Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 04.07.2012 № 343

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          04.07.2012   N 343
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 03.07.2013 г. N 302

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 23.09.2011 N 613


     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной     целевой     программы     "Развитие
здравоохранения  Амурской  области  на 2012 - 2014 годы" Правительство
области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения
Амурской  области  на  2012 - 2014 годы",  утвержденную постановлением
Правительства области от 23.09.2011 N 613  (в  редакции  постановления
Правительства   области  от  22.05.2012  N  282),  изменения  согласно
приложению к настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                   Приложение
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 04.07.2012 N 343

         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
              "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

     1. Строку  "Объемы и источники финансирования программы" паспорта
программы изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Общий объем финансирования программы         |
|финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3656224,12 тыс. рублей,|
|                        |из них:                                      |
|                        |                                             |
|                        |средства областного бюджета -                |
|                        |528614,12 тыс. рублей, в том числе:          |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 446014,12 тыс. рублей;            |
|                        |2013 год - 77000,0 тыс. рублей;              |
|                        |2014 год - 5600,0 тыс. рублей;               |
|                        |                                             |
|                        |средства федерального бюджета -              |
|                        |3111060,0 тыс. рублей, в том числе:          |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;            |
|                        |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;            |
|                        |                                             |
|                        |средства местного бюджета -                  |
|                        |16550 тыс. рублей, в том числе:              |
|                        |                                             |
|                        |2012 год - 15000,0 тыс. рублей;              |
|                        |2013 год - 1350,0 тыс. рублей;               |
|                        |2014 год - 200,0 тыс. рублей                 |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|".

     2. В подпрограмме  "Строительство  объектов  здравоохранения"  на
2012 - 2014 годы:
     1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3233149,7 тыс. рублей, |
|                           |из них:                                      |
|                           |                                             |
|                           |средства областного бюджета -                |
|                           |105539,7 тыс. руб., в том числе:             |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 74539,7 тыс. руб.;                |
|                           |2013 год - 27000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2014 год - 4000,0 тыс. руб.;                 |
|                           |                                             |
|                           |средства федерального бюджета -              |
|                           |3111060,0 тыс. руб., в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.;              |
|                           |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.;              |
|                           |                                             |
|                           |средства местного бюджета -                  |
|                           |16550,0 тыс. руб., в том числе:              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 15000,0 тыс. руб.;                |
|                           |2013 год - 1350,0 тыс. руб.;                 |
|                           |2014 год - 200,0 тыс. руб.                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в  графе  "Затраты,  всего  (тыс.  руб.)"  таблицы  раздела  4
подпрограммы:
     в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
     в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
     в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7";
     3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"                 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем финансирования подпрограммы на 2012  -  2014  годы  -
3233149,7 тыс. рублей, из них:
     средства областного бюджета - 105539,7 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 74539,7 тыс. рублей;
     2013 год - 27000,0 тыс. рублей;
     2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
     средства федерального бюджета -  3111060,0  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     2012 год - 1175550,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1935510,0 тыс. рублей;
     средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе:
     2012 год - 15000,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1350,0 тыс. рублей;
     2014 год - 200,0 тыс. рублей.

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс.руб.)
|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|    Наименование    |  Всего   | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|    мероприятий     |          |          |          |          |
|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         1          |    2     |    3     |    4     |    5     |
|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего по программе  |3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Капитальные вложения|3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Федеральный бюджет  |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0 |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Областной бюджет    |105539,7  |74539,7   |27000,0   |4000,0    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Местный бюджет      |16550,0   |15000,0   |1350,0    |200,0     |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|НИОКР               |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Федеральный бюджет  |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Областной бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Прочие нужды        |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Федеральный бюджет  |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|--------------------+----------+----------+----------+----------|
|Областной бюджет    |0,0       |0,0       |0,0       |0,0       |
|————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|

     Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы

                                                          (тыс.руб.)
|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————|
| N  |  Наименование мероприятий  |Вид расходов|    Объемы    |        В том числе:         |
|п/п |                            |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————|
|    |                            | вложения,  |   (всего)    |федеральный|областной|местный|
|    |                            |   НИОКР,   |              |  бюджет   | бюджет  |бюджет |
|    |                            |   прочие   |              |           |         |       |
|    |                            |  расходы)  |              |           |         |       |
|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
| 1  |             2              |     3      |      4       |     5     |    6    |   7   |
|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
|    |Всего по подпрограмме       |            |3233149,7     |3111060,0  |105539,7 |16550,0|
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.  |Совершенствование оказания  |            |3167310,0     |3111060,0  |39700,0  |16550,0|
|    |хирургической помощи        |            |              |           |         |       |
|    |населению области           |            |              |           |         |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.1.|Строительство хирургического|Капитальные |              |           |         |       |
|    |корпуса на 250 коек         |вложения    |              |           |         |       |
|    |областного государственного |            |              |           |         |       |
|    |учреждения здравоохранения  |            |              |           |         |       |
|    |"Амурская областная детская |            |              |           |         |       |
|    |клиническая больница",      |            |              |           |         |       |
|    |г. Благовещенск             |            |              |           |         |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                    |            |692550,0      |687350,0   |5200,0   |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                    |            |1114010,0     |1100510,0  |13500,0  |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                    |            |2000,0        |0,0        |2000,0   |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                       |            |1808560,0     |1787860,0  |20700,0  |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|1.2.|Софинансирование объектов   |Капитальные |              |           |         |       |
|    |капитального строительства  |вложения    |              |           |         |       |
|    |муниципальной собственности |            |              |           |         |       |
|    |в сфере здравоохранения     |            |              |           |         |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                    |            |506700,0      |488200,0   |3500,0   |15000,0|
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2013 год                    |            |849850,0      |835000,0   |13500,0  |1350,0 |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2014 год                    |            |2200,0        |0,0        |2000,0   |200,0  |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |Итого                       |            |1358750,0     |1323200,0  |19000,0  |16550,0|
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.  |Обеспечение доступности     |            |65839,7       |           |65839,7  |       |
|    |медицинской помощи сельскому|            |              |           |         |       |
|    |населению                   |            |              |           |         |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|2.1.|Строительство здания        |Капитальные |              |           |         |       |
|    |амбулатории на 150 посещений|вложения    |              |           |         |       |
|    |с дневным стационаром       |            |              |           |         |       |
|    |на 20 коек в с. Тыгда       |            |              |           |         |       |
|    |Магдагачинского района      |            |              |           |         |       |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+
|    |2012 год                    |            |65839,7       |           |65839,7  |       |
|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|
|    |Итого                       |            |65389,7       |           |65839,7  |       |
|————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|";

     4) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|
|  |Всего по подпрограмме|3233149,7|  |1265089,7|1963860,0|4200,0|
|——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|";

     б) в графе 3:
     в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0";
     в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0";
     в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7".
     3. В   подпрограмме  "Совершенствование  организации  медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных  происшествиях"  на  2012
год:
     1) пункт  1  строки  "Перечень  основных  мероприятий"   паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15  коек
на   базе   хирургического  корпуса  ГБУЗ  АО  "Белогорская  городская
больница".";
     2) таблицу  N  2  "Задачи  подпрограммы"  раздела  3 подпрограммы
изложить в следующей редакции:

"                                Задачи подпрограммы

|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование задачи     |  Наименование решаемой  |  Период  |               Ожидаемый результат               |
|п/п|                            |        проблемы         |реализации|——————————————————————————|——————————————————————|
|   |                            |                         |          |   описание результата    |количественная оценка |
|   |                            |                         |          |      (качественная       |                      |
|   |                            |                         |          |     характеристика)      |                      |
|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|
| 1 |             2              |            3            |    4     |            5             |          6           |
|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|1. |Совершенствование оказания  |Высокий уровень          |2012 год  |Повышение доступности     |1. Реконструкция      |
|   |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности |          |оказания медицинской      |травматологического   |
|   |специализированной и скорой |вследствие дорожно -     |          |помощи пострадавшим       |центра 2 уровня       |
|   |медицинской помощи          |транспортных происшествий|          |при дорожно-транспортных  |на 15 коек на базе    |
|   |пострадавшим при дорожно -  |                         |          |происшествиях;            |хирургического корпуса|
|   |транспортных происшествиях  |                         |          |снижение осложнений       |ГБУЗ АО "Белогорская  |
|   |                            |                         |          |от травм, полученных      |городская больница".  |
|   |                            |                         |          |в результате дорожно -    |2. Приобретение       |
|   |                            |                         |          |транспортных происшествий,|оборудования          |
|   |                            |                         |          |на 3%;                    |для оснащения         |
|   |                            |                         |          |снижение показателя       |травматологических    |
|   |                            |                         |          |летальности от травм      |центров               |
|   |                            |                         |          |при дорожно-транспортных  |                      |
|   |                            |                         |          |происшествиях на 7%       |                      |
|———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|";

     3) пункт  1  таблицы  раздела 4 подпрограммы изложить в следующей
редакции:
"
|——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————|
|1.|Реконструкция травматологического|23996,0|2012 год|Министерство        |Реконструкция         |
|  |центра 2 уровня на 15 коек       |       |        |здравоохранения     |травматологического   |
|  |на базе хирургического           |       |        |области,            |центра 2 уровня       |
|  |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская     |       |        |ГБУЗ АО "Белогорская|на 15 коек на базе    |
|  |городская больница"              |       |        |городская больница" |хирургического корпуса|
|  |                                 |       |        |                    |ГБУЗ АО "Белогорская  |
|  |                                 |       |        |                    |городская больница    |
|——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————|";

     4) пункт   1   таблицы   "Объемы,   источники    и    направления
финансирования   подпрограммы"   раздела  6  подпрограммы  изложить  в
следующей редакции:
"
|——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|
|1.|Реконструкция травматологического центра   |23996,0|23996,0 |
|  |2 уровня на 15 коек на базе хирургического |       |        |
|  |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская     |       |        |
|  |больница"                                  |       |        |
|——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|
|  |Капитальные вложения                       |23996,0|23996,0 |
|--+-------------------------------------------+-------+--------|
|  |НИОКР                                      |       |        |
|--+-------------------------------------------+-------+--------|
|  |Прочие нужды                               |       |        |
|——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|";

     5) в разделе 7 подпрограммы:
     а) пункт  1  таблицы  "Социально-экономическая   результативность
мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————|
|1.|Реконструкция травматологического|23996,0|Реконструкция       |Реконструкция       |
|  |центра 2 уровня на 15 коек       |       |травматологического |травматологического |
|  |на базе хирургического корпуса   |       |центра 2 уровня     |центра 2 уровня     |
|  |ГБУЗ АО "Белогорская городская   |       |на 15 коек на базе  |на 15 коек на базе  |
|  |больница"                        |       |хирургического      |хирургического      |
|  |                                 |       |корпуса             |корпуса             |
|  |                                 |       |ГБУЗ АО "Белогорская|ГБУЗ АО "Белогорская|
|  |                                 |       |городская больница" |городская больница  |
|——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————|";

     б) пункт   1   таблицы   "Коэффициенты   значимости   мероприятий
подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————————————————————————————————|———|
|1.|Реконструкция травматологического центра 2 уровня|0,5|
|  |на 15 коек на базе хирургического корпуса        |   |
|  |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница"         |   |
|——|—————————————————————————————————————————————————|———|".



Информация по документу
Читайте также