Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 613

     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  подпрограммы  в  соответствии  с  порядком,  установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения  области представляет в министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах  реализации  программы   и   эффективности   использования
бюджетных средств.



                                                     Приложение N 1
                                                     к подпрограмме

        СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
                         НА 2012 - 2013 ГОДЫ
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 22.05.2012 г. N 282)

|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
| N  |    Наименование программных     | Затраты,  |  Сроки   |    Государственный    |      Ожидаемый результат       |
|п/п |           мероприятий           |   всего   |реализации|       заказчик,       |  (в количественном измерении)  |
|    |                                 |(тыс. руб.)|          |    соответствующее    |                                |
|    |                                 |           |          |   подведомственное    |                                |
|    |                                 |           |          | бюджетное учреждение, |                                |
|    |                                 |           |          |    ответственное      |                                |
|    |                                 |           |          |     за реализацию     |                                |
|    |                                 |           |          |      мероприятия      |                                |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
| 1  |                2                |     3     |    4     |           5           |               6                |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
|                1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования                |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
|1.1.|Проведение мероприятий           |8741,0     |2012 -    |Министерство           |Приобретение ежегодно расходных |
|    |по оснащению ГБУЗ Амурской       |           |2013 годы |здравоохранения        |материалов в количестве         |
|    |области "Амурская областная      |           |          |области, ГБУЗ Амурской |1500 наборов реактивов          |
|    |клиническая больница"            |           |          |области "Амурская      |для проведения пренатальной     |
|    |(региональный центр планирования |           |          |областная клиническая  |(дородовой) диагностики         |
|    |семьи и репродукции) расходными  |           |          |больница" (региональный|нарушения развития ребенка      |
|    |материалами для проведения       |           |          |центр планирования     |позволит уменьшить количество   |
|    |пренатальной (дородовой)         |           |          |семьи и репродукции)   |детей-инвалидов с нервно -      |
|    |диагностики нарушений развития   |           |          |                       |психической патологией          |
|    |ребенка                          |           |          |                       |и врожденными пороками развития;|
|    |                                 |           |          |                       |по хромосомным заболеваниям,    |
|    |                                 |           |          |                       |в том числе болезни Дауна,      |
|    |                                 |           |          |                       |уменьшить рождение больных детей|
|    |                                 |           |          |                       |на 10%; по врожденным порокам   |
|    |                                 |           |          |                       |развития нервной системы -      |
|    |                                 |           |          |                       |на 10% к уровню 2010 года       |
+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------------+--------------------------------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление  |2790,0     |2012 -    |Министерство           |Приобретение 1250 наборов       |
|    |внутриутробных инфекций          |           |2013 годы |здравоохранения        |реактивов позволит уменьшить    |
|    |у беременных и новорожденных     |           |          |области, ГБУЗ Амурской |количество детей-инвалидов      |
|    |в ГБУЗ Амурской области "Амурская|           |          |области "Амурская      |с последствиями инфекционных    |
|    |областная клиническая больница"  |           |          |областная клиническая  |поражений органов и систем      |
|    |(региональный центр планирования |           |          |больница" (региональный|у новорожденных на 10% к уровню |
|    |семьи и репродукции)             |           |          |центр планирования     |2010 года                       |
|    |                                 |           |          |семьи и репродукции)   |                                |
+----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------------+--------------------------------+
|1.3.|Обеспечение реализации           |2782,0     |2012 -    |Министерство           |Приобретение 11 наборов         |
|    |неонатального скрининга          |           |2013 годы |здравоохранения        |расходных материалов            |
|    |на наследственные и врожденные   |           |          |области, ГБУЗ Амурской |для выявления по каждому виду   |
|    |заболевания                      |           |          |области "Амурская      |наследственных заболеваний      |
|    |                                 |           |          |областная клиническая  |(врожденный гипотериоз,         |
|    |                                 |           |          |больница"              |фенилкетонурия, андрогенитальный|
|    |                                 |           |          |                       |синдром, галактоземия,          |
|    |                                 |           |          |                       |муковисцидоз) позволит уменьшить|
|    |                                 |           |          |                       |количество инвалидов с нервно - |
|    |                                 |           |          |                       |психической патологией,         |
|    |                                 |           |          |                       |нарушением полового развития    |
|    |                                 |           |          |                       |и бронхолегочной патологией     |
|    |                                 |           |          |                       |на 10%; сохранить нормальное    |
|    |                                 |           |          |                       |психическое развитие у 80% детей|
|    |                                 |           |          |                       |с фенилкетонурией и врожденным  |
|    |                                 |           |          |                       |гипотериозом; снизить           |
|    |                                 |           |          |                       |младенческую смертность         |
|    |                                 |           |          |                       |от наследственных заболеваний   |
|    |                                 |           |          |                       |на 5%                           |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
|                   2. Совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям                   |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|
|2.1.|Обеспечение проведения и         |200,0      |2012 год  |Министерство           |Приобретение индивидуальных     |
|    |усовершенствования универсального|           |          |здравоохранения        |ушных вкладышей для проведения  |
|    |аудиологического скрининга       |           |          |области, ГБУЗ Амурской |аудиологического скрининга      |
|    |новорожденных и детей первого    |           |          |области "Амурская      |в количестве 4000 шт. позволит  |
|    |года жизни                       |           |          |областная клиническая  |охватить 36% новорожденных      |
|    |                                 |           |          |больница"              |и детей первого года жизни      |
|    |                                 |           |          |                       |аудиологическим скринингом      |
|    |                                 |           |          |                       |(4000 детей), уменьшить         |
|    |                                 |           |          |                       |инвалидизацию детей с нарушением|
|    |                                 |           |          |                       |слуха на 5%                     |
|————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————————|————————————————————————————————|



                                                 Приложение N 2
                                                 к подпрограмме

        СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
               "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 22.05.2012 г. N 282)

|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |      Наименование мероприятия      |Финансирование,|     Планируемый результат      |                В том числе по годам реализации:                 |
|п/п |                                    |     всего     |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|    |                                    |  (тыс. руб.)  |           выражении            |            2012 год            |            2013 год            |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| 1  |                 2                  |       3       |               4                |               5                |               6                |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|    |Всего по подпрограмме               |14513,0        |                                |6564,0 тыс. руб.                |7949,0 тыс. руб.                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.  |Совершенствование службы            |14313,0        |                                |                                |                                |
|    |планирования семьи и медико -       |               |                                |                                |                                |
|    |генетического консультирования      |               |                                |                                |                                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |8741,0         |Приобретение ежегодно расходных |Приобретение расходных          |Приобретение расходных          |
|    |ГБУЗ Амурской области "Амурская     |               |материалов в количестве         |материалов в количестве         |материалов в количестве         |
|    |областная клиническая больница"     |               |1500 наборов реактивов          |1500 наборов реактивов          |1500 наборов реактивов          |
|    |(региональный центр планирования    |               |для проведения пренатальной     |для проведения пренатальной     |для проведения пренатальной     |
|    |семьи и репродукции) расходными     |               |(дородовой) диагностики         |(дородовой) диагностики         |(дородовой) диагностики         |
|    |материалами для проведения          |               |нарушения развития ребенка      |нарушения развития ребенка      |нарушения развития ребенка      |
|    |пренатальной (дородовой) диагностики|               |позволит уменьшить количество   |                                |                                |
|    |нарушений развития ребенка          |               |детей-инвалидов с нервно -      |                                |                                |
|    |                                    |               |психической патологией          |                                |                                |
|    |                                    |               |и врожденными пороками развития;|                                |                                |
|    |                                    |               |по хромосомным заболеваниям,    |                                |                                |
|    |                                    |               |в том числе болезни Дауна,      |                                |                                |
|    |                                    |               |уменьшить рождение больных детей|                                |                                |
|    |                                    |               |на 10%; по врожденным порокам   |                                |                                |
|    |                                    |               |развития нервной системы -      |                                |                                |
|    |                                    |               |на 10% к уровню 2010 года       |                                |                                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.2.|Профилактика и раннее выявление     |2790,0         |Приобретение 1250 наборов       |Приобретение 450 наборов        |Приобретение 800 наборов        |
|    |внутриутробных инфекций у беременных|               |реактивов позволит уменьшить    |реактивов для обследования      |реактивов для обследования      |
|    |и новорожденных в ГБУЗ Амурской     |               |количество детей-инвалидов      |беременных в региональном центре|беременных в региональном центре|
|    |области "Амурская областная         |               |с последствиями инфекционных    |планирования семьи и репродукции|планирования семьи и репродукции|
|    |клиническая больница" (региональный |               |поражений органов и систем      |ГБУЗ Амурской области "Амурская |ГБУЗ Амурской области "Амурская |
|    |центр планирования семьи            |               |у новорожденных на 10% к уровню |областная клиническая больница" |областная клиническая больница" |
|    |и репродукции)                      |               |2010 года                       |                                |                                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|1.3.|Обеспечение реализации неонатального|2782,0         |Приобретение 11 наборов         |Приобретение 6 наборов расходных|Приобретение 5 наборов расходных|
|    |скрининга на наследственные         |               |расходных материалов            |материалов для выявления        |материалов для выявления        |
|    |и врожденные заболевания            |               |для выявления по каждому виду   |по каждому виду наследственных  |по каждому виду наследственных  |
|    |                                    |               |наследственных заболеваний      |заболеваний (врожденный         |заболеваний (врожденный         |
|    |                                    |               |(врожденный гипотериоз,         |гипотериоз, фенилкетонурия,     |гипотериоз, фенилкетонурия,     |
|    |                                    |               |фенилкетонурия, андрогенитальный|андрогенитальный синдром,       |андрогенитальный синдром,       |
|    |                                    |               |синдром, галактоземия,          |галактоземия, муковисцидоз)     |галактоземия, муковисцидоз)     |
|    |                                    |               |муковисцидоз) позволит уменьшить|позволит уменьшить количество   |позволит уменьшить количество   |
|    |                                    |               |количество инвалидов с нервно - |инвалидов с нервно-психической  |инвалидов с нервно-психической  |
|    |                                    |               |психической патологией,         |патологией, нарушением полового |патологией, нарушением полового |
|    |                                    |               |нарушением полового развития    |развития и бронхолегочной       |развития и бронхолегочной       |
|    |                                    |               |и бронхолегочной патологией     |патологией на 10%; сохранить    |патологией на 10%; сохранить    |
|    |                                    |               |на 10%; сохранить нормальное    |нормальное психическое развитие |нормальное психическое развитие |
|    |                                    |               |психическое развитие у 80% детей|у 80% детей с фенилкетонурией   |у 80% детей с фенилкетонурией и |
|    |                                    |               |с фенилкетонурией и врожденным  |и врожденным гипотериозом;      |врожденным гипотериозом; снизить|
|    |                                    |               |гипотериозом; снизить           |снизить младенческую смертность |младенческую смертность         |
|    |                                    |               |младенческую смертность         |от наследственных заболеваний   |от наследственных заболеваний   |
|    |                                    |               |от наследственных заболеваний   |на 5%                           |на 5%                           |
|    |                                    |               |на 5%                           |                                |                                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|2.  |Совершенствование специализированной|200,0          |                                |                                |                                |
|    |амбулаторно-поликлинической помощи  |               |                                |                                |                                |
|    |детям                               |               |                                |                                |                                |
+----+------------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|2.1.|Обеспечение проведения              |200,0          |Приобретение индивидуальных     |Приобретение индивидуальных     |                                |
|    |и усовершенствования универсального |               |ушных вкладышей для проведения  |ушных вкладышей для проведения  |                                |
|    |аудиологического скрининга          |               |аудиологического скрининга      |аудиологического скрининга      |                                |
|    |новорожденных и детей первого года  |               |в количестве 4000 шт. позволит  |в количестве 4000 шт. позволит  |                                |
|    |жизни                               |               |охватить 36% новорожденных      |охватить 36% новорожденных      |                                |
|    |                                    |               | и детей первого года жизни     |и детей первого года жизни      |                                |
|    |                                    |               |аудиологическим скринингом      |аудиологическим скринингом      |                                |
|    |                                    |               |(4000 детей), уменьшить         |(4000 детей), уменьшить         |                                |
|    |                                    |               |инвалидизацию детей с нарушением|инвалидизацию детей с нарушением|                                |
|    |                                    |               |слуха на 5%                     |слуха на 5%                     |                                |
|————|————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|



                          VIII. ПОДПРОГРАММА
     "ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА
                 ОСНОВНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
                       У НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 ГОД

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Формирование навыков здорового образа жизни |
|                           |и профилактика основных неинфекционных       |
|                           |заболеваний у населения" на 2012 год         |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки   |Постановление Правительства Амурской области |
|программы                  |от 07.12.2007 N 28 "Об утверждении           |
|                           |Порядков принятия решений о разработке       |
|                           |долгосрочных целевых программ, их            |
|                           |формирования и реализации, а также проведения|
|                           |оценки эффективности"                        |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Снижение распространенности факторов риска   |
|                           |основных неинфекционных заболеваний          |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Повышение мотивации всех слоев населения     |
|подпрограммы               |к здоровому образу жизни, повышение          |
|                           |санитарно-гигиенической культуры населения   |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Совершенствование гигиенического образования |
|мероприятий                |и воспитания населения по вопросам           |
|                           |профилактики заболеваний и укрепления        |
|                           |здоровья                                     |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объем и источники          |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 1066,0 тыс. руб.               |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Снижение распространенности факторов риска|
|результаты реализации      |неинфекционных заболеваний:                  |
|подпрограммы               |                                             |
|                           |увеличение на 20% числа лиц, систематически  |
|                           |занимающихся физической культурой, снижение  |
|                           |распространенности избыточной массы тела     |
|                           |на 15%, снижение доли курящих среди лиц      |
|                           |моложе 15 лет на 25%, старше 15 лет - на 15%.|
|                           |                                             |
|                           |2. Формирование у населения навыков здорового|
|                           |образа жизни                                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     Наиболее распространенными причинами смертности, заболеваемости и
утраты  работоспособности  в  области являются основные неинфекционные
заболевания (далее - ОНЗ) и травматизм,  на  долю  которых  приходится
более  80%  общей  смертности  населения.  ОНЗ  - это ряд заболеваний,
включающих    сердечно-сосудистые,    онкологические,    респираторные
заболевания,  психические расстройства,  диабет.  Они имеют длительный
инкубационный период,  симптомы проявляются через 5  -  30  лет  после
воздействия  факторов  риска,  связанных  с образом жизни и состоянием
окружающей среды.
     В области  продолжается  рост  заболеваемости  населения ОНЗ.  По
болезням системы кровообращения общая заболеваемость составила в  2008
г.  238,7; в 2009 г. - 249,7; в 2010 г. - 258,5 на 1000 чел. взрослого
населения,  в том числе:  впервые зарегистрированные случаи в 2008  г.
составили 21,6; в 2009 г. - 24,1; в 2010 г. - 23,6 случая на 1000 тыс.
взрослого населения.

                        2.2. Описание проблемы

     Основные неинфекционные    заболевания,    несмотря     на     их
принадлежность  к  различным  классам,  имеют целый ряд общих факторов
риска их возникновения:  стресс,  нерациональное питание, гиподинамия,
курение, злоупотребление алкоголем, наследственность.
     Без высокой гигиенической культуры  населения,  которое  способно
осознанно  изменить  свой  образ  жизни  в позитивную сторону,  трудно
реализовать правильные  управленческие  решения.  Привлечение  средств
массовой  информации  к  пропаганде  здорового  образа жизни - одно из
важнейших условий эффективности этой  работы.  Изготовление  и  прокат
социальной  рекламы  на  радио  и  телевидении,  освещение  в газетах,
тиражирование печатной продукции по вопросам коррекции факторов  риска
ОНЗ  позволят  повысить  уровень  гигиенических  знаний  у  населения,
мотивацию необходимости здорового образа жизни.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     В рамках программных  мероприятий  предусматривается  осуществить
комплекс  взаимоувязанных  мероприятий  по снижению распространенности
факторов риска основных неинфекционных заболеваний на протяжении всего
срока реализации долгосрочной целевой программы.
     В рамках долгосрочной целевой программы "Здоровое  поколение"  на
2009      -      2010     годы     подготовлены     и     тиражированы
информационно-пропагандистские  материалы   санитарно-просветительской
направленности.
     Также на территории области  действуют  4  центра  здоровья,  что
позволило   расширить  методы  профилактики,  изменило  концептуальный
подход к выявлению факторов  риска  развития  заболеваний  у  детей  и
взрослых центров здоровья.
     Несмотря на  то,  что  вышеперечисленные  мероприятия   позволяют
говорить  о  программно-целевом  подходе  к  решению проблемы снижения
негативных тенденций в вопросах заболеваемости, смертности посредством
выявления   и  коррекции  факторов  риска  ОНЗ,  повышения  санитарной
грамотности населения и его мотивации к здоровому образу жизни,  этого
недостаточно  для того,  чтобы обеспечить решение проблемы в комплексе
лечебных и профилактических мероприятий.
     Необходимо постоянно  повышать  мотивацию  всех слоев населения к
здоровому  образу  жизни,  повышать  санитарно-гигиеническую  культуру
населения   путем  пропаганды  всего  вышеперечисленного  в  средствах
массовой информации.

                    3. Цели и задачи подпрограммы

     Цели: сохранение     и     укрепление     здоровья,      снижение
распространенности  факторов риска основных неинфекционных заболеваний
у населения Амурской области.

                         Задачи подпрограммы

                                                           Таблица N 1

|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование задачи    | Наименование решаемой  |  Период  |                 Ожидаемый результат                  |
|п/п|                          |        проблемы        |реализации|—————————————————————————|————————————————————————————|
|   |                          |                        |          |   описание результата   |   количественная оценка    |
|   |                          |                        |          |      (качественная      |                            |
|   |                          |                        |          |     характеристика)     |                            |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 |            2             |           3            |    4     |            5            |             6              |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|1. |Повышение мотивации всех  |Низкий уровень          |2012 год  |Увеличение охвата        |Изготовление санитарно -    |
|   |слоев населения           |санитарно-гигиенической |          |населения информационно -|просветительской литературы,|
|   |к здоровому образу жизни. |культуры населения.     |          |наглядным материалом     |создание и прокат социальной|
|   |Повышение санитарно -     |Недостаточное количество|          |на 15%, телевизионной    |рекламы на радио            |
|   |гигиенической культуры    |имеющихся центров       |          |и радиоинформацией на 15%|и телевидении               |
|   |населения, профилактика   |здоровья для охвата     |          |                         |                            |
|   |неинфекционных заболеваний|всего населения области |          |                         |                            |
|———|——————————————————————————|————————————————————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|  N   |     Наименование      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |   Ожидаемый результат    |
| п/п  |программных мероприятий|   всего   |реализации|   заказчик,    |    (в количественном     |
|      |                       |(тыс. руб.)|          |соответствующее |        измерении)        |
|      |                       |           |          |подведомственное|                          |
|      |                       |           |          |   бюджетное    |                          |
|      |                       |           |          |  учреждение,   |                          |
|      |                       |           |          | ответственное  |                          |
|      |                       |           |          | за реализацию  |                          |
|      |                       |           |          |  мероприятия   |                          |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|  1   |           2           |     3     |    4     |       5        |            6             |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|         1. Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение         |
|                           санитарно-гигиенической культуры населения                            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1. Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики|
|                        неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья                         |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|
|1.1.1.|Изготовление социальной|32,0       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 7 видов      |
|      |рекламы на телевидении |           |          |области         |1-минутной социальной     |
|      |                       |           |          |"Амурский       |рекламы (по факторам риска|
|      |                       |           |          |областной центр |и вредным привычкам)      |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.2.|Прокат социальной      |485,0      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Прокат социальной рекламы |
|      |рекламы на телевидении |           |          |области         |(7 видеороликов           |
|      |                       |           |          |"Амурский       |по 1 минуте 2 раза        |
|      |                       |           |          |областной центр |в месяц)                  |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.3.  |Изготовление социальной|18,3       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 7 видов      |
|      |рекламы на радио       |           |          |области         |социальной рекламы        |
|      |                       |           |          |"Амурский       |(по факторам риска        |
|      |                       |           |          |областной центр |и вредным привычкам,      |
|      |                       |           |          |медицинской     |1 мин.)                   |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.4.|Прокат социальной      |58,6       |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Еженедельный прокат       |
|      |рекламы на радио       |           |          |области         |7 сюжетов в течение       |
|      |                       |           |          |"Амурский       |12 месяцев                |
|      |                       |           |          |областной центр |                          |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной  |103,5      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Изготовление 6 видов      |
|      |продукции по вопросам  |           |          |области         |памяток для населения     |
|      |здорового образа жизни |           |          |"Амурский       |(18 тыс. экз.) по факторам|
|      |                       |           |          |областной центр |риска                     |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
+------+-----------------------+-----------+----------+----------------+--------------------------+
|1.1.6.|Публикации в местных   |368,6      |2012 год  |ГБУЗ Амурской   |Ежемесячные публикации    |
|      |газетах                |           |          |области         |(формат A 4)              |
|      |                       |           |          |"Амурский       |                          |
|      |                       |           |          |областной центр |                          |
|      |                       |           |          |медицинской     |                          |
|      |                       |           |          |профилактики"   |                          |
|——————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
здравоохранения области.
     Основными исполнителями    подпрограммы    являются    учреждения
здравоохранения области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Министерство здравоохранения области:
     проводит мониторинг реализации подпрограммы;
     контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  и
эффективное   использование   средств,   выделяемых   на    реализацию
подпрограммы;
     в установленном    порядке    представляет     в     министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.
     Механизм реализации   программы   включает  в  себя  мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
     Механизм реализации программы предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 год - 1066,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |1066,0   |1066,0  |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |1066,0   |1066,0  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|  N   |         Наименование мероприятий         |  Всего,   |В том числе|
| п/п  |                                          | областной | по годам  |
|      |                                          |  бюджет   |———————————|
|      |                                          |(тыс. руб.)|   2012    |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|  1   |                    2                     |     3     |     4     |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|      |Всего по подпрограмме                     |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |0,0        |0,0        |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.    |Повышение мотивации всех слоев населения  |1066,0     |1066,0     |
|      |к здоровому образу жизни, повышение       |           |           |
|      |санитарно-гигиенической культуры населения|           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического          |1066,0     |1066,0     |
|      |образования и воспитания населения        |           |           |
|      |по вопросам профилактики неинфекционных   |           |           |
|      |заболеваний и укрепления здоровья         |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |1066,0     |1066,0     |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы           |32,0       |32,0       |
|      |на телевидении                            |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |32,0       |32,0       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении  |485,0      |485,0      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |485,0      |485,0      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио  |18,3       |18,3       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |18,3       |18,3       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио        |58,6       |58,6       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |58,6       |58,6       |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции           |103,5      |103,5      |
|      |по вопросам здорового образа жизни        |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |103,5      |103,5      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах              |368,6      |368,6      |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Капитальные вложения                      |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |НИОКР                                     |           |           |
+------+------------------------------------------+-----------+-----------+
|      |Прочие нужды                              |368,6      |368,6      |
|——————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
| N |   Наименование индикатора    | Единица |    Значение     |Показатель|
|п/п|        эффективности         |измерения|   показателя    | по годам |
|   |                              |         |за предшествующий|реализации|
|   |                              |         |       год       |          |
|   |                              |         |—————————————————|——————————|
|   |                              |         |    2011 год     | 2012 год |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|   |Подпрограмма "Формирование    |         |                 |          |
|   |навыков здорового образа жизни|         |                 |          |
|   |и профилактика основных       |         |                 |          |
|   |неинфекционных заболеваний    |         |                 |          |
|   |у населения"                  |         |                 |          |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|
|1. |Индикатор 1: охват            |%        |18               |20        |
|   |профилактическими             |         |                 |          |
|   |мероприятиями детей,          |         |                 |          |
|   |подростков и молодежи         |         |                 |          |
|   |в возрасте от 7 до 17 лет     |         |                 |          |
|———|——————————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————|

                Коэффициенты мероприятий подпрограммы

|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|  N   |          Наименование мероприятий          |Коэффициенты|
| п/п  |                                            | значимости |
|      |                                            |программных |
|      |                                            |мероприятий |
|      |                                            |————————————|
|      |                                            |  2012 год  |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|  1   |                     2                      |     3      |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.    |Повышение мотивации всех слоев населения    |1,0         |
|      |к здоровому образу жизни, повышение         |            |
|      |санитарно-гигиенической культуры населения  |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического образования|1,0         |
|      |и воспитания населения по вопросам          |            |
|      |профилактики неинфекционных заболеваний     |            |
|      |и укрепления здоровья                       |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы             |0,15        |
|      |на телевидении                              |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы на телевидении    |0,2         |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы на радио    |0,15        |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио          |0,2         |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции по вопросам |0,15        |
|      |здорового образа жизни                      |            |
+------+--------------------------------------------+------------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах                |0,15        |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————|

               Социально-экономическая результативность
                       мероприятий подпрограммы

|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|  N   |    Наименование мероприятия    |Финансирование,|   Планируемый    |   В том числе    |
| п/п  |                                |     всего     |    результат     |     по годам     |
|      |                                |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |    реализации    |
|      |                                |               |или количественном|——————————————————|
|      |                                |               |    выражении     |     2012 год     |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|  1   |               2                |       3       |        4         |        5         |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
|      |Всего по подпрограмме           |1066,0         |                  |1066,0 тыс. руб.  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.    |Повышение мотивации всех слоев  |1066,0         |                  |                  |
|      |населения к здоровому образу    |               |                  |                  |
|      |жизни, повышение санитарно -    |               |                  |                  |
|      |гигиенической культуры населения|               |                  |                  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.  |Совершенствование гигиенического|1066,0         |                  |                  |
|      |образования и воспитания        |               |                  |                  |
|      |населения по вопросам           |               |                  |                  |
|      |профилактики неинфекционных     |               |                  |                  |
|      |заболеваний и укрепления        |               |                  |                  |
|      |здоровья                        |               |                  |                  |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |32,0           |Изготовление      |Изготовление      |
|      |на телевидении                  |               |7 видов 1-минутной|7 видов 1-минутной|
|      |                                |               |социальной рекламы|социальной рекламы|
|      |                                |               |(по факторам      |(по факторам риска|
|      |                                |               |риска и вредным   |и вредным         |
|      |                                |               |привычкам)        |привычкам)        |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.2.|Прокат социальной рекламы       |485,0          |Прокат социальной |Прокат социальной |
|      |на телевидении                  |               |рекламы           |рекламы           |
|      |                                |               |(7 видеороликов   |(7 видеороликов   |
|      |                                |               |по 1 минуте 2 раза|по 1 минуте 2 раза|
|      |                                |               |в месяц)          |в месяц)          |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |18,3           |Изготовление      |Изготовление      |
|      |на радио                        |               |7 видов социальной|7 видов социальной|
|      |                                |               |рекламы           |рекламы           |
|      |                                |               |(по факторам риска|(по факторам риска|
|      |                                |               |и вредным         |и вредным         |
|      |                                |               |привычкам)        |привычкам)        |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.4.|Прокат социальной рекламы       |58,6           |Еженедельный      |Еженедельный      |
|      |на радио                        |               |прокат 7 сюжетов  |прокат 7 сюжетов  |
|      |                                |               |                  |в течение         |
|      |                                |               |                  |6 месяцев         |
|      |                                |               |                  |(по графику)      |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.5.|Изготовление печатной продукции |103,5          |Изготовление      |Изготовление      |
|      |по вопросам здорового образа    |               |6 видов памяток   |6 видов памяток   |
|      |жизни                           |               |для населения     |для населения     |
|      |                                |               |(18 тыс. экз.)    |(18 тыс. экз.)    |
|      |                                |               |по факторам риска |по факторам риска |
+------+--------------------------------+---------------+------------------+------------------+
|1.1.6.|Публикации в местных газетах    |368,6          |Ежемесячные       |12 публикаций     |
|      |                                |               |публикации        |(формат A 4)      |
|      |                                |               |(формат A 4)      |                  |
|      |                                |               |по проблемам      |                  |
|      |                                |               |профилактики ОНЗ  |                  |
|——————|————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль   за   реализацией  подпрограммы  осуществляется
министерством здравоохранения  области  -  государственным  заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется  на  основании  государственной   статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность исполнителей  о  реализации  мероприятий
подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за    соблюдением    сроков   и   качеством   выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и
выполнении  программы  в  соответствии   с   порядком,   установленным
государственным заказчиком.
     Министерство здравоохранения области представляет в  министерство
экономического   развития,   промышленности   и   транспорта   области
ежемесячные,  ежеквартальные,  ежегодные  итоговые  отчеты  о  ходе  и
результатах   реализации   программы   и  эффективности  использования
бюджетных средств.



                           IX. ПОДПРОГРАММА
     "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ
     (В   редакции   Постановлений   Правительства   Амурской  области
от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73; от 25.04.2012 г. N 236;
от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373)

                       1. Паспорт подпрограммы
     (В   редакции   Постановлений   Правительства   Амурской  области
от 20.02.2012 г. N 73; от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373)

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Строительство объектов здравоохранения"     |
|                           |на 2012 - 2014 годы                          |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основания для разработки   |Федеральная целевая программа "Экономическое |
|программы                  |и социальное развитие Дальнего Востока       |
|                           |и Забайкалья на период до 2013 года",        |
|                           |утвержденная постановлением Правительства РФ |
|                           |от 15.04.1996 N 480;                         |
|                           |                                             |
|                           |Федеральный закон от 06.10.1999              |
|                           |N 184-ФЗ "Об общих принципах организации     |
|                           |законодательных (представительных)           |
|                           |и исполнительных органов государственной     |
|                           |власти субъектов Российской Федерации"       |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство строительства и архитектуры     |
|подпрограммы               |области                                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Приведение материально-технической базы      |
|                           |учреждений здравоохранения в соответствие    |
|                           |предъявляемым к ним нормативным требованиям, |
|                           |а также в соответствие требованиям порядков  |
|                           |оказания медицинской помощи                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |1. Совершенствование оказания хирургической  |
|подпрограммы               |помощи населению области.                    |
|                           |2. Обеспечение доступности медицинской помощи|
|                           |сельскому населению                          |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |1. Строительство хирургического корпуса      |
|мероприятий                |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная         |
|                           |клиническая больница", г. Благовещенск.      |
|                           |                                             |
|                           |2. Софинансирование объектов капитального    |
|                           |строительства муниципальной собственности    |
|                           |в сфере здравоохранения                      |
|                           |                                             |
|                           |3. Строительство здания амбулатории на 150   |
|                           |посещений с дневным стационаром на 20 коек в |
|                           |с. Тыгда Магдагачинского района              |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 - 2014 годы                             |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3279149,7 тыс. рублей, |
|                           |из них:                                      |
|                           |                                             |
|                           |средства областного бюджета -                |
|                           |151539,7 тыс. руб., в том числе:             |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 120539,7 тыс. руб.;               |
|                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;                 |
|                           |                                             |
|                           |средства федерального бюджета -              |
|                           |3111060,0 тыс. руб., в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.;              |
|                           |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.;              |
|                           |                                             |
|                           |средства местного бюджета -                  |
|                           |16550,0 тыс. руб., в том числе:              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 15000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;                 |
|                           |2014 год - 200,0 тыс. руб.                   |
+---------------------------+---------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные         |Ввод в эксплуатацию   объектов               |
|результаты реализации      |здравоохранения                              |
|подпрограммы               |                                             |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     ГБУЗ Амурской  области  "Амурская  областная  детская клиническая
больница" - ведущее учреждение здравоохранения области,  располагающее
современными   лечебно-диагностическими  технологиями,  что  позволяет
обеспечивать  потребность  детского  населения  в   специализированной
медицинской помощи, включая высокотехнологичные ее виды.
     МУЗ "Городская клиническая  больница"  г.  Благовещенск  является
муниципальным  учреждением здравоохранения,  основной задачей которого
является   удовлетворение   населения    медицинскими    услугами    и
лечебно-профилактическими мероприятиями.
     Деятельность данных  учреждений  вносит  существенный   вклад   в
развитие системы здравоохранения области.
     Строительство  здания  амбулатории  на  150  посещений  с дневным
стационаром  на  20  коек  в  с. Тыгда Магдагачинского района позволит
оказывать   качественную  медицинскую  помощь  населению  с.  Тыгда  и
ближайших  поселений Магдагачинского района. (Дополнен - Постановление
Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236)

                        2.2. Описание проблемы

     Условия, в которых сегодня функционируют хирургические отделения,
не позволяют обеспечить проведение необходимого обследования и лечения
на   современном   уровне.   Специализированные   отделения  не  имеют
необходимых  площадей.  Недостаток  площадей,  устаревшая   планировка
зданий,  неисправность  вентиляционных  систем,  горячего  и холодного
водоснабжения,  канализации,   больничных   лифтов,   электроснабжения
нарушают  внутренний  режим  и  создают  неблагоприятную  обстановку в
социально значимых учреждениях.
     Строительство хирургического  блока  на  250  коек  ГБУЗ Амурской
области  "Амурская   областная   детская   клиническая   больница"   и
хирургического  блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница"
г.  Благовещенска будут способствовать выполнению стандартов  оказания
медицинской помощи, укреплению материально-технической базы учреждений
здравоохранения,  обеспечению оптимальных условий пребывания больных в
стационаре,  достижению  современного качества обслуживания пациентов,
соблюдению гигиены труда медицинских работников,  приведению  площадей
функциональных  помещений в соответствие санитарному законодательству;
наличию необходимых площадей для размещения современного  медицинского
оборудования.
     Выбор  места расположения для строительства здания амбулатории на
150   посещений   с   дневным  стационаром  на  20  коек  в  с.  Тыгда
Магдагачинского района обусловлен рядом причин:
     отсутствие в с.  Тыгда здания для  оказания  медицинской  помощи,
отвечающего санитарным и социальным нормам;
     отдаленность с. Тыгда от районного центра п. Магдагачи. (Дополнен
- Постановление Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236)
     Решение данных    проблем    позволит    обеспечить   доступность
амбулаторной  помощи  жителям   с.   Тыгда   и   ближайших   поселений
Магдагачинского района, улучшить условия труда медицинского персонала,
снизить социальную напряженность среди населения. (В          редакции
Постановления Правительства Амурской области от 25.04.2012 г. N 236)

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 25.04.2012 г. N 236)

     В   рамках   федеральной   целевой   программы  "Экономическое  и
социальное  развитие  Дальнего  Востока и Забайкалья на период до 2013
года"  ведется  строительство  хирургического корпуса на 250 коек ГБУЗ
Амурской  области  "Амурская областная детская клиническая больница" и
хирургического  блока на 300 коек МУЗ "Городская клиническая больница"
г. Благовещенск.
     Строительство здания  амбулатории  на  150  посещений  с  дневным
стационаром на 20 коек в с.  Тыгда решит проблему оказания медицинской
помощи  населению  с.  Тыгда  и  ближайших  поселений  Магдагачинского
района.
     В рамках программных  мероприятий  предусматривается  введение  в
эксплуатацию социально значимых объектов здравоохранения.

         3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

     Цель -   приведение   материально-технической   базы   учреждений
здравоохранения   в   соответствие  предъявляемым  к  ним  нормативным
требованиям,  а также в  соответствие  требованиям  порядков  оказания
медицинской помощи.

                         Задачи подпрограммы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 25.04.2012 г. N 236)

|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————|
| N |   Наименование задачи    |   Наименование решаемой    |  Период  |           Ожидаемый результат           |
|п/п|                          |          проблемы          |реализации|—————————————————————|———————————————————|
|   |                          |                            |          | описание результата |  количественная   |
|   |                          |                            |          |    (качественная    |      оценка       |
|   |                          |                            |          |   характеристика)   |                   |
|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|
|1. |Совершенствование оказания|Отсутствие необходимого     |2012 -    |Повышение уровня     |Ввод в эксплуатацию|
|   |хирургической помощи      |количества площадей,        |2014 года |хирургической помощи |2 объектов         |
|   |населению области         |неисправность вентиляционных|          |населению и улучшение|здравоохранения    |
|   |                          |систем, горячего и холодного|          |условий пребывания   |                   |
|   |                          |водоснабжения, канализации, |          |больных в стационаре |                   |
|   |                          |больничных лифтов,          |          |                     |                   |
|   |                          |электроснабжения            |          |                     |                   |
|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|
|2  |Обеспечение доступности   |Отсутствие в с. Тыгда здания| 2012 год |Повышение уровня     |Ввод в             |
|   |медицинской помощи        |для оказания медицинской    |          |оказания медицинской |эксплуатацию 1     |
|   |сельскому населению       |помощи, отвечающего         |          |помощи населению     |объекта            |
|   |                          |санитарным и социальным     |          |с. Тыгда и ближайших |здравоохранения    |
|   |                          |нормам                      |          |поселений            |                   |
|   |                          |                            |          |Магдагачинского      |                   |
|   |                          |                            |          |района               |                   |
|———|——————————————————————————|————————————————————————————|——————————|—————————————————————|———————————————————|

                  4. Система программных мероприятий
     (В   редакции   Постановлений   Правительства   Амурской  области
от 24.11.2011 г. N 802; от 20.02.2012 г. N 73; от 25.04.2012 г. N 236;
от 04.07.2012 г. N 343; от 11.07.2012 г. N 373)

|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
| N  |  Наименование программных  | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый результат     |
|п/п |        мероприятий         |   всего   |реализации|   заказчик,    |(в количественном измерении)|
|    |                            |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                            |
|    |                            |           |          |подведомственное|                            |
|    |                            |           |          |   бюджетное    |                            |
|    |                            |           |          |  учреждение,   |                            |
|    |                            |           |          | ответственное  |                            |
|    |                            |           |          | за реализацию  |                            |
|    |                            |           |          |  мероприятия   |                            |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|1.  |Совершенствование оказания  |           |          |                |                            |
|    |хирургической помощи        |           |          |                |                            |
|    |населению области           |           |          |                |                            |
+----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.1.|Строительство хирургического|1854560,0  |2012 -    |Министерство    |Строительство хирургического|
|    |корпуса на 250 коек         |           |2014 годы |строительства и |корпуса позволит повысить   |
|    |областного государственного |           |          |архитектуры     |уровень специализированной  |
|    |учреждения здравоохранения  |           |          |области;        |хирургической помощи        |
|    |"Амурская областная детская |           |          |казенное        |и улучшить условия          |
|    |клиническая больница",      |           |          |учреждение      |пребывания детей            |
|    |г. Благовещенск             |           |          |"Строитель"     |в стационаре                |
+----+----------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.|Софинансирование объектов   |1358750,0  |2012 -    |Министерство    |Доступность современной     |
|    |капитального строительства  |           |2014 годы |строительства   |хирургической помощи        |
|    |муниципальной собственности |           |          |и архитектуры   |населению области           |
|    |в сфере здравоохранения     |           |          |области         |                            |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|2   |Обеспечение доступности     |           |          |                |                            |
|    |медицинской помощи сельскому|           |          |                |                            |
|    |населению                   |           |          |                |                            |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|2.1 |Строительство здания        |  65839,7  |   2012   |Министерство    |Строительство здания        |
|    |амбулатории на 150 посещений|           |    год   |строительства и |амбулатории на 150          |
|    |с дневным стационаром на 20 |           |          |архитектуры     |посещений с дневным         |
|    |коек в с.Тыгда              |           |          |области,        |стационаром на 20 коек      |
|    |Магдагачинского района      |           |          |государственное |в с. Тыгда позволит         |
|    |                            |           |          |казенное        |оказывать                   |
|    |                            |           |          |учреждение      |качественную                |
|    |                            |           |          |Амурской области|медицинскую помощь          |
|    |                            |           |          |"Строитель"     |населению с. Тыгда и        |
|    |                            |           |          |                |ближайших поселений         |
|    |                            |           |          |                |Магдагачинского района      |
|————|————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|

                   5. Механизм реализации программы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 20.02.2012 г. N 73)

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
строительства и архитектуры области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Финансирование мероприятий      по     строительству     объектов
здравоохранения   осуществляется   путем   предоставления    бюджетных
инвестиций   в   объекты  капитального  строительства  государственной
собственности области в форме капитальных вложений в основные средства
государственного  казенного  учреждения  Амурской области "Строитель",
созданного на базе имущества,  находящегося в областной собственности,
а  также  во  вновь  строящиеся объекты,  не закрепленные за указанным
учреждением.
     Предоставление субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности   в   сфере  здравоохранения  осуществляется  в  порядке
согласно приложению N 2 к подпрограмме.
     Для реализации   подпрограммы   предусматривается   использовать,
помимо средств областного и местного бюджетов,  средства  федерального
бюджета.
     Министерство строительства и архитектуры области:
     проводит мониторинг реализации программы;
     контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   и
эффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализацию
подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 11.07.2012 г. N 373)

     Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы - 3 279
149,7 тыс. рублей, из них:
     средства областного бюджета - 151 539,7 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 120 539,7 тыс. рублей;
     2013 год - 27 000,0 тыс. рублей;
     2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;
     средства федерального  бюджета - 3 111 060,0 тыс.  рублей,  в том
числе:
     2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей;
     2013 год- 1 935 510,0 тыс. рублей;
     средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 15 000,0 тыс. рублей;
     2013 год- 1 350,0тыс. рублей;
     2014 год - 200,0 тыс. рублей.

                Структура финансирования подпрограммы
                                                            (тыс.руб.)

|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|  Наименование    |Всего      | 2012 год  |2013 год   |2014 год|
|  мероприятий     |           |           |           |        |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|       1          |   2       |    3      |    4      |   5    |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Всего по программе|3 279 149,7|1 311 089,7|1 963 860,0| 4 200,0|
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Капитальные       |3 279 149,7|1311089,7  |1 963 860,0|4 200,0 |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|вложения          |           |           |           |        |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Федеральный бюджет|3 111060,0 |1 175 550,0|1 935 510,0|0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Областной бюджет  |151 539,7  | 120 539,7 |27 000,0   |4 000,0 |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Местный бюджет    | 16 550,0  | 15 000,0  | 1 350,0   |200,0   |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|НИОКР             |0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Федеральный бюджет|0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Областной бюджет  |0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Прочие нужды      |0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Федеральный бюджет|0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|
|Областной бюджет  |0,0        | 0,0       |0,0        |0,0     |
|——————————————————|———————————|———————————|———————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
                                                       (тыс.руб.)
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————————————————————————|
|N  | Наименование    |Вид      | Объемы    |В том числе:                   |
|п/п| мероприятий     |расходов | финанси-  |                               |
|   |                 |(капи-   | рования   |                               |
|   |                 |тальные  | (всего)   |                               |
|   |                 |вложения,|           |————————————|—————————|————————|
|   |                 |НИОКР,   |           |федеральный |областной|местный |
|   |                 |прочие   |           |бюджет      |бюджет   |бюджет  |
|   |                 |расходы) |           |            |         |        |
|   |                 |         |           |            |         |        |
|   |                 |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|1  |       2         |   3     |    4      |    5       |     6   |   7    |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |Всего по         |         |3 279 149,7|3 111 060,0 |151 539,7|16 550,0|
|   |подпрограмме     |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|1  |Совершенствова-  |         |3 213 310,0|3 111060,0  |85 700,0 |16 550,0|
|   |ние оказания     |         |           |            |         |        |
|   |хирургической    |         |           |            |         |        |
|   |помощи           |         |           |            |         |        |
|   |населению        |         |           |            |         |        |
|   |области          |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|1.1|Строительство    |Капиталь-|           |            |         |        |
|   |хирургического   |ные      |           |            |         |        |
|   |корпуса на 250   |вложения |           |            |         |        |
|   |коек областного  |         |           |            |         |        |
|   |государственного |         |           |            |         |        |
|   |учреждения       |         |           |            |         |        |
|   |здравоохранения  |         |           |            |         |        |
|   |"Амурская        |         |           |            |         |        |
|   |областная детская|         |           |            |         |        |
|   |клиническая      |         |           |            |         |        |
|   |больница",       |         |           |            |         |        |
|   |г. Благовещенск  |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2012 год         |         |738 550,0,0| 687 350,0  |51200,0  |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2013 год         |         |1 114 010,0|1 100 510,0 |13 500,0 |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2014 год         |         | 2 000,0   | 0,0        |2 000,0  |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |Итого            |         |1 854 560,0|1 787 860,0 |66 700,0 |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|1.2|Софинансировани  |Капиталь-|           |            |         |        |
|   |е                |ные      |           |            |         |        |
|   |объектов         |вложения |           |            |         |        |
|   |капитального     |         |           |            |         |        |
|   |строительства    |         |           |            |         |        |
|   |муниципальной    |         |           |            |         |        |
|   |собственности в  |         |           |            |         |        |
|   |сфере            |         |           |            |         |        |
|   |здравоохранения  |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2012 год         |         | 506 700,0 | 488 200,0  | 3 500,0 |15 000,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2013 год         |         | 849 850,0 | 835 000,0  | 13 500,0| 1 350,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2014 год         |         | 2 200,0   | 0,0        | 2 000,0 | 200,0  |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |Итого            |         |1 358 750,0| 1 323 200,0| 19 000,0|16 550,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|2  |Обеспечение      |         | 65 839,7  |            |65 839,7 |        |
|   |доступности      |         |           |            |         |        |
|   |медицинской      |         |           |            |         |        |
|   |помощи           |         |           |            |         |        |
|   |сельскому        |         |           |            |         |        |
|   |населению        |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|2.1|Строительство    |Капиталь-|           |            |         |        |
|   |здания           |ные      |           |            |         |        |
|   |амбулатории на   |вложения |           |            |         |        |
|   |150 посещений с  |         |           |            |         |        |
|   |дневным          |         |           |            |         |        |
|   |стационаром на   |         |           |            |         |        |
|   |20               |         |           |            |         |        |
|   |коек в с. Тыгда  |         |           |            |         |        |
|   |Магдагачинского  |         |           |            |         |        |
|   |района           |         |           |            |         |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |2012 год         |         | 65 839,7  |            |65 839,7 |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|   |Итого            |         | 65 839,7  |            |65 839,7 |        |
|———|—————————————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                         реализации программы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 25.04.2012 г. N 236)

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
|———|————————————————————|—————————|—————————————|——————————————————————|
|N  |  Наименование      |Единица  |Значение     |  Показатель по годам |
|п/п|  индикатора        |измерения|показателя за|  реализации          |
|   |  эффективности     |         |предшествую- |                      |
|   |                    |         |щий год      |                      |
|   |                    |         |—————————————|—————|——————|—————————|
|   |                    |         |  2011 год   |2012 | 2013 | 2014 год|
|   |                    |         |             |год  | год  |         |
|———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————|
|1  |       2            |   3     |     4       | 5   |  6   |    7    |
|———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————|
|1  |Подпрограмма        |         |             |     |      |         |
|   |"Строительство      |         |             |     |      |         |
|   |объектов            |         |             |     |      |         |
|   |здравоохранения"    |         |             |     |      |         |
|———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————|
|   |Индикатор           |   %     |             |100  |      |  100    |
|   |1 Готовность ввода в|         |             |     |      |         |
|   |эксплуатацию        |         |             |     |      |         |
|———|————————————————————|—————————|—————————————|—————|——————|—————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|——|———————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|  |     Наименование мероприятий          |   Коэффициенты значимости |
|  |                                       |   программных мероприятий |
|  |                                       |—————————|———————|—————————|
|  |                                       |2012 год |  2013 | 2014 год|
|——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
|1.|Хирургический корпус на 250 коек       | 0,3     |  0,5  |  0,5    |
|  |областного государственного учреждения |         |       |         |
|  |здравоохранения "Амурская областная    |         |       |         |
|  |детская клиническая больница",         |         |       |         |
|  |г. Благовещенск                        |         |       |         |
|——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
|2 |Софинансирование объектов капитального | 0,3     |  0,5  |  0,5    |
|  |строительства муниципальной            |         |       |         |
|  |собственности в сфере здравоохранения  |         |       |         |
|——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
|3 |Строительство здания амбулатории на 150| 0,4     |       |         |
|  |посещений с дневным стационаром на 20  |         |       |         |
|  |коек в с. Тыгда Магдагачинского района |         |       |         |
|——|———————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
     Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы
представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль   за   реализацией  подпрограммы  осуществляется
министерством здравоохранения  области  -  государственным  заказчиком
подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется  на  основании  государственной   статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за   соблюдением   сроков   и    качеством    выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Министерство  строительства и архитектуры области отчитывается об
использовании  выделенных  им  средств  на  выполнении  подпрограммы в
министерство  здравоохранения  области  и  министерство экономического
развития,   промышленности   и   транспорта   области.   (В   редакции
Постановления Правительства Амурской области от 24.11.2011 г. N 802)



                                                 Приложение N 1
                                                 к подпрограмме

         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
        ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ
     (В   редакции   Постановлений   Правительства   Амурской  области
от 25.04.2012 г. N 236;                        от 04.07.2012 г. N 343;
от 11.07.2012 г. N 373)

|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|N  |  Наименование       |Финанси-   | Планируемый       |         В том числе по годам реализации               |
|п/п|  мероприятия        |рование,   | результат в       |                                                       |
|   |                     |всего      | стоимостном или   |                                                       |
|   |                     |(тыс. руб.)| количественном    |                                                       |
|   |                     |           | выражении         |                                                       |
|   |                     |           |                   |———————————————————|———————————————|———————————————————|
|   |                     |           |                   |  2012 год         |   2013 год    |   2014 год        |
|   |                     |           |                   |                   |               |                   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|1  |       2             |    3      |        4          |        5          |        6      |        7          |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|   |Всего по             | 3279149,7 |                   |   1311089,7       |   1963860,0   |       4200,0      |
|   |подпрограмме         |           |                   |                   |               |                   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|1  |Совершенствование    |           |                   |                   |               |                   |
|   |оказания             |           |                   |                   |               |                   |
|   |хирургической        |           |                   |                   |               |                   |
|   |помощи населению     |           |                   |                   |               |                   |
|   |области              |           |                   |                   |               |                   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|1.1|Строительство        | 1854560,0 |Строительство      |                   |               |Строительство      |
|   |хирургического       |           |хирургического     |                   |               |хирургического     |
|   |корпуса на 250 коек  |           |корпуса позволит   |                   |               |корпуса позволит   |
|   |областного           |           |повысить уровень   |                   |               |повысить уровень   |
|   |государственного     |           |специализированной |                   |               |специализированной |
|   |учреждения           |           |хирургической      |                   |               |хирургической      |
|   |здравоохранения      |           |помощи и улучшить  |                   |               |помощи и улучшить  |
|   |"Амурская областная  |           |условия пребывания |                   |               |условия пребывания |
|   |детская клиническая  |           |детей в стационаре.|                   |               |детей в стационаре.|
|   |больница",           |           |Ввод объекта на 250|                   |               |Ввод объекта на 250|
|   |г. Благовещенск      |           |коек в             |                   |               |коек в             |
|   |                     |           |эксплуатацию       |                   |               |эксплуатацию       |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|1.2|Софинансирование     | 1358750,0 |Повышение уровня   |                   |               |Повышение уровня   |
|   |объектов капитального|           |хирургической      |                   |               |хирургической      |
|   |строительства        |           |помощи населению   |                   |               |помощи населению   |
|   |муниципальной        |           |и улучшение        |                   |               |и улучшение        |
|   |собственности в сфере|           |условий пребывания |                   |               |условий пребывания |
|   |здравоохранения      |           |в стационаре       |                   |               |в стационаре       |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|2  |Обеспечение          |           |                   |                   |               |                   |
|   |доступности          |           |                   |                   |               |                   |
|   |медицинской помощи   |           |                   |                   |               |                   |
|   |сельскому населению  |           |                   |                   |               |                   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|
|2.1|Строительство здания |  65839,7  |Строительство      |Строительство      |               |                   |
|   |амбулатории на 150   |           |здания амбулатории |здания амбулатории |               |                   |
|   |посещений с дневным  |           |на 150 посещений с |на 150 посещений с |               |                   |
|   |стационаром на 20    |           |дневным            |дневным            |               |                   |
|   |коек в с. Тыгда      |           |стационаром на 20  |стационаром на 20  |               |                   |
|   |Магдагачинского      |           |коек в с. Тыгда    |коек в с. Тыгда    |               |                   |
|   |района               |           |позволит оказывать |позволит оказывать |               |                   |
|   |                     |           |качественную       |качественную       |               |                   |
|   |                     |           |медицинскую        |медицинскую        |               |                   |
|   |                     |           |помощь населению   |помощь населению   |               |                   |
|   |                     |           |с. Тыгда и         |с. Тыгда и         |               |                   |
|   |                     |           |ближайших          |ближайших          |               |                   |
|   |                     |           |поселений          |поселений          |               |                   |
|   |                     |           |Магдагачинского    |Магдагачинского    |               |                   |
|   |                     |           |района             |района             |               |                   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————————————|———————————————————|———————————————|———————————————————|


                                                 Приложение N 2
                                                 к подпрограмме

                               ПОРЯДОК
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
       НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
         МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
     (Дополнен   -   Постановление   Правительства   Амурской  области
от 20.02.2012 г. N 73)

     1. Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  предоставления
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (далее - муниципальные
образования),   критерии   отбора   муниципальных    образований    на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии).
     Субсидия предоставляется    в   целях   обеспечения   нормативных
требований, предъявляемых к медицинским учреждениям.
     2. Условиями предоставления субсидий являются:
     наличие утвержденных  и   действующих   муниципальных   программ,
предусматривающих аналогичные мероприятия;
     наличие в   бюджете    муниципального    образования    расходных
обязательств  на  финансирование объектов капитального строительства в
сфере здравоохранения в  объеме  не  менее  10%  от  размера  субсидий
областного бюджета.
     3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
     уровень технической готовности объекта капитального строительства
в сфере здравоохранения не менее 35%;
     наличие у муниципального образования  потребности  в  обеспечении
стационарной и амбулаторной поликлинической помощи.
     4. Министерство строительства и архитектуры области  осуществляет
сбор  заявок  от  муниципальных образований в 2012 году до 1 марта,  в
последующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому.
     5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается по
следующей формуле:

                                        Vn
                              Сn = С x ----,
                                        V

     где:
     Сn -  размер  субсидий  бюджету  n-го  муниципального образования
области;
     С -   общий   объем   годовых   субсидий,   выделяемых   бюджетам
муниципальных образований на реализацию программных мероприятий;
     Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием для
финансирования мероприятий программы;
     V -  общий  объем  заявленных  средств  по объектам муниципальных
образований,  включенным  в  перечень  на  предоставление  субсидий  в
планируемом финансовом году.
     6. Распределение   субсидий   между    бюджетами    муниципальных
образований  на  софинансирование  объектов капитального строительства
муниципальной  собственности  в  сфере  здравоохранения   утверждается
Правительством области.
     7. Субсидии   предоставляются   муниципальным   образованиям    в
соответствии    с   соглашением,   заключенным   между   министерством
строительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель)  и
муниципальным образованием.
     8. Оценка  эффективности  использования  субсидии  осуществляется
главным  распорядителем  исходя  из  степени  достижения муниципальным
образованием   установленного    соглашением    значений    показателя
результативности предоставления субсидии.
     9. Главный  распорядитель  в  пределах  бюджетных   ассигнований,
лимитов  бюджетных  обязательств  осуществляет  перечисление  субсидий
бюджетам  муниципальных  образований  на  балансовый  счет  Управления
Федерального казначейства   по   Амурской  области  N  40101  "Доходы,
распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между   уровнями
бюджетной  системы Российской Федерации" для последующего перечисления
в   установленном   порядке   на   счет    бюджета    соответствующего
муниципального образования.
     Перечисление главным распорядителем  средств  областного  бюджета
субсидий  муниципальным  образованиям  осуществляется в соответствии с
заключенными соглашениями.
     10. Средства,  поступающие  из  областного  бюджета на исполнение
расходных  обязательств  муниципальных   образований,   отражаются   в
бюджетах   муниципальных   образований   в  соответствии  с  бюджетной
классификацией.
     11. Ответственность  за  достоверность  сведений,  представляемых
главному  распорядителю  средств   областного   бюджета,   и   целевое
использование субсидий возлагается на муниципальные образования.
     12. Субсидии,  использованные не по целевому назначению, подлежат
взысканию  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
     13. В  случае отсутствия потребности муниципального образования в
субсидиях  в  утвержденном  размере,  что  подтверждается   письменным
обращением   муниципального   образования,  неиспользованные  субсидии
подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению.
     14. В  случае  увеличения в текущем финансовом году утвержденного
объема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектуры
области осуществляет дополнительное распределение.
     15. Перераспределение       (дополнительное        распределение)
осуществляется   на  основании  письменного  обращения  муниципального
образования о дополнительной потребности путем  внесения  изменений  в
постановление о распределении субсидии.
     16. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств.


                           X. Подпрограмма
            "Совершенствование медицинской помощи больным
             с онкологическими заболеваниями" на 2012 год
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 15.03.2012 г. N 105)
     (Дополнена   -   Постановление   Правительства  Амурской  области
от 20.02.2012 г. N 73)

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Совершенствование медицинской помощи больным|
|                           |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основания для разработки   |1. Постановление Правительства Российской    |
|подпрограммы               |Федерации от 27.12.2011 N 1164               |
|                           |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных  |
|                           |ассигнований федерального бюджета            |
|                           |мероприятий, направленных                    |
|                           |на совершенствование медицинской помощи      |
|                           |больным с онкологическими заболеваниями".    |
|                           |                                             |
|                           |2. Постановление Правительства Амурской      |
|                           |области от 07.12.2007 N 28                   |
|                           |"Об утверждении Порядков принятия решений    |
|                           |о разработке долгосрочных целевых программ,  |
|                           |их формирования и реализации, а также        |
|                           |проведения оценки эффективности"             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственные заказчики  |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |(координатор подпрограммы), министерство     |
|                           |строительства и архитектуры области          |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Снижение инвалидности и смертности           |
|                           |при злокачественных новообразованиях         |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Совершенствование оказания специализированной|
|подпрограммы               |и высокотехнологичной медицинской помощи     |
|                           |больным со злокачественными новообразованиями|
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |1. Реконструкция отделения лучевой терапии   |
|мероприятий                |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский      |
|                           |областной онкологический диспансер".         |
|                           |                                             |
|                           |2. Обеспечение оказания специализированной и |
|                           |высокотехнологичной помощи больным           |
|                           |со злокачественными новообразованиями.       |
|                           |                                             |
|                           |3. Подготовка помещений для монтажа          |
|                           |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской      |
|                           |области "Амурский областной онкологический   |
|                           |диспансер".                                  |
|                           |                                             |
|                           |4. Разработка проектно-сметной документации  |
|                           |для монтажа системы лечебного газоснабжения  |
|                           |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский   |
|                           |областной онкологический диспансер           |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 142849,22 тыс. руб.            |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Увеличение доли больных                   |
|результаты реализации      |со злокачественными новообразованиями,       |
|подпрограммы               |наблюдающихся 5 лет и более после            |
|                           |установления диагноза (пятилетняя            |
|                           |выживаемость), до 52%.                       |
|                           |                                             |
|                           |2. Снижение смертности населения             |
|                           |от злокачественных новообразований           |
|                           |до 163,0 на 100 тысяч человек населения      |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     В Амурской    области   ежегодно   заболевают   одной   из   форм
злокачественных опухолей около  2600  человек  и  умирают  почти  1300
человек.  Онкологические заболевания занимают второе место в структуре
причин   смертности   населения.   Смертность    от    злокачественных
новообразований  составляет  171,4  случая  на 100 тыс.  населения.  В
структуре смертности по Амурской области на первом  месте  рак  легких
(12,4%),  на  втором  -  рак  кожи (12,4%),  на третьем - рак молочной
железы, 11,4%.
     В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности
-  31,7%  (по  России  -  29,2%).   Показатель   летальности   больных
злокачественными  новообразованиями  в течение года после установления
диагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающих
состояние  диагностики  и  лечения данной категории пациентов.  В 2010
году  высоким  остается  этот  показатель  у  больных  раком  пищевода
(61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%).

                        2.2. Описание проблемы

     Одним из   главных  направлений  в  доступной  специализированной
помощи онкологическим больным считается лучевая терапия,  для оказания
которой требуется специальное помещение.
     В  настоящее время оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи больным со злокачественными новообразованиями осуществляется не
на   должном   уровне,   что  сказывается  на  результатах  лечения  и
продолжительности жизни больных. Необходимо приобретение дорогостоящих
лекарственных   препаратов   для   лечения  больных  с  онкологической
патологией.  (Дополнен  - Постановление Правительства Амурской области
от 15.03.2012 г. N 105)

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     Реализация в   области   в   2011   году   мероприятий  в  рамках
долгосрочных целевых программ "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  в  Амурской  области  на  2011  - 2013 годы"
(подпрограмма "Онкология")  и  "Совершенствование  медицинской  помощи
больным  с  онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 -
2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение  злокачественных
новообразований         современные        технологии,        укрепить
материально-техническую  базу  первичного  онкологического   звена   и
областного    онкологического   диспансера,   обеспечить   доступность
паллиативного   лечения   и   реабилитации   онкологических   больных,
организовать   информационно-пропагандистскую   систему   профилактики
онкологических заболеваний.
     В рамках   программных  мероприятий  предусмотрена  реконструкция
отделения лучевой терапии  корпуса  ГБУЗ  Амурской  области  "Амурский
областной онкологический диспансер".
     Разработка    данной    подпрограммы   обусловлена   обеспечением
финансирования    мероприятий,   направленных   на   совершенствование
медицинской  помощи  больным  с онкологическими заболеваниями в рамках
реализации   постановления   Правительства   Российской  Федерации  от
27.12.2011  N  1164.  (Дополнен - Постановление Правительства Амурской
области от 15.03.2012 г. N 105)
     Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи
больным   с  онкологическими  заболеваниями,  требуют  комплексного  и
системного решения. (Дополнен  -  Постановление Правительства Амурской
области от 15.03.2012 г. N 105)

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

     Цель - снижение инвалидности  и  смертности  при  злокачественных
новообразованиях.

                         Задачи подпрограммы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 15.03.2012 г. N 105)

|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————|
| N |          Наименование задачи           |   Наименование   |  Период  |      Ожидаемый результат       |
|п/п|                                        |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————|
|   |                                        |                  |          |    описание     |количественная|
|   |                                        |                  |          |   результата    |    оценка    |
|   |                                        |                  |          |  (качественная  |              |
|   |                                        |                  |          | характеристика) |              |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|
|1. |Совершенствование оказания              |Высокий уровень   |2012 год  |Совершенствование|Реконструкция |
|   |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости    |          |оказания         |отделения     |
|   |медицинской помощи больным              |и смертности      |          |медицинской      |лучевой       |
|   |со злокачественными новообразованиями   |населения         |          |помощи больным   |терапии       |
|   |                                        |от злокачественных|          |с онкологическими|корпуса       |
|   |                                        |новообразований   |          |заболеваниями    |ГБУЗ Амурской |
|   |                                        |                  |          |                 |области       |
|   |                                        |                  |          |                 |"Амурский     |
|   |                                        |                  |          |                 |областной     |
|   |                                        |                  |          |                 |онкологический|
|   |                                        |                  |          |                 |диспансер",   |
|   |                                        |                  |          |                 |приобретение  |
|   |                                        |                  |          |                 |медицинского  |
|   |                                        |                  |          |                 |оборудования в|
|   |                                        |                  |          |                 |соответствии с|
|   |                                        |                  |          |                 |Порядком      |
|   |                                        |                  |          |                 |оказания      |
|   |                                        |                  |          |                 |медицинской   |
|   |                                        |                  |          |                 |помощи        |
|   |                                        |                  |          |                 |населению при |
|   |                                        |                  |          |                 |онкологических|
|   |                                        |                  |          |                 |заболеваниях, |
|   |                                        |                  |          |                 |утвержденным  |
|   |                                        |                  |          |                 |приказом Мин- |
|   |                                        |                  |          |                 |здравсоцразви-|
|   |                                        |                  |          |                 |тия России от |
|   |                                        |                  |          |                 |03.12.2009    |
|   |                                        |                  |          |                 |N 944н, 650   |
|   |                                        |                  |          |                 |единиц        |
|   |                                        |                  |          |                 |лекарственных |
|   |                                        |                  |          |                 |препаратов для|
|   |                                        |                  |          |                 |проведения    |
|   |                                        |                  |          |                 |высокоэффек-  |
|   |                                        |                  |          |                 |тивного       |
|   |                                        |                  |          |                 |лечения  30   |
|   |                                        |                  |          |                 |онкологическим|
|   |                                        |                  |          |                 |больным,      |
|   |                                        |                  |          |                 |подготовка    |
|   |                                        |                  |          |                 |помещений для |
|   |                                        |                  |          |                 |монтажа       |
|   |                                        |                  |          |                 |медицинского  |
|   |                                        |                  |          |                 |оборудования, |
|   |                                        |                  |          |                 |разработка    |
|   |                                        |                  |          |                 |проектно-     |
|   |                                        |                  |          |                 |сметной       |
|   |                                        |                  |          |                 |документации  |
|   |                                        |                  |          |                 |для  монтажа  |
|   |                                        |                  |          |                 |системы       |
|   |                                        |                  |          |                 |лечебного     |
|   |                                        |                  |          |                 |газоснабжения | 
|   |                                        |                  |          |                 |стационара    |
|   |                                        |                  |          |                 |ГБУЗ Амурской |
|   |                                        |                  |          |                 |области       |
|   |                                        |                  |          |                 |"Амурский     |
|   |                                        |                  |          |                 |областной     |
|   |                                        |                  |          |                 |онкологический|
|   |                                        |                  |          |                 |диспансер"    |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы
     (В   редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
от 15.03.2012 г. N 105)

|——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|  N   | Наименование программных мероприятий  | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый результат     |
| п/п  |                                       |   всего   |реализации|   заказчик,    |(в количественном измерении)|
|      |                                       |(тыс. руб.)|          |соответствующее |                            |
|      |                                       |           |          |подведомственное|                            |
|      |                                       |           |          |   бюджетное    |                            |
|      |                                       |           |          |  учреждение,   |                            |
|      |                                       |           |          | ответственное  |                            |
|      |                                       |           |          | за реализацию  |                            |
|      |                                       |           |          |  мероприятия   |                            |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|  1   |                   2                   |     3     |    4     |       5        |             6              |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|             1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями              |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|1.1.  |Реконструкция отделения лучевой терапии|58596,42   |2012 год  |Министерство    |Реконструкция отделения     |
|      |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский|           |          |строительства   |лучевой терапии корпуса     |
|      |областной онкологический диспансер"    |           |          |и архитектуры   |ГБУЗ Амурской области       |
|      |                                       |           |          |области,        |"Амурский областной         |
|      |                                       |           |          |государственное |онкологический диспансер"   |
|      |                                       |           |          |казенное        |                            |
|      |                                       |           |          |учреждение      |                            |
|      |                                       |           |          |Амурской области|                            |
|      |                                       |           |          |"Строитель"     |                            |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.  |Обеспечение оказания специализированной|79052,8    |2012 год  |Министерство    |Приобретение медицинского   |
|      |и высокотехнологичной помощи больным   |           |          |здравоохранения |оборудования соответствии   |
|      |со злокачественными новообразованиями  |           |          |области,        |с Порядком оказания         |
|      |                                       |           |          |ГБУЗ Амурской   |медицинской помощи населению|
|      |                                       |           |          |области         |при онкологических          |
|      |                                       |           |          |"Амурский       |заболеваниях, утвержденным  |
|      |                                       |           |          |областной       |приказом Минздравсоцразвития|
|      |                                       |           |          |онкологический  |России от 3 декабря 2009 г. |
|      |                                       |           |          |диспансер"      |N 944н, 650 единиц          |
|      |                                       |           |          |                |лекарственных препаратов    |
|      |                                       |           |          |                |позволит провести           |
|      |                                       |           |          |                |высокоэффективное лечение   |
|      |                                       |           |          |                |30 онкологическим больным   |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.1.|Приобретение оборудования              |62931,8    |2012 год  |Министерство    |Приобретение медицинского   |
|      |                                       |           |          |здравоохранения |оборудования соответствии   |
|      |                                       |           |          |области         |с Порядком оказания         |
|      |                                       |           |          |                |медицинской помощи населению|
|      |                                       |           |          |                |при онкологических          |
|      |                                       |           |          |                |заболеваниях, утвержденным  |
|      |                                       |           |          |                |приказом Минздравсоцразвития|
|      |                                       |           |          |                |России от 3 декабря 2009 г. |
|      |                                       |           |          |                |N 944н                      |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов  |16121,0    |2012 год  |Министерство    |Приобретение 650 единиц     |
|      |                                       |           |          |здравоохранения |лекарственных препаратов    |
|      |                                       |           |          |области         |позволит провести           |
|      |                                       |           |          |                |высокоэффективное лечение   |
|      |                                       |           |          |                |30 онкологическим больным   |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.3.  |Подготовка помещений для монтажа       |5000,0     |2012 год  |Министерство    |Подготовка помещений        |
|      |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской|           |          |здравоохранения |для монтажа медицинского    |
|      |области "Амурский областной            |           |          |области,        |оборудования                |
|      |онкологический диспансер"              |           |          |ГБУЗ Амурской   |                            |
|      |                                       |           |          |области         |                            |
|      |                                       |           |          |"Амурский       |                            |
|      |                                       |           |          |областной       |                            |
|      |                                       |           |          |онкологический  |                            |
|      |                                       |           |          |диспансер"      |                            |
+------+---------------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------+
|1.4.  |Разработка проектно-сметной            |200,0      |2012 год  |Министерство    |Изготовление проектно -     |
|      |документации для монтажа системы       |           |          |здравоохранения |сметной документации        |
|      |лечебного газоснабжения стационара     |           |          |области,        |для монтажа системы         |
|      |ГБУЗ Амурской области "Амурский        |           |          |ГБУЗ Амурской   |лечебного газоснабжения     |
|      |областной онкологический диспансер"    |           |          |области         |                            |
|      |                                       |           |          |"Амурский       |                            |
|      |                                       |           |          |областной       |                            |
|      |                                       |           |          |онкологический  |                            |
|      |                                       |           |          |диспансер"      |                            |
|——————|———————————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также