Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 01.03.2017 № 223


* объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению по итогам прохождения конкурсного отбора, проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 

 

Приложение 16

к подпрограмме 1

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1


Наименование

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

всего

-

-

-

393 063,7

454 214,3

425 841,1

714 934,0

1 988 053,1

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в том числе:

-

-

-

205 336,6

402 934,6

374 561,4

508 034,0

1 490 866,6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, в том числе:

-

-

-

187 727,1

51 279,7

51 279,7

157 500,0

447 786,5

Основное мероприятие 2 "Создание условий для развития жилищного строительства"

-

-

-

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0

Мероприятие 2.1 "Развитие массового жилищного строительства на основе комплексного освоения территорий и реализации проектов массовой жилой застройки"

-

-

-

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0

Основное мероприятие 3 "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и/или областным законодательством"

-

-

-

187 727,1

51 279,7

51 279,7

157 500,0

447 786,5

Мероприятие 3.1 "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц"

-

-

-

43 340,7

0,0

0,0

0,0

43 340,7

Мероприятие 3.2 "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"

-

-

-

31 204,9

51 279,7

51 279,7

0,0

133 764,3

Мероприятие 3.3 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот"

-

-

-

107 180,4

0,0

0,0

129 000,0

236 180,4

Мероприятие 3.5 "Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года"

-

-

-

6 001,1

0,0

0,0

0,0

6 001,1

Мероприятие 3.7 "Предоставление субсидий молодым семьям"

-

-

-

0,0

0,0

0,0

28 500,0

28 500,0

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТИ,

в том числе:

-

-

-

0,0

0,0

0,0

49 400,0

49 400,0

Мероприятие 2.1 "Развитие массового жилищного строительства на основе комплексного освоения территорий и реализации проектов массовой жилой застройки"

-

-

-

0,0*

0,0*

0,0*

30 000,0*

30 000,0

Мероприятие 3.7 "Предоставление субсидий молодым семьям"

-

-

-

0,0*

0,0*

0,0*

19 400,0*

19 400,0


* объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 

 

Приложение 17

к подпрограмме 1

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2017 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА

№ 5- ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" И УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2008 ГОДА № 714

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ"


Район

Объем бюджетных ассигнований

 на 2017 год, рублей

Белозерский муниципальный район

2 547 000,00

Вашкинский муниципальный район

1 273 500,00

Великоустюгский муниципальный район

1 273 500,00

Верховажский муниципальный район

5 094 000,00

Вологодский муниципальный район

3 820 500,00

Грязовецкий муниципальный район

1 273 500,00

Кирилловский муниципальный район

1 273 500,00

Кичм.-Городецкий муниципальный район

2 547 000,00

Никольский муниципальный район

1 273 500,00

Нюксенский муниципальный район

1 273 500,00

Тотемский муниципальный район

3 820 500,00

Усть-Кубинский муниципальный район

1 273 500,00

Череповецкий муниципальный район

2 547 000,00

Шекснинский муниципальный район

5 094 000,00

г.Вологда

5 135 700,00

г.Череповец

3 820 500,00

ВСЕГО

43 340 700,00


 

Приложение 18

к подпрограмме 1

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2017 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА № 5- ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" И

ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 ГОДА № 181-ФЗ

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"


Район

Объем бюджетных ассигнований

на 2017 год, рублей

Бабаевский муниципальный район

636 800,00

Белозерский муниципальный район

636 800,00

Великоустюгский муниципальный район

1 910 400,00

Вожегодский муниципальный район

636 800,00

Грязовецкий муниципальный район

636 800,00

Кадуйский муниципальный район

636 800,00

Кирилловский муниципальный район

636 800,00

Нюксенский муниципальный район

636 800,00

Сокольский муниципальный район

1 910 400,00

Тотемский муниципальный район

636 800,00

Усть-Кубинский муниципальный район

636 800,00

Устюженский муниципальный район

636 800,00

Харовский муниципальный район

636 800,00

Чагодощенский муниципальный район

636 800,00

Череповецкий муниципальный район

636 800,00

Шекснинский муниципальный район

636 800,00

г.Вологда

9 553 700,00

г.Череповец

8 915 200,00

ВСЕГО

31 204 900,00


 

Приложение 6

к государственной программе

 

ПОДПРОГРАММА 2

"КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ"

(далее - подпрограмма 2)

 

Паспорт подпрограммы 2

 

Ответственный

исполнитель

подпрограммы 2

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области

Исполнители

отсутствуют

Цель подпрограммы 2

приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Задачи подпрограммы 2

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели

подпрограммы 2

доля протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся

в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей, %;

доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся

в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %;

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений

в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %

Сроки реализации

подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет собственных доходов областного бюджета составит

11 720,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 720,9 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы 2

За период 2014-2020 годы планируется достичь следующих результатов:

снижение доли протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей с 40,7% в 2012 году до 40,1% в 2020 году;

снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 32% в 2012 году до 31,4% в 2020 году;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% в 2020 году

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

основные проблемы и перспективы развития

 

Сферой реализации подпрограммы 2 является комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории области.

На начало 2013 года эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры Вологодской области характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2013 года в области износ котельных составляет 47,8%, тепловых сетей – 61,6%, сетей водопровода – 69,6%, сетей канализации – 69,8%, очистных сооружений водопровода – 35,5%, очистных сооружений канализации – 48,9%. Средний износ систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составил 52,2%.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 899 источниками тепла, эксплуатируется 1840,7 км тепловых и паровых сетей, из них 750,8 км (40,7%) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 8,3%.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивается 274 насосными станциями водопровода, протяженность водопроводных сетей – 4362,4 км, из них 1398,3 км (32,1%) нуждаются в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 22,3%.

Отведение сточных вод осуществляется 289 канализационными насосными станциями. Протяженность канализационных сетей составляет 2071,3 км, из них 492,5 км (23,8%) нуждаются в замене.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности недостаточно стимулирует организации коммунального комплекса к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории области необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры на территории области направлены на:

проведение комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;

обеспечение более рационального использования водных ресурсов;

улучшение экологического состояния на территории области.

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2

 

Цель настоящей подпрограммы - приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для решения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

привлечь инвестиции на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 приведет к достижению следующих результатов:

снижение доли протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей с 40,7% в 2012 году до 40,1% в 2020 году;

снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 32% в 2012 году до 31,4% в 2020 году;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% в 2020 году.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований области подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 2.

Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области"

Цель мероприятия - оказание региональной поддержки муниципальным образованиям области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

формирование перечня инвестиционных проектов модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры;

предоставление субсидий на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области.

Правила предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области представлены в приложении 4 к подпрограмме 2.

Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на проведение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры"

Цель мероприятия - оказание региональной поддержки ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на проведение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Порядок выделения субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, представлен в приложении 5 к подпрограмме 2.

Взаимосвязь между основными мероприятиями подпрограммы 2 и целевыми показателями с их финансовым обеспечением с разбивкой по годам реализации и источникам приведена в приложение 6 к подпрограмме 2.

 

IV. Объем финансового обеспечения реализации

основных мероприятий подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет

собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 11 720,9 тыс. рублей.

Определение объемов финансирования подпрограммы 2 осуществлялось на основе предполагаемых к реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния жилищно-коммунального хозяйства области.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета и перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведены в приложении 7 к подпрограмме 2.

 

V. Мероприятия, реализуемые органами местного

самоуправления и ресурсоснабжающими организациями

 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 по результатам отбора.

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий производится на основании следующих критериев:

наличие у претендента утвержденной инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

обязательства претендента по финансированию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

наличие софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области.

Порядок проведения отбора муниципальных образований области на предоставление региональной поддержки в форме субсидий на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области представлен в приложении 8 к подпрограмме 2.

Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий подпрограммы 2, предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 2.

Планируемый процент софинансирования за счет средств местного бюджета и привлекаемых внебюджетных источников составляет:

2014 год: доля средств местного бюджета - не менее 10%, средства частных инвесторов - не менее 10%;

2017 - 2020 годы - доля средств местного бюджета - не менее 20%, средства частных инвесторов - не менее 20%.

Органы местного самоуправления не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю подпрограммы 2 информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 для подготовки годового отчета в Департамент экономического развития области.

Органы местного самоуправления в срок до 15 января и 15 июля представляют ответственному исполнителю подпрограммы 2 отчеты о расходовании средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Ресурсоснабжающие организации в рамках реализации основного мероприятия 2 имеют возможность получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

 

 

Приложение 1

к подпрограмме 2

 

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2


п/п

Задачи, направленные

на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед.

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

доля протяженности тепловых и паровых сетей, нуждающихся

в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей

%

40,7

40,7

40,7

40,6

40,5

40,4

40,3

40,2

40,1

доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся

в замене, в общем протяжении водопроводных сетей

%

32,0

32,0

32,0

31,9

31,8

31,7

31,6

31,5

31,4

2.

Привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений

в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

-

19,7

22,2

24,7

27,2

30,0

30,0

30,0

30,0


 

Приложение 2

к подпрограмме 2

 

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ


п/п

Наименование муниципальных образований

Значения целевого показателя (индикатора)

отчетное

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ И ПАРОВЫХ СЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗАМЕНЕ, В ОБЩЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ТЕПЛОВЫХ И ПАРОВЫХ СЕТЕЙ, %

1.

Бабаевский муниципальный район

50,2

50,2

50,2

50,1

49,9

49,8

49,7

49,5

49,4

2.

Бабушкинский муниципальный район

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,7

3.

Белозерский муниципальный район

32,2

32,2

32,2

32,1

32,0

32,0

31,9

31,8

31,7

4.

Вашкинский муниципальный район

11,2

11,2

11,2

11,2

11,1

11,1

11,1

11,0

11,0

5.

Великоустюгский муниципальный район

47,0

47,0

47,0

46,9

46,8

46,6

46,5

46,3

46,2

6.

Верховажский муниципальный район

23,3

23,3

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

23,0

22,9

7.

Вожегодский муниципальный район

1,03

1,03

1,03

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8.

Вологодский муниципальный район

24,4

24,4

24,4

24,3

24,3

24,2

24,1

24,1

24,0

9.

Вытегорский муниципальный район

22,0

22,0

22,0

21,9

21,9

21,8

21,7

21,7

21,6

10.

Грязовецкий муниципальный район

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,6

8,6

8,5

8,5

11.

Кадуйский муниципальный район

27,3

27,3

27,3

27,2

27,2

27,1

27,0

26,9

26,9

12.

Кирилловский муниципальный район

46,0

46,0

46,0

45,9

45,8

45,7

45,6

45,4

45,3

13.

Кичменгско-Городецкий муниципальный район

45,7

45,7

45,7

45,6

45,5

45,4

45,3

45,1

45,0

14.

Междуреченский муниципальный район

60,6

60,6

60,6

60,4

60,3

60,1

59,9

59,7

59,6

15.

Никольский муниципальный район

18,8

18,8

18,8

18,8

18,7

18,7

18,6

18,6

18,5

16.

Нюксенский муниципальный район

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

17.

Сокольский муниципальный район

44,2

44,2

44,2

44,1

44,0

43,9

43,8

43,6

43,5

18.

Сямженский муниципальный район

13,2

13,2

13,2

13,2

13,1

13,1

13,1

13,0

13,0

19.

Тарногский муниципальный район

18,2

18,2

18,2

18,2

18,1

18,1

18,0

18,0

17,9

20.

Тотемский муниципальный район

25,9

25,9

25,9

25,8

25,8

25,7

25,6

25,5

25,5

21.

Усть-Кубинский муниципальный район

 

25,6

25,6

25,6

25,5

25,5

25,4

25,3

25,2

25,2

22.

Устюженский муниципальный район

50,0

50,0

50,0

49,9

49,8

49,6

49,5

49,3

49,2

23.

Харовский муниципальный район

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6,9

6,9

6,9

6,8

24.

Чагодощенский муниципальный район

46,0

46,0

46,0

45,9

45,8

45,7

45,6

45,4

45,3

25.

Череповецкий муниципальный район

12,8

12,8

12,8

12,8

12,7

12,7

12,7

12,6

12,6

26.

Шекснинский муниципальный район

20,5

20,5

20,5

20,4

20,4

20,3

20,2

20,2

20,1

27.

Город Вологда

57,9

57,9

57,9

57,8

57,6

57,5

57,3

57,2

57,0

28.

Город Череповец

66,1

66,1

66,1

65,9

65,8

65,6

65,4

65,2

65,0

ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗАМЕНЕ, В ОБЩЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, %

1.

Бабаевский муниципальный район

31,0

31,0

31,0

30,9

30,8

30,7

30,6

30,5

30,4

2.

Бабушкинский муниципальный район

16,8

16,8

16,8

16,8

16,7

16,7

16,6

16,6

16,6

3.

Белозерский муниципальный район

56,5

56,5

56,5

56,3

56,2

56,0

55,8

55,7

55,5

4.

Вашкинский муниципальный район

62,1

62,1

62,1

6,9

61,8

61,6

61,4

61,2

6,0

5.

Великоустюгский муниципальный район

24,4

24,4

24,4

24,3

24,3

24,2

24,1

24,1

24,0

6.

Верховажский муниципальный район

36,9

36,9

36,9

36,8

36,7

36,6

36,5

36,4

36,3

7.

Вожегодский муниципальный район

75,9

75,9

75,9

75,7

75,5

75,3

75,1

74,8

74,6

8.

Вологодский муниципальный район

25,8

25,8

25,8

25,7

25,7

25,6

25,5

25,4

25,4

9.

Вытегорский муниципальный район

20,0

20,0

20,0

19,9

19,9

19,8

19,7

19,7

19,6

10.

Грязовецкий муниципальный район

19,9

19,9

19,9

19,8

19,8

19,7

19,6

19,6

19,5

11.

Кадуйский муниципальный район

46,0

46,0

46,0

45,9

45,7

45,6

45,5

45,3

45,2

12.

Кирилловский муниципальный район

67,0

67,0

67,0

66,8

66,6

66,4

66,2

66,0

65,8

13.

Кичменгско-Городецкий муниципальный район

71,7

71,7

71,7

71,5

71,3

71,1

70,9

70,7

70,5

14.

Междуреченский муниципальный район

49,0

49,0

49,0

48,9

48,7

48,6

48,5

48,3

48,2

15.

Никольский муниципальный район

26,3

26,3

26,3

26,2

26,2

26,1

26,0

25,9

25,9

16.

Нюксенский муниципальный район

24,4

24,4

24,4

24,3

24,3

24,2

24,1

24,1

24,0

17.

Сокольский муниципальный район

62,1

62,1

62,1

61,9

61,8

61,6

61,4

61,2

61,0

18.

Сямженский муниципальный район

14,2

14,2

14,2

14,2

14,1

14,1

14,1

14,0

14,0

19.

Тарногский муниципальный район

27,2

27,2

27,2

27,1

27,0

27,0

26,9

26,8

26,8

20.

Тотемский муниципальный район

 

25,9

25,9

25,9

11,1

11,0

11,0

11,0

10,9

10,9

21.

Усть-Кубинский муниципальный район

32,0

32,0

32,0

31,9

31,8

31,7

31,6

31,5

31,4

22.

Устюженский муниципальный район

53,4

53,4

53,4

53,3

53,1

53,0

52,8

52,7

52,5

23.

Харовский муниципальный район

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

7,6

7,6

7,5

24.

Чагодощенский муниципальный район

24,6

24,6

24,6

24,5

24,5

24,4

24,3

24,3

24,2

25.

Череповецкий муниципальный район

28,2

28,2

28,2

28,1

28,0

28,0

27,9

27,8

27,7

26.

Шекснинский муниципальный район

37,4

37,4

37,4

37,3

37,2

37,1

37,0

36,9

36,8

27.

Город Вологда

10,9

10,9

10,9

10,9

10,8

10,8

10,8

10,7

10,7

28.

Город Череповец

43,0

43,0

43,0

42,9

42,8

42,6

42,5

42,3

42,2

ДОЛЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, %

1.

Бабаевский муниципальный район

-

0,0

1,67

1,72

1,77

1,8

3,8

3,8

3,9

2.

Бабушкинский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Белозерский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Вашкинский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Великоустюгский муниципальный район

-

0,0

0,225

0,225

0,225

0,225

0,5

0,5

0,5

6.

Верховажский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Вожегодский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Вологодский муниципальный район

-

0,76

0,83

2,16

2,1

1,63

3,4

3,4

3,3

9.

Вытегорский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Грязовецкий муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Кадуйский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Кирилловский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Кичменгско-Городецкий муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Междуреченский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Никольский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Нюксенский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Сокольский муниципальный район

-

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

2,1

2,1

2,0

18.

Сямженский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Тарногский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Тотемский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Усть-Кубинский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Устюженский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Харовский муниципальный район

-

15.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Чагодощенский муниципальный район

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Череповецкий муниципальный район

-

0,0

0,0

4,38

4,73

5,17

13,2

13,2

14,0

26.

Шекснинский муниципальный район

-

1,35

1,4

4,53

2,6

2,6

7,1

7,1

6,2

27.

Город Вологда

-

1,8

8,75

5,7

6,25

12,5

0,0

0,0

0,0

28.

Город Череповец

-

0,0

9,3

5,0

8,6

4,94

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также