Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 20.02.2012 № 73

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          20.02.2012   N 73
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 03.07.2013 г. N 302

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 613


     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной     целевой     программы     "Развитие
здравоохранения  Амурской  области  на 2012 - 2014 годы" Правительство
области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения
Амурской  области  на  2012 - 2014 годы",  утвержденную постановлением
Правительства области от 23.09.2011 N 613  (в  редакции  постановления
Правительства области от 24.11.2011 N 802), следующие изменения:
     1. В паспорте программы:
     1) строку   "Цель   программы"  дополнить  пунктом  5  следующего
содержания:
     "5. Снижение   инвалидности   и  смертности  при  злокачественных
новообразованиях";
     2) строку  "Задачи  программы"  дополнить  пунктом  10 следующего
содержания:
     "10. Совершенствование      оказания     специализированной     и
высокотехнологичной медицинской  помощи  больным  со  злокачественными
новообразованиями";
     3) строку "Перечень подпрограмм" дополнить пунктом 10  следующего
содержания:
     "10. Совершенствование    медицинской    помощи     больным     с
онкологическими заболеваниями" на 2012 год";
     4) строку "Объемы и источники финансирования программы"  изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники     |Общий объем финансирования подпрограммы    |
|финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3775919,02 тыс. руб.,|
|                        |из них:                                    |
|                        |                                           |
|                        |средства областного бюджета -              |
|                        |271596,42 тыс. руб., в том числе:          |
|                        |                                           |
|                        |2012 год - 188996,42 тыс. руб.;            |
|                        |2013 год - 77000,0 тыс. руб.;              |
|                        |2014 год - 5600,0 тыс. руб.;               |
|                        |                                           |
|                        |средства федерального бюджета -            |
|                        |3487772,6 тыс. руб., в том числе:          |
|                        |                                           |
|                        |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;            |
|                        |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;            |
|                        |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;            |
|                        |                                           |
|                        |средства местного бюджета -                |
|                        |16550,0 тыс. руб., в том числе:            |
|                        |                                           |
|                        |2012 год - 15000,0 тыс. руб.;              |
|                        |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;               |
|                        |2014 год - 200,0 тыс. руб.                 |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|";

     5) строку "Ожидаемые конечные  результаты  реализации  программы"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные  |1. Обеспечение 3783 больных сахарным диабетом|
|результаты реализации|инсулинами и 12048 больных таблетированными  |
|программы            |сахароснижающими препаратами в 2012 году     |
|                     |на 100%, в 2013 году - на 45% и 25%          |
|                     |соответственно.                              |
|                     |                                             |
|                     |2. Ежегодное обеспечение детей, больных      |
|                     |сахарным диабетом, средствами самоконтроля   |
|                     |на 100%.                                     |
|                     |                                             |
|                     |3. Обеспечение больных туберкулезом          |
|                     |противотуберкулезными препаратами ежегодно   |
|                     |на 55%, улучшение показателя абациллирования |
|                     |на 2%, сокращение сроков пребывания больных  |
|                     |в стационаре на 2 дня.                       |
|                     |                                             |
|                     |4. Снижение темпов распространения           |
|                     |ВИЧ-инфекции на 2%, повышение                |
|                     |информированности по вопросам профилактики   |
|                     |ВИЧ-инфекции среди школьников на 30%,        |
|                     |среди учащейся молодежи - на 40%.            |
|                     |                                             |
|                     |5. Снижение уровня ВИЧ-инфицирования         |
|                     |новорожденных до 10%.                        |
|                     |                                             |
|                     |6. Снижение риска развития оппортунистических|
|                     |инфекций у ВИЧ-инфицированных на 30 - 40%,   |
|                     |уменьшение риска развития побочных эффектов  |
|                     |от приема высокоактивной антиретровирусной   |
|                     |терапии на 40%.                              |
|                     |                                             |
|                     |7. Обеспечение высокой степени выявления     |
|                     |инфекций, передаваемых половым путем, до 98% |
|                     |обнаружения.                                 |
|                     |                                             |
|                     |8. Проведение лечения 10 больных, в том числе|
|                     |9 больных с хроническими вирусными гепатитами|
|                     |B и C, 1 больного с циррозом печени в исходе |
|                     |хронического вирусного гепатита. Снижение    |
|                     |вирусной нагрузки, уменьшение количества     |
|                     |осложнений, улучшение качества жизни больных |
|                     |в 60 - 70% случаев.                          |
|                     |                                             |
|                     |9. Ежегодный охват вакцинацией 80% детей,    |
|                     |20% взрослых. Снижение заболеваемости        |
|                     |гриппом, менингококковой инфекцией, клещевым |
|                     |энцефалитом, снижение заболеваемости вирусным|
|                     |гепатитом A до 95 - 98 случаев               |
|                     |на 100 тыс. населения.                       |
|                     |                                             |
|                     |10. Уменьшение числа детей, рожденных        |
|                     |с тяжелыми врожденными пороками развития     |
|                     |и хромосомными заболеваниями, на 10% к уровню|
|                     |2013 года.                                   |
|                     |                                             |
|                     |11. Снижение младенческой смертности к уровню|
|                     |2013 года.                                   |
|                     |                                             |
|                     |12. Снижение младенческой смертности         |
|                     |от наследственных заболеваний на 5%.         |
|                     |                                             |
|                     |13. Формирование у населения навыков         |
|                     |здорового образа жизни, повышение качества   |
|                     |санитарно-гигиенического образования         |
|                     |и воспитания населения по проблемам          |
|                     |сохранения и укрепления здоровья.            |
|                     |                                             |
|                     |14. Ввод в эксплуатацию объектов             |
|                     |здравоохранения.                             |
|                     |                                             |
|                     |15. Увеличение доли больных                  |
|                     |со злокачественными новообразованиями,       |
|                     |наблюдающихся 5 лет и более                  |
|                     |после установления диагноза (пятилетняя      |
|                     |выживаемость), до 52%.                       |
|                     |                                             |
|                     |16. Снижение смертности населения            |
|                     |от злокачественных новообразований           |
|                     |до 163,0 на 100 тысяч человек населения      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".

     2. Дополнить  подпрограммой "Совершенствование медицинской помощи
больным  с  онкологическими  заболеваниями"  на  2012   год   согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
     3. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на
2012 - 2014 годы:
     1) в паспорте программы:
     а) строку  "Перечень  основных  мероприятий" изложить в следующей
редакции:
"
|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Перечень основных|1. Строительство хирургического корпуса      |
|мероприятий       |на 250 коек ОГУЗ "Амурская областная         |
|                  |клиническая больница", г. Благовещенск.      |
|                  |                                             |
|                  |2. Софинансирование объектов капитального    |
|                  |строительства муниципальной собственности    |
|                  |в сфере здравоохранения                      |
|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     б) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы   |
|финансирования подпрограммы|на 2013 - 2014 годы - 3544022,6 тыс. руб.,|
|                           |из них:                                   |
|                           |                                          |
|                           |средства областного бюджета -             |
|                           |39700,0 тыс. руб., в том числе:           |
|                           |                                          |
|                           |2012 год - 8700,0 тыс. руб.;              |
|                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;             |
|                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;              |
|                           |                                          |
|                           |средства федерального бюджета -           |
|                           |3487772,6 тыс. руб., в том числе:         |
|                           |                                          |
|                           |2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;           |
|                           |2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;           |
|                           |2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;           |
|                           |                                          |
|                           |средства местного бюджета -               |
|                           |16550,0 тыс. руб., в том числе:           |
|                           |                                          |
|                           |2012 год - 15000,0 тыс. руб.,             |
|                           |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;              |
|                           |2014 год - 200,0 тыс. руб.                |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|";

     в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные        |Ввод в эксплуатацию объектов|
|результаты реализации      |здравоохранения             |
|подпрограммы               |                            |
|———————————————————————————|————————————————————————————|";

     2) в  абзаце  втором  подраздела  2.3 раздела 2 слова "введение в
эксплуатацию 2 социально значимых объектов" заменить словами "введение
в эксплуатацию социально значимых объектов";
     3) в   столбце   "количественная    оценка"    таблицы    "Задачи
подпрограммы"   раздела  3  слова  "Ввод  в  эксплуатацию  2  объектов
здравоохранения"  заменить  словами  "Ввод  в  эксплуатацию   объектов
здравоохранения";
     4) пункт 1.2 таблицы "Система программных мероприятий" раздела  4
изложить в следующий редакции:
"
|————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————|
|1.2.|Софинансирование объектов  |1143550,6|2012 -   |Министерство |Доступность современной|
|    |капитального строительства |         |2014 годы|строительства|хирургической помощи   |
|    |муниципальной собственности|         |         |и архитектуры|населению области      |
|    |в сфере здравоохранения    |         |         |области      |                       |
|————|———————————————————————————|—————————|—————————|—————————————|———————————————————————|";

     5) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

                  "5. Механизм реализации программы

     Ответственным за реализацию  подпрограммы  является  министерство
строительства и архитектуры области.
     Реализация мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на   основе
государственных  контрактов,  заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Финансирование мероприятий      по     строительству     объектов
здравоохранения   осуществляется   путем   предоставления    бюджетных
инвестиций   в   объекты  капитального  строительства  государственной
собственности области в форме капитальных вложений в основные средства
государственного  казенного  учреждения  Амурской области "Строитель",
созданного на базе имущества,  находящегося в областной собственности,
а  также  во  вновь  строящиеся объекты,  не закрепленные за указанным
учреждением.
     Предоставление субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности   в   сфере  здравоохранения  осуществляется  в  порядке
согласно приложению N 2 к подпрограмме.
     Для реализации   подпрограммы   предусматривается   использовать,
помимо средств областного и местного бюджетов,  средства  федерального
бюджета.
     Министерство строительства и архитектуры области:
     проводит мониторинг реализации программы;
     контролирует выполнение  мероприятий  подпрограммы,   целевое   и
эффективное    использование   средств,   выделяемых   на   реализацию
подпрограммы;
     в установленном     порядке     представляет    в    министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.";
     6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
                "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем  финансирования  подпрограммы  на  2013 - 2014 годы -
3544022,6 тыс. руб., из них:
     средства областного бюджета - 39700,0 тыс. руб., в том числе:
     2012 год - 8700,0 тыс. руб.;
     2013 год - 27000,0 тыс. руб.;
     2014 год - 4000,0 тыс. руб.;
     средства федерального бюджета - 3487772,6 тыс. руб., в том числе:
     2012 год - 1012650,0 тыс. руб.;
     2013 год - 1010800,0 тыс. руб.;
     2014 год - 1464322,6 тыс. руб.;
     средства местного бюджета - 16550,0 тыс. руб., в том числе:
     2012 год - 15000,0 тыс. руб.;
     2013 год - 1350,0 тыс. руб.;
     2014 год - 200,0 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Наименование мероприятий|  Всего  |2012 год |2013 год |2014 год |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|           1            |    2    |    3    |    4    |    5    |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего по программе      |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Капитальные вложения    |3544022,6|1036350,0|1039150,0|1468522,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |3487772,6|1012650,0|1010800,0|1464322,6|
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |39700,0  |8700,0   |27000,0  |4000,0   |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Местный бюджет          |16550,0  |15000,0  |1350,0   |200,0    |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|НИОКР                   |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Прочие нужды            |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Федеральный бюджет      |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
|------------------------+---------+---------+---------+---------+
|Областной бюджет        |0,0      |0,0      |0,0      |0,0      |
|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                         (тыс.руб.)
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |         В том числе:          |
|п/п |                            |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|—————————|
|    |                            | вложения,  |     всего     |федеральный|областной| местный |
|    |                            |   НИОКР,   |               |  бюджет   | бюджет  | бюджет  |
|    |                            |   прочие   |               |           |         |         |
|    |                            |  расходы)  |               |           |         |         |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|
| 1  |             2              |     3      |       4       |     5     |    6    |    7    |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|
|    |Всего по подпрограмме       |            |3544022,6      |3487772,6  |39700,0  |16550,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|1.  |Совершенствование оказания  |            |               |           |         |         |
|    |хирургической помощи        |            |               |           |         |         |
|    |населению области           |            |               |           |         |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные |               |           |         |         |
|    |корпуса на 250 коек         |вложения    |               |           |         |         |
|    |областного государственного |            |               |           |         |         |
|    |учреждения здравоохранения  |            |               |           |         |         |
|    |"Амурская областная детская |            |               |           |         |         |
|    |клиническая больница",      |            |               |           |         |         |
|    |г. Благовещенск             |            |               |           |         |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2012 год                    |            |644250,0       |639050,0   |5200,0   |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2013 год                    |            |589300,0       |575800,0   |13500,0  |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2014 год                    |            |1166922,0      |1164922,0  |2000,0   |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |Итого                       |            |2400472,0      |2379772,0  |20700,0  |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|1.2.|Софинансирование объектов   |Капитальные |               |           |         |         |
|    |капитального строительства  |вложения    |               |           |         |         |
|    |муниципальной собственности |            |               |           |         |         |
|    |в сфере здравоохранения     |            |               |           |         |         |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2012 год                    |            |392100,0       |373600,0   |3500,0   |15000,0  |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2013 год                    |            |449850,0       |435000,0   |13500,0  |1350,0   |
+----+----------------------------+------------+---------------+-----------+---------+---------+
|    |2014 год                    |            |301600,6       |299400,6   |2000,0   |200,0    |
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|
|    |Итого                       |            |1143550,6      |1108000,6  |19000,0  |16550,0";|
|————|————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|—————————|

     7) пункт   2   таблицы   "Коэффициенты   значимости   мероприятий
программы" раздела 7 изложить в следующей редакции:
"
|——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————|
|2.|Софинансирование объектов капитального        |0,5|0,5|0,5  |
|  |строительства муниципальной собственности     |   |   |     |
|  |в сфере здравоохранения                       |   |   |     |
|——|——————————————————————————————————————————————|———|———|—————|";

     8) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
     9) дополнить приложением N 2 к подпрограмме согласно приложению N
3 к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                  Приложение N 1
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 20.02.2012 N 73

                           X. Подпрограмма
            "Совершенствование медицинской помощи больным
             с онкологическими заболеваниями" на 2012 год

                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |"Совершенствование медицинской помощи больным|
|                           |с онкологическими заболеваниями" на 2012 год |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основания для разработки   |1. Постановление Правительства Российской    |
|подпрограммы               |Федерации от 27.12.2011 N 1164               |
|                           |"О финансовом обеспечении за счет бюджетных  |
|                           |ассигнований федерального бюджета            |
|                           |мероприятий, направленных                    |
|                           |на совершенствование медицинской помощи      |
|                           |больным с онкологическими заболеваниями".    |
|                           |                                             |
|                           |2. Постановление Правительства Амурской      |
|                           |области от 07.12.2007 N 28                   |
|                           |"Об утверждении Порядков принятия решений    |
|                           |о разработке долгосрочных целевых программ,  |
|                           |их формирования и реализации, а также        |
|                           |проведения оценки эффективности"             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственный заказчик   |Министерство строительства и архитектуры     |
|подпрограммы               |области                                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основной разработчик       |Министерство здравоохранения области         |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цель подпрограммы          |Снижение инвалидности и смертности           |
|                           |при злокачественных новообразованиях         |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Совершенствование оказания специализированной|
|подпрограммы               |и высокотехнологичной медицинской помощи     |
|                           |больным со злокачественными новообразованиями|
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Реконструкция отделения лучевой терапии      |
|мероприятий                |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский      |
|                           |областной онкологический диспансер"          |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки реализации           |2012 год                                     |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2012 год - 58596,42 тыс. руб.             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |1. Увеличение доли больных                   |
|результаты реализации      |со злокачественными новообразованиями,       |
|подпрограммы               |наблюдающихся 5 лет и более после            |
|                           |установления диагноза (пятилетняя            |
|                           |выживаемость), до 52%.                       |
|                           |                                             |
|                           |2. Снижение смертности населения             |
|                           |от злокачественных новообразований           |
|                           |до 163,0 на 100 тысяч человек населения      |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

                         2.1. Анализ ситуации

     В Амурской    области   ежегодно   заболевают   одной   из   форм
злокачественных опухолей около  2600  человек  и  умирают  почти  1300
человек.  Онкологические заболевания занимают второе место в структуре
причин   смертности   населения.   Смертность    от    злокачественных
новообразований  составляет  171,4  случая  на 100 тыс.  населения.  В
структуре смертности по Амурской области на первом  месте  рак  легких
(12,4%),  на  втором  -  рак  кожи (12,4%),  на третьем - рак молочной
железы, 11,4%.
     В области регистрируется высокий уровень одногодичной летальности
-  31,7%  (по  России  -  29,2%).   Показатель   летальности   больных
злокачественными  новообразованиями  в течение года после установления
диагноза является одним из наиболее объективных параметров, отражающих
состояние  диагностики  и  лечения данной категории пациентов.  В 2010
году  высоким  остается  этот  показатель  у  больных  раком  пищевода
(61,1%), легкого (60,3%), желудка (57,8%), ободочной кишки (34,4%).

                        2.2. Описание проблемы

     Одним из   главных  направлений  в  доступной  специализированной
помощи онкологическим больным считается лучевая терапия,  для оказания
которой требуется специальное помещение.

     2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики

     Реализация в   области   в   2011   году   мероприятий  в  рамках
долгосрочных целевых программ "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  в  Амурской  области  на  2011  - 2013 годы"
(подпрограмма "Онкология")  и  "Совершенствование  медицинской  помощи
больным  с  онкологическими заболеваниями в Амурской области на 2011 -
2013 годы" позволила внедрить в диагностику и лечение  злокачественных
новообразований         современные        технологии,        укрепить
материально-техническую  базу  первичного  онкологического   звена   и
областного    онкологического   диспансера,   обеспечить   доступность
паллиативного   лечения   и   реабилитации   онкологических   больных,
организовать   информационно-пропагандистскую   систему   профилактики
онкологических заболеваний.
     В рамках   программных  мероприятий  предусмотрена  реконструкция
отделения лучевой терапии  корпуса  ГБУЗ  Амурской  области  "Амурский
областной онкологический диспансер".

        3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

     Цель - снижение инвалидности  и  смертности  при  злокачественных
новообразованиях.

                         Задачи подпрограммы

|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|————————————————————————————————|
| N |          Наименование задачи           |   Наименование   |  Период  |      Ожидаемый результат       |
|п/п|                                        |решаемой проблемы |реализации|—————————————————|——————————————|
|   |                                        |                  |          |    описание     |количественная|
|   |                                        |                  |          |   результата    |    оценка    |
|   |                                        |                  |          |  (качественная  |              |
|   |                                        |                  |          | характеристика) |              |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|
|1. |Совершенствование оказания              |Высокий уровень   |2012 год  |Совершенствование|Реконструкция |
|   |специализированной и высокотехнологичной|заболеваемости    |          |оказания         |отделения     |
|   |медицинской помощи больным              |и смертности      |          |медицинской      |лучевой       |
|   |со злокачественными новообразованиями   |населения         |          |помощи больным   |терапии       |
|   |                                        |от злокачественных|          |с онкологическими|корпуса       |
|   |                                        |новообразований   |          |заболеваниями    |ГБУЗ Амурской |
|   |                                        |                  |          |                 |области       |
|   |                                        |                  |          |                 |"Амурский     |
|   |                                        |                  |          |                 |областной     |
|   |                                        |                  |          |                 |онкологический|
|   |                                        |                  |          |                 |диспансер"    |
|———|————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————————|——————————————|

                 4. Система мероприятий подпрограммы

|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
| N  |Наименование программных | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый    |
|п/п |       мероприятий       |   всего   |реализации|   заказчик,    |    результат    |
|    |                         |(тыс. руб.)|          |соответствующее |(в количественном|
|    |                         |           |          |подведомственное|   измерении)    |
|    |                         |           |          |   бюджетное    |                 |
|    |                         |           |          |  учреждение,   |                 |
|    |                         |           |          | ответственное  |                 |
|    |                         |           |          | за реализацию  |                 |
|    |                         |           |          |  мероприятия   |                 |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
| 1  |            2            |     3     |    4     |       5        |        6        |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
|1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями|
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|
|1.1.|Реконструкция отделения  |58596,42   |2012 год  |Министерство    |Реконструкция    |
|    |лучевой терапии корпуса  |           |          |строительства   |отделения лучевой|
|    |ГБУЗ Амурской области    |           |          |и архитектуры   |терапии корпуса  |
|    |"Амурский областной      |           |          |области,        |ГБУЗ Амурской    |
|    |онкологический диспансер"|           |          |государственное |области "Амурский|
|    |                         |           |          |казенное        |областной        |
|    |                         |           |          |учреждение      |онкологический   |
|    |                         |           |          |Амурской области|диспансер"       |
|    |                         |           |          |"Строитель"     |                 |
|————|—————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за  реализацию  подпрограммы  является министерство
строительства и архитектуры области.
     Реализация мероприятий   подпрограммы  осуществляется  на  основе
государственных контрактов,  заключаемых в соответствии с  Федеральным
законом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Финансирование мероприятий  по  реконструкции  отделения  лучевой
терапии  корпуса ГБУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер"
осуществляется путем предоставления  бюджетных  инвестиций  в  объекты
капитального  строительства  государственной  собственности  области в
форме  капитальных  вложений  в  основные  средства   государственного
казенного учреждения Амурской области "Строитель",  созданного на базе
имущества, находящегося в областной собственности.
     Министерство строительства и архитектуры области:
     проводит мониторинг реализации программы;
     контролирует выполнение   мероприятий   подпрограммы,  целевое  и
эффективное   использование   средств,   выделяемых   на    реализацию
подпрограммы;
     в установленном    порядке    представляет     в     министерство
экономического развития,  промышленности и транспорта Амурской области
информацию о ходе реализации подпрограммы.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем   финансирования   подпрограммы   за   счет   средств
областного бюджета на 2012 год - 58596,42 тыс. руб.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|          Наименование мероприятий           | Всего,  |2012 год|
|                                             |областной|        |
|                                             | бюджет  |        |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
|Всего по программе                           |58596,42 |58596,42|
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Капитальные вложения                         |58596,42 |58596,42|
|---------------------------------------------+---------+--------|
|НИОКР                                        |0,0      |0,0     |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Прочие нужды                                 |0,0      |0,0     |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| N  |          Наименования мероприятий          |  Всего,   |В том числе|
|п/п |                                            | областной | по годам  |
|    |                                            |  бюджет   |———————————|
|    |                                            |(тыс. руб.)|   2012    |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Всего по подпрограмме                       |58596,42   |58596,42   |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Прочие нужды                                |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|
|1.  |Совершенствование оказания медицинской      |58596,42   |58596,42   |
|    |помощи больным с онкологическими            |           |           |
|    |заболеваниями                               |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------|
|    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Прочие нужды                                |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии     |58596,42   |58596,42   |
|    |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский     |           |           |
|    |областной онкологический диспансер"         |           |           |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |Капитальные вложения                        |58596,42   |58596,42   |
+----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
|    |НИОКР                                       |           |           |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|    |Прочие нужды                                |           |           |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

       7. Оценка эффективности и прогноз социальных результатов
                       реализации подпрограммы

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|
| N |      Наименование индикатора       | Единица измерения |    Значение     |Показатель|
|п/п|           эффективности            |                   |   показателя    | по годам |
|   |                                    |                   |за предшествующий|реализации|
|   |                                    |                   |       год       |          |
|   |                                    |                   |—————————————————|——————————|
|   |                                    |                   |    2011 год     | 2012 год |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|
| 1 |                 2                  |         3         |        4        |    5     |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|
|1. |Подпрограмма "Совершенствование     |                   |                 |          |
|   |медицинской помощи больным          |                   |                 |          |
|   |с онкологическими заболеваниями"    |                   |                 |          |
+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+
|   |Индикатор 1: смертность населения   |Количество случаев |165,0            |163,0     |
|   |от злокачественных новообразований  |на 100 тыс. человек|                 |          |
|   |                                    |населения          |                 |          |
+---+------------------------------------+-------------------+-----------------+----------+
|   |Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процентов от общего|51,6             |52,0      |
|   |больных со злокачественными         |числа пациентов    |                 |          |
|   |новообразованиями                   |онкологического    |                 |          |
|   |                                    |профиля, которым   |                 |          |
|   |                                    |диагноз установлен |                 |          |
|   |                                    |в течение последних|                 |          |
|   |                                    |5 лет              |                 |          |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————|

               Социально-экономическая результативность
                       мероприятий подпрограммы

|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|
| N  |   Наименование мероприятия    |Финансирование,|   Планируемый    | В том числе  |
|п/п |                               |     всего     |    результат     |   по годам   |
|    |                               |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |  реализации  |
|    |                               |               |или количественном|——————————————|
|    |                               |               |    выражении     |   2012 год   |
|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|
|    |Всего по подпрограмме          |58596,42       |                  |58596,42      |
|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|
|1.  |Совершенствование оказания     |58596,42       |                  |              |
|    |медицинской помощи больным     |               |                  |              |
|    |с онкологическими заболеваниями|               |                  |              |
+----+-------------------------------+---------------+------------------+--------------+
|1.1.|Реконструкция отделения лучевой|58596,42       |Реконструкция     |Реконструкция |
|    |терапии корпуса ГБУЗ Амурской  |               |отделения лучевой |отделения     |
|    |области "Амурский областной    |               |терапии корпуса   |лучевой       |
|    |онкологический диспансер"      |               |ГБУЗ Амурской     |терапии       |
|    |                               |               |области "Амурский |корпуса       |
|    |                               |               |областной         |ГБУЗ Амурской |
|    |                               |               |онкологический    |области       |
|    |                               |               |диспансер"        |"Амурский     |
|    |                               |               |                  |областной     |
|    |                               |               |                  |онкологический|
|    |                               |               |                  |диспансер"    |
|————|———————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|

           Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
| N  |           Наименование мероприятий           |Коэффициенты|
|п/п |                                              | значимости |
|    |                                              |программных |
|    |                                              |мероприятий |
|    |                                              |————————————|
|    |                                              |  2012 год  |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.  |Совершенствование оказания медицинской помощи |1,0         |
|    |больным с онкологическими заболеваниями       |            |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|
|1.1.|Реконструкция отделения лучевой терапии       |1,0         |
|    |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский       |            |
|    |областной онкологический диспансер"           |            |
|————|——————————————————————————————————————————————|————————————|

          8. Организация управления реализацией подпрограммы

     Текущий контроль  за  реализацией   подпрограммы   осуществляется
министерством  строительства  и  архитектуры области - государственным
заказчиком подпрограммы.
     При необходимости государственный заказчик вносит в установленном
порядке предложения о продлении срока реализации подпрограммы.
     Контроль ведется   на  основании  государственной  статистической
отчетности, государственных контрактов и включает:
     периодическую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;
     контроль за целевым и эффективным использованием средств;
     контроль за    соблюдением    сроков   и   качеством   выполнения
государственных заказов, объемов работ.
     Министерство строительства  и архитектуры области отчитывается об
использовании выделенных  им  средств  на  выполнении  подпрограммы  в
министерство  здравоохранения  области  и  министерство экономического
развития, промышленности и транспорта области.



                                                Приложение N 2
                                                к постановлению
                                                Правительства
                                                Амурской области
                                                от 20.02.2012 N 73

         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
                 ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
                 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ

|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятия  |Финансирование,|   Планируемый    |   В том числе по годам реализации:   |
|п/п |                            |    всего      |    результат     |—————————|—————————|——————————————————|
|    |                            |  (тыс. руб.)  |  в стоимостном   |2012 год |2013 год |     2014 год     |
|    |                            |               |или количественном|         |         |                  |
|    |                            |               |    выражении     |         |         |                  |
|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|
| 1  |             2              |       3       |        4         |    5    |    6    |        7         |
|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|
|    |Всего по подпрограмме       |3544022,6      |                  |1036350,0|1039150,0|1468522,6         |
+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------+
|1.  |Совершенствование оказания  |               |                  |         |         |                  |
|    |хирургической помощи        |               |                  |         |         |                  |
|    |населению области           |               |                  |         |         |                  |
|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|
|1.1.|Строительство хирургического|2400472,0      |Строительство     |         |         |Строительство     |
|    |корпуса на 250 коек         |               |хирургического    |         |         |хирургического    |
|    |областного государственного |               |корпуса позволит  |         |         |корпуса позволит  |
|    |учреждения здравоохранения  |               |повысить уровень  |         |         |повысить уровень  |
|    |"Амурская областная детская |               |специализированной|         |         |специализированной|
|    |клиническая больница",      |               |хирургической     |         |         |хирургической     |
|    |г. Благовещенск             |               |помощи и улучшить |         |         |помощи и улучшить |
|    |                            |               |условия пребывания|         |         |условия пребывания|
|    |                            |               |детей             |         |         |детей             |
|    |                            |               |в стационаре. Ввод|         |         |в стационаре. Ввод|
|    |                            |               |объекта           |         |         |объекта           |
|    |                            |               |на 250 коек       |         |         |на 250 коек       |
|    |                            |               |в эксплуатацию    |         |         |в эксплуатацию    |
+----+----------------------------+---------------+------------------+---------+---------+------------------|
|1.2.|Софинансирование объектов   |1143550,6      |Повышение уровня  |         |         |Повышение уровня  |
|    |капитального строительства  |               |хирургической     |         |         |хирургической     |
|    |муниципальной собственности |               |помощи населению  |         |         |помощи населению  |
|    |в сфере здравоохранения     |               |и улучшение       |         |         |и улучшение       |
|    |                            |               |условий пребывания|         |         |условий пребывания|
|    |                            |               |стационаре        |         |         |стационаре        |
|————|————————————————————————————|———————————————|——————————————————|—————————|—————————|——————————————————|



                                             Приложение N 3
                                             к постановлению
                                             Правительства
                                             Амурской области
                                             от 20.02.2012 N 73

                               ПОРЯДОК
      ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
       НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
         МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

     1. Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  предоставления
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  (далее - муниципальные
образования),   критерии   отбора   муниципальных    образований    на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности в сфере здравоохранения (далее - субсидии).
     Субсидия предоставляется    в   целях   обеспечения   нормативных
требований, предъявляемых к медицинским учреждениям.
     2. Условиями предоставления субсидий являются:
     наличие утвержденных  и   действующих   муниципальных   программ,
предусматривающих аналогичные мероприятия;
     наличие в   бюджете    муниципального    образования    расходных
обязательств  на  финансирование объектов капитального строительства в
сфере здравоохранения в  объеме  не  менее  10%  от  размера  субсидий
областного бюджета.
     3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий являются:
     уровень технической готовности объекта капитального строительства
в сфере здравоохранения не менее 35%;
     наличие у муниципального образования  потребности  в  обеспечении
стационарной и амбулаторной поликлинической помощи.
     4. Министерство строительства и архитектуры области  осуществляет
сбор  заявок  от  муниципальных образований в 2012 году до 1 марта,  в
последующие годы - до 1 октября года, предшествующего планируемому.
     5. Распределение субсидий из областного бюджета рассчитывается по
следующей формуле:

                                        Vn
                              Сn = С x ----,
                                        V

     где:
     Сn -  размер  субсидий  бюджету  n-го  муниципального образования
области;
     С -   общий   объем   годовых   субсидий,   выделяемых   бюджетам
муниципальных образований на реализацию программных мероприятий;
     Vn - объем средств, заявленный n-м муниципальным образованием для
финансирования мероприятий программы;
     V -  общий  объем  заявленных  средств  по объектам муниципальных
образований,  включенным  в  перечень  на  предоставление  субсидий  в
планируемом финансовом году.
     6. Распределение   субсидий   между    бюджетами    муниципальных
образований  на  софинансирование  объектов капитального строительства
муниципальной  собственности  в  сфере  здравоохранения   утверждается
Правительством области.
     7. Субсидии   предоставляются   муниципальным   образованиям    в
соответствии    с   соглашением,   заключенным   между   министерством
строительства и архитектуры области (далее - главный распорядитель)  и
муниципальным образованием.
     8. Оценка  эффективности  использования  субсидии  осуществляется
главным  распорядителем  исходя  из  степени  достижения муниципальным
образованием   установленного    соглашением    значений    показателя
результативности предоставления субсидии.
     9. Главный  распорядитель  в  пределах  бюджетных   ассигнований,
лимитов  бюджетных  обязательств  осуществляет  перечисление  субсидий
бюджетам  муниципальных  образований  на  балансовый  счет  Управления
Федерального казначейства   по   Амурской  области  N  40101  "Доходы,
распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между   уровнями
бюджетной  системы Российской Федерации" для последующего перечисления
в   установленном   порядке   на   счет    бюджета    соответствующего
муниципального образования.
     Перечисление главным распорядителем  средств  областного  бюджета
субсидий  муниципальным  образованиям  осуществляется в соответствии с
заключенными соглашениями.
     10. Средства,  поступающие  из  областного  бюджета на исполнение
расходных  обязательств  муниципальных   образований,   отражаются   в
бюджетах   муниципальных   образований   в  соответствии  с  бюджетной
классификацией.
     11. Ответственность  за  достоверность  сведений,  представляемых
главному  распорядителю  средств   областного   бюджета,   и   целевое
использование субсидий возлагается на муниципальные образования.
     12. Субсидии,  использованные не по целевому назначению, подлежат
взысканию  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
     13. В  случае отсутствия потребности муниципального образования в
субсидиях  в  утвержденном  размере,  что  подтверждается   письменным
обращением   муниципального   образования,  неиспользованные  субсидии
подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределению.
     14. В  случае  увеличения в текущем финансовом году утвержденного
объема бюджетных ассигнований министерство строительства и архитектуры
области осуществляет дополнительное распределение.
     15. Перераспределение       (дополнительное        распределение)
осуществляется   на  основании  письменного  обращения  муниципального
образования о дополнительной потребности путем  внесения  изменений  в
постановление о распределении субсидии.
     16. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств.



Информация по документу
Читайте также