Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 04.07.2012 № 343ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.07.2012 N 343 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 г. N 302 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 613 (в редакции постановления Правительства области от 22.05.2012 N 282), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 04.07.2012 N 343 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы | |финансирования программы|на 2012 - 2014 годы - 3656224,12 тыс. рублей,| | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |528614,12 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 446014,12 тыс. рублей; | | |2013 год - 77000,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 5600,0 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|". 2. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012 - 2014 годы: 1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 3233149,7 тыс. рублей, | | |из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |105539,7 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 74539,7 тыс. руб.; | | |2013 год - 27000,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 4000,0 тыс. руб.; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. руб.; | | | | | |средства местного бюджета - | | |16550,0 тыс. руб., в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 1350,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 200,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в графе "Затраты, всего (тыс. руб.)" таблицы раздела 4 подпрограммы: в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0"; в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0"; в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7"; 3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3233149,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 105539,7 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 74539,7 тыс. рублей; 2013 год - 27000,0 тыс. рублей; 2014 год - 4000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3111060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Наименование | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | мероприятий | | | | | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Всего по программе |3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Капитальные вложения|3233149,7 |1265089,7 |1963860,0 |4200,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Федеральный бюджет |3111060,0 |1175550,0 |1935510,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |105539,7 |74539,7 |27000,0 |4000,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Местный бюджет |16550,0 |15000,0 |1350,0 |200,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Прочие нужды |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|————————————————————————————|————————————|——————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | |п/п | |(капитальные|финансирования|———————————|—————————|———————| | | | вложения, | (всего) |федеральный|областной|местный| | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет | | | | прочие | | | | | | | | расходы) | | | | | |————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | |Всего по подпрограмме | |3233149,7 |3111060,0 |105539,7 |16550,0| +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1. |Совершенствование оказания | |3167310,0 |3111060,0 |39700,0 |16550,0| | |хирургической помощи | | | | | | | |населению области | | | | | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.1.|Строительство хирургического|Капитальные | | | | | | |корпуса на 250 коек |вложения | | | | | | |областного государственного | | | | | | | |учреждения здравоохранения | | | | | | | |"Амурская областная детская | | | | | | | |клиническая больница", | | | | | | | |г. Благовещенск | | | | | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |692550,0 |687350,0 |5200,0 | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |1114010,0 |1100510,0 |13500,0 | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |2000,0 |0,0 |2000,0 | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1808560,0 |1787860,0 |20700,0 | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |1.2.|Софинансирование объектов |Капитальные | | | | | | |капитального строительства |вложения | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |506700,0 |488200,0 |3500,0 |15000,0| +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2013 год | |849850,0 |835000,0 |13500,0 |1350,0 | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2014 год | |2200,0 |0,0 |2000,0 |200,0 | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |Итого | |1358750,0 |1323200,0 |19000,0 |16550,0| +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2. |Обеспечение доступности | |65839,7 | |65839,7 | | | |медицинской помощи сельскому| | | | | | | |населению | | | | | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ |2.1.|Строительство здания |Капитальные | | | | | | |амбулатории на 150 посещений|вложения | | | | | | |с дневным стационаром | | | | | | | |на 20 коек в с. Тыгда | | | | | | | |Магдагачинского района | | | | | | +----+----------------------------+------------+--------------+-----------+---------+-------+ | |2012 год | |65839,7 | |65839,7 | | |————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————| | |Итого | |65389,7 | |65839,7 | | |————|————————————————————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————|———————|"; 4) в приложении N 1 к подпрограмме: а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————| | |Всего по подпрограмме|3233149,7| |1265089,7|1963860,0|4200,0| |——|—————————————————————|—————————|——|—————————|—————————|——————|"; б) в графе 3: в пункте 1.1 цифры "2400472,0" заменить цифрами "1808560,0"; в пункте 1.2 цифры "1143550,6" заменить цифрами "1358750,0"; в пункте 2.1 цифры "30000,0" заменить цифрами "65839,7". 3. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год: 1) пункт 1 строки "Перечень основных мероприятий" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: "1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница"."; 2) таблицу N 2 "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: " Задачи подпрограммы |———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|——————————————————————————|——————————————————————| | | | | | описание результата |количественная оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————| |1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 год |Повышение доступности |1. Реконструкция | | |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности | |оказания медицинской |травматологического | | |специализированной и скорой |вследствие дорожно - | |помощи пострадавшим |центра 2 уровня | | |медицинской помощи |транспортных происшествий| |при дорожно-транспортных |на 15 коек на базе | | |пострадавшим при дорожно - | | |происшествиях; |хирургического корпуса| | |транспортных происшествиях | | |снижение осложнений |ГБУЗ АО "Белогорская | | | | | |от травм, полученных |городская больница". | | | | | |в результате дорожно - |2. Приобретение | | | | | |транспортных происшествий,|оборудования | | | | | |на 3%; |для оснащения | | | | | |снижение показателя |травматологических | | | | | |летальности от травм |центров | | | | | |при дорожно-транспортных | | | | | | |происшествиях на 7% | | |———|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————————————|"; 3) пункт 1 таблицы раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————| |1.|Реконструкция травматологического|23996,0|2012 год|Министерство |Реконструкция | | |центра 2 уровня на 15 коек | | |здравоохранения |травматологического | | |на базе хирургического | | |области, |центра 2 уровня | | |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская | | |ГБУЗ АО "Белогорская|на 15 коек на базе | | |городская больница" | | |городская больница" |хирургического корпуса| | | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская | | | | | | |городская больница | |——|—————————————————————————————————|———————|————————|————————————————————|——————————————————————|"; 4) пункт 1 таблицы "Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы" раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————————————————————|———————|————————| |1.|Реконструкция травматологического центра |23996,0|23996,0 | | |2 уровня на 15 коек на базе хирургического | | | | |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская | | | | |больница" | | | |——|———————————————————————————————————————————|———————|————————| | |Капитальные вложения |23996,0|23996,0 | |--+-------------------------------------------+-------+--------| | |НИОКР | | | |--+-------------------------------------------+-------+--------| | |Прочие нужды | | | |——|———————————————————————————————————————————|———————|————————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) пункт 1 таблицы "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————| |1.|Реконструкция травматологического|23996,0|Реконструкция |Реконструкция | | |центра 2 уровня на 15 коек | |травматологического |травматологического | | |на базе хирургического корпуса | |центра 2 уровня |центра 2 уровня | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская | |на 15 коек на базе |на 15 коек на базе | | |больница" | |хирургического |хирургического | | | | |корпуса |корпуса | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская|ГБУЗ АО "Белогорская| | | | |городская больница" |городская больница | |——|—————————————————————————————————|———————|————————————————————|————————————————————|"; б) пункт 1 таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————————————————————————————————————|———| |1.|Реконструкция травматологического центра 2 уровня|0,5| | |на 15 коек на базе хирургического корпуса | | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" | | |——|—————————————————————————————————————————————————|———|". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|