Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 25.03.2016 № 934

 

1.10. Приложение N 3 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.11. Приложение N 4 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" признать утратившим силу.

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

 

И.о. мэра города

В.Ф.Лебеда

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 25 марта 2016 г. N 934

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ

ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 -

2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Вид бюджетной классификации ГРБС

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

итого

всего

014

013

035

043

011

3 065 621 842,07

1 643 686 567,49

1 913 656 300

1 818 791 100

1 867 584 600

1 914 358 800

1 969 676 900

14 193 376 109,56

бюджет города

1 693 425 091,03

1 385 421 547,49

1 200 506 300

1 517 491 100

1 566 239 100

1 612 966 200

1 668 235 600

10 644 284 938,52

межбюджетные трансферты

1 370 896 751,04

256 965 020,00

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

3 127 861 771,04

юридические лица

1 300 000,00

1 300 000,00

413 150 000

1 300 000

1 345 500

1 392 600

1 441 300

421 229 400,00

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ)

всего

014

2 466 122 074,67

1 462 820 000,00

1 550 838 500

1 362 172 000

1 402 357 600

1 440 222 800

1 486 320 100

11 170 853 074,67

бюджет города

1 295 225 323,63

1 255 854 980,00

1 038 988 500

1 262 172 000

1 302 357 600

1 340 222 800

1 386 320 100

8 881 141 303,63

межбюджетные трансферты

1 170 896 751,04

206 965 020,00

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

1 877 861 771,04

юридические лица

0,00

0,00

411850 000

0

0

0

0

411 850 000,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

013

528 453 000,00

89 604 400,00

293 734 000

380 000 000

386 300 000

392 820 500

399 569 200

2 470 481 100,00

бюджет города

328 453 000,00

39 604 400,00

93 734 000

180 000 000

186 300 000

192 820 500

199 569 200

1 220 481 100,00

межбюджетные трансферты

200 000 000,00

50 000 000,00

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1 250 000 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

управление транспорта

всего

035

48 190 923,00

63 240 095,00

34 915 900

50 340 400

51 728 500

53 165 100

54 651 900

356 232 818,00

бюджет города

46 890 923,00

61 940 095,00

33 615 900

49 040 400

50 383 000

51 772 500

53 210 600

346 853 418,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000

1 300 000

1 345 500

1392 600

1 441 300

9 379 400,00

управление административно-технического контроля (УАТК)

всего

043

0,00

0,00

6 145 900

0

0

0

0

6 145 900,00

бюджет города

0,00

0,00

6 145 900

0

0

0

0

6 145 900,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)

всего

011

22 855 844,40

28 022 072,49

28 022 000

26 278 700

27 198 500

28 150 400

29 135 700

189 663 216,89

бюджет города

22 855 844,40

28 022 072,49

28 022 000

26 278 700

27 198 500

28 150 400

29 135 700

189 663 216,89

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

1

Подпрограммы

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

1.

Всего на реализацию подпрограммы

УД и ВБ, ДМС, управление транспорта

всего

014

011

035

412 308 544,4

416 867 315,17

416 396 000

439 227 300

454 600 400

470 511 300

486 979 300

3 096 890 159,57

бюджет города

412 308 544,4

416 867 315,17

416 396 000

439 227 300

454 600 400

470 511 300

486 979 300

3 096 890 159,57

межбюджетные трансферты

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

389 452 700,0

384 445 242,68

383 820 000

406 630 000

420 862 100

435 592 200

450 838 000

2 871 640 242,68

бюджет города

389 452 700,0

384 445 242,68

383 820 000

406 630 000

420 862 100

435 592 200

450 838 000

2 871 640 242,68

межбюджетные трансферты

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

управление транспорта

всего

035

0,0

4 400 000,00

4 554 000

6 318 600

6 539 800

6 768 700

7 005 600

35 586 700,00

бюджет города

0,0

4 400 000,00

4 554 000

6 318 600

6 539 800

6 768 700

7 005 600

35 586 700,00

межбюджетные трансферты

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

департамент муниципальной собственности

всего

011

22 855 844,4

28 022 072,49

28 022 000

26 278 700

27 198 500

28 150 400

29 135 700

189 663 216,89

бюджет города

22 855 844,4

28 022 072,49

28 022 000

26 278 700

27 198 500

28 150 400

29 135 700

189 663 216,89

межбюджетные трансферты

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)

УД и ВБ

бюджет города

014

346 653 000,0

345 152 002,27

320 775 400

350 700 000

362 974 500

375 678 600

388 827 400

2 490 760 902,27

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УД и ВБ

бюджет города

014

11 500 000,0

14 188 769,58

16 500 000

13 100 000

13 558 500

14 033 000

14 524 200

97 404 469,58

1.3.

Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

014

13 700 000,0

7 757 670,83

24 120 000

14 000 000

14 490 000

14 997 200

15 522 100

104 586 970,83

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")

УД и ВБ

бюджет города

014

16 500 000,0

14 948 800,00

15 000 000

12 730 000

13 175 600

13 636 700

14 114 000

100 105 100,00

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм

управление транспорта

бюджет города

035

0,0

4 400 000,00

4 554 000

6 318 600

6 539 800

6 768 700

7 005 600

35 586 700,00

УД и ВБ

014

1 099 700,0

2 398 000,00

7 424 600

16 100 000

16 663 500

17 246 700

17 850 300

78 782 800,00

1.6.

Содержание "Парк Северный"

ДМС

бюджет города

011

22 855 844,4

28 022 072,49

28 022 000

26 278 700

27 198 500

28 150 400

29 135 700

189 663 216,89

Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"

2.

Всего на реализацию подпрограммы

УД и ВБ, ДАСиЗ

всего

013

014

2 200 241 209,51

777 471 239,00

1 109 209 000

972 524 600

996 063 000

1 020 425 200

1 045 640 100

8 121 574 348,51

бюджет города

884 444 458,47

547 471239,00

397 359 000

672 524 600

696 063 000

720 425 200

745 640 100

4 663 927 597,47

межбюджетные трансферты

1 315 796 751,04

230 000 000,00

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

3 045 796 751,04

юридические лица

0,00

0,00

411 850 000

0

0

0

0

411 850 000,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

014

528 453 000,00

89 604 400,00

293 734 000

380 000 000

386 300 000

392 820 500

399 569 200

2 470 481 100,00

бюджет города

328 453 000,00

39 604 400,00

93 734 000

180 000 000

186 300 000

192 820 500

199 569 200

1 220 481 100,00

межбюджетные трансферты

200 000 000,00

50 000 000,00

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1 250 000 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

013

1 671 788 209,51

687 866 839,00

815 475 000

592 524 600

609 763 000

627 604 700

646 070 900

5 651 093 248,51

бюджет города

555 991 458,47

507 866 839,00

303 625 000

492 524 600

509 763 000

527 604 700

546 070 900

3 443 446 497,47

межбюджетные трансферты

1 115 796 751,04

180 000 000,00

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

1 795 796 751,04

юридические лица

0,00

0,00

411850 000

0

0

0

0

411 850 000,00

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры

ДАСиЗ

бюджет города

013

328 453 000,00

39 604 400,00

93 734 000

180 000 000

186 300 000

192 820 500

199 569 200

1 220 481 100,00

краевой бюджет

200 000 000,00

50 000 000,00

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1 250 000 000,00

УД и ВБ

бюджет города

014

102 270 700,00

33 966 252,54

30 234 100

0

0

0

0

166 471 052,54

юридические лица

0,00

0,00

411 850 000

0

0

0

0

411 850 000,00

2.2.

Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города

УД и ВБ

бюджет города

014

319 604 158,47

275 504 641,42

159 590 900

268 924 600

278 337 000

288 078 800

298 161 600

1 888 201 699,89

краевой бюджет

1 106 260 644,30

180 000 000,00

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

1 786 260 644,30

2.3.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УД и ВБ

бюджет города

014

126 501 100,00

180 000 000,00

85 000 000

180 000 000

186 300 000

192 820 500

199 569 200

1 150 190 800,00

2.4.

Ремонт сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

014

5 561300,00

15 242 420,87

0

14 800 000

15 318 000

15 854 100

16 409 000

83 184 820,87

2.5.

Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города

УД и ВБ

бюджет города

014

2 054 200,00

3 153 524,17

28 800 000

28 800 000

29 808 000

30 851 300

31 931 100

155 398 124,17

краевой бюджет

9 536 106,74

0,00

0

0

0

0

0

9 536 106,74

Подпрограмма "Городское озеленение"

3.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

93 500 000,0

86 895 440,0

93 500 000

93 500 000

96 772 500

100 159 500

103 665 100

667 992 540,0

бюджет города

93 500 000,0

86 895 440,0

93 500 000

93 500 000

96 772 500

100 159 500

103 665 100

667 992 540,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

29 486 000,0

30 902 120,0

32 002 150

30 918 000

32 000 100

33 120 100

34 279 300

222 707 770,0

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

64 014 000,0

55 993 320,0

61 497 850

62 582 000

64 772 400

67 039 400

69 385 800

445 284 770,0

Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

4.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

14 201 115,65

6 816 582,32

14 800 000

15 200 000

13 100 000

7 200 000

8 000 000

79 317 697,97

бюджет города

14 201 115,65

6 816 582,32

14 800 000

15 200 000

13 100 000

7 200 000

8 000 000

79 317 697,97

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы

УД и ВБ

бюджет города

014

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

1 399 832,58

 

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УД и ВБ

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

1 399 832,58

 

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

4.2.

Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2, N 5)

УД и ВБ

бюджет города

014

534 798,06

0,00

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

4 034 798,06

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УД и ВБ

бюджет города

014

4 298 534,00

0,00

11 180 658

4 700 000

4 300 000

4 400 000

3 900 000

32 779 192,00

4.4.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УД и ВБ

бюджет города

014

2 700 000,00

2 700 000,00

2 919 342

2 800 000

3 100 000

2 100 000

3 400 000

19 719 342,00

 

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 м3

УД и ВБ

2 700 000,00

2 700 000,00

0

0

0

0

0

5 400 000,00

 

- автомобиль - самосвал до 15 тонн

УД и ВБ

0,00

0,00

0

1 600 000

0

0

0

1 600 000,00

 

- оборудование для полива в теплицах

УД и ВБ

 

 

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

 

- рубильная машина

УД и ВБ

0,00

0,00

2 919 342

0

0

0

0

2 919 342,00

 

- мини-трактор

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

0

800 000

0

800 000,00

 

- автомобиль АГП-22

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

0

0

2 700 000

2 700 000,00

 

- трактор колесный МТЗ-82

УД и ВБ

0,00

0,00

0

1 200 000

0

0

0

1 200 000,00

 

- бульдозер ДТ-75

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

2 400 000

0

0

2 400 000,00

 

- автомобиль бортовой до 5 тонн

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

0

1 300 000

0

1 300 000,00

 

- средства малой механизации

УД и ВБ

0,00

0,00

0

0

700 000

0

700 000

1 400 000,00

4.5.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11)

УД и ВБ

бюджет города

014

1 384 533,33

0,00

0

0

0

0

0

1 384 533,33

4.6.

Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":

УД и ВБ

бюджет города

014

4 000 000,00

4 000 000,00

0

7 000 000

5 000 000

0

0

20 000 000,00

 

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м2)

УД и ВБ

4 000 000,00

4 000 000,00

0

0

0

0

0

8 000 000,00

 

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м2

УД и ВБ

0,00

0,00

0

2 500 000

0

0

0

2 500 000,00

 

- склад для ядохимикатов

УД и ВБ

0,00

0,00

0

2 500 000

0

0

0

2 500 000,00

 

- бытовой корпус для работников питомника

УД и ВБ

0,00

0,00

0

2 000 000

0

0

0

2 000 000,00

 

- гараж для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

 

 

0,00

0,00

0

0

5 000 000

0

0

5 000 000,00

4.7.

Приобретение конструкций для цветочного оформления города

УД и ВБ

бюджет города

014

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

Подпрограмма "Городское освещение"

5.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

126 772 797,7

131 024 700,0

112 755 000

124 000 400

128 340 400

132 832 200

137 481 300

893 206 797,7

бюджет города

126 772 797,7

131 024 700,0

112 755 000

124 000 400

128 340 400

132 832 200

137 481 300

893 206 797,7

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

5.1.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города

УД и ВБ

бюджет города

014

75 923 787,5

91 770 638,8

83 585 300

81 472 700

84 324 200

87 275 500

90 330 100

594 682 226,3

5.2.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

УД и ВБ

бюджет города

014

35 676 212,5

22 879 361,2

9 069 700

22 427 700

23 212 700

24 025 100

24 866 000

162 156 773,7

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

УД и ВБ

бюджет города

014

15 172 797,7

16 374 700,0

20 100 000

20 100 000

20 803 500

21 531 600

22 285 200

136 367 797,7

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

6.

Всего по мероприятиям подпрограммы

УД и ВБ, УАТК

всего

014 046

129 816 390,0

124 816 896,0

97 645 900

91 500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

737 946 786,0

бюджет города

74 716 390,0

97 851 876,0

97 645 900

91 500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

655 881 766,0

межбюджетные трансферты

55 100 000,0

26 965 020,0

0

0

0

0

0

82 065 020,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

129 816 390,0

124 816 896,0

91 500 000

91 500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

731 800 886,0

бюджет города

74 716 390,0

97 851 876,0

91 500 000

91500 000

94 702 600

98 017 200

101 447 800

649 735 866,0

межбюджетные трансферты

55 100 000,0

26 965 020,0

0

0

0

0

0

82 065 020,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

управление административно-технического контроля

всего

046

0,0

0,0

6 145 900

0

0

0

0

6 145 900,0

бюджет города

0,0

0,0

6 145 900

0

0

0

0

6 145 900,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УД и ВБ

бюджет города

014

45 937 690,0

62 350 000,0

64 350 000

64 350 000

66 602 300

68 933 400

71 346 100

443 869 490,0

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УД и ВБ

бюджет города

014

19 242 600,0

22 600 000,0

27 150 000

27 150 000

28 100 300

29 083 800

30 101 700

183 428 400,0

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением

УД и ВБ

бюджет города

014

9 536 100,0

0,0

0

0

0

0

0

9 536 100,0

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

УД и ВБ

бюджет города

014

0,0

12 901 876,0

0

0

0

0

0

12 901 876,0

краевой бюджет

55 100 000,0

26 965 020,0

0

0

0

0

0

82 065 020,0

6.5.

Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий

УАТК

бюджет города

046

0,0

0,0

6 145 900

0

0

0

0

6 145 900,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

7.

Всего на реализацию подпрограммы

управления транспорта

всего

035

37 507 223,0

46 156 395,0

14 978 200

33 338 100

34 505 000

35 712 700

36 962 600

239 160 218,0

бюджет города

36 207 223,0

44 856 395,0

13 678 200

32 038 100

33 159 500

34 320 100

35 521300

229 780 818,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000

1 300 000

1 345 500

1 392 600

1 441 300

9 379 400,0

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

17 318 223,0

17 909 295,0

4 152 200

22 710 100

23 505 000

24 327 700

25 179 200

135 101 718,0

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

18 889 000,0

26 947 100,0

9 526 000

9 328 000

9 654 500

9 992 400

10 342 100

94 679 100,0

7.3.

Текущее содержание трамвайного пути

управление транспорта

юридические лица

035

422 500,0

422 500,0

422 500

422 500

437 300

452 600

468 400

3 048 300,0

7.4.

Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий

управление транспорта

юридические лица

035

877 500,0

877 500,0

877 500

877 500

908 200

940 000

972 900

6 331100,0

II

Мероприятия

8.

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего

035

10 683 700,0

12 683 700,0

15 383 700

10 683 700

10 683 700

10 683 700

10 683 700

81 485 900,0

бюджет города

10 683 700,0

12 683 700,0

15 383 700

10 683 700

10 683 700

10 683 700

10 683 700

81 485 900,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

9.

Организация общественных работ

УД и ВБ

всего

014

97 361,8

509 500,0

0

0

0

0

0

606 861,8

бюджет города

97 361,8

509 500,0

0

0

0

0

0

606 861,8

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

УД и ВБ

всего

014

40 288 600,0

40 444 800,0

38 988 500

38 817 000

38 817 000

38 817 000

38 817 000

274 989 900,0

бюджет города

40 288 600,0

40 444 800,0

38 988 500

38 817 000

38 817 000

38 817 000

38 817 000

274 989 900,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

11.

Организация проведения конкурсов по благоустройству

УД и ВБ

всего

014

204 900,0

0,0

0

0

0

0

0

204 900,0

бюджет города

204 900,0

0,0

0

0

0

0

0

204 900,0

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0


Информация по документу
Читайте также