Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 613контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении подпрограммы в соответствии с порядком, установленным государственным заказчиком. Министерство здравоохранения области представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств. Приложение N 1 к подпрограмме СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 22.05.2012 г. N 282) |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| | соответствующее | | | | | | | подведомственное | | | | | | | бюджетное учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| | 1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| |1.1.|Проведение мероприятий |8741,0 |2012 - |Министерство |Приобретение ежегодно расходных | | |по оснащению ГБУЗ Амурской | |2013 годы |здравоохранения |материалов в количестве | | |области "Амурская областная | | |области, ГБУЗ Амурской |1500 наборов реактивов | | |клиническая больница" | | |области "Амурская |для проведения пренатальной | | |(региональный центр планирования | | |областная клиническая |(дородовой) диагностики | | |семьи и репродукции) расходными | | |больница" (региональный|нарушения развития ребенка | | |материалами для проведения | | |центр планирования |позволит уменьшить количество | | |пренатальной (дородовой) | | |семьи и репродукции) |детей-инвалидов с нервно - | | |диагностики нарушений развития | | | |психической патологией | | |ребенка | | | |и врожденными пороками развития;| | | | | | |по хромосомным заболеваниям, | | | | | | |в том числе болезни Дауна, | | | | | | |уменьшить рождение больных детей| | | | | | |на 10%; по врожденным порокам | | | | | | |развития нервной системы - | | | | | | |на 10% к уровню 2010 года | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------------+--------------------------------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |2790,0 |2012 - |Министерство |Приобретение 1250 наборов | | |внутриутробных инфекций | |2013 годы |здравоохранения |реактивов позволит уменьшить | | |у беременных и новорожденных | | |области, ГБУЗ Амурской |количество детей-инвалидов | | |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | |области "Амурская |с последствиями инфекционных | | |областная клиническая больница" | | |областная клиническая |поражений органов и систем | | |(региональный центр планирования | | |больница" (региональный|у новорожденных на 10% к уровню | | |семьи и репродукции) | | |центр планирования |2010 года | | | | | |семьи и репродукции) | | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------------+--------------------------------+ |1.3.|Обеспечение реализации |2782,0 |2012 - |Министерство |Приобретение 11 наборов | | |неонатального скрининга | |2013 годы |здравоохранения |расходных материалов | | |на наследственные и врожденные | | |области, ГБУЗ Амурской |для выявления по каждому виду | | |заболевания | | |области "Амурская |наследственных заболеваний | | | | | |областная клиническая |(врожденный гипотериоз, | | | | | |больница" |фенилкетонурия, андрогенитальный| | | | | | |синдром, галактоземия, | | | | | | |муковисцидоз) позволит уменьшить| | | | | | |количество инвалидов с нервно - | | | | | | |психической патологией, | | | | | | |нарушением полового развития | | | | | | |и бронхолегочной патологией | | | | | | |на 10%; сохранить нормальное | | | | | | |психическое развитие у 80% детей| | | | | | |с фенилкетонурией и врожденным | | | | | | |гипотериозом; снизить | | | | | | |младенческую смертность | | | | | | |от наследственных заболеваний | | | | | | |на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| | 2. Совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| |2.1.|Обеспечение проведения и |200,0 |2012 год |Министерство |Приобретение индивидуальных | | |усовершенствования универсального| | |здравоохранения |ушных вкладышей для проведения | | |аудиологического скрининга | | |области, ГБУЗ Амурской |аудиологического скрининга | | |новорожденных и детей первого | | |области "Амурская |в количестве 4000 шт. позволит | | |года жизни | | |областная клиническая |охватить 36% новорожденных | | | | | |больница" |и детей первого года жизни | | | | | | |аудиологическим скринингом | | | | | | |(4000 детей), уменьшить | | | | | | |инвалидизацию детей с нарушением| | | | | | |слуха на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————| Приложение N 2 к подпрограмме СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 22.05.2012 г. N 282) |————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|————————————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год | 2013 год | |————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |14513,0 | |6564,0 тыс. руб. |7949,0 тыс. руб. | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1. |Совершенствование службы |14313,0 | | | | | |планирования семьи и медико - | | | | | | |генетического консультирования | | | | | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |8741,0 |Приобретение ежегодно расходных |Приобретение расходных |Приобретение расходных | | |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов в количестве |материалов в количестве |материалов в количестве | | |областная клиническая больница" | |1500 наборов реактивов |1500 наборов реактивов |1500 наборов реактивов | | |(региональный центр планирования | |для проведения пренатальной |для проведения пренатальной |для проведения пренатальной | | |семьи и репродукции) расходными | |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики | | |материалами для проведения | |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка | | |пренатальной (дородовой) диагностики| |позволит уменьшить количество | | | | |нарушений развития ребенка | |детей-инвалидов с нервно - | | | | | | |психической патологией | | | | | | |и врожденными пороками развития;| | | | | | |по хромосомным заболеваниям, | | | | | | |в том числе болезни Дауна, | | | | | | |уменьшить рождение больных детей| | | | | | |на 10%; по врожденным порокам | | | | | | |развития нервной системы - | | | | | | |на 10% к уровню 2010 года | | | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |2790,0 |Приобретение 1250 наборов |Приобретение 450 наборов |Приобретение 800 наборов | | |внутриутробных инфекций у беременных| |реактивов позволит уменьшить |реактивов для обследования |реактивов для обследования | | |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |количество детей-инвалидов |беременных в региональном центре|беременных в региональном центре| | |области "Амурская областная | |с последствиями инфекционных |планирования семьи и репродукции|планирования семьи и репродукции| | |клиническая больница" (региональный | |поражений органов и систем |ГБУЗ Амурской области "Амурская |ГБУЗ Амурской области "Амурская | | |центр планирования семьи | |у новорожденных на 10% к уровню |областная клиническая больница" |областная клиническая больница" | | |и репродукции) | |2010 года | | | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |1.3.|Обеспечение реализации неонатального|2782,0 |Приобретение 11 наборов |Приобретение 6 наборов расходных|Приобретение 5 наборов расходных| | |скрининга на наследственные | |расходных материалов |материалов для выявления |материалов для выявления | | |и врожденные заболевания | |для выявления по каждому виду |по каждому виду наследственных |по каждому виду наследственных | | | | |наследственных заболеваний |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный | | | | |(врожденный гипотериоз, |гипотериоз, фенилкетонурия, |гипотериоз, фенилкетонурия, | | | | |фенилкетонурия, андрогенитальный|андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, | | | | |синдром, галактоземия, |галактоземия, муковисцидоз) |галактоземия, муковисцидоз) | | | | |муковисцидоз) позволит уменьшить|позволит уменьшить количество |позволит уменьшить количество | | | | |количество инвалидов с нервно - |инвалидов с нервно-психической |инвалидов с нервно-психической | | | | |психической патологией, |патологией, нарушением полового |патологией, нарушением полового | | | | |нарушением полового развития |развития и бронхолегочной |развития и бронхолегочной | | | | |и бронхолегочной патологией |патологией на 10%; сохранить |патологией на 10%; сохранить | | | | |на 10%; сохранить нормальное |нормальное психическое развитие |нормальное психическое развитие | | | | |психическое развитие у 80% детей|у 80% детей с фенилкетонурией |у 80% детей с фенилкетонурией и | | | | |с фенилкетонурией и врожденным |и врожденным гипотериозом; |врожденным гипотериозом; снизить| | | | |гипотериозом; снизить |снизить младенческую смертность |младенческую смертность | | | | |младенческую смертность |от наследственных заболеваний |от наследственных заболеваний | | | | |от наследственных заболеваний |на 5% |на 5% | | | | |на 5% | | | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |2. |Совершенствование специализированной|200,0 | | | | | |амбулаторно-поликлинической помощи | | | | | | |детям | | | | | +----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+ |2.1.|Обеспечение проведения |200,0 |Приобретение индивидуальных |Приобретение индивидуальных | | | |и усовершенствования универсального | |ушных вкладышей для проведения |ушных вкладышей для проведения | | | |аудиологического скрининга | |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга | | | |новорожденных и детей первого года | |в количестве 4000 шт. позволит |в количестве 4000 шт. позволит | | | |жизни | |охватить 36% новорожденных |охватить 36% новорожденных | | | | | | и детей первого года жизни |и детей первого года жизни | | | | | |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом | | | | | |(4000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить | | | | | |инвалидизацию детей с нарушением|инвалидизацию детей с нарушением| | | | | |слуха на 5% |слуха на 5% | | |————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————| VIII. ПОДПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА ОСНОВНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 ГОД 1. Паспорт подпрограммы |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"Формирование навыков здорового образа жизни | | |и профилактика основных неинфекционных | | |заболеваний у населения" на 2012 год | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основание для разработки |Постановление Правительства Амурской области | |программы |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении | | |Порядков принятия решений о разработке | | |долгосрочных целевых программ, их | | |формирования и реализации, а также проведения| | |оценки эффективности" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственный заказчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основной разработчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |Снижение распространенности факторов риска | | |основных неинфекционных заболеваний | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные задачи |Повышение мотивации всех слоев населения | |подпрограммы |к здоровому образу жизни, повышение | | |санитарно-гигиенической культуры населения | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |Совершенствование гигиенического образования | |мероприятий |и воспитания населения по вопросам | | |профилактики заболеваний и укрепления | | |здоровья | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки реализации |2012 год | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Объем и источники |Общий объем финансирования программы | |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 1066,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |1. Снижение распространенности факторов риска| |результаты реализации |неинфекционных заболеваний: | |подпрограммы | | | |увеличение на 20% числа лиц, систематически | | |занимающихся физической культурой, снижение | | |распространенности избыточной массы тела | | |на 15%, снижение доли курящих среди лиц | | |моложе 15 лет на 25%, старше 15 лет - на 15%.| | | | | |2. Формирование у населения навыков здорового| | |образа жизни | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации Наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и утраты работоспособности в области являются основные неинфекционные заболевания (далее - ОНЗ) и травматизм, на долю которых приходится более 80% общей смертности населения. ОНЗ - это ряд заболеваний, включающих сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные заболевания, психические расстройства, диабет. Они имеют длительный инкубационный период, симптомы проявляются через 5 - 30 лет после воздействия факторов риска, связанных с образом жизни и состоянием окружающей среды. В области продолжается рост заболеваемости населения ОНЗ. По болезням системы кровообращения общая заболеваемость составила в 2008 г. 238,7; в 2009 г. - 249,7; в 2010 г. - 258,5 на 1000 чел. взрослого населения, в том числе: впервые зарегистрированные случаи в 2008 г. составили 21,6; в 2009 г. - 24,1; в 2010 г. - 23,6 случая на 1000 тыс. взрослого населения. 2.2. Описание проблемы Основные неинфекционные заболевания, несмотря на их принадлежность к различным классам, имеют целый ряд общих факторов риска их возникновения: стресс, нерациональное питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем, наследственность. Без высокой гигиенической культуры населения, которое способно осознанно изменить свой образ жизни в позитивную сторону, трудно реализовать правильные управленческие решения. Привлечение средств массовой информации к пропаганде здорового образа жизни - одно из важнейших условий эффективности этой работы. Изготовление и прокат социальной рекламы на радио и телевидении, освещение в газетах, тиражирование печатной продукции по вопросам коррекции факторов риска ОНЗ позволят повысить уровень гигиенических знаний у населения, мотивацию необходимости здорового образа жизни. 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики В рамках программных мероприятий предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по снижению распространенности факторов риска основных неинфекционных заболеваний на протяжении всего срока реализации долгосрочной целевой программы. В рамках долгосрочной целевой программы "Здоровое поколение" на 2009 - 2010 годы подготовлены и тиражированы информационно-пропагандистские материалы санитарно-просветительской направленности. Также на территории области действуют 4 центра здоровья, что позволило расширить методы профилактики, изменило концептуальный подход к выявлению факторов риска развития заболеваний у детей и взрослых центров здоровья. Несмотря на то, что вышеперечисленные мероприятия позволяют говорить о программно-целевом подходе к решению проблемы снижения негативных тенденций в вопросах заболеваемости, смертности посредством выявления и коррекции факторов риска ОНЗ, повышения санитарной грамотности населения и его мотивации к здоровому образу жизни, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить решение проблемы в комплексе лечебных и профилактических мероприятий. Необходимо постоянно повышать мотивацию всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышать санитарно-гигиеническую культуру населения путем пропаганды всего вышеперечисленного в средствах массовой информации. 3. Цели и задачи подпрограммы Цели: сохранение и укрепление здоровья, снижение распространенности факторов риска основных неинфекционных заболеваний у населения Амурской области. Задачи подпрограммы Таблица N 1 |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————|————————————————————————————| | | | | | описание результата | количественная оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| |1. |Повышение мотивации всех |Низкий уровень |2012 год |Увеличение охвата |Изготовление санитарно - | | |слоев населения |санитарно-гигиенической | |населения информационно -|просветительской литературы,| | |к здоровому образу жизни. |культуры населения. | |наглядным материалом |создание и прокат социальной| | |Повышение санитарно - |Недостаточное количество| |на 15%, телевизионной |рекламы на радио | | |гигиенической культуры |имеющихся центров | |и радиоинформацией на 15%|и телевидении | | |населения, профилактика |здоровья для охвата | | | | | |неинфекционных заболеваний|всего населения области | | | | |———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————| 4. Система мероприятий подпрограммы |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п |программных мероприятий| всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение | | санитарно-гигиенической культуры населения | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики| | неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |1.1.1.|Изготовление социальной|32,0 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 7 видов | | |рекламы на телевидении | | |области |1-минутной социальной | | | | | |"Амурский |рекламы (по факторам риска| | | | | |областной центр |и вредным привычкам) | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.2.|Прокат социальной |485,0 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Прокат социальной рекламы | | |рекламы на телевидении | | |области |(7 видеороликов | | | | | |"Амурский |по 1 минуте 2 раза | | | | | |областной центр |в месяц) | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3. |Изготовление социальной|18,3 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 7 видов | | |рекламы на радио | | |области |социальной рекламы | | | | | |"Амурский |(по факторам риска | | | | | |областной центр |и вредным привычкам, | | | | | |медицинской |1 мин.) | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.4.|Прокат социальной |58,6 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Еженедельный прокат | | |рекламы на радио | | |области |7 сюжетов в течение | | | | | |"Амурский |12 месяцев | | | | | |областной центр | | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной |103,5 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Изготовление 6 видов | | |продукции по вопросам | | |области |памяток для населения | | |здорового образа жизни | | |"Амурский |(18 тыс. экз.) по факторам| | | | | |областной центр |риска | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | +------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+ |1.1.6.|Публикации в местных |368,6 |2012 год |ГБУЗ Амурской |Ежемесячные публикации | | |газетах | | |области |(формат A 4) | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной центр | | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | |——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| 5. Механизм реализации подпрограммы Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство здравоохранения области. Основными исполнителями подпрограммы являются учреждения здравоохранения области. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Министерство здравоохранения области: проводит мониторинг реализации подпрограммы; контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы. Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения. Механизм реализации программы предполагает финансирование за счет средств областного бюджета. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 1066,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год| | |областной| | | | бюджет | | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| |Всего по программе |1066,0 |1066,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 | |---------------------------------------------+---------+--------| |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | |—————————————————————————————————————————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, |В том числе| | п/п | | областной | по годам | | | | бюджет |———————————| | | |(тыс. руб.)| 2012 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | |Всего по подпрограмме |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1. |Повышение мотивации всех слоев населения |1066,0 |1066,0 | | |к здоровому образу жизни, повышение | | | | |санитарно-гигиенической культуры населения| | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического |1066,0 |1066,0 | | |образования и воспитания населения | | | | |по вопросам профилактики неинфекционных | | | | |заболеваний и укрепления здоровья | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |1066,0 |1066,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0 |32,0 | | |на телевидении | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |32,0 |32,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении |485,0 |485,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |485,0 |485,0 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио |18,3 |18,3 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |18,3 |18,3 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |58,6 |58,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |58,6 |58,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5 |103,5 | | |по вопросам здорового образа жизни | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |103,5 |103,5 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |368,6 |368,6 | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Капитальные вложения | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |НИОКР | | | +------+------------------------------------------+-----------+-----------+ | |Прочие нужды |368,6 |368,6 | |——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————| 7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации подпрограммы Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| | N | Наименование индикатора | Единица | Значение |Показатель| |п/п| эффективности |измерения| показателя | по годам | | | | |за предшествующий|реализации| | | | | год | | | | | |—————————————————|——————————| | | | | 2011 год | 2012 год | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| | |Подпрограмма "Формирование | | | | | |навыков здорового образа жизни| | | | | |и профилактика основных | | | | | |неинфекционных заболеваний | | | | | |у населения" | | | | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| |1. |Индикатор 1: охват |% |18 |20 | | |профилактическими | | | | | |мероприятиями детей, | | | | | |подростков и молодежи | | | | | |в возрасте от 7 до 17 лет | | | | |———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————| Коэффициенты мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Наименование мероприятий |Коэффициенты| | п/п | | значимости | | | |программных | | | |мероприятий | | | |————————————| | | | 2012 год | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| |1. |Повышение мотивации всех слоев населения |1,0 | | |к здоровому образу жизни, повышение | | | |санитарно-гигиенической культуры населения | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического образования|1,0 | | |и воспитания населения по вопросам | | | |профилактики неинфекционных заболеваний | | | |и укрепления здоровья | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |0,15 | | |на телевидении | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении |0,2 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио |0,15 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |0,2 | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции по вопросам |0,15 | | |здорового образа жизни | | +------+--------------------------------------------+------------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |0,15 | |——————|————————————————————————————————————————————|————————————| Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе | | п/п | | всего | результат | по годам | | | | (тыс. руб.) | в стоимостном | реализации | | | | |или количественном|——————————————————| | | | | выражении | 2012 год | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| | |Всего по подпрограмме |1066,0 | |1066,0 тыс. руб. | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1. |Повышение мотивации всех слоев |1066,0 | | | | |населения к здоровому образу | | | | | |жизни, повышение санитарно - | | | | | |гигиенической культуры населения| | | | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического|1066,0 | | | | |образования и воспитания | | | | | |населения по вопросам | | | | | |профилактики неинфекционных | | | | | |заболеваний и укрепления | | | | | |здоровья | | | | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0 |Изготовление |Изготовление | | |на телевидении | |7 видов 1-минутной|7 видов 1-минутной| | | | |социальной рекламы|социальной рекламы| | | | |(по факторам |(по факторам риска| | | | |риска и вредным |и вредным | | | | |привычкам) |привычкам) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы |485,0 |Прокат социальной |Прокат социальной | | |на телевидении | |рекламы |рекламы | | | | |(7 видеороликов |(7 видеороликов | | | | |по 1 минуте 2 раза|по 1 минуте 2 раза| | | | |в месяц) |в месяц) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |18,3 |Изготовление |Изготовление | | |на радио | |7 видов социальной|7 видов социальной| | | | |рекламы |рекламы | | | | |(по факторам риска|(по факторам риска| | | | |и вредным |и вредным | | | | |привычкам) |привычкам) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы |58,6 |Еженедельный |Еженедельный | | |на радио | |прокат 7 сюжетов |прокат 7 сюжетов | | | | | |в течение | | | | | |6 месяцев | | | | | |(по графику) | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5 |Изготовление |Изготовление | | |по вопросам здорового образа | |6 видов памяток |6 видов памяток | | |жизни | |для населения |для населения | | | | |(18 тыс. экз.) |(18 тыс. экз.) | | | | |по факторам риска |по факторам риска | +------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |368,6 |Ежемесячные |12 публикаций | | | | |публикации |(формат A 4) | | | | |(формат A 4) | | | | | |по проблемам | | | | | |профилактики ОНЗ | | |——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————| 8. Организация управления реализацией подпрограммы Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством здравоохранения области - государственным заказчиком подпрограммы. При необходимости государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы. Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности, государственных контрактов и включает: периодическую отчетность исполнителей о реализации мероприятий подпрограммы; контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении программы в соответствии с порядком, установленным государственным заказчиком. Министерство здравоохранения области представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные итоговые отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств. IX. ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73; от 25.04.2012 г. N 236; от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373) 1. Паспорт подпрограммы (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73; от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373) |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"Строительство объектов здравоохранения" | | |на 2012 - 2014 годы | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основания для разработки |Федеральная целевая программа "Экономическое | |программы |и социальное развитие Дальнего Востока | | |и Забайкалья на период до 2013 года", | | |утвержденная постановлением Правительства РФ | | |от 15.04.1996 N 480; | | | | | |Федеральный закон от 06.10.1999 | | |N 184-ФЗ "Об общих принципах организации | | |законодательных (представительных) | | |и исполнительных органов государственной | | |власти субъектов Российской Федерации" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственный заказчик |Министерство строительства и архитектуры | |подпрограммы |области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основной разработчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |Приведение материально-технической базы | | |учреждений здравоохранения в соответствие | | |предъявляемым к ним нормативным требованиям, | | |а также в соответствие требованиям порядков | | |оказания медицинской помощи | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные задачи |1. Совершенствование оказания хирургической | |подпрограммы |помощи населению области. | | |2. Обеспечение доступности медицинской помощи| | |сельскому населению | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |1. Строительство хирургического корпуса | |мероприятий |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная | | |клиническая больница", г. Благовещенск. | | | | | |2. Софинансирование объектов капитального | | |строительства муниципальной собственности | | |в сфере здравоохранения | | | | | |3. Строительство здания амбулатории на 150 | | |посещений с дневным стационаром на 20 коек в | | |с. Тыгда Магдагачинского района | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки реализации |2012 - 2014 годы | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ | Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3279149,7 тыс. рублей, | | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |151539,7 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 120539,7 тыс. руб.; | | |2013 год - 27000,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 4000,0 тыс. руб.; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 200,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------| |Ожидаемые конечные |Ввод в эксплуатацию объектов | |результаты реализации |здравоохранения | |подпрограммы | | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" - ведущее учреждение здравоохранения области, располагающее современными лечебно-диагностическими технологиями, что позволяет обеспечивать потребность детского населения в специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичные ее виды. МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенск является муниципальным учреждением здравоохранения, основной задачей которого является удовлетворение населения медицинскими услугами и лечебно-профилактическими мероприятиями. Деятельность данных учреждений вносит существенный вклад в развитие системы здравоохранения области. Строительство здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района позволит оказывать качественную медицинскую помощь населению с. Тыгда и ближайших поселений Магдагачинского района. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) 2.2. Описание проблемы Условия, в которых сегодня функционируют хирургические отделения, не позволяют обеспечить проведение необходимого обследования и лечения на современном уровне. Специализированные отделения не имеют необходимых площадей. Недостаток площадей, устаревшая планировка зданий, неисправность вентиляционных систем, горячего и холодного водоснабжения, канализации, больничных лифтов, электроснабжения нарушают внутренний режим и создают неблагоприятную обстановку в социально значимых учреждениях. Строительство хирургического блока на 250 коек ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" и хирургического блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенска будут способствовать выполнению стандартов оказания медицинской помощи, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, обеспечению оптимальных условий пребывания больных в стационаре, достижению современного качества обслуживания пациентов, соблюдению гигиены труда медицинских работников, приведению площадей функциональных помещений в соответствие санитарному законодательству; наличию необходимых площадей для размещения современного медицинского оборудования. Выбор места расположения для строительства здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района обусловлен рядом причин: отсутствие в с. Тыгда здания для оказания медицинской помощи, отвечающего санитарным и социальным нормам; отдаленность с. Тыгда от районного центра п. Магдагачи. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) Решение данных проблем позволит обеспечить доступность амбулаторной помощи жителям с. Тыгда и ближайших поселений Магдагачинского района, улучшить условия труда медицинского персонала, снизить социальную напряженность среди населения. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) В рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" ведется строительство хирургического корпуса на 250 коек ГБУЗ Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" и хирургического блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница" г. Благовещенск. Строительство здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда решит проблему оказания медицинской помощи населению с. Тыгда и ближайших поселений Магдагачинского района. В рамках программных мероприятий предусматривается введение в эксплуатацию социально значимых объектов здравоохранения. 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы Цель - приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие предъявляемым к ним нормативным требованиям, а также в соответствие требованиям порядков оказания медицинской помощи. Задачи подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————|———————————————————| | | | | | описание результата | количественная | | | | | | (качественная | оценка | | | | | | характеристика) | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————| |1. |Совершенствование оказания|Отсутствие необходимого |2012 - |Повышение уровня |Ввод в эксплуатацию| | |хирургической помощи |количества площадей, |2014 года |хирургической помощи |2 объектов | | |населению области |неисправность вентиляционных| |населению и улучшение|здравоохранения | | | |систем, горячего и холодного| |условий пребывания | | | | |водоснабжения, канализации, | |больных в стационаре | | | | |больничных лифтов, | | | | | | |электроснабжения | | | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————| |2 |Обеспечение доступности |Отсутствие в с. Тыгда здания| 2012 год |Повышение уровня |Ввод в | | |медицинской помощи |для оказания медицинской | |оказания медицинской |эксплуатацию 1 | | |сельскому населению |помощи, отвечающего | |помощи населению |объекта | | | |санитарным и социальным | |с. Тыгда и ближайших |здравоохранения | | | |нормам | |поселений | | | | | | |Магдагачинского | | | | | | |района | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————| 4. Система программных мероприятий (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73; от 25.04.2012 г. N 236; от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373) |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |1. |Совершенствование оказания | | | | | | |хирургической помощи | | | | | | |населению области | | | | | +----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.1.|Строительство хирургического|1854560,0 |2012 - |Министерство |Строительство хирургического| | |корпуса на 250 коек | |2014 годы |строительства и |корпуса позволит повысить | | |областного государственного | | |архитектуры |уровень специализированной | | |учреждения здравоохранения | | |области; |хирургической помощи | | |"Амурская областная детская | | |казенное |и улучшить условия | | |клиническая больница", | | |учреждение |пребывания детей | | |г. Благовещенск | | |"Строитель" |в стационаре | +----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2.|Софинансирование объектов |1358750,0 |2012 - |Министерство |Доступность современной | | |капитального строительства | |2014 годы |строительства |хирургической помощи | | |муниципальной собственности | | |и архитектуры |населению области | | |в сфере здравоохранения | | |области | | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |2 |Обеспечение доступности | | | | | | |медицинской помощи сельскому| | | | | | |населению | | | | | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |2.1 |Строительство здания | 65839,7 | 2012 |Министерство |Строительство здания | | |амбулатории на 150 посещений| | год |строительства и |амбулатории на 150 | | |с дневным стационаром на 20 | | |архитектуры |посещений с дневным | | |коек в с.Тыгда | | |области, |стационаром на 20 коек | | |Магдагачинского района | | |государственное |в с. Тыгда позволит | | | | | |казенное |оказывать | | | | | |учреждение |качественную | | | | | |Амурской области|медицинскую помощь | | | | | |"Строитель" |населению с. Тыгда и | | | | | | |ближайших поселений | | | | | | |Магдагачинского района | |————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| 5. Механизм реализации программы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) Ответственным за реализацию подпрограммы является министерство строительства и архитектуры области. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий по строительству объектов здравоохранения осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области в форме капитальных вложений в основные средства государственного казенного учреждения Амурской области "Строитель", созданного на базе имущества, находящегося в областной собственности, а также во вновь строящиеся объекты, не закрепленные за указанным учреждением. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения осуществляется в порядке согласно приложению N 2 к подпрограмме. Для реализации подпрограммы предусматривается использовать, помимо средств областного и местного бюджетов, средства федерального бюджета. Министерство строительства и архитектуры области: проводит мониторинг реализации программы; контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; в установленном порядке представляет в министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области информацию о ходе реализации подпрограммы. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 11.07.2012 г. N 373) Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы - 3 279 149,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 151 539,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 120 539,7 тыс. рублей; 2013 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 4 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год- 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год- 1 350,0тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| | Наименование |Всего | 2012 год |2013 год |2014 год| | мероприятий | | | | | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Всего по программе|3 279 149,7|1 311 089,7|1 963 860,0| 4 200,0| |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Капитальные |3 279 149,7|1311089,7 |1 963 860,0|4 200,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |вложения | | | | | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Федеральный бюджет|3 111060,0 |1 175 550,0|1 935 510,0|0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Областной бюджет |151 539,7 | 120 539,7 |27 000,0 |4 000,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Местный бюджет | 16 550,0 | 15 000,0 | 1 350,0 |200,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |НИОКР |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Федеральный бюджет|0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Областной бюджет |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Прочие нужды |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Федеральный бюджет|0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| |Областной бюджет |0,0 | 0,0 |0,0 |0,0 | |——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |———|—————————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————| |N | Наименование |Вид | Объемы |В том числе: | |п/п| мероприятий |расходов | финанси- | | | | |(капи- | рования | | | | |тальные | (всего) | | | | |вложения,| |————————————|—————————|————————| | | |НИОКР, | |федеральный |областной|местный | | | |прочие | |бюджет |бюджет |бюджет | | | |расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |Всего по | |3 279 149,7|3 111 060,0 |151 539,7|16 550,0| | |подпрограмме | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |1 |Совершенствова- | |3 213 310,0|3 111060,0 |85 700,0 |16 550,0| | |ние оказания | | | | | | | |хирургической | | | | | | | |помощи | | | | | | | |населению | | | | | | | |области | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |1.1|Строительство |Капиталь-| | | | | | |хирургического |ные | | | | | | |корпуса на 250 |вложения | | | | | | |коек областного | | | | | | | |государственного | | | | | | | |учреждения | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | |"Амурская | | | | | | | |областная детская| | | | | | | |клиническая | | | | | | | |больница", | | | | | | | |г. Благовещенск | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2012 год | |738 550,0,0| 687 350,0 |51200,0 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2013 год | |1 114 010,0|1 100 510,0 |13 500,0 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2014 год | | 2 000,0 | 0,0 |2 000,0 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |Итого | |1 854 560,0|1 787 860,0 |66 700,0 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |1.2|Софинансировани |Капиталь-| | | | | | |е |ные | | | | | | |объектов |вложения | | | | | | |капитального | | | | | | | |строительства | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | |собственности в | | | | | | | |сфере | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2012 год | | 506 700,0 | 488 200,0 | 3 500,0 |15 000,0| |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2013 год | | 849 850,0 | 835 000,0 | 13 500,0| 1 350,0| |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2014 год | | 2 200,0 | 0,0 | 2 000,0 | 200,0 | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |Итого | |1 358 750,0| 1 323 200,0| 19 000,0|16 550,0| |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |2 |Обеспечение | | 65 839,7 | |65 839,7 | | | |доступности | | | | | | | |медицинской | | | | | | | |помощи | | | | | | | |сельскому | | | | | | | |населению | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| |2.1|Строительство |Капиталь-| | | | | | |здания |ные | | | | | | |амбулатории на |вложения | | | | | | |150 посещений с | | | | | | | |дневным | | | | | | | |стационаром на | | | | | | | |20 | | | | | | | |коек в с. Тыгда | | | | | | | |Магдагачинского | | | | | | | |района | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |2012 год | | 65 839,7 | |65 839,7 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| | |Итого | | 65 839,7 | |65 839,7 | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————| 7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации программы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236) Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————————————| |N | Наименование |Единица |Значение | Показатель по годам | |п/п| индикатора |измерения|показателя за| реализации | | | эффективности | |предшествую- | | | | | |щий год | | | | | |—————————————|—————|——————|—————————| | | | | 2011 год |2012 | 2013 | 2014 год| | | | | |год | год | | |———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————| |1 |Подпрограмма | | | | | | | |"Строительство | | | | | | | |объектов | | | | | | | |здравоохранения" | | | | | | |———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————| | |Индикатор | % | |100 | | 100 | | |1 Готовность ввода в| | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | |———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————| Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |——|———————————————————————————————————————|———————————————————————————| | | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | | | | программных мероприятий | | | |—————————|———————|—————————| | | |2012 год | 2013 | 2014 год| |——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————| |1.|Хирургический корпус на 250 коек | 0,3 | 0,5 | 0,5 | | |областного государственного учреждения | | | | | |здравоохранения "Амурская областная | | | | | |детская клиническая больница", | | | | | |г. Благовещенск | | | | |——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————| |2 |Софинансирование объектов капитального | 0,3 | 0,5 | 0,5 | | |строительства муниципальной | | | | | |собственности в сфере здравоохранения | | | | |——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————| |3 |Строительство здания амбулатории на 150| 0,4 | | | | |посещений с дневным стационаром на 20 | | | | | |коек в с. Тыгда Магдагачинского района | | | | |——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————| Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 8. Организация управления реализацией подпрограммы Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется министерством здравоохранения области - государственным заказчиком подпрограммы. При необходимости государственный заказчик вносит в установленном порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы. Контроль ведется на основании государственной статистической отчетности, государственных контрактов и включает: периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы; контроль за целевым и эффективным использованием средств; контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения государственных заказов, объемов работ. Министерство строительства и архитектуры области отчитывается об использовании выделенных им средств на выполнении подпрограммы в министерство здравоохранения области и министерство экономического развития, промышленности и транспорта области. (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802) Приложение N 1 к подпрограмме СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ (В редакции Постановлений Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236; от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373) |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |N | Наименование |Финанси- | Планируемый | В том числе по годам реализации | |п/п| мероприятия |рование, | результат в | | | | |всего | стоимостном или | | | | |(тыс. руб.)| количественном | | | | | | выражении | | | | | | |———————————————————|———————————————|———————————————————| | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | | | | | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| | |Всего по | 3279149,7 | | 1311089,7 | 1963860,0 | 4200,0 | | |подпрограмме | | | | | | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |1 |Совершенствование | | | | | | | |оказания | | | | | | | |хирургической | | | | | | | |помощи населению | | | | | | | |области | | | | | | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |1.1|Строительство | 1854560,0 |Строительство | | |Строительство | | |хирургического | |хирургического | | |хирургического | | |корпуса на 250 коек | |корпуса позволит | | |корпуса позволит | | |областного | |повысить уровень | | |повысить уровень | | |государственного | |специализированной | | |специализированной | | |учреждения | |хирургической | | |хирургической | | |здравоохранения | |помощи и улучшить | | |помощи и улучшить | | |"Амурская областная | |условия пребывания | | |условия пребывания | | |детская клиническая | |детей в стационаре.| | |детей в стационаре.| | |больница", | |Ввод объекта на 250| | |Ввод объекта на 250| | |г. Благовещенск | |коек в | | |коек в | | | | |эксплуатацию | | |эксплуатацию | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |1.2|Софинансирование | 1358750,0 |Повышение уровня | | |Повышение уровня | | |объектов капитального| |хирургической | | |хирургической | | |строительства | |помощи населению | | |помощи населению | | |муниципальной | |и улучшение | | |и улучшение | | |собственности в сфере| |условий пребывания | | |условий пребывания | | |здравоохранения | |в стационаре | | |в стационаре | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |2 |Обеспечение | | | | | | | |доступности | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | |сельскому населению | | | | | | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| |2.1|Строительство здания | 65839,7 |Строительство |Строительство | | | | |амбулатории на 150 | |здания амбулатории |здания амбулатории | | | | |посещений с дневным | |на 150 посещений с |на 150 посещений с | | | | |стационаром на 20 | |дневным |дневным | | | | |коек в с. Тыгда | |стационаром на 20 |стационаром на 20 | | | | |Магдагачинского | |коек в с. Тыгда |коек в с. Тыгда | | | | |района | |позволит оказывать |позволит оказывать | | | | | | |качественную |качественную | | | | | | |медицинскую |медицинскую | | | | | | |помощь населению |помощь населению | | | | | | |с. Тыгда и |с. Тыгда и | | | | | | |ближайших |ближайших | | | | | | |поселений |поселений | | | | | | |Магдагачинского |Магдагачинского | | | | | | |района |района | | | |———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————| Приложение N 2 к подпрограмме ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) 1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (далее - муниципальные образования), критерии отбора муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии). Субсидия предоставляется в целях обеспечения нормативных требований, предъявляемых к медицинским учреждениям. 2. Условиями предоставления субсидий являются: наличие утвержденных и действующих муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия; наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств на финансирование объектов капитального строительства в сфере здравоохранения в объеме не менее 10% от размера субсидий областного бюджета. 3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: уровень технической готовности объекта капитального строительства в сфере здравоохранения не менее 35%; наличие у муниципального образования потребности в обеспечении стационарной и амбулаторной поликлинической помощи. 4. Министерство строительства и архитектуры области осуществляет сбор заявок от муниципальных образований в 2012 году до 1 марта, в последующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому. 5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается по следующей формуле: Vn Сn = С x ----, V где: Сn - размер субсидий бюджету n-го муниципального образования области; С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на реализацию программных мероприятий; Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием для финансирования мероприятий программы; V - общий объем заявленных средств по объектам муниципальных образований, включенным в перечень на предоставление субсидий в планируемом финансовом году. 6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения утверждается Правительством области. 7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с соглашением, заключенным между министерством строительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель) и муниципальным образованием. 8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главным распорядителем исходя из степени достижения муниципальным образованием установленного соглашением значений показателя результативности предоставления субсидии. 9. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления в установленном порядке на счет бюджета соответствующего муниципального образования. Перечисление главным распорядителем средств областного бюджета субсидий муниципальным образованиям осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями. 10. Средства, поступающие из областного бюджета на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, отражаются в бюджетах муниципальных образований в соответствии с бюджетной классификацией. 11. Ответственность за достоверность сведений, представляемых главному распорядителю средств областного бюджета, и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования. 12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 13. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению. 14. В случае увеличения в текущем финансовом году утвержденного объема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектуры области осуществляет дополнительное распределение. 15. Перераспределение (дополнительное распределение) осуществляется на основании письменного обращения муниципального образования о дополнительной потребности путем внесения изменений в постановление о распределении субсидии. 16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. X. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) (Дополнена - Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 г. N 73) 1. Паспорт подпрограммы |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"Совершенствование медицинской помощи больным| | |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основания для разработки |1. Постановление Правительства Российской | |подпрограммы |Федерации от 27.12.2011 N 1164 | | |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных | | |ассигнований федерального бюджета | | |мероприятий, направленных | | |на совершенствование медицинской помощи | | |больным с онкологическими заболеваниями". | | | | | |2. Постановление Правительства Амурской | | |области от 07.12.2007 N 28 | | |"Об утверждении Порядков принятия решений | | |о разработке долгосрочных целевых программ, | | |их формирования и реализации, а также | | |проведения оценки эффективности" | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственные заказчики |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы |(координатор подпрограммы), министерство | | |строительства и архитектуры области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основной разработчик |Министерство здравоохранения области | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цель подпрограммы |Снижение инвалидности и смертности | | |при злокачественных новообразованиях | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные задачи |Совершенствование оказания специализированной| |подпрограммы |и высокотехнологичной медицинской помощи | | |больным со злокачественными новообразованиями| +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |1. Реконструкция отделения лучевой терапии | |мероприятий |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский | | |областной онкологический диспансер". | | | | | |2. Обеспечение оказания специализированной и | | |высокотехнологичной помощи больным | | |со злокачественными новообразованиями. | | | | | |3. Подготовка помещений для монтажа | | |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской | | |области "Амурский областной онкологический | | |диспансер". | | | | | |4. Разработка проектно-сметной документации | | |для монтажа системы лечебного газоснабжения | | |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский | | |областной онкологический диспансер | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки реализации |2012 год | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 год - 142849,22 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |1. Увеличение доли больных | |результаты реализации |со злокачественными новообразованиями, | |подпрограммы |наблюдающихся 5 лет и более после | | |установления диагноза (пятилетняя | | |выживаемость), до 52%. | | | | | |2. Снижение смертности населения | | |от злокачественных новообразований | | |до 163,0 на 100 тысяч человек населения | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации В Амурской области ежегодно заболевают одной из форм злокачественных опухолей около 2600 человек и умирают почти 1300 человек. Онкологические заболевания занимают второе место в структуре причин смертности населения. Смертность от злокачественных новообразований составляет 171,4 случая на 100 тыс. населения. В структуре смертности по Амурской области на первом месте рак легких (12,4%), на втором - рак кожи (12,4%), на третьем - рак молочной железы, 11,4%. В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности - 31,7% (по России - 29,2%). Показатель летальности больных злокачественными новообразованиями в течение года после установления диагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающих состояние диагностики и лечения данной категории пациентов. В 2010 году высоким остается этот показатель у больных раком пищевода (61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%). 2.2. Описание проблемы Одним из главных направлений в доступной специализированной помощи онкологическим больным считается лучевая терапия, для оказания которой требуется специальное помещение. В настоящее время оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями осуществляется не на должном уровне, что сказывается на результатах лечения и продолжительности жизни больных. Необходимо приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения больных с онкологической патологией. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики Реализация в области в 2011 году мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013 годы" (подпрограмма "Онкология") и "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 - 2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение злокачественных новообразований современные технологии, укрепить материально-техническую базу первичного онкологического звена и областного онкологического диспансера, обеспечить доступность паллиативного лечения и реабилитации онкологических больных, организовать информационно-пропагандистскую систему профилактики онкологических заболеваний. В рамках программных мероприятий предусмотрена реконструкция отделения лучевой терапии корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский областной онкологический диспансер". Разработка данной подпрограммы обусловлена обеспечением финансирования мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 N 1164. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, требуют комплексного и системного решения. (Дополнен - Постановление Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Цель - снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях. Задачи подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование | Период | Ожидаемый результат | |п/п| |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————| | | | | | описание |количественная| | | | | | результата | оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————| |1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 год |Совершенствование|Реконструкция | | |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости | |оказания |отделения | | |медицинской помощи больным |и смертности | |медицинской |лучевой | | |со злокачественными новообразованиями |населения | |помощи больным |терапии | | | |от злокачественных| |с онкологическими|корпуса | | | |новообразований | |заболеваниями |ГБУЗ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический| | | | | | |диспансер", | | | | | | |приобретение | | | | | | |медицинского | | | | | | |оборудования в| | | | | | |соответствии с| | | | | | |Порядком | | | | | | |оказания | | | | | | |медицинской | | | | | | |помощи | | | | | | |населению при | | | | | | |онкологических| | | | | | |заболеваниях, | | | | | | |утвержденным | | | | | | |приказом Мин- | | | | | | |здравсоцразви-| | | | | | |тия России от | | | | | | |03.12.2009 | | | | | | |N 944н, 650 | | | | | | |единиц | | | | | | |лекарственных | | | | | | |препаратов для| | | | | | |проведения | | | | | | |высокоэффек- | | | | | | |тивного | | | | | | |лечения 30 | | | | | | |онкологическим| | | | | | |больным, | | | | | | |подготовка | | | | | | |помещений для | | | | | | |монтажа | | | | | | |медицинского | | | | | | |оборудования, | | | | | | |разработка | | | | | | |проектно- | | | | | | |сметной | | | | | | |документации | | | | | | |для монтажа | | | | | | |системы | | | | | | |лечебного | | | | | | |газоснабжения | | | | | | |стационара | | | | | | |ГБУЗ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический| | | | | | |диспансер" | |———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————| 4. Система мероприятий подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 15.03.2012 г. N 105) |——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование программных мероприятий | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | | всего |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | |——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии|58596,42 |2012 год |Министерство |Реконструкция отделения | | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский| | |строительства |лучевой терапии корпуса | | |областной онкологический диспансер" | | |и архитектуры |ГБУЗ Амурской области | | | | | |области, |"Амурский областной | | | | | |государственное |онкологический диспансер" | | | | | |казенное | | | | | | |учреждение | | | | | | |Амурской области| | | | | | |"Строитель" | | +------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2. |Обеспечение оказания специализированной|79052,8 |2012 год |Министерство |Приобретение медицинского | | |и высокотехнологичной помощи больным | | |здравоохранения |оборудования соответствии | | |со злокачественными новообразованиями | | |области, |с Порядком оказания | | | | | |ГБУЗ Амурской |медицинской помощи населению| | | | | |области |при онкологических | | | | | |"Амурский |заболеваниях, утвержденным | | | | | |областной |приказом Минздравсоцразвития| | | | | |онкологический |России от 3 декабря 2009 г. | | | | | |диспансер" |N 944н, 650 единиц | | | | | | |лекарственных препаратов | | | | | | |позволит провести | | | | | | |высокоэффективное лечение | | | | | | |30 онкологическим больным | +------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2.1.|Приобретение оборудования |62931,8 |2012 год |Министерство |Приобретение медицинского | | | | | |здравоохранения |оборудования соответствии | | | | | |области |с Порядком оказания | | | | | | |медицинской помощи населению| | | | | | |при онкологических | | | | | | |заболеваниях, утвержденным | | | | | | |приказом Минздравсоцразвития| | | | | | |России от 3 декабря 2009 г. | | | | | | |N 944н | +------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16121,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 650 единиц | | | | | |здравоохранения |лекарственных препаратов | | | | | |области |позволит провести | | | | | | |высокоэффективное лечение | | | | | | |30 онкологическим больным | +------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |2012 год |Министерство |Подготовка помещений | | |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской| | |здравоохранения |для монтажа медицинского | | |области "Амурский областной | | |области, |оборудования | | |онкологический диспансер" | | |ГБУЗ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический | | | | | | |диспансер" | | +------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+ |1.4. |Разработка проектно-сметной |200,0 |2012 год |Министерство |Изготовление проектно - | | |документации для монтажа системы | | |здравоохранения |сметной документации | | |лечебного газоснабжения стационара | | |области, |для монтажа системы | | |ГБУЗ Амурской области "Амурский | | |ГБУЗ Амурской |лечебного газоснабжения | | |областной онкологический диспансер" | | |области | | | | | | |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический | | | | | | |диспансер" | | |——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|