Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 25.03.2016 № 934
1.10.
Приложение N 3 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.11.
Приложение N 4 к муниципальной программе города Хабаровска "Развитие
городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020
годы" признать утратившим силу.
2.
Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 25 марта 2016 г. N 934
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 -
2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование
подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Источник
финансирования
|
Вид бюджетной
классификации ГРБС
|
Расходы
(руб.), годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Муниципальная
программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города
Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
|
итого
|
всего
|
014
013
035
043
011
|
3 065 621
842,07
|
1 643 686
567,49
|
1 913 656 300
|
1 818 791 100
|
1 867 584 600
|
1 914 358 800
|
1 969 676 900
|
14 193 376
109,56
|
бюджет города
|
1 693 425
091,03
|
1 385 421
547,49
|
1 200 506 300
|
1 517 491 100
|
1 566 239 100
|
1 612 966 200
|
1 668 235 600
|
10 644 284
938,52
|
межбюджетные
трансферты
|
1 370 896
751,04
|
256 965 020,00
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
3 127 861
771,04
|
юридические
лица
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
413 150 000
|
1 300 000
|
1 345 500
|
1 392 600
|
1 441 300
|
421 229 400,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ)
|
всего
|
014
|
2 466 122
074,67
|
1 462 820
000,00
|
1 550 838 500
|
1 362 172 000
|
1 402 357 600
|
1 440 222 800
|
1 486 320 100
|
11 170 853
074,67
|
бюджет города
|
1 295 225
323,63
|
1 255 854
980,00
|
1 038 988 500
|
1 262 172 000
|
1 302 357 600
|
1 340 222 800
|
1 386 320 100
|
8 881 141
303,63
|
межбюджетные
трансферты
|
1 170 896
751,04
|
206 965 020,00
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
1 877 861
771,04
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
411850 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
411 850 000,00
|
департамент
архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
|
всего
|
013
|
528 453 000,00
|
89 604 400,00
|
293 734 000
|
380 000 000
|
386 300 000
|
392 820 500
|
399 569 200
|
2 470 481
100,00
|
бюджет города
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
93 734 000
|
180 000 000
|
186 300 000
|
192 820 500
|
199 569 200
|
1 220 481
100,00
|
межбюджетные
трансферты
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
1 250 000
000,00
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
48 190 923,00
|
63 240 095,00
|
34 915 900
|
50 340 400
|
51 728 500
|
53 165 100
|
54 651 900
|
356 232 818,00
|
бюджет города
|
46 890 923,00
|
61 940 095,00
|
33 615 900
|
49 040 400
|
50 383 000
|
51 772 500
|
53 210 600
|
346 853 418,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000
|
1 300 000
|
1 345 500
|
1392 600
|
1 441 300
|
9 379 400,00
|
управление
административно-технического контроля (УАТК)
|
всего
|
043
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 145 900,00
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 145 900,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
департамент муниципальной
собственности (далее - ДМС)
|
всего
|
011
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
28 022 000
|
26 278 700
|
27 198 500
|
28 150 400
|
29 135 700
|
189 663 216,89
|
бюджет города
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
28 022 000
|
26 278 700
|
27 198 500
|
28 150 400
|
29 135 700
|
189 663 216,89
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
1
|
Подпрограммы
|
Подпрограмма
"Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего
благоустройства"
|
1.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
УД и ВБ, ДМС,
управление транспорта
|
всего
|
014
011
035
|
412 308 544,4
|
416 867 315,17
|
416 396 000
|
439 227 300
|
454 600 400
|
470 511 300
|
486 979 300
|
3 096 890
159,57
|
бюджет города
|
412 308 544,4
|
416 867 315,17
|
416 396 000
|
439 227 300
|
454 600 400
|
470 511 300
|
486 979 300
|
3 096 890
159,57
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
389 452 700,0
|
384 445 242,68
|
383 820 000
|
406 630 000
|
420 862 100
|
435 592 200
|
450 838 000
|
2 871 640
242,68
|
бюджет города
|
389 452 700,0
|
384 445 242,68
|
383 820 000
|
406 630 000
|
420 862 100
|
435 592 200
|
450 838 000
|
2 871 640
242,68
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
0,0
|
4 400 000,00
|
4 554 000
|
6 318 600
|
6 539 800
|
6 768 700
|
7 005 600
|
35 586 700,00
|
бюджет города
|
0,0
|
4 400 000,00
|
4 554 000
|
6 318 600
|
6 539 800
|
6 768 700
|
7 005 600
|
35 586 700,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
департамент
муниципальной собственности
|
всего
|
011
|
22 855 844,4
|
28 022 072,49
|
28 022 000
|
26 278 700
|
27 198 500
|
28 150 400
|
29 135 700
|
189 663 216,89
|
бюджет города
|
22 855 844,4
|
28 022 072,49
|
28 022 000
|
26 278 700
|
27 198 500
|
28 150 400
|
29 135 700
|
189 663 216,89
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание автомобильных
дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства
по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский,
Железнодорожный)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
346 653 000,0
|
345 152 002,27
|
320 775 400
|
350 700 000
|
362 974 500
|
375 678 600
|
388 827 400
|
2 490 760
902,27
|
1.2.
|
Заливка трещин в асфальтобетонном
покрытии автомобильных дорог
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
11 500 000,0
|
14 188 769,58
|
16 500 000
|
13 100 000
|
13 558 500
|
14 033 000
|
14 524 200
|
97 404 469,58
|
1.3.
|
Содержание и текущий
ремонт сетей ливневой канализации
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
13 700 000,0
|
7 757 670,83
|
24 120 000
|
14 000 000
|
14 490 000
|
14 997 200
|
15 522 100
|
104 586 970,83
|
1.4.
|
Содержание фонтанных
комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны
Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
16 500 000,0
|
14 948 800,00
|
15 000 000
|
12 730 000
|
13 175 600
|
13 636 700
|
14 114 000
|
100 105 100,00
|
1.5.
|
Приобретение
специализированной техники для благоустройства, приобретение малых
архитектурных форм
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
0,0
|
4 400 000,00
|
4 554 000
|
6 318 600
|
6 539 800
|
6 768 700
|
7 005 600
|
35 586 700,00
|
УД и ВБ
|
014
|
1 099 700,0
|
2 398 000,00
|
7 424 600
|
16 100 000
|
16 663 500
|
17 246 700
|
17 850 300
|
78 782 800,00
|
1.6.
|
Содержание "Парк
Северный"
|
ДМС
|
бюджет города
|
011
|
22 855 844,4
|
28 022 072,49
|
28 022 000
|
26 278 700
|
27 198 500
|
28 150 400
|
29 135 700
|
189 663 216,89
|
Подпрограмма
"Восстановление и расширение городской дорожной сети"
|
2.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
УД и ВБ, ДАСиЗ
|
всего
|
013
014
|
2 200 241
209,51
|
777 471 239,00
|
1 109 209 000
|
972 524 600
|
996 063 000
|
1 020 425 200
|
1 045 640 100
|
8 121 574
348,51
|
бюджет города
|
884 444 458,47
|
547 471239,00
|
397 359 000
|
672 524 600
|
696 063 000
|
720 425 200
|
745 640 100
|
4 663 927
597,47
|
межбюджетные
трансферты
|
1 315 796
751,04
|
230 000 000,00
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
300 000 000
|
3 045 796
751,04
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
411 850 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
411 850 000,00
|
департамент
архитектуры, строительства и землепользования
|
всего
|
014
|
528 453 000,00
|
89 604 400,00
|
293 734 000
|
380 000 000
|
386 300 000
|
392 820 500
|
399 569 200
|
2 470 481
100,00
|
бюджет города
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
93 734 000
|
180 000 000
|
186 300 000
|
192 820 500
|
199 569 200
|
1 220 481
100,00
|
межбюджетные
трансферты
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
1 250 000
000,00
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
013
|
1 671 788
209,51
|
687 866 839,00
|
815 475 000
|
592 524 600
|
609 763 000
|
627 604 700
|
646 070 900
|
5 651 093
248,51
|
бюджет города
|
555 991 458,47
|
507 866 839,00
|
303 625 000
|
492 524 600
|
509 763 000
|
527 604 700
|
546 070 900
|
3 443 446
497,47
|
межбюджетные
трансферты
|
1 115 796
751,04
|
180 000 000,00
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
1 795 796
751,04
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
411850 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
411 850 000,00
|
2.1.
|
Реконструкция и
строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
|
ДАСиЗ
|
бюджет города
|
013
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
93 734 000
|
180 000 000
|
186 300 000
|
192 820 500
|
199 569 200
|
1 220 481
100,00
|
краевой бюджет
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
200 000 000
|
1 250 000
000,00
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
102 270 700,00
|
33 966 252,54
|
30 234 100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
166 471 052,54
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
411 850 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
411 850 000,00
|
2.2.
|
Капитальный ремонт и
ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
319 604 158,47
|
275 504 641,42
|
159 590 900
|
268 924 600
|
278 337 000
|
288 078 800
|
298 161 600
|
1 888 201
699,89
|
краевой бюджет
|
1 106 260
644,30
|
180 000 000,00
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
100 000 000
|
1 786 260
644,30
|
2.3.
|
Ямочный ремонт проезжей
части автомобильных дорог и улиц города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
126 501 100,00
|
180 000 000,00
|
85 000 000
|
180 000 000
|
186 300 000
|
192 820 500
|
199 569 200
|
1 150 190
800,00
|
2.4.
|
Ремонт сетей городской
ливневой канализации
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
5 561300,00
|
15 242 420,87
|
0
|
14 800 000
|
15 318 000
|
15 854 100
|
16 409 000
|
83 184 820,87
|
2.5.
|
Проектные работы по
восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
2 054 200,00
|
3 153 524,17
|
28 800 000
|
28 800 000
|
29 808 000
|
30 851 300
|
31 931 100
|
155 398 124,17
|
краевой бюджет
|
9 536 106,74
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 536 106,74
|
Подпрограмма
"Городское озеленение"
|
3.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
93 500 000,0
|
86 895 440,0
|
93 500 000
|
93 500 000
|
96 772 500
|
100 159 500
|
103 665 100
|
667 992 540,0
|
бюджет города
|
93 500 000,0
|
86 895 440,0
|
93 500 000
|
93 500 000
|
96 772 500
|
100 159 500
|
103 665 100
|
667 992 540,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
3.1.
|
Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой"
по организации содержания объектов озеленения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
29 486 000,0
|
30 902 120,0
|
32 002 150
|
30 918 000
|
32 000 100
|
33 120 100
|
34 279 300
|
222 707 770,0
|
3.2.
|
Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой"
по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
64 014 000,0
|
55 993 320,0
|
61 497 850
|
62 582 000
|
64 772 400
|
67 039 400
|
69 385 800
|
445 284 770,0
|
Подпрограмма
"Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
|
4.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
14 201 115,65
|
6 816 582,32
|
14 800 000
|
15 200 000
|
13 100 000
|
7 200 000
|
8 000 000
|
79 317 697,97
|
бюджет города
|
14 201 115,65
|
6 816 582,32
|
14 800 000
|
15 200 000
|
13 100 000
|
7 200 000
|
8 000 000
|
79 317 697,97
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
юридические
лица
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
4.1.
|
Подготовка проектно-сметной
документации для развития производственной базы
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
1 283 250,26
|
116 582,32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 399 832,58
|
|
- подготовка ПСД для
строительства бытового корпуса
|
УД и ВБ
|
1 283 250,26
|
116 582,32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 399 832,58
|
|
- подготовка проектно-сметной
документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
4.2.
|
Развитие земель питомников
МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические
работы на территории питомников N 2, N 5)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
534 798,06
|
0,00
|
700 000
|
700 000
|
700 000
|
700 000
|
700 000
|
4 034 798,06
|
4.3.
|
Расширение и приобретение
посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
4 298 534,00
|
0,00
|
11 180 658
|
4 700 000
|
4 300 000
|
4 400 000
|
3 900 000
|
32 779 192,00
|
4.4.
|
Приобретение техники и
средств малой механизации:
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
2 700 000,00
|
2 700 000,00
|
2 919 342
|
2 800 000
|
3 100 000
|
2 100 000
|
3 400 000
|
19 719 342,00
|
|
- поливомоечная машина на
базе КамАЗ объемом 14 м3
|
УД и ВБ
|
2 700 000,00
|
2 700 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 400 000,00
|
|
- автомобиль - самосвал до
15 тонн
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
1 600 000
|
0
|
0
|
0
|
1 600 000,00
|
|
- оборудование для полива
в теплицах
|
УД и ВБ
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- рубильная машина
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
2 919 342
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 919 342,00
|
|
- мини-трактор
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
800 000
|
0
|
800 000,00
|
|
- автомобиль АГП-22
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 700 000
|
2 700 000,00
|
|
- трактор колесный МТЗ-82
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
1 200 000
|
0
|
0
|
0
|
1 200 000,00
|
|
- бульдозер ДТ-75
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
2 400 000
|
0
|
0
|
2 400 000,00
|
|
- автомобиль бортовой до 5
тонн
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
1 300 000
|
0
|
1 300 000,00
|
|
- средства малой
механизации
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
700 000
|
0
|
700 000
|
1 400 000,00
|
4.5.
|
Проведение капитального
ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой"
(работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
1 384 533,33
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 384 533,33
|
4.6.
|
Строительство
производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0
|
7 000 000
|
5 000 000
|
0
|
0
|
20 000 000,00
|
|
- строительство теплиц из
сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м2)
|
УД и ВБ
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8 000 000,00
|
|
- крытая бетонная площадка
для приготовления грунта площадью 2000 м2
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
2 500 000,00
|
|
- склад для ядохимикатов
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
2 500 000
|
0
|
0
|
0
|
2 500 000,00
|
|
- бытовой корпус для
работников питомника
|
УД и ВБ
|
0,00
|
0,00
|
0
|
2 000 000
|
0
|
0
|
0
|
2 000 000,00
|
|
- гараж для автомобилей с
мастерскими
|
УД и ВБ
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
5 000 000
|
0
|
0
|
5 000 000,00
|
4.7.
|
Приобретение конструкций
для цветочного оформления города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
Подпрограмма
"Городское освещение"
|
5.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
126 772 797,7
|
131 024 700,0
|
112 755 000
|
124 000 400
|
128 340 400
|
132 832 200
|
137 481 300
|
893 206 797,7
|
бюджет города
|
126 772 797,7
|
131 024 700,0
|
112 755 000
|
124 000 400
|
128 340 400
|
132 832 200
|
137 481 300
|
893 206 797,7
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
5.1.
|
Предоставление субсидий на
возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
75 923 787,5
|
91 770 638,8
|
83 585 300
|
81 472 700
|
84 324 200
|
87 275 500
|
90 330 100
|
594 682 226,3
|
5.2.
|
Предоставление субсидий на
возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
35 676 212,5
|
22 879 361,2
|
9 069 700
|
22 427 700
|
23 212 700
|
24 025 100
|
24 866 000
|
162 156 773,7
|
5.3.
|
Строительство и
капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
15 172 797,7
|
16 374 700,0
|
20 100 000
|
20 100 000
|
20 803 500
|
21 531 600
|
22 285 200
|
136 367 797,7
|
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
|
6.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
УД и ВБ, УАТК
|
всего
|
014 046
|
129 816 390,0
|
124 816 896,0
|
97 645 900
|
91 500 000
|
94 702 600
|
98 017 200
|
101 447 800
|
737 946 786,0
|
бюджет города
|
74 716 390,0
|
97 851 876,0
|
97 645 900
|
91 500 000
|
94 702 600
|
98 017 200
|
101 447 800
|
655 881 766,0
|
межбюджетные
трансферты
|
55 100 000,0
|
26 965 020,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
82 065 020,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
129 816 390,0
|
124 816 896,0
|
91 500 000
|
91 500 000
|
94 702 600
|
98 017 200
|
101 447 800
|
731 800 886,0
|
бюджет города
|
74 716 390,0
|
97 851 876,0
|
91 500 000
|
91500 000
|
94 702 600
|
98 017 200
|
101 447 800
|
649 735 866,0
|
межбюджетные
трансферты
|
55 100 000,0
|
26 965 020,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
82 065 020,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
управление
административно-технического контроля
|
всего
|
046
|
0,0
|
0,0
|
6 145 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 145 900,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
6 145 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 145 900,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
6.1.
|
Проведение работ по
содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной
разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных
знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным
движением)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
45 937 690,0
|
62 350 000,0
|
64 350 000
|
64 350 000
|
66 602 300
|
68 933 400
|
71 346 100
|
443 869 490,0
|
6.2.
|
Установка и ремонт
объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных
ограждений, ИДН)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
19 242 600,0
|
22 600 000,0
|
27 150 000
|
27 150 000
|
28 100 300
|
29 083 800
|
30 101 700
|
183 428 400,0
|
6.3.
|
Модернизация системы дорожного
движения, внедрение системы видеомониторинга
дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
9 536 100,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9 536 100,0
|
6.4.
|
Содержание, эксплуатация и
инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
014
|
0,0
|
12 901 876,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12 901 876,0
|
краевой бюджет
|
55 100 000,0
|
26 965 020,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
82 065 020,0
|
6.5.
|
Выявление нарушений в
сфере благоустройства территорий
|
УАТК
|
бюджет города
|
046
|
0,0
|
0,0
|
6 145 900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 145 900,0
|
Подпрограмма
"Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в
городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
|
7.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
управления
транспорта
|
всего
|
035
|
37 507 223,0
|
46 156 395,0
|
14 978 200
|
33 338 100
|
34 505 000
|
35 712 700
|
36 962 600
|
239 160 218,0
|
бюджет города
|
36 207 223,0
|
44 856 395,0
|
13 678 200
|
32 038 100
|
33 159 500
|
34 320 100
|
35 521300
|
229 780 818,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
1 300 000,0
|
1 300 000,0
|
1 300 000
|
1 300 000
|
1 345 500
|
1 392 600
|
1 441 300
|
9 379 400,0
|
7.1.
|
Капитальный ремонт
трамвайного пути
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
17 318 223,0
|
17 909 295,0
|
4 152 200
|
22 710 100
|
23 505 000
|
24 327 700
|
25 179 200
|
135 101 718,0
|
7.2.
|
Капитальный ремонт
контактной сети
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
18 889 000,0
|
26 947 100,0
|
9 526 000
|
9 328 000
|
9 654 500
|
9 992 400
|
10 342 100
|
94 679 100,0
|
7.3.
|
Текущее содержание
трамвайного пути
|
управление
транспорта
|
юридические
лица
|
035
|
422 500,0
|
422 500,0
|
422 500
|
422 500
|
437 300
|
452 600
|
468 400
|
3 048 300,0
|
7.4.
|
Текущее содержание
контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
|
управление
транспорта
|
юридические
лица
|
035
|
877 500,0
|
877 500,0
|
877 500
|
877 500
|
908 200
|
940 000
|
972 900
|
6 331100,0
|
II
|
Мероприятия
|
8.
|
Организация диспетчерского
управления городским пассажирским транспортом
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
10 683 700,0
|
12 683 700,0
|
15 383 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
81 485 900,0
|
бюджет города
|
10 683 700,0
|
12 683 700,0
|
15 383 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
10 683 700
|
81 485 900,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
9.
|
Организация общественных
работ
|
УД и ВБ
|
всего
|
014
|
97 361,8
|
509 500,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
606 861,8
|
бюджет города
|
97 361,8
|
509 500,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
606 861,8
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
10.
|
Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и
благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
|
УД и ВБ
|
всего
|
014
|
40 288 600,0
|
40 444 800,0
|
38 988 500
|
38 817 000
|
38 817 000
|
38 817 000
|
38 817 000
|
274 989 900,0
|
бюджет города
|
40 288 600,0
|
40 444 800,0
|
38 988 500
|
38 817 000
|
38 817 000
|
38 817 000
|
38 817 000
|
274 989 900,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
11.
|
Организация проведения
конкурсов по благоустройству
|
УД и ВБ
|
всего
|
014
|
204 900,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
204 900,0
|
бюджет города
|
204 900,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
204 900,0
|
межбюджетные
трансферты
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
юридические
лица
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
Читайте также
|