Расширенный поиск

Постановление Администрации Владимирской области от 10.11.2014 № 1150

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

10.11.2014                                                                                        № 1150

 

 

О  внесении   изменений    в    приложение    к

постановлению       Губернатора          области

от   28.11.2013 № 1346      «Об     утверждении

государственной   программы   Владимирской

области       «Дополнительные       меры       по

улучшению      демографической       ситуации

во Владимирской области на 2014-2016 годы»

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области»

 

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации»:

1.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы».

1.2.2. В Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения»:

1.2.2.1. В разделе «Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»:

1.2.2.1.1. После пункта 2 дополнить таблицу пунктом 3 следующего содержания:

«3

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся

на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,642»;

1.2.2.1.2. Пункты 3-5 считать пунктами 4-6;

1.2.2.2. В разделе «Показатели выполнения подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:

1.2.2.2.1. Дополнить таблицу пунктом 2 следующего содержания:

«2

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся

на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,642»;

1.2.2.2.2. Пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4.

1.3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и её подпрограмм»:

1.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы»;

1.3.2. После абзаца седьмого дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«В рамках реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» органы местного самоуправления участвуют в следующих мероприятиях:

- организации мониторинга демографической ситуации;

- организации и проведении областных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, повышение престижа семьи, семейных отношений в обществе.

Органы местного самоуправления в рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» реализуют мероприятия по осуществлению практики интеграции специального (коррекционного) образования в образовательные организации.

Муниципальные образования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» участвуют в реализации мероприятий, направленных на раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, на пропаганду здорового образа жизни.»;

1.3.3. Таблицу 2 «Перечень подпрограмм государственной Программы и основных мероприятий подпрограмм государственной Программы» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.4. Раздел IV «Обобщенная характеристика мер государственного регулирования», включая таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы» исключить.

1.5. Раздел V «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы», исключить.

1.6. Раздел VI «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Программы» исключить.

1.7. Раздел VII «Обоснование выделения и включения в состав Программы предусмотренных к реализации подпрограмм» исключить.

1.8. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» исключить.

1.9. В разделе IX «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной Программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат»:

1.9.1. Раздел IX считать разделом IV;

1.9.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Программы»;

1.9.3. Абзац четвертый исключить;

1.9.4. После абзаца третьего дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета, и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 4534148,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета — 4529043,7 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – 1665119,3 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов — 3915,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники — 1190,0 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования из областного бюджета по годам реализации Программы следующее:

в 2014 году — 1337210,4 тыс. рублей;

в 2015 году — 1571877,7 тыс. рублей;

в 2016 году — 1619955,6 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде субсидий и субвенций предусмотрено:

в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году — 1305,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 1305,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1305,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году — 370,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 370,0 тыс. рублей.

 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета на соответствующий год утверждаются законом об областном бюджете Владимирской области.

В процессе исполнения Программы объем финансирования может корректироваться в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.9.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной Программы Владимирской области за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» исключить;

1.9.6. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей государственной Программы Владимирской области (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» считать таблицей 3 и изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.9.7. В абзаце двадцать седьмом слова «Таблице 5» заменить словами «Таблице 3»;

1.9.8. В абзаце двадцать девятом слова «Таблице 6» заменить словами «Таблице 4»;

1.9.9. Таблицу 6 считать таблицей 4 и изложить в следующей редакции:

«тыс. рублей

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

Всего по отраслям

Департамент социальной защиты населения

1329980,4

1562574,4

1619810,6

4512365,4

Департамент культуры

145,0

145,0

145,0

435,0

Администрация области

7085,0

9158,3

-

16243,3

в том числе:

 

 

 

 

Комитет по молодежной политике

4015,0

 

6241,8

 

-

10256,8

Комитет по социальной политике

3020,0

2866,5

-

5886,5

Комитет общественных связей и СМИ

50,0

50,0

-

100,0

ИТОГО:

1337210,4

1571877,7

1619955,6

4529043,7»;

1.9.10. В абзаце девятом, следующем после таблицы 4:

1.9.10.1. Цифры «20» заменить цифрами «10»;

1.9.10.2. Слова «и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом» исключить.

1.10. В разделе X «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих изменение состояния уровня и качества жизни населении Владимирской области и социальной сферы»:

1.10.1. Раздел X считать разделом V;

1.10.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«V. Прогноз конечных результатов реализации Программы».

1.11. Раздел XII «Порядок и методика оценки эффективности Программы» считать разделом VI.

1.12. В разделе XI «Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы»:

1.12.1.Раздел XI считать разделом VII;

1.12.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«VII. Анализ рисков Программы и описание мер управления рисками реализации Программы».

1.13. В подпрограмме 1 «Укрепление института семьи»:

1.13.1. В Паспорте подпрограммы:

1.13.1.1. В строке «Соисполнители подпрограммы» слова «Департамент культуры и туризма администрации области» заменить словами «Департамент культуры администрации области»;

1.13.1.2. В строке «Участники подпрограммы» слова «Владимирский государственный университет (по согласованию).» исключить;

1.13.1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 6050,2 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году — 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году — 1706,5 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году — 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году — 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 250,0 тыс. рублей.»;

1.13.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сохранение коэффициента рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5);

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение числа зарегистрированных браков.».

1.13.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

1.13.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;

1.13.2.2. В абзаце одиннадцатом слова «Таблице 7» заменить словами «Таблице 5»;

1.13.2.3. Таблицу 7 считать таблицей 5;

1.13.2.4. Абзацы 1-4, следующие после таблицы 5, исключить.

1.13.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

1.13.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы»;

1.13.3.2. Абзацы 1-3 изложить в следующей редакции:

«Достижение цели подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» и решение обозначенных задач будет осуществляться посредством реализации основных мероприятий, направленных:

- на анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросам жизнедеятельности семьи и детства;

- на повышение престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций.»;

1.13.3.3. В абзаце четвертом слова «планом реализации Программы, представлен в Таблице 8» заменить словами «планом реализации подпрограммы 1, представлен в Таблице 6»;

1.13.3.4. После четвертого абзаца дополнить раздел абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус городских округов или муниципальных районов Владимирской области, являются участниками мероприятий подпрограммы, связанных с анализом демографических показателей и направленных на повышение ценности семьи и семейных отношений.»;

1.13.3.5. Таблицу 8 считать таблицей 6 и изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.13.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;

1.13.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы» исключить;

1.13.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;

1.13.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

1.13.7.1. Раздел VII считать разделом IV;

1.13.7.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы»;

1.13.7.3. В абзаце первом цифры «6120,7» заменить цифрами «6050,2»;

1.13.7.4. В абзаце третьем цифры «1755,7» заменить цифрами «1838,7»;

1.13.7.5. В абзаце четвертом цифры «1860» заменить цифрами «1706,5»;

1.13.7.6. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в Таблице 7.»;

1.13.7.7. Дополнить раздел таблицей 7 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи»» и изложить согласно приложению № 5.

1.13.8. Дополнить подпрограмму 1 разделом V следующего содержания:

«V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- сохранить коэффициент рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5);

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- увеличить долю вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличить число зарегистрированных браков.»;

1.13.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующего содержания:

«VI. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» осуществляется с использованием методики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы, и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективности Программы» Программы.»;

1.13.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации»:

1.13.10.1. Раздел VIII считать разделом VII;

1.13.10.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы».

1.14. В подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:

1.14.1. В Паспорте подпрограммы:

1.14.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 4512365,4 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году — 1329980,4 тыс. рублей;

в 2015 году — 1562574,4 тыс. рублей;

в 2016 году — 1619810,6 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей.»;

1.14.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сохранение коэффициента рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5);

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки на 413 рублей, дохода многодетной семьи в среднем на 3636 рублей.».

1.14.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

1.14.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;

1.14.2.2. В абзаце девятнадцатом слова «Таблице 9» заменить словами «Таблице 8»;

1.14.2.3. Таблицу 9 считать таблицей 8;

1.14.2.4. Таблицу 8 после строки «Количество родившихся» дополнить строкой следующего содержания:

«Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся

на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,642»;

1.14.2.5. Абзацы 1-4, следующие после таблицы 8, исключить.

1.14.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

1.14.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы»;

1.14.3.2. В абзаце третьем слова «Таблице 10» заменить словами  «Таблице 9»;

1.14.3.3. Таблицу 10 считать таблицей 9 и изложить в редакции согласно приложению № 6;

1.14.3.4. После третьего абзаца дополнить раздел абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус городских округов или муниципальных районов Владимирской области, не участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства».».

1.14.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;

1.14.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы» исключить;

1.14.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;

1.14.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

1.14.7.1. Раздел VII считать разделом IV;

1.14.7.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы»;

1.14.7.3. В абзаце первом цифры «4360976,9» заменить цифрами «4512365,4»;

1.14.7.4. В абзаце третьем цифры «1336980,4» заменить цифрами «1329980,4»;

1.14.7.5. В абзаце четвертом цифры «1461859,4» заменить цифрами «1562574,4»;

1.14.7.6. В абзаце пятом цифры «1562137,1» заменить  цифрами «1619810,6»;

1.14.7.7. В абзаце восьмом цифры «631553,1» заменить  цифрами «575767,9»;

1.14.7.8. В абзаце девятом  цифры «679888,4» заменить цифрами «594022,8»;

1.14.7.9. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в Таблице 10.»;

1.14.7.10. Дополнить раздел таблицей 10 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» и изложить согласно приложению № 7.

1.14.8. Дополнить подпрограмму 2 разделом V следующего содержания:

«V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» позволит:

- сохранить коэффициент рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5);

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- увеличить долю вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличить ежемесячные доходы семей с детьми за счет мер социальной поддержки на 413 рублей, доход многодетной семьи в среднем на 3636 рублей.»;

1.14.9. Дополнить подпрограмму 2 разделом VI следующего содержания:

«VI. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» осуществляется с использованием методики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы, и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективности Программы» Программы.»;

1.14.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации»:

1.14.10.1. Раздел VIII считать разделом VII;

1. 14.10.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы».

1.15. В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»:

1.15.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 2280,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2015 году — 60,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году — 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 700,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 700,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году — 40,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 40,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 40,0 тыс. рублей.»;

1.15.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

1.15.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;

1.15.2.2. Абзацы 1-6, следующие после таблицы 11, исключить.

1.15.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

1.15.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы государственной программы»;

1.15.3.2. Таблицу 12 изложить в редакции согласно приложению № 8;

1.15.3.3. После седьмого абзаца дополнить раздел абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих статус городских округов или муниципальных районов Владимирской области, участвуют в реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи в образовательных организациях.».

1.15.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;

1.15.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы» исключить;

1.15.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;

1.15.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

1.15.7.1. Раздел VII считать разделом IV;

1.15.7.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы»;

1.15.7.3. Абзац третий исключить;

1.15.7.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в Таблице 13.»;

1.15.7.5. Дополнить раздел таблицей 13 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» и изложить согласно приложению № 9.

1.15.8. Дополнить подпрограмму разделом V следующего содержания:

«V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» будет способствовать:

- сокращению естественной убыли на 1000 человек населения до 3,4;

- снижению коэффициента смертности на 10,8%;

- увеличению удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 85%;

- сокращению числа случаев преждевременного прерывания беременности до 69 случаев на 100 родов;

- увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения на 4,1 года.».

1.15.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующего содержания:

«VI. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» осуществляется с использованием методики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы, и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективности Программы» Программы.».

1.15.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации»:

1.15.10.1. Раздел VIII считать разделом VII;

1. 15.10.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы».

1.16. В подпрограмме 4 «Развитие потенциала молодежи»:

1.16.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 13453,1 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году — 5391,3 тыс. рублей;

в 2015 году — 7536,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 145,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году — 20,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 20,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году — 80,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 80 тыс. рублей.»;

1.16.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

1.16.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;

1.16.2.2. В абзаце двадцать шестом слова «Таблице 13» заменить словами «Таблице 14»;

1.16.2.3. Таблицу 13 считать таблицей 14;

1.16.2.4. Абзац первый, следующий после таблицы 14, исключить.

1.16.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

1.16.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы»;

1.16.3.2. Абзацы 1-4 изложить в следующей редакции:

«Достижение цели подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» и решение обозначенных задач будет осуществляться посредством реализации мер:

- по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи;

- по государственной поддержке в сфере молодежной политики;

- по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области.»;

1.16.3.3. В абзаце пятом слова «Таблице 14» заменить словами «Таблице 15»;

1.16.3.4. Таблицу 14 считать таблицей 15 и изложить в редакции согласно приложению № 10;

1.16.3.5. После пятого абзаца дополнить раздел абзацами следующего содержания:

«На реализацию программных мероприятий органами местного самоуправления из бюджета области местным бюджетам на конкурсной основе предоставляются средства в форме иных межбюджетных трансфертов. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области в рамках подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» представлен в приложении № 1 к Программе.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» предоставляется государственная поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в виде субсидий из областного бюджета. Определение объема и предоставления из областного бюджета субсидий молодежным и детским общественным объединениям для оказания государственной поддержки осуществляется в порядке согласно приложению № 2 к Программе.».

1.16.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;

1.16.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы» исключить;

1.16.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;

1.16.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

1.16.7.1. Раздел VII считать разделом IV;

1.16.7.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы»;

1.16.7.3. В абзаце первом цифры «11899,3» заменить цифрами «13453,1»;

1.16.7.4. В абзаце третьем цифры «5714,3» заменить цифрами «5391,3»;

1.16.7.5.В абзаце четвертом цифры «5760,0» заменить цифрами «7536,8»;

1.16.7.6. Раздел после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: «в 2016 году – 20,0 тыс. рублей;»;

1.16.7.7. Раздел после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «в 2016 году – 80,0 тыс. рублей.»;

1.16.7.8. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в Таблице 16.»;

1.16.7.9. Раздел дополнить таблицей 16 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» и изложить согласно приложению № 11.

1.16.8. Дополнить подпрограмму разделом V следующего содержания:

«V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 2%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 1,7%,  информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 4,5%.»;

1.16.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующего содержания:

«VI. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Реализация потенциала молодежи» осуществляется с использованием методики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы, и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективности Программы» Программы.»;

1.16.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации»:

1.16.10.1. Раздел VIII считать разделом VII;

1. 16.10.2. Название раздела изложить в следующей редакции:

«VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы».

1.17. Приложение № 3 «План реализации государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 12.

1.18. Таблицу «Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объем субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Владимирской области отдельным категориям граждан (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» исключить.

1.19. Таблицу «Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор области                                                       С.Ю.Орлова

 

 

Приложение № 1

к постановлению

администрации области

от 10.11.2014 № 1150

 

 

ПАСПОРТ

государственной программы Владимирской области

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы»

 

Наименование государственной программы

Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы

(далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы

Комитет по социальной политике администрации области.

Соисполнители Программы

Департамент социальной защиты населения администрации области;

Департамент образования администрации области;

Департамент здравоохранения администрации области;

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации области;

Департамент записи актов гражданского состояния администрации области;

Департамент культуры администрации области;

Комитет общественных связей и СМИ администрации области;

Комитет по молодежной политике администрации области; Органы местного самоуправления.

Участники Программы

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (по согласованию);

Государственная инспекция труда во Владимирской области (по согласованию);

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Владимирской области (по согласованию);

Владимирский некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни» (по согласованию).

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 «Укрепление института семьи»;

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детства»;

Подпрограмма 3 «Укрепление здоровья населения»;

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи».

Цели Программы

- улучшение демографической ситуации в области.

Задачи Программы

- повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры;

- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений;

- снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Целевые индикаторы и показатели  Программы

- смертность населения;

- количество родившихся;

- естественная убыль населения;

- ожидаемая продолжительность жизни населения;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов.

Этапы и сроки реализации  Программы

2014-2016 годы. Программа реализуется в один этап.

Объем бюджетных ассигнований

Программы

Объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 4534148,7 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета — 4529043,7 тыс. рублей,

из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 1665119,3 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов — 3915,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники — 1190,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году —1337210,4 тыс. рублей;

в 2015 году — 1571877,7 тыс. рублей;

в 2016 году — 1619955,6 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году — 1305,0 тыс. рублей;

в 2015 году — 1305,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1305,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году — 370,0 тыс. рублей;

в 2015 году —  450,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года;

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить смертность до 14,9 на 1000 человек населения;

- сократить коэффициент естественной убыли населения до 3,4;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 72,7 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения.

 

 

Приложение № 2

к постановлению

администрации области

от 10.11.2014 № 1150

 

 

Таблица 2

 

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм

п/п

 

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый результат

Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

1

Подпрограмма 1. Укрепление института семьи

Комитет по социальной политике

2014

2016

Сохранение рождаемости на уровне 2012 года, повышение социального статуса семьи в обществе

Сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5  рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0.

2

Основное мероприятие 1.1. Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий

Комитет по социальной политике

2014

2016

Анализ и оценка состояния демографической ситуации

-

3

Основное мероприятие 1.2. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций

Комитет по социальной политике

2014

2016

Повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры, юридической грамотности молодых людей и ответственности родителей за воспитание детей

Сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5  рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0.

4

Основное мероприятие 1.3. Премии семьям, награжденным Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской»

Комитет по социальной политике

2014

2016

5

Основное мероприятие 1.4. Премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации

Комитет общественных связей и СМИ

2014

2016

6

Подпрограмма 2. Социальная поддержка семьи и детства

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доходов семей с детьми

Увеличение доли вторых и последующих рождений в структуре рождаемости до 51,2%, сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5  рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0.

7

Основное мероприятие 2.1. Ежемесячное пособие на ребенка

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Увеличение ежемесячного дохода семьи с ребенком за счет получения мер социальной поддержки в среднем на 413 рублей

8

Основное мероприятие 2.2. Региональные выплаты при рождении детей

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доходов семей с детьми

9

Основное мероприятие 2.3. Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим материям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доходов

семей с детьми

10

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Увеличение ежемесячного дохода  многодетной семьи  за счет получения дополнительных мер социальной поддержки в среднем на 3636 рублей

11

Основное мероприятие 2.5. Предоставление областного материнского (семейного) капитала

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

12

Основное мероприятие 2.6. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

13

Основное мероприятие 2.7. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидии из федерального бюджета 

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

14

Основное мероприятие 2.8. Социальная поддержка по провозу на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Оказание материальной поддержки малообеспеченных семей

15

Основное мероприятие 2.9. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей

16

Основное мероприятие 2.10. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей

17

Основное мероприятие 2.11. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей

18

Основное мероприятие 2.12. Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Департамент социальной защиты населения

2014

2016

Профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья матери и ребенка

19

Основное мероприятие 2.13. Меры по развитию системы социального обслуживания семей с детьми

Департамент образования

2014

2016

Создание вариативных условий для получения общего образования, а также условий педагогической и психологической поддержки родителей обучающихся

20

Подпрограмма 3. Укрепление здоровья населения

Департамент здравоохранения

2014

2016

Снижение смертности различных групп населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни

Снижение смертности населения на 1000 человек до 14,9, в том числе: младенческой  смертности на 1000 родившихся живыми до 6,5, материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми до 16,8, сокращение коэффициента естественной убыли населения до 3,4, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,7, увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 85%

21

Основное мероприятие 3.1. Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности

Департамент здравоохранения

2014

2016

Снижение младенческой и материнской смертности

Снижение младенческой смертности до 6,5 случаев на 1000 родившихся живыми, и материнской  смертности до 16,8 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми

22

Основное мероприятие 3.2. Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения

Департамент здравоохранения

2014

2016

Снижение предотвратимой смертности и травматизма работников на производстве, раннее выявление заболеваний

Снижение смертности до 14,9 случаев на 1000 человек населения, увеличение ожидаемой продолжительности  жизни населения до 72,7 лет

23

Основное мероприятие 3.3. Меры, направленные на раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи в образовательных организациях

Департамент здравоохранения

2014

2016

Профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков

Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 85%

24

Основное мероприятие 3.4. Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Департамент образования

2014

2016

Повышение престижа здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение смертности до 14,9 случаев на 1000 человек населения, увеличение ожидаемой продолжительности  жизни населения до 72,7 лет

25

Основное мероприятие 3.5. Меры по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности

Департамент здравоохранения

2014

2016

Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности

 

Снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0.

26

Подпрограмма 4. Развитие потенциала молодежи

Комитет по молодежной политике

2014

2016

Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов на 2%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 1,7%, информированных о реализации в области государственной молодежной политики на 4,5%.

27

Основное мероприятие 4.1. Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи

Комитет по молодежной политике

2014

2016

Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления

28

Основное мероприятие 4.2. Выплата персональных стипендий администрации области «Надежда Земли Владимирской» и проведение торжественной церемонии их вручения

Комитет по социальной политике

2014

2016

Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления

29

Основное мероприятие 4.3. Персональные стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской»

Комитет по молодежной политике

2015

2016

30

Основное мероприятие 4.4. Премии за достижения в патриотическом воспитании молодежи

Комитет по молодежной политике

2014

2016

31

Основное мероприятие 4.5. Меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области

Комитет по молодежной политике

2014

2016


Информация по документу
Читайте также