Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 25.03.2016 № 934

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 934

 

25 марта 2016 г.                 г. Хабаровск

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского

округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети

и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы",

утвержденную постановлением администрации города

от 30.12.2013 N 5552

 

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", на основании постановления администрации города от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552, следующие изменения:

1.1. Позицию "Соисполнители программы" паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:

"- управление административно-технического контроля".

1.2. Из позиции "Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы" паспорта программы исключить слова "содержание МАУ "Парк Северный".

1.3. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" Паспорта программы изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения программы

Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 14 193 376 109,56 руб., в том числе по годам:

2014 год - 3 065 621 842,07 руб.;

2015 год - 1 643 686 567,49 руб.;

2016 год - 1 913 656 300,00 руб.;

2017 год - 1 818 791 100,00 руб.;

2018 год - 1 867 584 600,00 руб.;

2019 год - 1 914 358 800,00 руб.;

2020 год - 1 969 676 900,00 руб.

 

1.4. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы:

- в пункте 2 цифру "39" заменить цифрой "37", цифру "31" заменить цифрой "30", цифру "8" заменить цифрой "7";

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обеспечение ремонта улично-дорожной сети города на площади 2335 тыс. м2".

1.5. Раздел I "Характеристика текущего состояния транспортной сети и благоустройства города Хабаровска и основные проблемы" после абзаца 31 дополнить абзацем следующего содержания:

"В рамках программы реализуется муниципально-частное партнерство. Первым опытом привлечения средств инвесторов на решение проблемы городского хозяйства является строительство надземного крытого перехода, совмещенного с предприятиями непроизводственного назначения, расположенного на пересечении ул. Суворова - ул. Ворошилова в городе Хабаровске. Строительство перехода обеспечивает решение проблемы безопасности дорожного движения на одном из напряженных перекрестков города.".

1.6. В разделе IV "Перечень и описание программных мероприятий" абзац десятый исключить.

1.7. Раздел VIII "Механизм реализации и управления Программой" дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:

"- управление административно-технического контроля".

1.8. В приложении N 1 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы":

1.8.1. Строку 1.2 подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.2.

Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города

ед.

0

3

5

5

5

6

6

 

1.8.2. В подпрограмме "Восстановление и расширение городской дорожной сети":

- строку 2.3 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2.3.

Площадь отремонтированной улично-дорожной сети

тыс. м2

350

355

140

365

370

375

380

 

- дополнить строкой 2.11 следующего содержания:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2.11.

Количество построенных надземных переходов

шт.

0

0

1

0

0

0

0

 

1.8.3. В подпрограмме "Городское озеленение":

- строку 3.6 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3.6.

Площадь проведения работ по покосу травы

га

830

757

830

835

840

840

850

 

- строку 3.7 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)/мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3.7.

Площадь санитарной очистки зеленых насаждений

м2

22 022

22 500

22 500

23 500

24 000

24 500

25 000

 

- строку 3.8 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3.8.

Обработка деревьев ядохимикатами

шт.

18 500

10 000

10 000

19 000

19 000

19 500

19 500

 

- строку 3.10 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3 10.

Площадь устройства и одерновки газонов

м2

25 400

17 200

8 700

25 400

25 400

25 400

25 400

 

1.8.4. В подпрограмме "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой":

- строку 4.8 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.8.

Приобретение специализированной техники

шт.

1

1

1

2

1

2

1

 

- строку 4.9 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.9.

Приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.)

шт.

-

-

-

-

20

-

20

 

- строку 4.13 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.13.

Строительство площадок для грунта

шт.

-

-

-

1

-

-

-

 

- строку 4.14 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.14.

Строительство складских помещений

шт.

-

-

-

1

-

-

-

 

- строку 4.15 изложить в следующей редакции:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4.15

Строительство бытовых помещений

шт.

-

-

-

1

-

-

-

 

1.8.5. Подпрограмму "Обеспечение безопасности дорожного движения" дополнить строкой 6.8 следующего содержания:

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование) / мероприятия

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6.8.

Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации

шт.

0

0

200

200

200

200

200

 

1.9. В приложении N 2 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы":

1.9.1. В таблице N 1:

1.9.1.1. В позиции "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы":

- абзац 3 изложить в редакции "содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации";

- абзац 6 изложить в редакции "содержание "Парк Северный".

1.9.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 096 890 159.57 руб.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3 096 890 159,57

412 308 544,4

416 867315,17

416 396 000

439 227 300

454 600 400

470 511 300

486 979 300

 

1.9.1.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 2 цифру "31" заменить цифрой "30".

1.9.2. В таблице N 2:

1.9.2.1. Позицию "Основные целевые индикаторы и показатели" дополнить строкой 10 "Количество построенных надземных переходов, шт.".

1.9.2.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 8 121 574 348,5 руб., в т.ч.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8 121 574 348,5

2 200 241 209,51

777 471 239,00

1 109 209 000

972 524 600

996 063 000

1 020 425 200

1 045 640 100

- бюджет города

4 663 927 597,5

884 444 458,47

547 471 239,00

397 359 000

672 524 600

696 063 000

720 425 200

745 640 100

- межбюджетные трансферты

3 045 796 751,0

1 315 796 751,04

230 000 000,00

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

- юридические лица

411 850 000,0

0.00

0.00

411 850 000

0

0

0

0

 

1.9.2.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

- пункт 3 изложить в следующей редакции "Обеспечение ремонта улично-дорожной сети города на площади 2335 тыс. м2";

- дополнить пунктом 11 "Обеспечение строительства 1 надземного перехода".

1.9.3. В таблице N 3:

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 667 992 540 руб.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

667 992 540

93 500 000

86 895 440

93 500 000

93 500 000

96 772 500

100 159 500

103 665 100

 

- в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункт 9 изложить в следующей редакции "Обеспечение устройства и одерновки газонов на площади до 25400 м2".

1.9.4. В таблице N 4:

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 74 317 697,97 руб.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

79 317 697,97

14 201 115,65

6 816 582,32

14 800 000

15 200 000

13 100 000

7 200 000

8 000 000

 

- в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 8 цифру "8" заменить цифрой "7", в пункте 8 цифру "54" заменить цифрой "40".

1.9.5. В таблице N 5 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 893 206 797,7 руб.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

893 206 797,7

126 772 797,7

131 024 700

112 755 000

124 000 400

128 340 400

132 832 200

137 481 300

 

1.9.6. В таблице N 6:

- позицию "Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить словами "управление административно-технического контроля";

- позицию "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить мероприятием:

"- выявление нарушений в сфере благоустройства территорий";

- позицию "Основные целевые индикаторы и показатели" дополнить строкой 7 "Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.";

- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 737 946 786 руб., в т.ч.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

737 946 786

129 816 390

124 816 896

97 645 900

91 500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

- бюджет города

655 881 766

74 716 390

97 851 876

97 645 900

91 500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

- межбюджетные трансферты

82 065 020

55 100 000

26 965 020

0

0

0

0

0

- юридические лица

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

 

- позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить строкой 8 "Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.".

1.9.7. В таблице N 7 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 239 160 218 руб., в т.ч.

Расходы по годам, руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

239 160 218

37 507 223,0

46 156 395,0

14 978 200

33 338 100

34 505 000

35 712 700

36 962 600

- бюджет города

229 780 818

36 207 223,0

44 856 395,0

13 678 200

32 038 100

33 159 500

34 320 100

35 521 300

- межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

- юридические лица

9 379 400

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000

1 300 000

1 345 500

1 392 600

1 441 300


Информация по документу
Читайте также