыс. руб.; 2019 год – 118,3 тыс. руб.; 2020 год – 118,3 тыс. руб.».

8. Приложение NN 1, 2, 6 к Государственной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.



 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

 

"Приложение N 1

к Государственной программе

"Содействие занятости населения

и улучшение условий, охраны труда

в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы",

утвержденной постановлением 

Правительства Республики

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной

программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

 

N п/п

ед.

измерения

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

1

3

4

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

%

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

0,25

2

чел./вакансию

3

6

4

5

5

5

4

4

3

2

2

2

2

2

2

0,25

3

%

51,3

49,8

48,0

48,5

48,5

49,0

49,0

50,0

50,0

50,5

50,5

51,0

51,0

51,5

51,5

0,25

4

чел

526

500

600

600

650

700

750

700

750

700

750

700

750

700

750

0,25

5

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,15

6

тыс.чел.

0,8

0,6

0,4

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,14

7

тыс.чел.

5,4

6,6

3,7

3,8

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,2

4,2

4,5

4,5

4,7

4,7

0,14

8

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,14

9

тыс.чел.

3,2

3,8

3,3

3,4

3,4

3,3

3,1

3,1

3,0

2,7

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

0,15

10

чел.

 

40

38

37

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,14

 

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11

%

 

0,6

0,6

0,6

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,14

12

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,50 

13

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,50 

14

чел. на 1 тыс. работающих

0,074

0,074

0,073

0,072

0,072

0,071

0,071

0,070

0,070

0,070

0,070

0,069

0,068

0,069

0,068

0,10

15

чел. на 1 тыс. работающих

1

1

0,99

0,98

0,98

0,97

0,97

0,96

0,96

0,96

0,96

0,95

0,95

0,95

0,95

0,10

16

дни

 

 

 

64

60

64

60

64

60

64

60

64

60

64

60

0,10

17

чел.

 

 

 

6,0

5,0

6,0

5,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,10

18

рабочие места

 

 

 

1785

1800

2885

2900

3985

4000

4500

4600

5000

5100

5500

5600

0,10

19

%

 

 

 

37,9

38,2

61,3

61,6

61,3

61,4

69,2

69,3

76,9

77,0

84,6

84,7

0,10

20

рабочие места

 

 

 

714

720

1154

1160

1594

1600

1800

1840

2000

2040

2200

2240

0,10

21

чел.

 

 

 

800

790

730

715

2010

2000

2000

1980

1990

1980

1980

1970

0,10

22

%

 

 

 

12,5

12,4

11,6

11,4

11,5

11,4

11,4

11,3

11,2

11,1

11,0

11,00

0,10

23

чел

526

592

600

600

650

700

750

700

750

700

750

700

750

700

750

0,10


Информация по документу
Читайте также