Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

29.11.2013

524-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

 

(В редакции Постановлений Правительства Камчатского края

от 20.02.2014 г. № 93-П; от 30.04.2014 г. № 202-П; от 18.02.2015 № 67-П;

от 16.12.2014 № 527-П; от 01.07.2015 № 237-П; от 17.03.2016 № 82-П;

от 06.06.2016 № 220-П; от 29.11.2016 № 466-П; от 17.02.2017 № 63-П;

от 10.07.2017 № 268-П; от 04.12.2017 № 506-П)

 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 № 403-П "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края",

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" (далее - Программа) согласно приложению. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 17.02.2017 № 63-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра здравоохранения Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на министра финансов Камчатского края.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

 

 

Губернатор

Камчатского края В. И. Илюхин

 

 


Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №524-П

 

(В редакции Постановления Правительства Камчатского края

от 17.02.2017 № 63-П)

 

Государственная программа Камчатского края

«Развитие здравоохранения Камчатского края»

(далее  - Программа)

 

Паспорт Программы

 

 

Ответственный

исполнитель

Программы

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

 

Соисполнители

Программы

 

отсутствуют

 

Участники

Программы

 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию);

Министерство строительства Камчатского края;

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

 

Подпрограммы

Программы

1) подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

2) подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

3) подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли»;

4) подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;

5) подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;

6) подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

7) подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Камчатского края»;

8) подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;

9) подпрограмма 9 «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края»;

10) подпрограмма А «Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования»;

11) подпрограмма Б «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию»

 

Цель Программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

 

Задачи Программы

1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

7) обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

8) совершенствование системы лекарственного обеспечения;

9) улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края;

10) финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

11) совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию

 

Целевые показатели

(индикаторы)

Программы

 

1) смертность населения Камчатского края от всех причин;

2) материнская смертность;

3) младенческая смертность;

4) смертность от болезней системы кровообращения;

5) смертность от дорожно-транспортных происшествий;

6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

7) смертность от туберкулеза;

8) смертность от всех причин среди сельского населения;

9) число посещений врача среди сельского населения;

10) уровень госпитализации среди сельского населения;

11) потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

12) распространенность потребления табака среди взрослого населения;

13) распространенность потребления табака среди детей и подростков;

14) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

15) обеспеченность врачами;

16) соотношение врачей и среднего медицинского персонала;

17) уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

 

Этапы и сроки

реализации

Программы

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

 

 

 

Объемы бюджетных

ассигнований

Программы

общий объем финансирования Программы составляет 87 883 801,87509 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -  1 188 698,51297 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 301 680,83306 тыс. руб.;

2015 год - 275 718,45865 тыс. руб.;

2016 год - 173 142,70000 тыс. руб.;

2017 год - 289 823,30100 тыс. руб.;

2018 год - 42 722,60000 тыс. руб.;

2019 год - 41 852,20000 тыс. руб.;

2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;        

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 32 238 903,83704 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 965 908,72442 тыс. руб.;

2015 год - 4 734 816,54042 тыс. руб.;

2016 год - 4 750 870,33647 тыс. руб.;

2017 год - 4 627 384,31700 тыс. руб.;

2018 год - 4 454 618,48000 тыс. руб.;

2019 год - 4 363 551,69000 тыс. руб.;

2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 54 456 199,52508 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 20 462 298,84859 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 311 960,85000 тыс. руб., в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 544,00000 тыс. руб., страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -                2 475 814,00000 тыс. руб.;

2015 год - 6 984 247,45000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета -  2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 552 458,62000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. руб.;

2017 год - 7 809 684,00000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2018 год - 8 583 303,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2019 год - 9 028 044,20000 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.

 

 

Ожидаемые

результаты

реализации

Программы

1) снижение смертности населения Камчатского края от всех причин до 10,9 случаев на 1000 населения;

2) снижение материнской смертности до 25,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

3) снижение младенческой смертности до 7,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 612,5 случаев на 100 тыс. населения;

5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,2 случаев на 100 тыс. населения;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 165,6 случаев на 100 тыс. населения;

7) снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения;

8) снижение смертности от всех причин среди сельского населения до 14,0 случаев на 1000 населения;

9) увеличение числа посещений врача до 9,2 случаев  на 1 сельского жителя в год;

10) обеспечение уровня госпитализации до 28,9 случаев на 100 человек сельского населения;

11) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год;

12) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;

13) снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;

14) снижение количества больных, зарегистрированных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 42,6 случаев на 100 тыс. населения;

15) увеличение обеспеченности населения Камчатского края врачами до 43,5 на 10 тыс. населения;

16) обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1/3;

17) повышение уровня средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

18) повышение уровня средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

19) повышение уровня средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в Камчатском крае;

20) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,1 лет;

21) увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90 %

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

(далее - Подпрограмма 1)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 1

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 1

 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 1

 

отсутствуют

 

Цели

Подпрограммы 1

 

1) увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

2) снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

3) повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;

4) повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

5) снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;

6) снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;

7) снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

 

Задачи

Подпрограммы 1

 

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;

3) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания;

4) повышение эффективности диспансерного наблюдения больных артериальной гипертонией;

5) снижение стоматологической заболеваемости

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 1

 

1) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) охват диспансеризацией взрослого населения;

4) охват диспансерным наблюдением больных   артериальной гипертонией;

5) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);

6) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

7) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

8) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

9) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;

10) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;

11) интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет;

12) интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CHI);

13) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания;

14) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

15) заболеваемость дифтерией;

16) заболеваемость корью;

17) заболеваемость краснухой,

18) заболеваемость эпидемическим паротитом;

19) заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

20) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;

21) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

22) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

23) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

24) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

25) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

26) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

27) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

28) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

29) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей);

30) доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

31) смертность от самоубийств;

32) уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

33) охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 1

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

 

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

 

общий объем финансирования  Подпрограммы 1 составляет 6 713 227,33968 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 735 047,40733 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 150 860,86417 тыс. руб.;

2015 год - 168 306,50000 тыс. руб.;

2016 год - 152 524,00000 тыс. руб.;

2017 год - 135 259,90000 тыс. руб.;

2018 год - 35 373,00000 тыс. руб.;

2019 год - 34 634,00000 тыс. руб.;

2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.;

краевого бюджета - 3 655 742,71235 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 397 562,38460 тыс. руб.;

2015 год - 506 228,72834 тыс. руб.;

2016 год - 452 623,58966 тыс. руб.;

2017 год – 422 400,06200 тыс. руб.;

2018 год - 423 278,44500 тыс. руб.;

2019 год - 424 880,50000 тыс. руб.;

2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 322 437,22000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 097 289,07000 тыс. руб.;

2015 год - 1 225 148,15000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

(далее - Подпрограмма 2)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 2

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 2

 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 2

 

отсутствуют

 

Цели

Подпрограммы 2

 

1) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

2) снижение смертности от туберкулеза;

3) повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С;

4) увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных;

5) развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;

6) снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

7) снижение смертности от злокачественных новообразований;

8) снижение времени ожидания скорой медицинской помощи;

9) снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

10) обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

 

Задачи

Подпрограммы 2

 

1) совершенствование системы специализированной медицинской помощи;

2) совершенствование системы управления и развитие инфраструктуры скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, службу крови и медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 2

1) доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года в психиатрический стационар;

9) смертность от ишемической болезни сердца;

10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;

11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

12) одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями;

13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;

14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

15) доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;

16) доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи;

17) доля вызовов для оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществленных медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

18) доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 2

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

 

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

 

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 21 682 721,76877 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласо­ванию) - 164 114,37204 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год - 122 971,01339 тыс. руб.;

2015 год - 38 980,25865 тыс. руб.;

2016 год - 786,40000 тыс. руб.;

2017 год - 745,70000 тыс. руб.;

2018 год - 319,00000 тыс. руб.;

2019 год - 312,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 14 620 126,38673 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 912 837,11601 тыс. руб.;

2015 год - 2 017 249,83162 тыс. руб.;

2016 год - 2 150 865,64650 тыс. руб.;

2017 год - 1 962 874,14400 тыс. руб.;

2018 год - 1 953 281,63400 тыс. руб.;

2019 год - 1 962 524,83700 тыс. руб.;

2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 309 573,74000 тыс. руб.;

2015 год - 3 588 907,27000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

 

 

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 2

 

1) увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа боль­ных туберкулезом с бактериовыделе­нием до 75 %;

2) увеличение доли ВИЧ-инфициро­ванных лиц, получающих антиретро­вирусную терапию, от числа состоя­щих на диспансерном учете до 23,5 %;

3) увеличение ожидаемой продолжи­тельности жизни ВИЧ-инфицирован­ных лиц, получающих антиретрови­русную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65,7 лет;

4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 9,68 на 100 нарко­логических больных среднегодового контингента;

5) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 нарколо­гических больных среднегодового контингента;

6) увеличение числа больных алкого­лизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, до 12,92 на 100 боль­ных алкоголизмом среднегодового контингента;

7) увеличение числа больных алкого­лизмом, находящихся в ремиссии бо­лее 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

8) снижение доли больных психиче­скими расстройствами, повторно гос­питализированных в течение года в психиатрический стационар, до 20,72 %;

9) снижение смертности от ишемиче­ской болезни сердца до 285 случаев на 100 тыс. населения;

10) снижение смертности от церебро­васкулярных заболеваний до 147 случаев на 100 тыс. населения;

11) увеличение удельного веса боль­ных злокачественными новообразова­ниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54,5 %;

12) снижение одногодичной леталь­ности больных злокачественными новообразованиями до 19 %;

13) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со вре­менем доезда до больного менее 20 минут до 93 %;

14) снижение больничной летально­сти пострадавших в результате до­рожно-транспортных происшествий до 3,9 %;

15) увеличение доли станций (отделе­ний) переливания крови, обеспечива­ющих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;

16) увеличение доли станций (отделе­ний) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными си­стемами для скорой медицинской по­мощи, до 100 %;

17) увеличение доли вызовов для ока­зания медицинской помощи в неот­ложной форме, осуществленных ме­дицинскими организациями, оказы­вающими первичную медико-сани­тарную помощь, среди всех вызовов, поступивших для оказания медицин­ской помощи в экстренной и неот­ложной формах, до 70 %;

18) снижение доли автомобилей ско­рой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет до 15,5 %

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 3 «Управление развитием отрасли»

(далее - Подпрограмма 3)

 

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 3

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 3

 

отсутствуют

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 3

 

отсутствуют

Цель

Подпрограммы 3

повышение качества и доступности медицинского обслуживания населения, в том числе жителей отдаленных населенных пунктов

 

Задачи

Подпрограммы 3

1) создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

2) обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;

3) эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 3

 

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ);

2) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

3) количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

4) количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру;

5) количество медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня;

6) доля врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, в общем количестве врачей, оказывающих амбулаторную помощь;

7) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края»), в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся них первичной информации;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации;

10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности;

11) выполнение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами;

12) наличие инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ;

13) количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края;

14) количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места;

15) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

16) выполнение мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае;

17) выполнение плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

18) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных  резервными источниками энергоснабжения, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

 

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 3

 

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

 

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3

 

 

 

общий объем финансирования   Подпрограммы 3 составляет 2 727 306,23388 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -              25 169,07710 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 3 754,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 649,20000 тыс. руб.;

2017 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2018 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2019 год - 2 680,60000 тыс. руб.;

2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края в размере 419 554,00000 тыс. руб. в 2014 году и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета в размере 20 462 298,84859 тыс. руб. на период 2014 - 2020 годов) -  2 421 338,15678 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 310 644,48486 тыс. руб.;

2015 год - 316 997,79947 тыс. руб.;

2016 год - 324 452,94197 тыс. руб.;

2017 год - 386 036,43100 тыс. руб.;

2018 год - 380 045,72100 тыс. руб.;

2019 год - 383 576,35300 тыс. руб.;

2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 280 799,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 142 844,20000 тыс. руб.;

2018 год - 68 618,00000 тыс. руб.;

2019 год - 69 336,80000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

 

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 3

1) обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ - 99 %;

2) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, до 50 %;

3) увеличение количества координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 5;

4) увеличение количества межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру, до 3;

5) увеличение количества медицинских организаций, 80 % сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня, до 100 %;

6) увеличение доли врачей, оказывающих амбулаторную помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, до 100 %;

7) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записи на прием к врачу в электронном виде через Интернет (в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края»), до 80 %;

8) проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 1 дня;

9) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем на основе содержащейся в них первичной информации со сроком исполнения не более 3 дней;

10) проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления Программой с помощью информационных систем при отсутствии в них первичной информации, необходимой для формирования отчетности, со сроком исполнения не более 10 дней;

11) проведение работ по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами до 90 %;

12) обеспечение уровня наличия инцидентов, связанных с разглашением персональных данных пациентов и данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ, - 0 случаев;

13) увеличение количества медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, до 9;

14) увеличение количества профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места, до 65;

15) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, до 100 %;

16) обеспечение выполнения плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) за деятельностью медицинских организаций в Камчатском крае на 100 %;

17) обеспечение выполнения плана проверок государственных учреждений здравоохранения Камчатского края на 100 %;

18) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, обеспеченных резервными источниками энергоснабжения, до 100 %;

19) достижение удельного расхода электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;

20) достижение удельного расхода тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв.м;

21) обеспечение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, на уровне 100 %;

22) увеличение доли государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, до 100 %

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее - Подпрограмма 4)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 4

 

Министерство здравоохранения

Камчатского края

Участники

Подпрограммы 4

 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 4

 

отсутствуют

Цели

Подпрограммы 4

1) создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

2) снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;

3) снижение материнской, младенческой и детской смертности

 

Задачи

Подпрограммы 4

1) повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;

2) развитие первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 4

1) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

2) охват новорожденных неонатальным скринингом;

3) охват новорожденных аудиологическим скринингом;

4) показатель ранней неонатальной смертности;

5) смертность детей 0-17 лет;

6) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре;

7) больничная летальность детей;

8) первичная инвалидность у детей;

9) результативность мероприятий по профилактике абортов;

10) охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 4

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

 

 

        

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 5 653 746,97303 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 

2 991,40000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета – 1 612 385,76303 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 223 447,50749 тыс. руб.;

2015 год - 215 641,23861 тыс. руб.;

2016 год - 239 922,20882 тыс. руб.;

2017 год – 237 669,10000 тыс. руб.;

2018 год - 224 080,10000 тыс. руб.;

2019 год - 224 704,50000 тыс. руб.;

2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 895 302,40000 тыс. руб.;

2015 год - 2 143 067,41000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

 

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 4

 

1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70 %;

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 %;

3) увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95 %;

4) снижение ранней неонатальной смертности до 4,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

5) снижение смертности детей 0-17 лет до 7,7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

6) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,50 %;

7) снижение больничной летальности детей до 0,19 %;

8) снижение первичной инвалидности у детей до 23,5 на 10 тыс. детей соответствующего возраста;

9) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15 %;

10) увеличение охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99 %

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

(далее - Подпрограмма 5)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 5

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

Участники

Подпрограммы 5

 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 5

 

отсутствуют

Цель

Подпрограммы 5

 

увеличение продолжительности активного периода жизни населения

 

Задача

Подпрограммы 5

 

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 5

 

1) охват санаторно-курортным лечением пациентов;

2) охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

3) охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 5

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

общий объем финансирования  Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет                              89 287,17625 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 262,40000 тыс. руб.;

2015 год - 23 375,40000 тыс. руб.;

2016 год - 10 846,20000 тыс. руб.;

2017 год - 11 442,70000 тыс. руб.;

2018 год - 11 957,60000 тыс. руб.;

2019 год - 12 435,90000 тыс. руб.;

2020 год - 11 966,97625 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 5

 

1) увеличение доли пациентов, охваченных санаторно-курортным лечением, не менее чем до 45 %;

2) увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, не менее чем до 25 %;

3) увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85 %

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

(далее - Подпрограмма 6)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 6

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 6

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 6

 

отсутствуют

Цель

Подпрограммы 6

 

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

 

Задача

Подпрограммы 6

 

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 6

 

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 6

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

 

 

общий объем финансирования  Подпрограммы 6 за счет средств краевого бюджета составляет                              769 815,09076 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 94 257,31996 тыс. руб.;

2015 год - 106 158,96099 тыс. руб.;

2016 год - 111 760,01777 тыс. руб.;

2017 год - 110 321,50000 тыс. руб.;

2018 год - 110 943,10000 тыс. руб.;

2019 год - 111 385,30000 тыс. руб.;

2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.

 

 

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 6

 

1) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 10 коек на 100 тыс. взрослого населения;

2) увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,08 коек на 100 тыс. детского населения

 

 

 

Паспорт

подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Камчатского края» (далее - Подпрограмма 7)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 7

 

Министерство здравоохранения Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 7

 

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 7

 

отсутствуют

Цель

Подпрограммы 7

обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами

 

Задачи

Подпрограммы 7

 

1) совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников;

2) снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения Камчатского края;

3) устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи

 

Целевые показатели

(индикаторы) 

Подпрограммы 7

 

1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования;

2) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;

3) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования;

4) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях;

5) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;

6) доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края;

7) доля аккредитованных специалистов;

8) обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами;

9) соотношение врачи/средние медицинские работники

 

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 7

 

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 7

 

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

 

 

 

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 2 269 296,70069 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 2 229 196,70069 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 266 483,63210 тыс. руб.;

2015 год - 293 593,20812 тыс. руб.;

2016 год - 386 746,23690 тыс. руб.;

2017 год - 339 923,50000 тыс. руб.;

2018 год - 359 322,90000 тыс. руб.;

2019 год - 291 649,90000 тыс. руб.;

2020 год - 291 477,32357 тыс. руб.;

бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 40 100,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 500,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 000,00000 тыс. руб.;

2016 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2017 год - 13 800,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

 

 

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 7

 

1) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования - не менее 300 человек;

2) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 10 человек;

3) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования - не менее 15 человек;

4) обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях - не менее 800 человек;

5) увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 250 человек;

6) увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Камчатского края, до 100 %;

7) увеличение доли аккредитованных специалистов до 80 %;

8) достижение обеспеченности населения (на 10 тысяч человек) врачами не менее 41,0;

9) достижение соотношения врачи/средние медицинские работники - 1/3


Информация по документу
Читайте также