Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 25.04.2017 № 375

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.04.2017

г. Тамбов

№ 375

 

О внесении изменений в постановление администрации области от 23.09.2014 № 1114 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации области от 23.09.2014 № 1114 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы (в редакции от 20.01.2017) (далее – постановление):

в преамбуле постановления слова «в редакции от 10.12.2012» заменить словами «в редакции от 12.03.2015».

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением (далее – государственная программа) следующие изменения:

2.1. в паспорте государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Количество региональных и муниципальных ЧС – не более 1»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015-2020 годах составит – 2355142,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 25187,3 тыс. рублей:

2017 год – 25187,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 1948614,4 тыс. рублей,

2015 год – 218820,0 тыс. рублей;

2016 год – 232159,1 тыс. рублей;

2017 год – 253970,0 тыс. рублей,

2018 год – 467679,1 тыс. рублей;

2019 год – 385075,5 тыс. рублей, в том числе 4000 тыс. рублей за счет областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП);

2020 год – 390910,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 310225,9 тыс. рублей;

2015 год – 37118,0 тыс. рублей;

2016 год – 46284,5 тыс. рублей;

2017 год – 57723,8 тыс. рублей;

2018 год – 56081,5 тыс. рублей;

2019 год – 54957,7 тыс. рублей;

2020 год – 58060,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 71115,0 тыс. рублей:

2015 – 10760,0 тыс. рублей;

2016 – 12335,0 тыс. рублей;

2017 – 11925,0 тыс. рублей;

2018 – 11785,0 тыс. рублей;

2019 – 11875,0 тыс. рублей;

2020 – 12435,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 2355142,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 266698,0 тыс. рублей;

2016 год – 290778,6 тыс. рублей;

2017 год – 348806,1 тыс. рублей,

2018 год – 535545,6 тыс. рублей;

2019 год – 451908,2 тыс. рублей, в том числе 4000 тыс. рублей за счет ОАИП;

2020 год – 461406,1 тыс. рублей

 

2.2. в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы»:

в первом абзаце слова «законами Тамбовской области от 28.04.2006 № 25-З «Об организации защиты населения Тамбовской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и от 25.11.2005 № 393-З «О пожарной безопасности в Тамбовской области» заменить словами «законами Тамбовской области от 09.03.2016 № 642-З «Об организации защиты населения Тамбовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 01.12.2016 № 23-З «О регулировании отдельных вопросов в области пожарной безопасности в Тамбовской области»;

2.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«показатель 1 «Количество региональных и муниципальных ЧС» характеризует уровень защиты населения»;

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:

«количество людей, погибших на водных объектах, к 2020 году уменьшится до 40 человек против 47 человек в 2013 году;

дополнить абзацами следующего содержания:

«доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации – 0,71 характеризует развертывание системы-112 на всей территории области;

доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации – 1,03 характеризует обучение 100% диспетчерского персонала системы – 112»;

2.4. в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» в абзаце третьем цифры «2102231,5» заменить цифрами «1948614,4», цифры «78000,0» заменить цифрами «25187,3»;

2.5. раздел 6 «Механизм реализации государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«При реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» на 2015-2020 годы государственной программы предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядком согласно приложению к указанной подпрограмме»;

2.6. в приложении № 1 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к государственной программе:

в разделе «Государственная программа Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Тамбовской области» на 2015-2020 годы» графу 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Количество чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) территориального и межмуниципального характера, не более»;

раздел «Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

1. Оснащение материально-технической базы противопожарной службы области

%

71

72

74

74

75

76

78

80

2. Число отремонтированных пожарных частей

ед.

1

1

1

-

1

1

1

1

3. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров

%

2

2

2

2

2

3

4

5

 

раздел «Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовской области» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовской области» на 2015-2020 годы

1. Уровень оснащенности спасательных станций водолазным имуществом и снаряжением

%

70

73

75

75

76

78

80

85

2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения

ед.

1

1

2

2

3

4

6

10

3. Количество оборудованных пляжей

ед.

65

95

98

100

100

101

101

101

4. Количество людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде

чел.

80

90

100

130

160

180

190

200

 

в разделе «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тамбовской области» на 2016-2020 годы» пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

 

 

 

6. Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации

%

-

-

-

-

0,27

0,71

0,71

0,71

7. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

%

-

-

-

-

0,52

1,03

1,03

1,03

 

2.7. приложение № 2 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.8. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы за счет всех источников финансирования» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.9. в приложении № 4 «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» на 2015-2020 годы» к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов. Общий объем финансирования в 2015-2020 годах – 1657718,1 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области – 1514592,9 тыс. рублей, местные бюджеты – 143125,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 240619,2 тыс. рублей

2016 – 249404,3 тыс. рублей

2017 – 236390,6 тыс. рублей

2018 – 331164,2 тыс. рублей

2019 – 283292,1 тыс. рублей

2020 – 316845,7 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

слова «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537)» заменить словами «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683)»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годов, реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 1657718,1 тыс. рублей.

 

 

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Бюджет Тамбовской области (тыс. руб.)

1514592,9

217720,0

227163,6

209920,0

307997,1

259385,5

292406,7

Местные бюджеты (тыс. руб.)

143125,2

22899,2

22240,7

26472,6

23167,1

23906,6

24439,0

Всего

(тыс. руб.)

1657718,1

240619,2

249404,3

236390,6

331164,2

283292,1

316845,7

 

дополнить подпрограмму приложением «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов области на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» на 2015-2020 годы государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.10. в приложении № 5 «Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Оснащение материально-технической базы противопожарной службы области, 80%;

число отремонтированных пожарных частей 7 ед.;

повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров, 5%

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов. Общий объем финансирования в 2015-2020 годах – 292212,5 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области – 140192,2 тыс. рублей, местные бюджеты – 86060,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 65960,0 в том числе по годам:

2015 – 24814,7 тыс. рублей

2016 – 23899,9 тыс. рублей

2017 – 25506,1 тыс. рублей

2018 – 72344,7 тыс. рублей

2019 – 71645,3 тыс. рублей

2020 – 74001,8 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

слова «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537)» заменить словами «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683)»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:

«количество зарегистрированных пожаров к 2020 году по сравнению с 2013 годом уменьшится на 24 единицы и составит 940 единиц против 964 единиц в 2013 году;

количество погибших на пожарах к 2020 году будет снижено до 50 человек на 39% по сравнению с 2013 годом, в котором, согласно статистическим данным, данный показатель составлял 82 человека;

в 2020 году планируется спасти на пожарах 170 человек, что на 27% выше 2013 года; экономический ущерб от пожаров по сравнению с 2013 годом уменьшится более чем на 25%, составит не более 75500 тыс. рублей (в ценах 2013 года)»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годов, реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 292212,5 тыс. рублей.

 

 

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Бюджет Тамбовской области (тыс. руб.)

140192,2

1100,0

26,2

100,0

46622,0

47300,0

45044,0

Местные бюджеты (тыс. руб.)

86060,3

12954,7

13023,7

14506,1

14772,7

13345,3

17457,8

Внебюджетные средства (тыс. руб.)

65960,0

10760,0

10850,0

10900,0

10950,0

11000,0

11500,0

Всего (тыс. руб.)

292212,5

24814,7

23899,9

25506,1

72344,7

71645,3

74001,8

 

2.11. в приложении № 6 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области» на 2015-2020 годы» к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Уровень оснащенности спасательных станций водолазным имуществом и снаряжением, 85%;

создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, 10 ед.;

количество оборудованных пляжей, 101 ед.;

количество людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде, 200 человек

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов. Общий объем финансирования в 2015-2020 годах – 23443,1 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области – 15630,0 тыс. рублей, в том числе 4000 тыс. рублей за счет ОАИП, местные бюджеты – 7813,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 65960,0 в том числе по годам:

2015 – 1264,1 тыс. рублей

2016 – 1145,9 тыс. рублей

2017 – 1207,2 тыс. рублей

2018 – 5421,5 тыс. рублей

2019 – 9848,8 тыс. рублей

2020 – 4555,6 тыс. рублей

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

слова «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537)» заменить словами «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683)»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годов, реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 23443,1 тыс. рублей.

 

 

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Бюджет Тамбовской области (тыс. руб.)

15630,0

-

-

-

3800,0

8580,0

3250,0

Местные бюджеты (тыс. руб.)

7813,1

1264,1

1145,9

1207,2

1621,5

1268,8

1305,6

Всего (тыс. руб.)

23443,1

1264,1

1145,9

1207,2

5421,5

9848,8

4555,6

 

2.12. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Тамбовской области» на 2015-2020 годы» к государственной программе (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации – 0,71;

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации» – 1,03»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов. Общий объем финансирования в 2015-2020 годах – 381768,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 25187,3 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области – 278199,3 тыс. рублей, местные бюджеты – 73227,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 5155,0, в том числе по годам:

2016 – 16328,5 тыс. рублей

2017 – 85700,2 тыс. рублей

2018 – 126615,2 тыс. рублей

2019 – 87122,0 тыс. рублей

2020 – 66003,0 тыс. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации – 0,71;

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации» – 1,03»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годов, реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 381768,9 тыс. рублей.

 

 

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

25187,3

 

25187,3

 

 

 

Бюджет Тамбовской области (тыс. руб.)

278199,3

4969,3

43950,0

109260,0

69810,0

50210,0

Местные бюджеты (тыс. руб.)

73227,3

9874,2

15537,9

16520,0

16437,0

14858,0

Внебюджетные средства (тыс. руб.)

5155,0.

1485,0

1025,0

835,0

875,0

935,0

Всего (тыс. руб.)

381768,9

16328,5

85700,2

126615,2

87122,0

66003,0

 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 25.04.2017 № 375

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к государственной программе Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица изме-рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюд-жетные средства

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» на 2015-2020годы

1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), в том числе:

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области (далее – управление по вопросам безопасности)

Укомплектованность спасательной техникой и имуществом Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» (далее – ТОГКУ «ПСЦ»)

%

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

70

5570,0

 

5570,0

 

 

2019

80

5900,0

 

5900,0

 

 

2020

90

3265,0

 

3265,0

 

 

Итого

90

14735,0

 

14735,0

 

 

1.1. Совершенствование материально-технической базы сил готовности ликвидации ЧС

Управление по вопросам безопасности

Количество приобретенных автомобилей повышенной проходимости, спасательного инструмента, оборудования и другого имущества

ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

1

5570,0

 

5570,0

 

 

2019

1

5900,0

 

5900,0

 

 

2020

1

3265,0

 

3265,0

 

 

Итого

3

14735,0

 

14735,0

 

 

2. Основное мероприятие 2. Содержание Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр»

Управление по вопросам безопасности

Выполнение Плана основных мероприятий ТОГКУ «ПСЦ»

%

2015

100

212750,0

 

212750,0

 

 

2016

100

227163,6

 

227163,6

 

 

2017

100

204618,0

 

204618,0

 

 

2018

100

226057,1

 

226057,1

 

 

2019

100

191038,5

 

191038,5

 

 

2020

100

191952,7

 

191952,7

 

 

Итого

100

1253579,9

 

1253579,9

 

 

3. Основное мероприятие 3.

Иные мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС

Управление образования и науки области, управление по вопросам безопасности

Количество участников соревнований «Юный спасатель», «Школа безопасности», «Студенческий спасательный отряд» и «Юный водник»

Чел.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

40

285,0

 

285,0

 

 

2019

40

285,0

 

285,0

 

 

2020

40

285,0

 

285,0

 

 

Итого

120

855,0

 

855,0

 

 

4. Основное мероприятие 4. Совершенствование уровня гражданской обороны (далее – ГО) в том числе:

Управление по вопросам безопасности

Выполнение уровня совершенствования ГО

%

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

10

5302,0

 

5300,0

1300,0

 

2018

25

76085,0

 

76085,0

 

 

2019

15

62162,0

 

62162,0

 

 

2020

35

96904,0

 

96904,0

 

 

Итого

85

241753,0

 

241753,0

1300,0

 

4.1. Содержание, ремонт областных объектов ГО, обеспечение населения средствами индивидуальной защиты

Управление по вопросам безопасности

Количество объектов

ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

4002,0

 

4002,0

 

 

2018

1

76085,0

 

76085,0

 

 

2019

1

62162,0

 

62162,0

 

 

2020

1

96904,0

 

96904,0

 

 

Итого

3

239153,0

 

239153,0

 

 

4.2.Предоставление субсидий муниципальным образованиям для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении администрацией городского округа (муниципального района) полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне

 Управление по вопросам безопасности, муниципальные образования области (по согласованию)

Уровень готовности ГО муниципальных образований

%

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

80

2600,0

 

1300,0

1300,0

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

80

2600,0

 

1300,0

1300,0

 

5. Основное мероприятие 5. Создание, модернизация и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Управление по вопросам безопасности

Доля оповещаемого населения

%

2015

60

4970,0

 

4970,0

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

60

4970,0

 

4970,0

 

 

6. Основное мероприятие 6.

Реализация мероприятий муниципальных программ по снижению рисков и смягчению ЧС

Муниципальные образования области (по согласованию)

Выполнение программ

%

2015

100

22899,2

 

 

22899,2

 

2016

100

22240,7

 

 

22240,7

 

2017

100

25172,6

 

 

25172,6

 

2018

100

23167,1

 

 

23167,1

 

2019

100

23906,6

 

 

23906,6

 

2020

100

24439,0

 

 

24439,0

 

Итого

100

141825,2

 

 

141825,2

 

Всего по подпрограмме

2015

 

240619,2

 

217720,0

22899,2

 

2016

 

249404,3

 

227163,6

22240,7

 

2017

 

236392,6

 

209920,0

26472,6

 

2018

 

331164,2

 

307997,1

23167,1

 

2019

 

283292,1

 

259385,5

23906,6

 

2020

 

316845,7

 

292406,7

24439,0

 

Итого

 

1657718,1

 

1514592,9

143125,2

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области»

1. Основное мероприятие 1.

Повышение уровня противопожарной службы области

Управление по вопросам безопасности

Укомплектованность пожарной техникой и имуществом ТОГКУ «ПСЦ»

%.

2015

74

1100,0

 

1100,0

 

 

2016

74

26,2

 

26,2

 

 

2017

84

100,0

 

100,0

 

 

2018

88

46622,0

 

46622,0

 

 

2019

93

47300,0

 

47300,0

 

 

2020

100

45044,0

 

45044,0

 

 

Итого

100

140192,2

 

140192,2

 

 

1.1. Совершенствование материально-технической базы противопожарной службы, повышение уровня готовности противопожарной службы

Управление по вопросам безопасности

Укомплектованность пожарной техникой и имуществом

%

2015

74

1100,0

 

1100,0

 

 

2016

74

26,2

 

26,2

 

 

2017

75

100,0

 

100,0

 

 

2018

80

46622,0

 

46622,0

 

 

2019

90

47300,0

 

47300,0

 

 

2020

90

45044,0

 

45044,0

 

 

Итого

90

140192,2

 

140192,2

 

 

2. Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий муниципальных программ по пожарной безопасности

Управление по вопросам безопасности,

муниципальные образования области (по согласованию)

Выполнение программ

%

2015

100

12954,7

 

 

12954.7

 

2016

100

13023,7

 

 

13023,7

 

2017

100

14506,1

 

 

14506,1

 

2018

100

1772,7

 

 

14772,7

 

2019

100

13345,3

 

 

13345,3

 

2020

100

17457,8

 

 

17457,8

 

Итого

100

86060,3

 

 

86060,3

 

3. Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий

пожарной безопасности учреждениями и организациям

 

Управление по вопросам безопасности,

учреждения и организации

Выполнение мероприятий

%

2015

100

10760,0

 

 

 

10760,0

2016

100

10850,0

 

 

 

10850,0

2017

100

10900,0

 

 

 

10900,0

2018

100

10950,0

 

 

 

10950,0

2019

100

11000,0

 

 

 

11000,0

2020

100

11500,0

 

 

 

11500,0

Итого

100

65960,0

 

 

 

65960,0

Итого по подпрограмме

2015

 

24814,7

 

1100,0

12954.7

10760,0

2016

 

23899,9

 

26,2

13023,7

10850,0

2017

 

25506,1

 

100,0

14506,1

10900,0

2018

 

72344,7

 

46622,0

14772,7

10950,0

2019

 

71645,3

 

47300,0

13345,3

11000,0

2020

 

74001,8

 

45044,0

17457,8

11500,0

Итого

 

292212,5

 

140192,2

86060,3

65960,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области»

1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах области в том числе:

Управление по вопросам безопасности

Укомплектованность средствами обеспечения безопасности людей на водных объектах

ТОГКУ «ПСЦ»

%

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

65

3800,0

 

3800,0

 

 

2019

70

8580,0

 

8580,0

 

 

2020

75

3250,0

 

3250,0

 

 

Итого

75

11630,0

 

11630,0

 

 

1.1.Совершенствование средств обеспечения безопасности людей на водных объектах области

Управление по вопросам безопасности

Количество приобретенного оборудования и имущества

Ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

17

3800,0

 

3800,0

 

 

2019

7

4580,0

 

4580,0

 

 

2020

29

3250,0

 

3250,0

 

 

Итого

60

11630,0

 

11630,0

 

 

1.2. Строительство спасательных станций (г. Уварово)

Управление по вопросам безопасности (финансируется в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)

Ввод объекта в эксплуатацию

Ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

1

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

4000,0

 

4000,0

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

1

4000,0

 

4000,0

 

 

2. Основное мероприятие 2. Реализация муниципальных программ по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Управление по вопросам безопасности,

администрации муниципальных образований (по согласованию)

Процент выполнения мероприятий программ

%

2015

100

1264,1

 

 

1264,1

 

2016

100

1145,9

 

 

1145,9

 

2017

100

1207,2

 

 

1207,2

 

2018

100

1621,5

 

 

1621,5

 

2019

100

1268,8

 

 

1268,8

 

2020

100

1305,6

 

 

1305,6

 

Итого

100

7813,1

 

 

7813,1

 

Итого по подпрограмме

2015

 

1264,1

 

 

1264,1

 

2016

 

1145,9

 

 

1145,9

 

2017

 

1207,2

 

 

1207,2

 

2018

 

5421,5

 

3800,0

1621,5

 

2019

 

9848,8

 

8580,0

1268,8

 

2020

 

4555,6

 

3250,0

1305,6

 

Итого

 

23443,1

 

15630,0

7813,1

 

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

4000,0

 

4000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

4000,0

 

4000,0

 

 

Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город в Тамбовской области»

1. Основное мероприятие 1. Повышение уровня безопасности населения области в том числе:

 

 

 

2016

 

11359,2

 

 

9874,2

1485,0

2017

 

16562,9

 

 

15537,9

1025,0

2018

 

22015,2

 

4660,0

16520,2

835,0

2019

 

22222,0

 

4910,0

16437,0

875,0

2020

 

20803,0

 

5010,0

14858,0

935,0

Итого

 

92962,3

 

14580,0

73227,3

5155,0

1.1. Оборудование мест массового пребывания граждан и областных учреждений средствами видеонаблюдения, устройствами экстренной связи «гражданин – полиция» и содержание их в рабочем состоянии

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области, управление делами администрации области, управление здравоохранения области, управление по физической культуре и спорту области, управление транспорта области, управление культуры и архивного дела области

Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения

ед.

2016

3

1485,0

 

 

 

1485,0

2017

8

1025,0

 

 

 

1025,0

2018

9

5495,0

 

4660,0

 

835,0

2019

10

5785,0

 

4910,0

 

875,0

2020

10

5945,0

 

5010,0

 

935,0

Итого

40

19735,0

 

14580,0

 

5155,0

1.2. Оборудование объектов средствами видеонаблюдения и антитеррористической защиты в муниципальных образованиях

Управление по вопросам безопасности, муниципальные образования области (по согласованию)

Количество объектов

 

2016

121

9874,2

 

 

9874,2

 

2017

135

15537,9

 

 

15537,9

 

2018

141

16520,2

 

 

16520,2

 

2019

129

16437,0

 

 

16437,0

 

2020

129

14858,0

 

 

14858,0

 

Итого

655

73227,3

 

 

73227,3

 

2. Основное мероприятие 2. Обеспечение защиты населения с использованием систем экстренного вызова оперативных служб и комплексной системы оповещения населения в том числе:

Управление по вопросам безопасности

Процент оповещения населения

%

2016

65

4969,3

 

4969,3

 

 

2017

70

69137,3

25187,3

43950,0

 

 

2018

80

104800,0

 

104800,0

 

 

2019

90

64900,0

 

64900,0

 

 

2020

100

45200,0

 

45200,0

 

 

Итого

100

288806,6

25187,3

263619,3

 

 

2.1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в том числе:

Управление по вопросам безопасности,

управление информационных технологий, связи и документооборота, администрации области,

управление делами

администрации области

Готовность системы

%

2016

 

 

 

 

 

 

2017

100

64187,3

25187,3

39000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

100

64187,3

25187,3

39000,0

 

 

2.1.1. Проведение работ по реконструкции (капитальному ремонту) и оборудование помещения центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Управление по вопросам безопасности,

администрации области,

управление делами

администрации области

Готовность системы

%

2016

 

 

 

 

 

 

2017

100

35236,4

 

35236,4

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

100

35236,4

 

35236,4

 

 

2.1.2.Софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и материалов для создания автоматизированных рабочих мест персонала центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112

Управление по вопросам безопасности,

управление информационных технологий, связи и документооборота, администрации области

Готовность системы

%

2016

 

 

 

 

 

 

2017

100

28950,9

25187,3

3763,6

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

100

28950,9

25187,3

3763,6

 

 

2.2. Модернизация и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Управление по вопросам безопасности

Готовность системы

%

2016

65

4969,3

 

4969,3

 

 

2017

70

4950,0

 

4950,0

 

 

2018

80

104800,0

 

104800,0

 

 

2019

90

64900,0

 

64900,0

 

 

2020

100

45200,0

 

45200,0

 

 

Итого

100

224619,3

 

224619,3

 

 

Итого по подпрограмме

2016

 

16328,5

 

4969,3

9874,2

1485,0

2017

 

85700,2

25187,3

43950,0

15537,9

1025,0

2018

 

126615,2

 

109260,0

16520,2

835,0

2019

 

87122,0

 

69810,0

16437,0

875,0

2020

 

66003,0

 

50210,0

14858,0

935,0

Итого

 

381768,9

25187,3

278199,3

73227,3

5155,0

Всего по государственной программе

2015

 

266698,0

 

218820,0

37118,0

10760,0

2016

 

290778,6

 

232159,1

46284,5

12335,0

2017

 

348806,1

25187,3

253970,0

57723,8

11925,0

2018

 

535545,6

 

467679,1

56081,5

11785,0

2019

 

451908,2

 

385075,5

54957,7

11875,0

2020

 

461406,1

 

390910,7

58060,4

12435,0

Итого

 

2355142,6

25187,3

1948614,4

310225,9

71115,0

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

4000,0

 

4000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

4000,0

 

4000,0

 

 


Информация по документу
Читайте также