Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 18.02.2015 № 67-П
П О С Т А Н О В Л
Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г.
Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского
края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
|
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную
программу Камчатского края «Развитие
здравоохранения Камчатского края на 2014 -2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от
29.11.2013 №524-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Камчатского
края В.И. Илюхин
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Председателя Правительства Камчатского
края
|
|
В.Н. Карпенко
|
Министр финансов
Камчатского края
|
|
С.Г. Филатов
|
Министр здравоохранения
Камчатского края
|
|
Т.В. Лемешко
|
Министр экономического
развития,
предпринимательства
и торговли Камчатского края
|
|
Д.А. Коростелев
|
Начальник Главного правового управления Губернатора
и Правительства Камчатского края
|
|
С.Н. Гудин
|
|
|
|
|
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 18.02.2015 №67-П
|
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие
здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №524-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объемы финансирования Программы (в ценах
соответствующих лет)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы
|
Всего: 93 621 414,01250 тыс. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 699
864,63362 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 302 453,62061тыс. руб.;
2015 год - 73 440,90000 тыс. руб.;
2016 год - 70 431,80000 тыс. руб.;
2017 год - 70 890,00000 тыс. руб.;
2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;
2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;
2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;
краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов
(далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края) - 39 364 578,35556 тыс. руб., из них по годам:
2014
год - 4 547 798,61012 тыс. руб.;
2015
год - 5 416 046,87700 тыс. руб.;
2016
год - 6 238 263,58000 тыс. руб.;
2017
год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;
2018
год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;
2019
год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;
2020
год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) 53 556 971,02332 тыс.
руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 696 527,14714 тыс. руб.), из
них по годам:
2014 год - 6 309 460,85000 тыс. руб., в том числе
МБТ из краевого бюджета - 2 895 368,00000 тыс. руб.;
2015 год - 7 265 187,63551 тыс. руб., в том числе
МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2016 год - 7 638 520,63257 тыс. руб., в
том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в
том числе МБТ из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. руб.;
2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том
числе МБТ из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.;
2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том
числе МБТ из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.;
2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том
числе МБТ из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб.
|
«;
2. В Подпрограмме
3 «Управление развитием отрасли»:
1) в паспорте:
а) раздел «Задачи Подпрограммы
3:» изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 3
|
-
создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в
том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности
медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;
-
обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края в процессе
управления ими, а также при оказании
медицинской помощи населению;
-
эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности
в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
|
«;
б)
раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3» дополнить абзацами
девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:
«-
удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
-
удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского
края на единицу площади;
-
доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых
проведены энергетические обследования;
-
доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных
приборами учета тепловой энергии»;
в)
раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования Подпрограммы 3
|
Всего:
2 276 816,76500 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) - 32 676,33961 тыс. руб., из них по годам:
2014
год - 4 054,70000 тыс. руб.;
2015
год - 4 171,10000 тыс. руб.;
2016
год - 3 875,80000 тыс. руб.;
2017
год - 4 334,00000 тыс. руб.;
2018
год - 5 161,84693 тыс. руб.;
2019
год - 5 409,61558 тыс. руб.;
2020
год - 5 669,27710 тыс. руб.;
краевого
бюджета (без учета МБТ бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края в размере 11 658 887,60000 тыс. руб.
на период 2014 - 2017 годов) - 2 244 140,42539 тыс. руб., из них по годам:
2014
год - 296 263,31089 тыс. руб.;
2015
год - 329 793,62671 тыс. руб.;
2016
год - 347 888,27671тыс. руб.;
2017
год - 354 683,88068 тыс. руб.;
2018
год - 290 979,93404 тыс. руб.;
2019
год - 304 946,97088 тыс. руб.;
2020
год - 319 584,42548 тыс. руб.
|
«;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
3» дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать
вторым следующего содержания:
«-удельный расход электрической энергии
в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу
площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;
- удельный расход тепловой энергии в
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
- 0,115 Гкал/кв.м;
- доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования
- 100%;
- доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии -
100%.»;
2) раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы
3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий» дополнить частью 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Эффективное управление
ресурсами, в том числе за счет обеспечения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края. В рамках решения указанной задачи
предполагается реализация основного мероприятия 3. «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края». Реализация указанного мероприятия предполагает
обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края и реализацию энергосберегающих мероприятий в
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках
реализации указанного мероприятия предполагается проведение капитальных
ремонтов кровли и фасадов зданий государственных
учреждениях здравоохранения Камчатского края, установку приборов учета, ремонт
отопительной и водоснабжающей систем, замену ламп на
светодиодные, установку теплоотражающих экранов, покраску стен светлой краской.
Степень
реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:
1) удельный расход электрической
энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на
единицу площади;
2) удельный расход тепловой энергии в
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;
3) доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические
обследования;
4) доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии.»;
3) часть 4.1 раздела 4 «Описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3» дополнить пунктами
19-22 следующего содержания:
«19) удельный
расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения
Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 32,89 кВт*ч/кв.м;
20) удельный расход тепловой энергии в
государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади
к 2020 году составит - 0,115 Гкал/кв.м;
21) доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические
обследования, уже в 2015 году составит 100%;
22) доля государственных учреждений
здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в
2015 году составит 98%, к 2020 году - 100%.».
3. Раздел «Подпрограмма 3. Управление развитием
отрасли» таблицы приложения №1 к Программе дополнить пунктами 3.18-3.21
следующего содержания:
«
3.18
|
Удельный расход
электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения
Камчатского края
|
кВт*ч/кв.м
|
х
|
х
|
х
|
х
|
38,31
|
37,16
|
36,05
|
34,96
|
33,91
|
32,89
|
3.19
|
Удельный расход тепловой
энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края
|
Гкал/кв.м
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,130
|
0,126
|
0,122
|
0,119
|
0,115
|
0,115
|
3.20
|
Доля государственных
учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены
энергетические обследования
|
процент
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.21
|
Доля государственных
учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета
тепловой энергии
|
процент
|
х
|
х
|
х
|
х
|
98
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
«.
4. Приложение №4 к Программе изложить в следующей
редакции:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Приложение № 4
к государственной программе Камчатского
края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 -
2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
№ п/п
|
Наименование государственной программы
/ подпрограммы / мероприятия
|
|
|
Код бюджетной классификации
|
|
|
ГРБС
|
|
ЦСР *
|
всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,054
|
1,053
|
1,052
|
1,051
|
1,048
|
1,048
|
|
"Развитие
здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
93 621 414,01250
|
11 159 713,08073
|
12 754 675,41251
|
13 947 216,01257
|
13 495 099,37763
|
15 483 950,12279
|
13 188 746,63220
|
13 592 013,37407
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
699 864,63362
|
302 453,62061
|
73 440,90000
|
70 431,80000
|
70 890,00000
|
58 051,70545
|
60 838,18730
|
63 758,42026
|
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориальному
ФОМС Камчатского края)
|
|
|
|
|
39 364 578,35556
|
4 547 798,61012
|
5 416 046,87700
|
6 238 263,58000
|
5 179 983,65000
|
7 543 638,61803
|
5 097 093,27168
|
5 341 753,74873
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов всего, в том числе:
|
|
|
|
|
53 556 971,02332
|
6 309 460,85000
|
7 265 187,63551
|
7 638 520,63257
|
8 244 225,72763
|
7 882 259,79931
|
8 030 815,17322
|
8 186 501,20508
|
за счет МБТ бюджету Территориальному
ФОМС Камчатского края из краевого
бюджета
|
|
|
|
|
22 696 527,14714
|
2 895 368,00000
|
2 921 173,20000
|
2 921 173,20000
|
2 921 173,20000
|
3 508 128,75906
|
3 676 518,93949
|
3 852 991,84859
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета ***
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1. Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
17 408 301,46186
|
1 641 245,76856
|
1 970 327,09826
|
2 081 085,23257
|
2 249 046,67793
|
3 107 272,45853
|
3 154 772,23181
|
3 204 551,99420
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
1003
|
011
|
461 414,02512
|
151 633,65172
|
48 434,60000
|
47 469,10000
|
47 469,10000
|
52 889,85852
|
55 428,57172
|
58 089,14316
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902, 0904, 0909, 1003
|
011
|
4 671 687,91573
|
392 323,04684
|
425 067,49000
|
450 606,13945
|
456 583,67317
|
936 688,75172
|
981 649,81180
|
1 028 769,00275
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
12 275 199,52101
|
1 097 289,07000
|
1 496 825,00826
|
1 583 009,99312
|
1 744 993,90476
|
2 117 693,84829
|
2 117 693,84829
|
2 117 693,84829
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.
|
Формирование здорового
образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей,
включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
70 332,85711
|
10 018,67000
|
18 163,03000
|
10 941,15728
|
11 531,53413
|
6 481,87550
|
6 558,26632
|
6 638,32388
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
1003
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902, 0904, 0909, 1003
|
011
|
24 140,53570
|
2 783,67000
|
10 307,20000
|
3 021,20000
|
3 021,20000
|
1 591,47550
|
1 667,86632
|
1 747,92388
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
46 192,32141
|
7 235,00000
|
7 855,83000
|
7 919,95728
|
8 510,33413
|
4 890,40000
|
4 890,40000
|
4 890,40000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.1.
|
Формирование здорового
образа жизни
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
60 473,00253
|
8 123,27000
|
16 663,03000
|
9 441,15728
|
10 031,53413
|
5 380,75667
|
5 404,29378
|
5 428,96067
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
011
|
14 280,68112
|
888,27000
|
8 807,20000
|
1 521,20000
|
1 521,20000
|
490,35667
|
513,89378
|
538,56067
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
46 192,32141
|
7 235,00000
|
7 855,83000
|
7 919,95728
|
8 510,33413
|
4 890,40000
|
4 890,40000
|
4 890,40000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.2.
|
Профилактика наркомании и
алкоголизма
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
2 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901
|
011
|
2 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.3.
|
Профилактика наркомании,
алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
7 359,85458
|
895,40000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 101,11883
|
1 153,97254
|
1 209,36321
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901
|
011
|
7 359,85458
|
895,40000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 101,11883
|
1 153,97254
|
1 209,36321
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.2.
|
Развитие первичной
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы
раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их
развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации
населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику, в том числе у детей
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
16 867 194,73475
|
1 471 696,90196
|
1 903 267,06826
|
2 022 187,17529
|
2 189 532,94380
|
3 047 900,72451
|
3 092 785,39377
|
3 139 824,52716
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902, 0904, 0909, 1003
|
011
|
4 638 187,53515
|
381 642,83196
|
414 297,89000
|
447 097,13945
|
453 049,37317
|
935 097,27622
|
979 981,94548
|
1 027 021,07887
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
12 229 007,19960
|
1 090 054,07000
|
1 488 969,17826
|
1 575 090,03584
|
1 736 483,57063
|
2 112 803,44829
|
2 112 803,44829
|
2 112 803,44829
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.2.1.
|
Оказание первичной
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гаранитий
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
16 423 721,36804
|
1 419 378,87996
|
1 849 478,26826
|
1 956 774,10984
|
2 119 388,20463
|
2 983 759,19843
|
3 025 565,07443
|
3 069 377,63249
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902, 0904, 0909
|
011
|
4 194 714,16844
|
329 324,80996
|
360 509,09000
|
381 684,07400
|
382 904,63400
|
870 955,75014
|
912 761,62614
|
956 574,18420
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
12 229 007,19960
|
1 090 054,07000
|
1 488 969,17826
|
1 575 090,03584
|
1 736 483,57063
|
2 112 803,44829
|
2 112 803,44829
|
2 112 803,44829
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.2.2.
|
Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
443 473,36671
|
52 318,02200
|
53 788,80000
|
65 413,06545
|
70 144,73917
|
64 141,52608
|
67 220,31934
|
70 446,89467
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
1003, 0909
|
011
|
443 473,36671
|
52 318,02200
|
53 788,80000
|
65 413,06545
|
70 144,73917
|
64 141,52608
|
67 220,31934
|
70 446,89467
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.
|
Совершенствование
механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных
условиях
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
470 773,87000
|
159 530,19660
|
48 897,00000
|
47 956,90000
|
47 982,20000
|
52 889,85852
|
55 428,57172
|
58 089,14316
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
1003
|
011
|
461 414,02512
|
151 633,65172
|
48 434,60000
|
47 469,10000
|
47 469,10000
|
52 889,85852
|
55 428,57172
|
58 089,14316
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
1003
|
011
|
9 359,84488
|
7 896,54488
|
462,40000
|
487,80000
|
513,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.1.
|
Организация обеспечения
лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации
органов и тканей, лекарственными препаратами.
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
65 263,49449
|
14 822,40000
|
8 557,80000
|
8 424,40000
|
8 449,70000
|
7 948,75336
|
8 330,29352
|
8 730,14761
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
5113
|
011
|
63 356,19449
|
14 378,40000
|
8 095,40000
|
7 936,60000
|
7 936,60000
|
7 948,75336
|
8 330,29352
|
8 730,14761
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0999
|
011
|
1 907,30000
|
444,00000
|
462,40000
|
487,80000
|
513,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.2.
|
Обеспечение необходимыми
лекарственными средствами федеральных льготников
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
398 057,83063
|
137 255,25172
|
40 339,20000
|
39 532,50000
|
39 532,50000
|
44 941,10516
|
47 098,27820
|
49 358,99555
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
1003
|
011
|
398 057,83063
|
137 255,25172
|
40 339,20000
|
39 532,50000
|
39 532,50000
|
44 941,10516
|
47 098,27820
|
49 358,99555
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.3.
|
Обеспечение питанием детей и
женщин
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
7 452,54488
|
7 452,54488
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
1003
|
011
|
7 452,54488
|
7 452,54488
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.
|
Подпрограмма 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
42 923 433,80796
|
5 342 903,14392
|
5 604 279,81780
|
5 888 955,00838
|
6 183 909,49905
|
6 365 395,95635
|
6 630 224,85062
|
6 907 765,53184
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0901, 0909
|
012
|
124 102,41339
|
122 971,01339
|
382,20000
|
374,60000
|
374,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903, 0909
|
012
|
15 768 501,44125
|
1 910 358,39053
|
2 001 742,65300
|
2 107 277,74900
|
2 127 625,93500
|
2 422 365,00788
|
2 538 638,52824
|
2 660 493,17760
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
27 030 829,95332
|
3 309 573,74000
|
3 602 154,96480
|
3 781 302,65938
|
4 055 908,96405
|
3 943 030,94847
|
4 091 586,32238
|
4 247 272,35424
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях:
туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам,
инфецированным
вирусом иммунодефицита человека, геппатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным
с заболеваниями, передающимися половым путем.
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
11 525 220,05885
|
1 447 454,64938
|
1 496 739,10849
|
1 544 302,34185
|
1 578 360,14984
|
1 754 629,62402
|
1 818 433,73728
|
1 885 300,44799
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0901, 0909
|
012
|
85 879,50000
|
84 748,10000
|
382,20000
|
374,60000
|
374,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903, 0909
|
012
|
8 593 924,64853
|
1 015 218,31938
|
1 113 102,75100
|
1 139 634,57900
|
1 143 736,98300
|
1 329 252,35964
|
1 393 056,47290
|
1 459 923,18361
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
2 845 415,91032
|
347 488,23000
|
383 254,15749
|
404 293,16285
|
434 248,56684
|
425 377,26438
|
425 377,26438
|
425 377,26438
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.1.
|
Оказание медицинской помощи
при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С)
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 126 555,28018
|
132 432,37280
|
139 772,26400
|
150 920,29100
|
151 290,57100
|
175 488,37664
|
183 911,81872
|
192 739,58602
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
1 517,50000
|
386,10000
|
382,20000
|
374,60000
|
374,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
012
|
1 125 037,78018
|
132 046,27280
|
139 390,06400
|
150 545,69100
|
150 915,97100
|
175 488,37664
|
183 911,81872
|
192 739,58602
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.2.
|
Оказание медицинской
наркологической помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 168 351,98805
|
130 495,91348
|
143 035,13100
|
152 935,34800
|
152 866,01400
|
187 210,00309
|
196 196,08324
|
205 613,49524
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903
|
012
|
1 168 351,98805
|
130 495,91348
|
143 035,13100
|
152 935,34800
|
152 866,01400
|
187 210,00309
|
196 196,08324
|
205 613,49524
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.3.
|
Оказание медицинской помощи
при туберкулезе
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 892 341,02771
|
542 322,11467
|
522 720,82500
|
525 565,03400
|
527 930,49300
|
563 773,41828
|
590 834,54236
|
619 194,60040
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
84 362,00000
|
84 362,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902
|
012
|
3 807 979,02771
|
457 960,11467
|
522 720,82500
|
525 565,03400
|
527 930,49300
|
563 773,41828
|
590 834,54236
|
619 194,60040
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.4.
|
Оказание медицинской помощи
при психических заболеваниях
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
2 055 376,05510
|
222 328,84308
|
241 370,60000
|
259 867,60000
|
261 074,30000
|
340 315,08463
|
356 650,20869
|
373 769,41870
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903
|
012
|
2 055 376,05510
|
222 328,84308
|
241 370,60000
|
259 867,60000
|
261 074,30000
|
340 315,08463
|
356 650,20869
|
373 769,41870
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.5.
|
Оказание медицинской помощи
при онкологических заболеваниях
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
2 909 864,74018
|
394 386,24040
|
422 461,78849
|
426 642,38085
|
456 697,45784
|
401 805,10525
|
403 203,25382
|
404 668,51353
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902
|
012
|
222 549,59312
|
46 898,01040
|
39 207,63100
|
22 349,21800
|
22 448,89100
|
29 128,09529
|
30 526,24386
|
31 991,50357
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
2 687 315,14706
|
347 488,23000
|
383 254,15749
|
404 293,16285
|
434 248,56684
|
372 677,00996
|
372 677,00996
|
372 677,00996
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.6.
|
Оказание медицинской помощи
при заболеваниях, передающихся половым путем
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
372 730,96763
|
25 489,16495
|
27 378,50000
|
28 371,68800
|
28 501,31400
|
86 037,63613
|
87 637,83045
|
89 314,83410
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902
|
012
|
214 630,20437
|
25 489,16495
|
27 378,50000
|
28 371,68800
|
28 501,31400
|
33 337,38171
|
34 937,57603
|
36 614,57968
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
158 100,76326
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
52 700,25442
|
52 700,25442
|
52 700,25442
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.
|
Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание
высокотехнологичной медицинской помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
24 848 294,62756
|
2 954 130,61783
|
3 210 609,75531
|
3 307 862,94353
|
3 527 286,71621
|
3 765 816,84246
|
3 946 576,05089
|
4 136 011,70133
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903, 0909
|
012
|
3 857 883,21744
|
469 850,65783
|
462 001,44800
|
405 329,14700
|
409 805,01900
|
670 913,21933
|
703 117,05385
|
736 866,67243
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
20 990 411,41012
|
2 484 279,96000
|
2 748 608,30731
|
2 902 533,79653
|
3 117 481,69721
|
3 094 903,62313
|
3 243 458,99704
|
3 399 145,02890
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.1.
|
Обеспечение условий для
оказания специализированной медицинской помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
24 557 329,91390
|
2 918 354,90817
|
3 173 197,65531
|
3 268 393,14353
|
3 485 764,51621
|
3 722 342,05299
|
3 901 014,47153
|
4 088 263,16616
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0903, 0909
|
012
|
3 566 918,50378
|
434 074,94817
|
424 589,34800
|
365 859,34700
|
368 282,81900
|
627 438,42986
|
657 555,47449
|
689 118,13726
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
20 990 411,41012
|
2 484 279,96000
|
2 748 608,30731
|
2 902 533,79653
|
3 117 481,69721
|
3 094 903,62313
|
3 243 458,99704
|
3 399 145,02890
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.2.
|
Повышение доступности
специализированной медицинской помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
290 964,71366
|
35 775,70966
|
37 412,10000
|
39 469,80000
|
41 522,20000
|
43 474,78947
|
45 561,57936
|
47 748,53517
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
012
|
290 964,71366
|
35 775,70966
|
37 412,10000
|
39 469,80000
|
41 522,20000
|
43 474,78947
|
45 561,57936
|
47 748,53517
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.3.
|
Совершенствование
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, развитие службы крови
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
6 549 919,12155
|
941 317,87671
|
896 930,95400
|
1 036 789,72300
|
1 078 262,63300
|
844 949,48987
|
865 215,06245
|
886 453,38252
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
901
|
012
|
38 222,91339
|
38 222,91339
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0904, 0906, 0909
|
012
|
3 316 693,57528
|
425 289,41332
|
426 638,45400
|
562 314,02300
|
574 083,93300
|
422 199,42891
|
442 465,00149
|
463 703,32156
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
3 195 002,63288
|
477 805,55000
|
470 292,50000
|
474 475,70000
|
504 178,70000
|
422 750,06096
|
422 750,06096
|
422 750,06096
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.3.1.
|
Совершенствование оказания
скорой медицинской помощи населению
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
5 076 026,99175
|
698 527,29767
|
687 365,25900
|
819 018,57600
|
855 960,22800
|
660 141,44088
|
671 536,22711
|
683 477,96309
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0904, 0909
|
012
|
1 881 024,35887
|
220 721,74767
|
217 072,75900
|
344 542,87600
|
351 781,52800
|
237 391,37992
|
248 786,16615
|
260 727,90213
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
3 195 002,63288
|
477 805,55000
|
470 292,50000
|
474 475,70000
|
504 178,70000
|
422 750,06096
|
422 750,06096
|
422 750,06096
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.3.2.
|
Оказание скорой
специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
961 878,49739
|
150 030,63388
|
155 005,65900
|
161 489,80400
|
165 870,75200
|
104 720,22046
|
109 746,79104
|
115 014,63701
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
012
|
961 878,49739
|
150 030,63388
|
155 005,65900
|
161 489,80400
|
165 870,75200
|
104 720,22046
|
109 746,79104
|
115 014,63701
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.3.3.
|
Развитие службы крови
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
473 790,71902
|
54 537,03177
|
54 560,03600
|
56 281,34300
|
56 431,65300
|
80 087,82853
|
83 932,04430
|
87 960,78242
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0906
|
012
|
473 790,71902
|
54 537,03177
|
54 560,03600
|
56 281,34300
|
56 431,65300
|
80 087,82853
|
83 932,04430
|
87 960,78242
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.3.4.
|
Совершенствование оказания
медицинской помощи пострадавшим при дорожно -
транспортных происшествиях
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
38 222,91339
|
38 222,91339
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
0901
|
012
|
38 222,91339
|
38 222,91339
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.
|
Подпрограмма 3. «Управление
развитием отрасли»
|
Всего (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:
|
|
|
|
|
2 276 816,76500
|
300 318,01089
|
333 964,72671
|
351 764,07671
|
359 017,88068
|
296 141,78097
|
310 356,58646
|
325 253,70258
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
32 676,33961
|
4 054,70000
|
4 171,10000
|
3 875,80000
|
4 334,00000
|
5 161,84693
|
5 409,61558
|
5 669,27710
|
за счет средств краевого
бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС
Камчатского края)
|
|
814
|
0909
|
013
|
2 244 140,42539
|
296 263,31089
|
329 793,62671
|
347 888,27671
|
354 683,88068
|
290 979,93404
|
304 946,97088
|
319 584,42548
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности
системы здравоохранения
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 843 010,74337
|
231 940,78114
|
249 788,62700
|
266 069,13500
|
268 174,55200
|
262 860,05683
|
275 477,33956
|
288 700,25184
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
909
|
013
|
32 676,33961
|
4 054,70000
|
4 171,10000
|
3 875,80000
|
4 334,00000
|
5 161,84693
|
5 409,61558
|
5 669,27710
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
1 810 334,40376
|
227 886,08114
|
245 617,52700
|
262 193,33500
|
263 840,55200
|
257 698,20990
|
270 067,72398
|
283 030,97474
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.1.
|
Организация деятельности
системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
882 177,19986
|
119 502,46703
|
129 832,10000
|
132 251,00000
|
133 718,80000
|
116 604,38179
|
122 201,39212
|
128 067,05892
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
909
|
013
|
32 676,33961
|
4 054,70000
|
4 171,10000
|
3 875,80000
|
4 334,00000
|
5 161,84693
|
5 409,61558
|
5 669,27710
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
849 500,86025
|
115 447,76703
|
125 661,00000
|
128 375,20000
|
129 384,80000
|
111 442,53486
|
116 791,77654
|
122 397,78182
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.2.
|
Развитие системы
судебно-медицинской экспертизы
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
738 011,16487
|
85 556,89350
|
92 598,14800
|
104 869,22100
|
105 026,37200
|
111 229,08987
|
116 568,08618
|
122 163,35432
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
738 011,16487
|
85 556,89350
|
92 598,14800
|
104 869,22100
|
105 026,37200
|
111 229,08987
|
116 568,08618
|
122 163,35432
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.3.
|
Обеспечение безопасности
учреждений в условиях ЧС
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
222 822,37864
|
26 881,42061
|
27 358,37900
|
28 948,91400
|
29 429,38000
|
35 026,58517
|
36 707,86126
|
38 469,83860
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
222 822,37864
|
26 881,42061
|
27 358,37900
|
28 948,91400
|
29 429,38000
|
35 026,58517
|
36 707,86126
|
38 469,83860
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.
|
Развитие информатизации в
здравоохранении
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
395 481,62163
|
68 377,22975
|
70 886,09971
|
73 494,94171
|
78 008,92868
|
33 281,72414
|
34 879,24690
|
36 553,45074
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
395 481,62163
|
68 377,22975
|
70 886,09971
|
73 494,94171
|
78 008,92868
|
33 281,72414
|
34 879,24690
|
36 553,45074
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.1.
|
Информационное соправождение отрасли
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
329 781,64953
|
28 377,22975
|
63 722,10900
|
66 330,95100
|
66 636,93800
|
33 281,72414
|
34 879,24690
|
36 553,45074
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
013
|
329 781,64953
|
28 377,22975
|
63 722,10900
|
66 330,95100
|
66 636,93800
|
33 281,72414
|
34 879,24690
|
36 553,45074
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.2.
|
Совершенствование
информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения
Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
65 699,97210
|
40 000,00000
|
7 163,99071
|
7 163,99071
|
11 371,99068
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
65 699,97210
|
40 000,00000
|
7 163,99071
|
7 163,99071
|
11 371,99068
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.3.
|
Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
38 324,40000
|
0,00000
|
13 290,00000
|
12 200,00000
|
12 834,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901
|
013
|
38 324,40000
|
0,00000
|
13 290,00000
|
12 200,00000
|
12 834,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.3.1.
|
Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях
здравоохранения Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 600,0000
|
0,00000
|
200,0000
|
600,00000
|
800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901,0902
|
013
|
1 600,0000
|
0,00000
|
200,0000
|
600,00000
|
800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.3.2.
|
Обеспечение
реализации энергосберегающих мероприятий
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
36 724,40000
|
0,00000
|
13 090,00000
|
11 600,00000
|
12 034,400000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
36 724,40000
|
0,00000
|
13 090,00000
|
11 600,00000
|
12 034,400000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.
|
Подпрограмма 4 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
15 526 357,67371
|
2 123 109,96575
|
2 380 961,58613
|
2 468 377,55357
|
2 639 739,90559
|
1 960 425,51457
|
1 971 216,89218
|
1 982 526,25592
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0902
|
014
|
2 991,40000
|
2 991,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
014
|
1 555 610,09738
|
224 816,16575
|
220 609,25245
|
200 082,89600
|
202 748,56394
|
224 820,36676
|
235 611,74437
|
246 921,10811
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
13 967 756,17633
|
1 895 302,40000
|
2 160 352,33368
|
2 268 294,65757
|
2 436 991,34165
|
1 735 605,14781
|
1 735 605,14781
|
1 735 605,14781
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.
|
Совершенствование
оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 967 376,19834
|
608 093,82710
|
679 270,21404
|
695 810,98280
|
746 687,93385
|
411 714,51941
|
412 491,97423
|
413 306,74691
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
1 624,90000
|
1 624,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
014
|
179 210,13560
|
34 655,16710
|
44 699,24400
|
23 975,56500
|
24 919,55047
|
16 196,97557
|
16 974,43039
|
17 789,20307
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
3 786 541,16274
|
571 813,76000
|
634 570,97004
|
671 835,41780
|
721 768,38338
|
395 517,54384
|
395 517,54384
|
395 517,54384
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.1.
|
Создание условий для
поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 952 418,76372
|
606 093,82710
|
677 270,21404
|
693 810,98280
|
744 687,93385
|
409 503,21541
|
410 174,52764
|
410 878,06288
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
1 624,90000
|
1 624,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
014
|
164 252,70098
|
32 655,16710
|
42 699,24400
|
21 975,56500
|
22 919,55047
|
13 985,67157
|
14 656,98380
|
15 360,51904
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
3 786 541,16274
|
571 813,76000
|
634 570,97004
|
671 835,41780
|
721 768,38338
|
395 517,54384
|
395 517,54384
|
395 517,54384
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.2.
|
Экстро-корпоральное оплодотворение (пособия по социальной помощи
населению - Минздрав)
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
14 957,43462
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 211,30400
|
2 317,44659
|
2 428,68403
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
014
|
14 957,43462
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 211,30400
|
2 317,44659
|
2 428,68403
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.
|
Совершенствование оказания
медицинской помощи детям
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
11 558 981,47537
|
1 515 016,13865
|
1 701 691,37209
|
1 772 566,57077
|
1 893 051,97174
|
1 548 710,99516
|
1 558 724,91795
|
1 569 219,50901
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0901
|
014
|
1 366,50000
|
1 366,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902, 0901,
0909
|
014
|
1 376 399,96178
|
190 160,99865
|
175 910,00845
|
176 107,33100
|
177 829,01347
|
208 623,39119
|
218 637,31398
|
229 131,90504
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
10 181 215,01359
|
1 323 488,64000
|
1 525 781,36364
|
1 596 459,23977
|
1 715 222,95827
|
1 340 087,60397
|
1 340 087,60397
|
1 340 087,60397
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.1.
|
Закупка оборудования и
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
10 726,15395
|
2 269,73548
|
1 445,80000
|
1 525,30000
|
1 604,60000
|
1 233,42133
|
1 292,62556
|
1 354,67158
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
0901
|
014
|
1 366,50000
|
1 366,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
9 359,65395
|
903,23548
|
1 445,80000
|
1 525,30000
|
1 604,60000
|
1 233,42133
|
1 292,62556
|
1 354,67158
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.2.
|
Создание условий для
оказания медицинской помощи детям
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
11 548 255,32142
|
1 512 746,40317
|
1 700 245,57209
|
1 771 041,27077
|
1 891 447,37174
|
1 547 477,57383
|
1 557 432,29239
|
1 567 864,83743
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
014
|
1 367 040,30783
|
189 257,76317
|
174 464,20845
|
174 582,03100
|
176 224,41347
|
207 389,96986
|
217 344,68842
|
227 777,23346
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
10 181 215,01359
|
1 323 488,64000
|
1 525 781,36364
|
1 596 459,23977
|
1 715 222,95827
|
1 340 087,60397
|
1 340 087,60397
|
1 340 087,60397
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.
|
Подпрограмма 5 «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
86 819,11548
|
8 862,40000
|
23 376,40000
|
9 892,10000
|
10 406,50000
|
10 895,86876
|
11 418,87047
|
11 966,97625
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
0150999
|
86 819,11548
|
8 862,40000
|
23 376,40000
|
9 892,10000
|
10 406,50000
|
10 895,86876
|
11 418,87047
|
11 966,97625
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.
|
Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
86 819,11548
|
8 862,40000
|
23 376,40000
|
9 892,10000
|
10 406,50000
|
10 895,86876
|
11 418,87047
|
11 966,97625
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
015
|
86 819,11548
|
8 862,40000
|
23 376,40000
|
9 892,10000
|
10 406,50000
|
10 895,86876
|
11 418,87047
|
11 966,97625
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.1.
|
Реабилитация и
санаторно-курортное лечение взрослого населения
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
73 993,55712
|
7 299,07000
|
21 728,66000
|
8 153,72000
|
8 577,72424
|
8 973,82544
|
9 404,56906
|
9 855,98838
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
015
|
73 993,55712
|
7 299,07000
|
21 728,66000
|
8 153,72000
|
8 577,72424
|
8 973,82544
|
9 404,56906
|
9 855,98838
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.2.
|
Реабилитация и
санаторно-курортное лечение детского населения
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
12 825,55836
|
1 563,33000
|
1 647,74000
|
1 738,38000
|
1 828,77576
|
1 922,04332
|
2 014,30141
|
2 110,98787
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
015
|
12 825,55836
|
1 563,33000
|
1 647,74000
|
1 738,38000
|
1 828,77576
|
1 922,04332
|
2 014,30141
|
2 110,98787
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.
|
Подпрограмма 6 «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 032 994,79424
|
107 011,72696
|
114 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
195 435,94380
|
200 898,42670
|
206 623,10878
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814, 812
|
0901
|
016
|
788 092,14402
|
107 011,72696
|
114 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
113 801,72706
|
119 264,20996
|
124 988,89204
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
244 902,65022
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.
|
Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 032 994,79424
|
107 011,72696
|
114 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
195 435,94380
|
200 898,42670
|
206 623,10878
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901
|
016
|
788 092,14402
|
107 011,72696
|
114 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
113 801,72706
|
119 264,20996
|
124 988,89204
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
244 902,65022
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.1.
|
Совершенствование службы
паллиативной помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 004 994,79424
|
93 011,72696
|
100 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
195 435,94380
|
200 898,42670
|
206 623,10878
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901
|
16
|
760 092,14402
|
93 011,72696
|
100 153,34900
|
104 264,06900
|
104 608,17000
|
113 801,72706
|
119 264,20996
|
124 988,89204
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
244 902,65022
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
81 634,21674
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.2.
|
Развитие хосписов
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
28 000,00000
|
14 000,00000
|
14 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
812
|
0901
|
016
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
28 000,00000
|
14 000,00000
|
14 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.
|
Подпрограмма 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 856 380,98759
|
276 975,88638
|
264 364,70084
|
239 654,88184
|
240 392,41184
|
265 388,56598
|
278 127,21714
|
291 477,32357
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814, 822
|
0901, 0902, 0904,
0909, 1003, 0704, 0705, 0501
|
017
|
1 853 380,98759
|
273 975,88638
|
264 364,70084
|
239 654,88184
|
240 392,41184
|
265 388,56598
|
278 127,21714
|
291 477,32357
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.1.
|
Професиональная подготовка, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и
фармацевтических работников
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 005 865,71863
|
121 861,15238
|
132 692,24200
|
140 372,23300
|
141 079,76300
|
149 337,23132
|
156 505,41842
|
164 017,67851
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
1003, 0909, 0704, 0705
|
017
|
1 005 865,71863
|
121 861,15238
|
132 692,24200
|
140 372,23300
|
141 079,76300
|
149 337,23132
|
156 505,41842
|
164 017,67851
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.1.1.
|
Подготовка и переподготовка
кадров
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
993 161,05863
|
120 361,15238
|
129 090,91200
|
136 770,90300
|
137 077,76300
|
149 337,23132
|
156 505,41842
|
164 017,67851
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0704, 0705
|
017
|
993 161,05863
|
120 361,15238
|
129 090,91200
|
136 770,90300
|
137 077,76300
|
149 337,23132
|
156 505,41842
|
164 017,67851
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.1.2.
|
Реализация мер, направленных
на привлечение молодых специалистов
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
7 904,66000
|
0,00000
|
2 501,33000
|
2 501,33000
|
2 902,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
1003
|
017
|
7 904,66000
|
0,00000
|
2 501,33000
|
2 501,33000
|
2 902,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.1.3.
|
Организация проведения
мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
4 800,00000
|
1 500,00000
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0909
|
017
|
4 800,00000
|
1 500,00000
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.
|
Меры социальной поддержки
медицинских работников
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
850 515,26896
|
155 114,73400
|
131 672,45884
|
99 282,64884
|
99 312,64884
|
116 051,33466
|
121 621,79872
|
127 459,64506
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814, 822
|
0901, 0902, 0904,
0909, 1003, 0501
|
017
|
847 515,26896
|
152 114,73400
|
131 672,45884
|
99 282,64884
|
99 312,64884
|
116 051,33466
|
121 621,79872
|
127 459,64506
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.1.
|
Меры социальной
направленности по закреплению медицинских кадров
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
743 352,82496
|
96 392,10000
|
93 932,64884
|
93 982,64884
|
93 912,64884
|
116 051,33466
|
121 621,79872
|
127 459,64506
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0904,
0909, 1003
|
017
|
743 352,82496
|
96 392,10000
|
93 932,64884
|
93 982,64884
|
93 912,64884
|
116 051,33466
|
121 621,79872
|
127 459,64506
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.2.
|
Обеспечение условий для
привлечения и закрепления медицинских работников
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
107 162,44400
|
58 722,63400
|
37 739,81000
|
5 300,00000
|
5 400,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814, 822
|
1003, 0501
|
017
|
104 162,44400
|
55 722,63400
|
37 739,81000
|
5 300,00000
|
5 400,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
3 000,00000
|
3 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.
|
Подпрограмма 8 «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 939 801,40008
|
473 891,42413
|
513 611,09500
|
520 359,86800
|
548 251,85537
|
598 698,39583
|
627 435,91882
|
657 552,84293
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0901, 0909
|
018
|
78 680,45550
|
20 802,85550
|
20 453,00000
|
18 712,30000
|
18 712,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
018
|
3 861 120,94458
|
453 088,56863
|
493 158,09500
|
501 647,56800
|
529 539,55537
|
598 698,39583
|
627 435,91882
|
657 552,84293
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.1.
|
Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 939 801,40008
|
473 891,42413
|
513 611,09500
|
520 359,86800
|
548 251,85537
|
598 698,39583
|
627 435,91882
|
657 552,84293
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
814
|
0901, 0909
|
018
|
78 680,45550
|
20 802,85550
|
20 453,00000
|
18 712,30000
|
18 712,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
018
|
3 861 120,94458
|
453 088,56863
|
493 158,09500
|
501 647,56800
|
529 539,55537
|
598 698,39583
|
627 435,91882
|
657 552,84293
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.1.1
|
Обеспечение лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников (700
из онкологии на МЗКК)
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
3 398 255,85663
|
422 259,76963
|
430 072,80000
|
453 726,80000
|
477 320,60000
|
513 261,23827
|
537 897,77770
|
563 716,87103
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0902
|
018
|
3 398 255,85663
|
422 259,76963
|
430 072,80000
|
453 726,80000
|
477 320,60000
|
513 261,23827
|
537 897,77770
|
563 716,87103
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.1.2
|
Дополнительное обеспечение учреждений здравоохранения
лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения
социально-значимых заболеваний
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
541 545,54345
|
51 631,65450
|
83 538,29500
|
66 633,06800
|
70 931,25537
|
85 437,15756
|
89 538,14112
|
93 835,97190
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
814
|
0901, 0909
|
018
|
78 680,45550
|
20 802,85550
|
20 453,00000
|
18 712,30000
|
18 712,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
814
|
0901, 0902, 0909
|
018
|
462 865,08795
|
30 828,79900
|
63 085,29500
|
47 920,76800
|
52 218,95537
|
85 437,15756
|
89 538,14112
|
93 835,97190
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
9.
|
Подпрограмма 9 «Инвестиционные
мероприятия в здравоохранении Камчатского края»
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
8 570 508,00658
|
885 394,75414
|
1 549 636,63877
|
2 282 863,22250
|
1 159 726,47717
|
2 684 295,63800
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
812, 814
|
0901, 0909
|
019
|
8 535 225,28414
|
881 099,11414
|
1 543 781,31000
|
2 276 949,90000
|
1 153 394,96000
|
2 680 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
35 282,72244
|
4 295,64000
|
5 855,32877
|
5 913,32250
|
6 331,51717
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
9.1.
|
Строительство и
реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
8 535 225,28414
|
881 099,11414
|
1 543 781,31000
|
2 276 949,90000
|
1 153 394,96000
|
2 680 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
812, 814
|
0901, 0909
|
019
|
8 535 225,28414
|
881 099,11414
|
1 543 781,31000
|
2 276 949,90000
|
1 153 394,96000
|
2 680 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
9.1.1
|
Строительство и
реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания
первичной медицинской помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 139 694,86291
|
121 172,35291
|
306 730,51000
|
422 992,00000
|
288 800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
812, 814
|
0901, 0909
|
019
|
1 139 694,86291
|
121 172,35291
|
306 730,51000
|
422 992,00000
|
288 800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
9.1.2
|
Строительство и
реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания
специализированной помощи
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
7 395 530,42123
|
759 926,76123
|
1 237 050,80000
|
1 853 957,90000
|
864 594,96000
|
2 680 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
812
|
0901
|
019
|
7 395 530,42123
|
759 926,76123
|
1 237 050,80000
|
1 853 957,90000
|
864 594,96000
|
2 680 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств юридических
лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
9.2.
|
Развитие государственно -
частного партнерства
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
35 282,72244
|
4 295,64000
|
5 855,32877
|
5 913,32250
|
6 331,51717
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных
бюджетов
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
35 282,72244
|
4 295,64000
|
5 855,32877
|
5 913,32250
|
6 331,51717
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
4 295,63800
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Кроме того планируемые
объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|