Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 30.12.2013 № 5552АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 5552 30 декабря 2013 г. г. Хабаровск Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск "развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", в соответствии с постановлением администрации города от 31.10.2011 N 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет: 1. Утвердить муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" (далее - Программа) согласно приложению. 2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 06.04.2012 N 1235 "Об утверждении долгосрочной целевой "Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012-2020 годы" (с изменениями). 3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.07.2012 N 3171 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2013-2015 годы". 4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В. А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести". 5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С. А. 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. Мэр города А. Н. Соколов Приложение УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации города Хабаровска от 30 декабря 2013 г. N 5552 (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ХАБАРОВСКА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014-2020 ГОДЫ" Паспорт программы ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Ответственный | управление дорог и внешнего благоустройства администрации | | исполнитель программы | города Хабаровска | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Соисполнители | структурные подразделения администрации города Хабаровска: | | программы | - департамент архитектуры, строительства и землепользования; | | | - управление транспорта. | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Подпрограммы и | подпрограммы: | | мероприятия, входящие | - "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего | | состав программы | благоустройства"; | | | - "Восстановление и расширение городской дорожной сети"; | | | - "Городское озеленение"; | | | - "Городское освещение"; | | | - "Обеспечение безопасности дорожного движения"; | | | - "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы | | | МБУ "Горзеленстрой"; | | | - "Развитие и поддержка городского наземного электрического | | | транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы". | | | Мероприятия: | | | - организация перевозок пассажиров речным транспортом на | | | внутригородских речных маршрутах; | | | - организация диспетчерского управления городским | | | пассажирским транспортом; | | | - обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие | | | городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска | | | на 2014-2020 годы" | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Цели программы | обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных | | | дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов | | | озеленения и освещения, создание условий для стабильного | | | развития городского наземного электрического транспорта | | | города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского | | | округа "Город Хабаровск" | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Раздел Стратегического | 6.5.2. Концепция проекта "Развитие городской дорожной сети, | | плана устойчивого | городского и пригородного транспорта" | | развития города | | | Хабаровска до 2020 года | | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Задачи программы | 1. Поддержание надлежащего технического состояния и | | | обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных | | | сооружений. | | | 2. Восстановление и замена конструктивных элементов и | | | транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных | | | дорог. | | | 3. Организация озеленения территории городского округа. | | | 4. Организация бесперебойного освещения городского округа. | | | 5. Безопасность и комфортность передвижения транспортных | | | средств и пешеходов на дорогах города. | | | 6. Развитие и ремонт наземного энергетического транспорта. | | | 7. Повышение уровня комфортности, безопасности и | | | доступности пассажирских перевозок на городском виде | | | транспорта | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Основные целевые | сведения о показателях (индикаторах) муниципальной | | индикаторы и показатели | программы и плановые значения индикаторов по годам | | | представлены в приложении N 1 к Муниципальной программе | |-------------------------+------------------------------------------------------------------| | Этапы и сроки | Срок реализации программы: 2014-2020 годы | | реализации программы | | ---------------------------------------------------------------------------------------------| | Объемы финансового | Средства на реализацию муниципальной программы всего | | обеспечения программы | составят 15 453 457,4 тыс. руб., в том числе по годам: | | | 2014 год - 2 121 614,2 тыс. руб.; | | | 2015 год - 2 120 159,2 тыс. руб.; | | | 2016 год - 2 118 189,2 тыс. руб.; | | | 2017 год - 2 180 044,1 тыс. руб.; | | | 2018 год - 2 241 550,1 тыс. руб.; | | | 2019 год - 2 301 482,2 тыс. руб.; | | | 2020 год - 2 370 418,4 тыс. руб. | | | | (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) ---------------------------------------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | 1. Увеличение площади механизированной уборки проезжей | | результаты реализации | части дорог с 3650 тыс. кв. м до 3780 тыс. кв. м. | | программы | 2. Приобретение 30 единиц специализированной техники, в том | | | числе 20 ед. для уборки дорог города и вывоза мусора, 10 | | | единиц специализированной техники для озеленения города. | | | 3. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог | | | общего пользования за счет строительства и реконструкции | | | городских дорог с 0,05% до 0,1%. | | | 4. Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной | | | сети с 350 тыс. кв. м до 380 тыс. кв. м. | | | 5. Обеспечение капитального ремонта 26 автомобильных дорог | | | и дорожных сооружений города. | | | 6. Обеспечение ежегодно посадки на территории города 3200 | | | деревьев, 3000 кустарников, 450 тыс. шт. цветочной рассады. | | | 7. Увеличение разнообразных декоративных цветочных | | | композиций (цветочные шары, деревья фигуры, подвесные | | | вазоны) с 2000 шт. до 2400 шт. | | | 8. Увеличение площади проведения работ по покосу травы с 830 | | | га до 850 га. | | | 9. Расширение земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации | | | и рекультивации на 24,5 га. | | | 10. Расширение ассортимента выращиваемых растений в | | | питомнике: деревьев - с 22 до 35 видов, кустарников - с 23 до 45 | | | видов, деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов, | | | 11. Приобретение на доращивание и закладка собственных | | | саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 20 тыс. шт. и | | | кустарников в объеме 12 тыс. шт. | | | 12. Увеличение доли общей протяженности освещенных частей | | | улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 62,6% | | | до 67%. | | | 13. Прирост светильников наружного освещения на 2278 шт. | | | 14. Увеличение объема нанесенной на дороги города разметки с | | | 67 тыс. кв. м до 75 тыс. кв. м. | | | 15. Обеспечение ежегодной реконструкции и | | | модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт. | | | 16. Обустройство 35 светофорных объектов индикаторами | | | времени. | | | 17. Сохранение доли протяженности трамвайного пути, на | | | котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,91% от | | | общей протяженности трамвайного пути в год и доли | | | протяженности контактной сети, на которой произведен | | | капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности | | | контактной сети города в год. | | | 18. Обеспечение восстановления и обновления 4,9 км | | | трамвайных путей и 21 км контактной сети. | | | 19. Обеспечение ежегодной замены опор контактной сети в | | | количестве 30 шт. | ---------------------------------------------------------------------------------------------- I. Характеристика текущего состояния транспортной сети и благоустройства города Хабаровска и основные проблемы Протяженность автомобильных дорог местного значения города Хабаровска по состоянию на 01.01.2013 составляет 936,5 км, из них 622,5 км - это дороги в асфальтобетонном покрытии, что составляет 67% в общей протяженности, протяженность дорог переходного покрытия - 314 км, или 33% от общей протяженности. Город Хабаровск насчитывает в целом 1037 автомобильных дорог. В соответствии со Строительными нормами и правилами автомобильные дороги города Хабаровска делятся на дороги 2, 3, 4 и 5-й технической категории. Дорог высшей - 1-й категории - т.е. автомагистральных, скоростных дорог город Хабаровск не имеет. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения наибольший удельный вес принадлежит дорогам 5-й категории, их протяженность составляет 397 км. Дороги 2-й категории составляют 78 км, или 10% от общей протяженности дорог города, дороги 3-й категории - 134 км, или 18%, удельный вес дорог 4 категории - 19%, есть процент внекатегорийных дорог (набережные, скверы, внутриквартальные дороги) - в общей структуре они составляют около 20%. В состав городской дорожной инфраструктуры города также входят (по состоянию на 01.01.2013): - объекты наружного освещения и линии наружного освещения улиц, проездов, набережных протяженностью 572 км; - светофорные объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движения, в количестве 209 ед.; - объекты городского озеленения общей площадью 14693 га, в том числе насаждения общего пользования (парки, бульвары, скверы) - 649 га, городские леса - 8516 га, озеленение улично-дорожной сети - 70 га; - производственные базы 8 муниципальных организаций отрасли "Благоустройство", в том числе 7 муниципальных унитарных предприятий и бюджетного учреждения "Горзеленстрой", с учетом их активов, включающих более 200 единиц уборочной и коммунально-дорожной техники. В состав городского энергетического транспортного хозяйства входят: - трамвайные пути города Хабаровска протяженностью 76,53 км одиночного пути, в том числе трамвайные пути, совмещенные с дорожным полотном протяженностью 6,75 км; - контактная сеть города протяженностью 129,656 км в однопутном исчислении, в том числе протяженность контактной сети трамвая составляет 76,655 км в однопутном исчислении, и протяженность контактной сети троллейбуса составляет 53,001 км в однопутном исчислении; - входящие в состав энергохозяйства 12 тяговых преобразовательных подстанций общей мощностью 24,6 тыс. кВт. В целях создания благоприятных условий жизни для жителей города Хабаровска администрация города Хабаровска в своей деятельности стремится к созданию современного облика дальневосточной столицы через повышение уровня ее благоустройства. Для реализации данной цели администрация города уделяет огромное внимание проведению мероприятий, направленных на развитие транспортной сети города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности при содержании автомобильных дорог, улучшение эстетического вида города через городское озеленение, обеспечение бесперебойного освещения улиц города. Размер бюджетных ассигнований, направляемых в отрасль, из года в год увеличивается. Если в 2008 году объем финансовых вложений в отрасль превысил 1 млрд. руб., то в 2013 году в отрасль с учетом планируемого поступления средств из краевого дорожного фонда будет направлено более 1,5 млрд. руб. За эти годы благодаря финансовым вложениям в отрасль обеспечен комплексный ремонт всех центральных автомобильных дорог города ул. Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Ленина, Серышева, Тургенева, Дикопольцева, Шеронова, Запарина, Дзержинского, Тургенева, Л. Толстого, Ленинградской, Ким Ю Чена, Московской, Комсомольской, Пушкина, Калинина, Истомина, Амурского и Уссурийского бульваров. На объектах проведен комплекс работ по благоустройству: расширение проезжей части, устройство дорожного покрытия, пешеходных связей, устройство водоотводов, установка бортового камня из гранита, инженерное обустройство дороги, озеленение, устройство декоративных линий наружного освещения. Администрацией реализованы проекты, которые позволили обеспечить модернизацию транспортной сети: реконструировано Восточное шоссе; построены ул. Новоленинградская и ул. Промышленная; реконструировано дорожное движение Привокзальной площади; построена ул. Бондаря; построена ул. Слободская от ул. Гамарника до ул. Волочаевской; продлена ул. Гайдара до Амурского бульвара; построена ул. Московская от ул. Ленина до пер. Студенческого. Проведен капитальный ремонт Матвеевского шоссе от Чернореченского шоссе до аэропорта. В настоящее время реализуется строительство Дикопольцева от ул. Ленина до ул. Волочаевской. В результате продления ул. Дикопольцева до ул. Волочаевской будет обеспечено перераспределение транспортного потока из Южного округа в центральную часть города и Северный микрорайон, снизится часть транспортной нагрузки на центральные улицы города. В целом прирост автомобильных дорог города за 12 лет составил 45,5 км. В целях безопасности дорожного движения в 2011 году для организации безопасности дорожного движения на проспекте 60-летия Октября оборудован надземный пешеходный переход на автобусной остановке "Южнопортовая". В 2013 году обеспечивается оборудование надземного пешеходного перехода на автобусной остановке "Юбилейная". На Уссурийском бульваре создан каскад прудов. В 2011 году на Нижнем пруду парка "Динамо" построен светомузыкальный фонтанный комплекс. В 2013 году к празднованию 155-летия города Хабаровска произведена модернизация оборудования для лазерного шоу на фонтанном комплексе Верхнего пруда. Пруды парка "Динамо" стали визитной карточкой города Хабаровска и любимым местом отдыха жителей и гостей города. Администрацией города решаются масштабные задачи по городскому озеленению. В городе обеспечивается устройство газонов, проводятся работы по омолаживанию, обрезке деревьев, производится посадка деревьев и кустарников, подкормка молодых посадок. Для получения качественного посадочного материала в теплицах выращивается рассада цветов. На основных площадях города и центральных улицах выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. В целях улучшения экологической обстановки ежегодно высаживается до 2000 шт. деревьев и 3000 шт. кустарников. В целом за 12 лет в городе обеспечена посадка 72400 шт. деревьев и кустарников разных пород, имеющих хорошую приживаемость на напряженных дорожных магистралях города. В последние годы на клумбах города ежегодно высаживается 350 тыс. шт. цветов, а в год празднования 155-летия города дальневосточную столицу украсили рекордным количеством цветочных композиций, для создания которых было использовано 500 тыс. штук цветочной рассады. Для разведения рассады в МБУ "Горзеленстрой" проведено строительство теплиц. В теплицах введена система энергосбережения, создан необходимый температурный и световой режим, организована возможность автоматической поливки и подкормки - все в комплексе позволяет цветам расти в идеальных условиях. Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников. Летом зеленые насаждения, газоны, цветники, вертикальное озеленение, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время очень актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика. Уделяется большое значение внедрению новейших разработок в управлении осветительными сетями, внедрению энергосберегающих технологий. На предприятии МУП г. Хабаровска "Горсвет" применяются энергосберегающие источники света, внедряются многотарифные приборы учета, что позволило вдвое снизить потребление электроэнергии. В этих целях в Хабаровске введена современная автоматизированная система управления наружным освещением города АСУ "Горсвет". Система обеспечивает оптимальный и стабильный уровень освещенности, сокращение эксплуатационных затрат. Проводится активная деятельность по замене устаревших энергосберегающих осветительных приборов. Интенсивно ведется ремонт и строительство линий наружного освещения. Прирост линий наружного освещения за 12 лет составил 125,6 км., количество светильников увеличилось в 2 раза. Обеспечивается обновление светофорных объектов. В Хабаровске сегодня появляется все больше и больше современных светодиодных светофоров, в том числе звуковых и таймерных или анимационных светофоров с табло, указывающими обратный отчет времени. В настоящее время установлено светофорных объектов с табло обратного отсчета для пешеходов - 165 шт.; с табло обратного отсчета для автотранспортных средств - 65 шт.; со звуковой сигнализацией - 25 шт. светофоров. Ежегодно в Хабаровске наносится около 60 тыс. кв. м. дорожной разметки. Большое внимание уделяется обновлению парка специализированной техники для благоустройства города. За последние 12 лет приобретено 298 единиц дорожных машин. Приобретены автогрейдеры, фрезы, бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы, автоподъемники, погрузчики, асфальтоукладчики, дорожная разметочная машина, машина для демаркировки дорожной разметки. Техника передана в муниципальные предприятия благоустройства для обеспечения качественного и оперативного выполнения работ по содержанию и благоустройству города, обеспечению механизированной уборки дорог. В целях приведения автомобильных дорог города в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению поливомоечных и уборочных работ. Несмотря на положительные тенденции последних лет, в сфере благоустройства остается огромный пласт проблем и вопросов. Именно поэтому особое значение приобретает комплексный характер развития дорожной отрасли на основе решения приоритетных задач. Ежегодное недофинансирование дорожной отрасли приводит к несоблюдению нормативной потребности по ремонту и капитальному ремонту дорог, отсутствию прироста автомобильных дорог за счет строительства новых магистралей. Ненормативное финансирование приводит к сокращению срока службы дорог в связи с несоблюдением нормативных сроков ремонта дорог, объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Интенсивное использование личного транспорта, низкая пропускная способность улично-дорожной сети, которая не в состоянии обеспечить свободный проезд всех транспортных средств, чрезмерная концентрация транспортных потоков в центре города - все это привело к загруженности транспортных магистралей города, высокой плотности транспортных потоков, длительным заторам на дорогах, повышению негативного воздействия транспорта на окружающую социальную и природную среду, повышению уровня ДТП. В течение дня по дорогам города проезжает не менее 110 тыс. автомобилей, а круглогодично эксплуатируются с разной степенью интенсивности 130-170 тыс. автотранспортных средств, и еще 40-70 тыс. шт. эксплуатируются только в летнее время. При этом заторы на улично- дорожной сети возникают при 70-80 тыс. транспортных средств, находящихся в движении. Средние затраты времени на поездку по городу составляют 45 мин., при этом доля населения, затрачивающая на поездку до работы 50-55 мин., составляет 32-38%, время поездки в центр города - 50 мин. Средняя скорость движения по городу составляет 27,7 км/час. Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортных и инженерных инфраструктур, интенсивным землепользованием приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории, и ставит вопрос о поддержании и развитии озеленения города. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Хабаровска и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города, как обязательный элемент городского ландшафта. В условиях экологического неблагополучия увеличение доли зеленых насаждений и дополнительная естественная растительность являются одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека - способствует полноценному отдыху жителей города, формируют эстетическую основу города, улучшают его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. В Хабаровске много делается для улучшения состояния зеленых насаждений, но в последние годы недостаток необходимого объема качественного посадочного материала стал сдерживающим фактором в зеленом строительстве города. При высоких темпах роста города мала доля реставрации старо - возрастных насаждений (из 80% растений в зеленом фонде города возраст основной массы превышает 60 и более лет). Необходимо также расширение ассортимента посадочного материала. Одним из механизмов поддержания эколого-хозяйственного баланса города является сохранение и развитие системы городских зеленых насаждений путем развития собственного городского питомнического хозяйства на базе МБУ "Горзеленстрой". Определяющим элементом городского питомника является наличие земель для организации достаточной коллекции растений, выращенных и готовых для высадки на территорию города. Жизнеспособность и долголетие зеленых насаждений в городе во многом зависит от почвенных условий, то есть характера и состояния свойств субстрата, на котором формируется насаждение. В связи с этим есть необходимость обустройства в питомнике площадки для приготовления грунта, склада для удобрений и отдельно стоящего склада для ядохимикатов. Проблема развития хабаровского питомнического хозяйства, способного выращивать достаточное количество собственного качественного посадочного материала, адаптированного к местным климатическим условиям, назрела давно. Решение данной проблемы требует дополнительной финансовой поддержки из бюджета города посредством программного подхода. Для решения данной проблемы в рамках муниципальной программы разработана подпрограмма по развитию производственной базы МБУ "Горзеленстрой". Необходимым условием для жизни всего города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мероприятий по развитию освещенности улиц, дорожной сети, площадей, внутриквартальных проездов города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления. Однако все еще есть большое количество улиц, проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуются постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем. Уставом городского округа "Город Хабаровск" на администрацию города возложены обязанности по созданию условий по организации перевозки пассажиров в границах городского округа. Перевозка пассажиров к дачным и садоводческим товариществам, расположенным на левобережной части реки Амур в границах города Хабаровска, осуществляется теплоходами в период с мая по октябрь. Ежегодно в период навигации теплоходами обслуживается 8 внутригородских речных маршрутов - это следующие внутригородские речные маршруты: Речной вокзал - пос. Уссурийский, Речной вокзал - Дачная - 13 км, Речной вокзал - Телегино - Речная - Садовая-2 - Дубки, Речной вокзал - Телегино - Речная, Речной вокзал - Садовая-2 - Дубки, Речной вокзал - Садовая-1, Речной вокзал - Верхнее Заречье, Речной вокзал - хутор Сорокино. За период навигации перевозится до 400 тыс. пассажиров. Основной частью пассажиров речного транспорта являются социально незащищенные слои населения - пенсионеры, ветераны и инвалиды. Таким образом, перевозка пассажиров речным транспортом на внутригородских маршрутах имеет крайне важное значение. Из бюджета города Хабаровска на субсидирование речных внутригородских маршрутов выделяются финансовые средства. В 2012 году из бюджета города было направлено 15000,0 тыс. руб., в 2013 году - 12750,0 тыс. руб. В 2014 году финансирование расходов на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на маршрутах, расположенных в границах городского округа, в объеме 12929,7 тыс. руб. включено в мероприятия муниципальной программы. Городской наземный электрический транспорт является важнейшим элементом социально-экономической инфраструктуры города Хабаровска. Уровень развития, разветвленность, плотность маршрутной сети городского электрического пассажирского транспорта, его количественные и качественные характеристики определяют время, которое городской житель вынужден затрачивать на необходимые поездки. Комплексное обслуживание трамвайного пути, контактной сети и тяговых подстанций включает проведение капитального ремонта, реконструкцию и содержание в надлежащем состоянии сетей горэлектротранспорта в городе Хабаровске. Согласно техническим требованиям и методике ремонтов на маршрутах трамвайных путей города Хабаровска в зависимости от грузонапряженности, расположения путей в плане и профиле, типа основания должен ежегодно проводиться капитальный ремонт 2,665 км пути. Капитальный ремонт осуществляется для приведения ремонтируемого пути к техническому состоянию нового пути. Капитальный ремонт должен выполняться с полным обновлением конструктивных элементов, сооружений и путевых обустройств. За 2006-2012 годы произведена реконструкция 12 участков трамвайного пути протяженностью более 6,269 км. Произведена реконструкция отдельных участков ул. Воронежской, Серышева, Джамбула, Шеронова, Карла Маркса, полная реконструкция трамвайного кольца на привокзальной площади. В год необходимо капитально ремонтировать: - капитальный ремонт контактной сети трамвая - 8,4 км; - капитальный ремонт контактной сети троллейбуса - 4,95 км. За 2008-2012 годы проведен капитальный ремонт 17,5 км линий контактной сети с заменой 277 опор. Несвоевременный ремонт трамвайных путей и контактной сети ведет к снижению эксплуатационной скорости и регулярности движения вагонов на маршрутах, что в свою очередь отрицательно сказывается на перевозке пассажиров. Высокая техническая оснащенность отрасли, применение новых, современных технологий в капитальном ремонте объектов путевого и энергетического хозяйства и повышение уровня и качества содержания трамвайного пути и контактной сети города - главные проблемные вопросы отрасли, решение которых должно обеспечиваться в рамках реализации Программы. В целях реформирования бюджетного процесса в транспортной сети города предлагается совершенствование системы среднесрочного финансового планирования программно-целевых методов на основе трехлетних ведомственных программ и переход к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов деятельности органов управления дорожным хозяйством до 2020 года. Программа развития городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, наземного электрического транспорта, озеленения и освещения города Хабаровска на основе целенаправленного устойчивого развития и восстановления автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, озеленения и освещения города. Основная цель разработки муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства на период 2014-2020 годы" - переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с приоритетами, установленными в Стратегическом плане устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года. II. Основные цели и задачи программы Цели Программы - обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения, создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа "Город Хабаровск". Для реализации генеральной цели в ходе реализации Программы намечено достижение следующих задач: - поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений; - проведение комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и объектов благоустройства города; - обеспечение мероприятий по городскому озеленению; - обеспечение бесперебойного освещения города; - обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города; - развитие и ремонт наземного энергетического транспорта. - повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта. Решение предусмотренных Программой задач в пределах предусматриваемого периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети и благоустройства города. Ежегодно приоритетные направления развития дорожной отрасли и перечень мероприятий по благоустройству города, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета города Хабаровска, определяются Программой работ по благоустройству города Хабаровска, утверждаемой мэром города. III. Сроки реализации программы Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. IV. Перечень и описание программных мероприятий Перечень подпрограмм Муниципальной программы составлен на основании задач, изложенных в разделе II "Цели и задачи муниципальной программы". В состав муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" входят следующие подпрограммы и мероприятия: - подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"; - подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"; - подпрограмма "Городское озеленение"; - подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"; - подпрограмма "Городское освещение"; - подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"; - подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"; - мероприятия по организации перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах; - мероприятия по организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом; - мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы". Перечень и описание программных мероприятий подпрограмм, входящих в структуру Муниципальной программы, представлены в Паспортах подпрограмм. Паспорта подпрограмм муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014- 2020 годы" (таблицы N 1 - N 7). План мероприятий по реализации подпрограмм Муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" с разбивкой по годам реализации программы и главным распорядителям бюджетных средств представлен в приложении N 3 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы". V. Социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы По внешнему облику города оценивается его статус и социально- экономическое развитие. Город Хабаровск - административный центр Дальневосточного федерального округа. Развитость транспортной сети, отличное качество дорог, комфортность транспортных перевозок, разнообразная структура озеленения, увеличение освещенности города и установка новых декоративных опор, а главное - обеспечение чистоты дорог и улиц - неизменные атрибуты современного развитого города. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально- экономическому развитию города Хабаровска, улучшению качества жизни населения города, развитию бюджетных услуг в области транспортного обслуживания и благоустройства города, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города. Комплексный подход к реализации Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных дорог города, приведет к снижению количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий и обеспечит комфортность передвижения автотранспортных средств и пешеходов по дорогам города, обеспечит развитие городского освещения и городского озеленения, приведет к улучшению условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания пассажиров. Результаты реализации муниципальной программы в целом оцениваются из конечных результатов реализации подпрограмм и мероприятий, входящих в ее структуру. Результаты подпрограмм определены из целей и задач подпрограмм, поставленных в Паспортах подпрограмм. Конечный результат всех подпрограмм направлен на обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов освещения и озеленения города, объектов наземного электрического транспорта в целях создания комфортных, целесообразных и благоприятных условий жизни населения города Хабаровска и гостей Дальневосточной столицы. Результаты реализации подпрограмм Муниципальной программы представлены в Паспортах подпрограмм приложение N 2 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" (таблицы N 1 - N 7). VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Обоснование потребности и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении N 4 к Муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы". Соответствие целевых индикаторов и финансовых ресурсов установлено только для 2014 года. В период реализации Программы рост целевых показателей относительно 2014 года возможен при условии утверждения в бюджете города финансовых ресурсов достаточных для достижения указанных значений индикаторов. Программное финансирование на 2014 год установлено исходя из ассигнований, определенных проектом бюджета города по отрасли на 2014 год. Система годового планирования и финансирования подпрограмм Муниципальной программы и мероприятию программы по предоставлению субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на маршрутах, расположенных в границах городского округа, на период 2015-2020 годы рассчитана методом индексации затрат предыдущего года на коэффициент-дефлятор, в том числе - на 2015-2016 годы определен умеренный вариант прогноза социально-экономического развития города в соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 24.12.2013 N 851 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) - на 2017-2020 годы использован коэффициент инфляции 3,5% к уровню предыдущего года в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. от 08.08.2009 N 1121-р). Программное финансирование из краевого бюджета определено в соответствии с письмом министерства промышленности и транспорта Правительства Хабаровского края от 10.07.2013. В целом для реализации программы из краевого бюджета планируется получение ежегодно финансовых средств в объеме 300000 тыс. руб. Общая сумма средств краевого бюджета, предусмотренная на весь период реализации программы, составляет 2100000 тыс. руб. Финансирование расходов по мероприятиям программы, направленным на содержание диспетчерского управления городским пассажирским транспортом" и обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы", предусмотрены в программе на уровне ассигнований 2014 года. Финансовые средства на реализацию программы подлежат корректировке с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде. VII. Оценка результативности реализации Программы Оценка эффективности и результативности муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность муниципальной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев). При необходимости значения целевых показателей могут уточняться. Финансовые средства на реализацию программы могут изменяться с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программы по отдельным этапам и итогам реализации. Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского округа. Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы. Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле: Ирез./фин.рез. - Результативность реализации программы (подпрограммы); Ирез./фин.рез. = (Рф1/Рп1+ Рф2/Рп2+...+ Рфn/Рпn) n где: Рф1 - фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы); Рп1 - плановый показатель, утвержденный программой; n - количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы). Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в целом. Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности определяется по формуле: Иэфф. = Ирез./Ифин.рез., где: Иэфф. - индекс эффективности; Ирез. - индекс нефинансовой результативности; Ифин.рез.- индекс финансовой результативности. Основным критерием оценки результативности реализации муниципальной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы в соответствии с таблицей: --------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Значение показателя | Качественная оценка мероприятия, | | показателя | | подпрограммы, программы в целом | |----------------+---------------------+----------------------------------| | Индекс | 0,8<_Иэфф<_1,0 | высокоэффективная | | эффективности |---------------------+----------------------------------| | (Иэфф) | 0,6<_Иэфф<_0,8 | умеренно эффективная | | |---------------------+----------------------------------| | | 0,4<_Иэфф<_0,6 | недостаточно эффективная | | |---------------------+----------------------------------| | | Иэфф<_0,4 | неэффективная | --------------------------------------------------------------------------- Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с указанной методикой производится ответственным исполнителем ежегодно на основании мониторинга реализации мероприятий и отчетов, представляемых соисполнителями. VIII. Механизм реализации и управления Программой Программа реализуется администрацией города Хабаровска в лице управления дорог и внешнего благоустройства (ответственный исполнитель программы) и соисполнителями программы. Ответственный исполнитель обеспечивает общее управление Программой, несет ответственность за решение задач в рамках программы и обеспечивает освещение реализации программы в средствах массовой информации. Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Хабаровского края и на основании нормативно-правовых актов городского округа "Город Хабаровск". Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия ответственного исполнителя со структурными подразделениями администрации г. Хабаровска, а также предприятиями и организациями, осуществляющими непосредственно исполнение мероприятий в сфере развития городской дорожной сети и благоустройства. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель имеет право принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, показатели реализации программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и нормативно-правовыми актами городского округа "Город Хабаровск" в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы. Изменения в перечень мероприятий, исполнение которых обеспечивает соисполнитель, осуществляется ответственным исполнителем по предложениям и по согласованию с соисполнителем программы. Механизм реализации Программы включает в себя: - организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий; - корректировку параметров муниципальной программы, подпрограмм и мероприятий; - методические и информационные мероприятия. Ответственный исполнитель: - организует реализацию Программы, обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации; - принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе по предложению соисполнителей; - несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; - представляет по запросу управления экономического развития и финансового департамента сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; - проводит оценку эффективности реализации мероприятий программы; - запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы; - подготавливает годовой отчет и представляет его в управление экономического развития и финансовый департамент; - размещает на сети Интернет информацию о ходе реализации муниципальной программы. Соисполнители: - осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями; - представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы; - представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов и информации, касающихся хода реализации мероприятий программы; - ежегодно в срок до 01 февраля представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы; - представляют ответственному исполнителю документы, подтверждающие исполнение обязательств в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляется: - первым заместителем мэра города по городскому хозяйству администрации г. Хабаровска; - финансовым департаментом администрации г. Хабаровска; - управлением экономического развития администрации г. Хабаровска. - управлением дорог и внешнего благоустройства г. Хабаровска; - департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска; - управлением транспорта администрации г. Хабаровска. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной в установленный срок от соисполнителей, и представляется в управление экономического развития и финансовый департамент ежегодно в срок до 01 марта. В отчет о выполнении мероприятий Программы включается: - конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; - перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; - данные об использовании финансовых средств на реализацию программы; - информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. Приложение N 1 к Муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | | | (наименование)/мероприятия | измерения |--------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Площадь механизированной | тыс. кв. м | 3 650,0 | 3 680,0 | 3 700,0 | 3 720,0 | 3 750,0 | 3 770,0 | 3 780,0 | | | уборки проезжей части дорог | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2. | Увеличение парка | ед. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | специализированных | | | | | | | | | | | автомобилей, используемых | | | | | | | | | | | для содержания и | | | | | | | | | | | благоустройства города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3. | Площадь убираемых скверов, | % | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | | | площадей, набережных, | | | | | | | | | | | лестниц в общей площади | | | | | | | | | | | содержания улично-дорожной | | | | | | | | | | | сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4. | Объем вывезенного снега и | тыс. тонн | 69,2 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | | | мусора с дорог города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5. | Объем использования | тонн | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 650 | | | спецреагента для посыпки | | | | | | | | | | | автомобильных дорог в | | | | | | | | | | | зимний период | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.6. | Объем использования песко- | тонн | 30 000 | 30 500 | 31 000 | 31 500 | 31 500 | 32 000 | 32 000 | | | соляной смеси для посыпки | | | | | | | | | | | автомобильных дорог в | | | | | | | | | | | зимний период | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.7. | Содержание подземных и | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | надземных пешеходных | | | | | | | | | | | переходов | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.8. | Содержание фонтанных | ед. групп | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | комплексов города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Доля протяженности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | автомобильных дорог общего | | | | | | | | | | | пользования, не отвечающих | | | | | | | | | | | нормативным требованиям, в | | | | | | | | | | | общей протяженности | | | | | | | | | | | автомобильных дорог общего | | | | | | | | | | | пользования местного | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2. | Прирост протяженности | % | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | | | автомобильных дорог общего | | | | | | | | | | | пользования за счет | | | | | | | | | | | строительства и | | | | | | | | | | | реконструкции городских | | | | | | | | | | | дорог | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.3. | Площадь отремонтированной | тыс. кв. м | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | | | улично-дорожной сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.4. | Доля дорог с | % | 66,0 | 66,1 | 66,2 | 66,3 | 66,4 | 66,5 | 66,7 | | | усовершенствованным | | | | | | | | | | | покрытием в общей площади | | | | | | | | | | | улично-дорожной сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.5. | Количество автомобильных | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | дорог и дорожных | | | | | | | | | | | сооружений города, на | | | | | | | | | | | которых произведен | | | | | | | | | | | капитальный ремонт | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.6. | Доля отремонтированных | % | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | | | автомобильных дорог от | | | | | | | | | | | общего количества | | | | | | | | | | | автомобильных дорог города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.7. | Площадь отремонтированных | % | 30,2 | 31,0 | 32,5 | 32,5 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | | | дорог от общей площади, | | | | | | | | | | | требующей ремонта | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.8. | Количество | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | отремонтированных | | | | | | | | | | | инженерных сооружений | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.9. | Протяженность | п. м | 430 | 440 | 440 | 450 | 460 | 465 | 470 | | | отремонтированных сетей | | | | | | | | | | | ливневой канализации | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Подпрограмма "Городское озеленение" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Количество высаженных | шт. | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | деревьев | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.2. | Количество высаженных | шт. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | кустарников | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.3. | Количество высаженной | тыс. шт. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | цветочной рассады в вазонах | | | | | | | | | | | и на клумбах города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.4. | Разнообразие декоративных | шт. | 2 000 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 300 | 2 350 | 2 400 | | | цветочных композиций | | | | | | | | | | | (цветочные шары, деревья | | | | | | | | | | | фигуры, подвесные вазоны) | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.5. | Площадь устройства | кв. м | 8 200 | 8 200 | 8 400 | 8 600 | 8 800 | 9 000 | 9 100 | | | цветников | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.6. | Площадь проведения работ по | га | 830 | 830 | 835 | 835 | 840 | 840 | 850 | | | покосу травы | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.7. | Площадь санитарной очистка | кв. м | 22 022 | 22 500 | 23 000 | 23 500 | 24 000 | 24 500 | 25 000 | | | зеленых насаждений | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.8. | Обработка деревьев | шт. | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 19 000 | 19 000 | 19 500 | 19 500 | | | ядохимикатами | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.9. | Уход за деревьями | шт. | 3 875 | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 100 | 4 150 | | | (омоложение, формовочная | | | | | | | | | | | обрезка и пр.) | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3.10. | Площадь устройства и | кв. м | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | | | одерновка газонов | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Количество подготовленной | шт. проектов | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | | документации | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.2. | Прирост площадей питомника | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.3. | Выпуск почвогрунта | тонн | 1000 | 1 500 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.4. | Приобретение и посадка | шт. | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | | | посадочного материалы на | | | | | | | | | | | доращивание | | | | | | | | | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - хвойные | | 2 500 | 1 500 | 1 000 | - | - | - | - | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - лиственные | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - кустарники | | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.5. | Поставка посадочного | шт. | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | материала для высадки в | | | | | | | | | | | городе | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.6. | Расширение ассортимента | кол-во видов | 50 | 59 | 61 | 67 | 73 | 76 | 80 | | | посадочного материала | | | | | | | | | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - деревьев | | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - кустарников | | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 42 | 45 | |-------+-----------------------------| |----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | - лиан | | 5 | 6 | - | - | - | - | - | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.7. | Снижение процента отпада | % | 17 | 15,5 | 14 | 13 | 11,5 | 10,5 | 10 | | | посадочного материала при | | | | | | | | | | | посадках | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.8. | Приобретение | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | специализированной техники | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.9. | Приобретение средств малой | шт. | - | - | 14 | - | 20 | - | 20 | | | механизации (бензопилы, | | | | | | | | | | | триммеры, бензоножницы и | | | | | | | | | | | пр.) | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.10. | Капитальный ремонт теплиц | шт. | 2 | - | - | - | - | - | - | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.11. | Строительство теплиц | шт. | 4 | - | - | - | - | - | - | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.12. | Увеличение площади | кв. м | 2 000 | - | - | - | - | - | - | | | тепличного хозяйства | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.13. | Строительство площадок для | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | | | грунта | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.14. | Строительство складских | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | | | помещений | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.15. | Строительство бытовых | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | | | помещений | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.16. | Строительство гаража | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Подпрограмма "Городское освещение" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. | Доля общей протяженности | % | 62,6 | 63,7 | 64,5 | 65,4 | 66,4 | 66,7 | 67,0 | | | освещенных частей улиц | | | | | | | | | | | города в общей площади | | | | | | | | | | | улично-дорожной сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5.2. | Обеспеченность освещения | м | 951 | 964 | 973 | 981 | 990 | 1 000 | 1 100 | | | улично-дорожной сети в | | | | | | | | | | | расчете на 1000 жителей | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5.3. | Количество действующих | % | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | | | светильников к общему | | | | | | | | | | | количеству светильников | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5.4. | Количество светильников | шт. | 22 020 | 22 500 | 23 000 | 23 500 | 23 800 | 24 000 | 24 300 | | | наружного освещения | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5.5. | Протяженность | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | | отремонтированных линий | | | | | | | | | | | наружного освещения в | | | | | | | | | | | общей протяженности линий | | | | | | | | | | | наружного освещения | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5.6. | Прирост протяженности | км | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | освещенных улиц города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движении" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. | Объем нанесенной на дороги | кв. м | 67 000 | 69 000 | 70 000 | 71 000 | 72 000 | 73 000 | 75 000 | | | города разметки | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.2. | Реконструкция и | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | модернизация светофорных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.3. | Доля отремонтированных | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | светофорных объектов | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.4. | Обустройство светофорных | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | объектов индикаторам | | | | | | | | | | | времени | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.5. | Доля действующих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | светофоров к общему | | | | | | | | | | | количеству светофорных | | | | | | | | | | | объектов, находящихся на | | | | | | | | | | | обслуживании | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.6. | Количество установленных | шт. | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | | | дорожных знаков (замена, | | | | | | | | | | | установка новых) | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6.7. | Протяженность | п. м | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | отремонтированных | | | | | | | | | | | дорожных ограждений | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. | Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы" | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1. | Доля трамвайного пути, на | % | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | | | котором произведен | | | | | | | | | | | капитальный ремонт в | | | | | | | | | | | текущем году, в общей | | | | | | | | | | | протяженности трамвайного | | | | | | | | | | | полотна | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.2. | Доля контактной сети, | % | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | | | прошедшей капитальный | | | | | | | | | | | ремонт в текущем году, от | | | | | | | | | | | общей протяженности | | | | | | | | | | | контактной сети города | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.3. | Доля средств, направляемых | тыс. руб. | 14 300,0 | 14 300,0 | 14 943,5 | 15 466,88 | 16 008,13 | 16 568,27 | 17 148,13 | | | из бюджета города на | | | | | | | | | | | капитальный ремонт 1 км | | | | | | | | | | | трамвайного пути | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.4. | Доля средств, направляемых | тыс. руб. | 2 948,0 | 2 948,0 | 3 080,66 | 3 188,56 | 3 300,14 | 3 415,61 | 3 535,15 | | | из бюджета города на | | | | | | | | | | | капитальный ремонт 1 км | | | | | | | | | | | контактной сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.5. | Протяженность | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | отремонтированного | | | | | | | | | | | трамвайного пути | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.6. | Протяженность | км | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | отремонтированной | | | | | | | | | | | контактной сети | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7.7. | Количество заменяемых опор | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | контактной сети | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Муниципальной программе города Хабаровска "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014-2020 годы" (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) Таблица N 1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Соисполнитель¦управление транспорта ¦ ¦программы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего ¦ ¦входящие ¦благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный); ¦ ¦состав ¦- заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог; ¦ ¦подпрограммы ¦- содержание сетей городской ливневой канализации; ¦ ¦ ¦- содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны ¦ ¦ ¦Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба"); ¦ ¦ ¦- приобретение специализированной техники для благоустройства города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Цели ¦обеспечение санитарного содержания и сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной ¦ ¦подпрограммы ¦инфраструктуры и благоустройства города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Задачи ¦1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог объектов дорожной ¦ ¦подпрограммы ¦инфраструктуры и благоустройства города ¦ ¦ ¦2. Повышение уровня благоустроенности города и создание благоприятного эстетического образа города ¦ ¦ ¦Хабаровска ¦ ¦ ¦3. Обновление и модернизация основных фондов дорожной отрасли, привлечение высокопроизводительной и ¦ ¦ ¦технологичной техники и оборудования ¦ ¦ ¦4. Увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Площадь механизированной уборки улично-дорожной сети, тыс. кв. м ¦ ¦целевые ¦2. Увеличение парка специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора, ед. ¦ ¦индикаторы и ¦3. Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания ¦ ¦показатели ¦улично-дорожной сети, % ¦ ¦ ¦4. Объем вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города, тыс. тонн ¦ ¦ ¦5. Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн ¦ ¦ ¦6. Объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн ¦ ¦ ¦7. Содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед. ¦ ¦ ¦8. Содержание фонтанных комплексов города, ед. групп ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Этапы и сроки¦срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Объемы | расходы бюджета | Расходы по годам, тыс. руб. | | финансового | города на | | | обеспечения | реализацию | | | подпрограммы| подпрограммы за |-----------------------------------------------------------------------------| | | весь период | Всего | 2014 год|2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 | | | реализации | | | | | | | |год | | | подпрограммы |-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----| | | составят 3 100 739,1 |3 100 739,1|421 155,0|421 155,0|421 155,0|435 895,4|451 151,7|466 942,0|483 | | | тыс. руб. | | | | | | | |285,0| | | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ¦Ожидаемые ¦1. Увеличение площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. кв. м до 3780 тыс. ¦ ¦результаты ¦кв. м ¦ ¦реализации ¦2. Приобретение 20 единиц специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора ¦ ¦подпрограммы ¦3. Увеличение площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания ¦ ¦ ¦улично-дорожной сети с 8,6% до 9,2% ¦ ¦ ¦4. Увеличение объема вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города с 69,2 тыс. тонн до 75 тыс. ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦5. Увеличение объема использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период с ¦ ¦ ¦600 тонн до 650 тонн ¦ ¦ ¦6. Увеличение объема использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний ¦ ¦ ¦период с 30000 тонн до 32000 тонн ¦ ¦ ¦7. Увеличение содержания подземных и надземных пешеходных переходов с 8 ед. до 9 ед. ¦ ¦ ¦8. Сохранение уровня содержания 17 ед. групп фонтанных комплексов города ¦ L-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 2 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Восстановление и расширение городской дорожной сети" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Соисполнитель¦департамент архитектуры, строительства и землепользования ¦ ¦программы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- реконструкция и строительство автомобильных дорог ¦ ¦входящие ¦- капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города ¦ ¦состав ¦- ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города ¦ ¦подпрограммы ¦- ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города ¦ ¦ ¦- ремонт сетей городской ливневой канализации ¦ ¦ ¦- ремонт путепроводных развязок и иных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог ¦ ¦ ¦- проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Цели ¦Повышение пропускной способности городской транспортной сети и технико-эксплуатационных ¦ ¦подпрограммы ¦характеристик автомобильных дорог города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Задачи ¦1. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских ¦ ¦подпрограммы ¦свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем ремонтных работ ¦ ¦ ¦2. Расширение сети автомобильных дорог города ¦ ¦ ¦3. Организация дополнительных полос для движения транспортных средств ¦ ¦ ¦4. Увеличение мест хранения автотранспортных средств за счет расширения дорожного полотна ¦ ¦ ¦5. Снижение дорожных пробок ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям,¦ ¦целевые ¦в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % ¦ ¦индикаторы и ¦2. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и ¦ ¦показатели ¦реконструкции городских дорог, % ¦ ¦ ¦3. площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. кв. м ¦ ¦ ¦4. доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, % ¦ ¦ ¦5. количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведен капитальный ¦ ¦ ¦ремонт, шт. ¦ ¦ ¦6. доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, % ¦ ¦ ¦7. площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, % ¦ ¦ ¦8. количество отремонтированных инженерных сооружений, ед. ¦ ¦ ¦9. протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, п. м ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Этапы и сроки¦срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Объемы | Расходы на | Расходы по годам, тыс. руб. | | финансового | реализацию | | | обеспечения | подпрограммы за | | | подпрограммы | весь период |-------------------------------------------------------------------------------| | | реализации | Всего | 2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год| 2019 год| 2020 год| | | подпрограммы | | | | | | | | | | | составят |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | 9 485 194,3 |9485194,3|1289999,0|1305144,0|1305144,0|1340324,1|1376735,6|1414421,4|1453426,2| | | тыс. руб., в т. ч.| | | | | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | - бюджет города |7385194,3|989 999,0|1005144,0|1005144,0|1040324,1|1076735,6|1114421,4|1153426,2| | |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | - краевой бюджет|2100000,0|300 000,0|300 000,0|300 000,0|300 000,0|300 000,0|300 000,0|300 000,0| (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Ожидаемые ¦1. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным ¦ ¦результаты ¦требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на ¦ ¦реализации ¦уровне 0% ¦ ¦подпрограммы ¦2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и¦ ¦ ¦реконструкции городских дорог с 0,05% до 0,1% ¦ ¦ ¦3. Увеличение площади отремонтированной улично-дорожной сети с 350 тыс. кв. м до 380 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦4. Увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети с 67% ¦ ¦ ¦до 67,7% ¦ ¦ ¦5. Обеспечение капитального ремонта 26 автомобильных дорог и дорожных сооружений города ¦ ¦ ¦6. Увеличение доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог ¦ ¦ ¦города, с 13,2% до 15,4% ¦ ¦ ¦7. Увеличение площади отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, с 30,2% до 35% ¦ ¦ ¦8. Обеспечение ремонта 2 ед. инженерных сооружений в год ¦ ¦ ¦9. Увеличение протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации с 430 п. м до 470 п. м ¦ L-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 3 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Городское озеленение" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦Управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов ¦ ¦входящие ¦озеленения города; - выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных ¦ ¦состав ¦работ по объектам озеленения города ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Цели ¦Создание "зеленой", экологически чистой и благоустроенной территории города ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Задачи ¦1. Формирование оптимальных условий для произрастания зеленых насаждений города, уход за городскими ¦ ¦подпрограммы ¦зелеными насаждениями; ¦ ¦ ¦2. Создание новых объектов озеленения, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна; ¦ ¦ ¦3. Обеспечение посадок растений, деревьев, кустарников, цветов, организация вертикального озеленения¦ ¦ ¦и прочих мероприятий по благоустройству города, создание "рекреационных зон" отдыха; ¦ ¦ ¦4. Выращивание посадочного материала, цветочной рассады; ¦ ¦ ¦5. Снижение вредного воздействия транспорта и промышленных объектов на окружающую среду через ¦ ¦ ¦озеленение территории города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦Площадь проведения работ по покосу травы, га ¦ ¦целевые ¦Количество высаженных деревьев, шт. ¦ ¦индикаторы и ¦Количество высаженных кустарников, шт. ¦ ¦показатели ¦Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт. ¦ ¦ ¦Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья фигуры, подвесные вазоны), ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦Площадь устройства цветников, кв. м ¦ ¦ ¦Площадь санитарной очистки зеленых насаждений, кв. м ¦ ¦ ¦Обработка деревьев ядохимикатами, шт. ¦ ¦ ¦Площадь посадки цветов на территории города, кв. м ¦ ¦ ¦Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт. ¦ ¦ ¦Площадь устройства и одерновки газонов, кв. м ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Этапы и сроки¦Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Объемы | Расходы на | Расходы по годам, тыс. руб. | | финансового | реализацию | | | обеспечения | подпрограммы за| | | подпрограммы| весь период |-----------------------------------------------------------------------------------| | | реализации | Всего |2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | подпрограммы | | | | | | | | | | | составят |---------+--------+---------+---------+---------+----------+-----------+-----------| | | 688 390,9 |688 390,9|93 500,0| 93 500,0| 93 500,0| 96 772,6| 100 159,6| 103 665,2 | 107 293,5 | | | тыс. руб. | | | | | | | | | (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ¦Ожидаемые ¦1. Обеспечение ежегодно посадки 3200 деревьев, 3000 кустарников, 450 тыс. шт. цветочной рассады. ¦ ¦результаты ¦2. Увеличение разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья фигуры, ¦ ¦реализации ¦подвесные вазоны) с 2000 шт. до 2400 шт. ¦ ¦подпрограммы ¦3. Увеличение площади устройства цветников с 8200 кв. м до 9100 кв. м. ¦ ¦ ¦4. Увеличение площади проведения работ по покосу травы с 830 га до 850 га. ¦ ¦ ¦5. Увеличение площади санитарной очистки зеленых насаждений с 22022 кв. м до 25000 кв. м. ¦ ¦ ¦6. Увеличение количества деревьев, обрабатываемых ядохимикатами на 1000 шт.; ¦ ¦ ¦7. Увеличение площади посадки цветов на территории города на 900 кв. м; ¦ ¦ ¦8. Увеличение количества деревьями, за которыми обеспечен уход, с 3875 шт. до 4150 шт.; ¦ ¦ ¦9. Обеспечение ежегодно устройства и одерновки газонов на площади 25400 кв. м ¦ L-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 4 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦Управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы МБУ "Горзеленстрой" ¦ ¦входящие ¦- развитие земель питомников ¦ ¦состав ¦- расширение и приобретение посадочного материала ¦ ¦подпрограммы ¦- приобретение техники ¦ ¦ ¦- проведение капитального ремонта теплиц ¦ ¦ ¦- строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой" ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Цели ¦Совершенствование организации управления озеленением городской территории, включая развитие ¦ ¦подпрограммы ¦питомников и тепличного хозяйства города ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Задачи ¦1. Улучшение материально-технической базы питомнического хозяйства для роста доли механизированного ¦ ¦подпрограммы ¦труда на полях питомника ¦ ¦ ¦2. Повышение эффективности использования земель городского питомника, улучшение плодородия почвы ¦ ¦ ¦3. Увеличение объемов поставки посадочного материала (крупномерного, высокоустойчивого, ¦ ¦ ¦адаптированного к местным климатическим условиям) и выращивания собственного стандартного ¦ ¦ ¦древесного и кустарникового посадочного материала, имеющего высокие средозащитные, оздоровительные ¦ ¦ ¦и эстетические качества ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦Количество подготовленной проектно-сметной документации, шт. ¦ ¦целевые ¦Увеличение площадей питомника, га ¦ ¦индикаторы и ¦Выпуск почвогрунта, тонн ¦ ¦показатели ¦Приобретение и посадка посадочного материалы на доращивание (хвойные и лиственные деревья, ¦ ¦ ¦кустарники), шт. ¦ ¦ ¦Поставка посадочного материала для высадки в городе, шт. ¦ ¦ ¦Расширение ассортимента посадочного материала (деревьев, кустарников), кол-во видов ¦ ¦ ¦Снижение процента отпада посадочного материала при посадках, % ¦ ¦ ¦Приобретение специализированной техники и средств малой механизации, шт. ¦ ¦ ¦Количество капитально ремонтированных теплиц, шт. ¦ ¦ ¦Строительство теплиц, шт. ¦ ¦ ¦Увеличение площади тепличного хозяйства, кв. м ¦ ¦ ¦Строительство производственных и бытовых помещений, шт. ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Этапы и сроки¦Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ +-------------+------------T---------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Объемы ¦Расходы ¦ Расходы по годам, тыс. руб. ¦ ¦финансового ¦бюджета +----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T----------+ ¦обеспечения ¦города на ¦ Всего ¦ 2014 год ¦ 2015 год ¦ 2016 год ¦ 2017 год ¦ 2018 год ¦ 2019 год ¦ 2020 год ¦ ¦подпрограммы ¦реализацию +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦подпрограммы¦ 90440,0 ¦ 15370,0 ¦ 16770,0 ¦ 14800,0 ¦ 15200,0 ¦ 13100,0 ¦ 7200,0 ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦весь период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составят ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90440,0 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦Ожидаемые ¦1. Расширение земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 24,5 га ¦ ¦результаты ¦2. Увеличение ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выход на уровень поставок - с ¦ ¦реализации ¦4000 шт./год до 5000 шт./год. ¦ ¦подпрограммы ¦3. Расширение ассортимента выращиваемых растений в питомнике: ¦ ¦ ¦деревьев - с 22 до 35 видов, ¦ ¦ ¦кустарников - с 23 до 45 видов, ¦ ¦ ¦деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов. ¦ ¦ ¦4. Повышение устойчивости и приживаемости растений, а также снижение доли погибших растений при ¦ ¦ ¦посадках с 17% до 10%. ¦ ¦ ¦5. Увеличение объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами - до 3000 т/год. ¦ ¦ ¦6. Приобретение на доращивание и закладка собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме ¦ ¦ ¦20 тыс. шт. кустарников в объеме 12 тыс. шт.; ¦ ¦ ¦7. Обновление автомобильного парка МБУ "Горзеленстрой" на 10 единиц специализированной техники. ¦ ¦ ¦8. Приобретение средств малой механизации в объеме 54 шт. ¦ ¦ ¦9. Модернизация теплиц N 10, 11 с устройством системы автоматического полива теплиц ¦ ¦ ¦10. Строительство новых теплиц (4 шт.) с увеличением площади тепличного хозяйства на 2000 кв. м. ¦ ¦ ¦11. Строительство площадки для грунта, склада для ядохимикатов, гаража, бытового корпуса для ¦ ¦ ¦работников питомника. ¦ L-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 5 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Городское освещение" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦Управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержание объектов наружного освещения города; ¦ ¦входящие ¦- предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения; ¦ ¦состав ¦- строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Цели ¦Обеспечение визуального комфорта и эстетики городской среды в темное время суток ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Задачи ¦1. Обеспечение бесперебойного освещения дорог и улиц города, повышения надежности системы наружного ¦ ¦подпрограммы ¦освещения города; ¦ ¦ ¦2. Восстановление, ремонт и модернизация действующих линий и элементов наружного освещения; ¦ ¦ ¦3. Увеличение протяженности освещенных частей улиц города, появление новых линий наружного ¦ ¦ ¦освещения; ¦ ¦ ¦4. Увеличение коэффициента освещенности города; ¦ ¦ ¦5. Увеличение числа светоточек в городе; ¦ ¦ ¦6. Архитектурно-художественное оформление вечернего освещения города. ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Основные ¦Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %; ¦ ¦целевые ¦Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей, м; ¦ ¦индикаторы и ¦Количество действующих светильников к общему количеству светильников, %; ¦ ¦показатели ¦Количество светильников наружного освещения, шт.; ¦ ¦ ¦Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного ¦ ¦ ¦освещения, %; ¦ ¦ ¦Прирост протяженности освещенных улиц города, км ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Этапы и сроки¦Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Объемы | Расходы на | Расходы по годам, тыс. руб. | | финансового | реализацию | | | обеспечения | подпрограммы | | | подпрограммы| за весь период|------------------------------------------------------------------------------------| | | реализации | Всего | 2014 год| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |2020 год| | | подпрограммы | | | | | | | | | | | составят |----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | 826 804,8 | 826 804,8|112 300,0| 112 300,0| 112 300,0| 116 230,5| 120 298,5| 124 509,0|128866,8| | | тыс. руб. | | | | | | | | | (В редакции Постановления Администрации г. Хабаровска от 09.04.2014 г. N 1347) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ¦Ожидаемые ¦1. Увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной¦ ¦результаты ¦сети с 62,6% до 67%. ¦ ¦реализации ¦2. Увеличение обеспеченности освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей с 963 м до ¦ ¦подпрограммы ¦1032 м. ¦ ¦ ¦3. Увеличение коэффициента действующих светильников с 95% до 99%. ¦ ¦ ¦4. Прирост светильников наружного освещения на 2278 шт. ¦ ¦ ¦5. Увеличение протяженности отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий ¦ ¦ ¦наружного освещения с 2,5% до 2,6%. ¦ ¦ ¦6. Прирост протяженности освещенных улиц города 46 км. ¦ L-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица N 6 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "Обеспечение безопасности дорожного движения" --------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦Ответственный¦Управление дорог и внешнего благоустройства ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ +-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Мероприятия, ¦- проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной ¦ ¦входящие ¦разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание ¦ ¦состав ¦автоматизированной системы управления дорожным движением); ¦ ¦подпрограммы ¦- установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ¦ ¦ ¦ограждений, ИДН); ¦ ¦ ¦- внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления ¦ ¦ ¦дорожным движением; ¦ ¦ ¦- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание ¦ ¦ ¦аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|