Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.11.2009 № 501В 2008 году фактически на реализацию программы было выделено 381896,9 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета 47876,2 тыс.руб., внебюджетных источников 331448,0 тыс.руб., из них на капитальные вложения 334020,7 тыс.руб., прочие текущие расходы 47876,2 тыс.руб. Освоение составило 70,8%. 14.1. Подпрограмма «Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети в Республике Саха (Якутия)» В 2008 году финансирование мероприятий по развитию цифрового многопрограммного телерадиовещания стандарта DVB-T из средств республиканского бюджета не предусмотрено. За счет собственных средств предприятия, а также привлеченнхы средств муниципальных образований я в 2008 году проведены мероприятия по вводу цифрового многопрограммного телерадиовещания в стандарте DVB-T в населенных пунктах республики. Ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве с муниципальными образованиями, принципиальным условием которых является приобретение комплектов цифрового многопрограммного оборудования стандарта DVB-T на условиях равного долевого участия. Таким образом, в 2008 году заключено 16 Соглашений с муниципальными образованиями на общую сумму 25842,81 тыс.руб. финансирование данных мероприятий не осуществлялось. 14.2. Подпрограмма «Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания» В 2008 году утвержденный лимит финансирования по подпрограмме составил 1954,0 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета. Фактически выделенные средства полностью освоены путем размещения заказов через процедуру открытых конкурсов на поставку телевизионного оборудования. Эффективность реализации подпрограммы в 2008 году определяется следующими целевыми индикаторами и показателями: износ основных фондов, создание новых передач, увеличение доли прямых трансляций, улучшение качества телерадиопрограммы собственного производства. Таким образом, в 2008 году показатели эффективности были выполнены в полном объеме от запланированных индикаторов. 13.3. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» В 2008 году утвержденный лимит финансирования по подпрограмме составил 36255,0 тыс.руб. за счет средств республиканского бюджета. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 36245,9 тыс.руб. Освоение составило 96%. Исполнителем по данной подпрограмме выступают два государственных заказчика: Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и НА «Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)» (ГУ «РИКА»). Реализация программы осуществляется по двум направлениям: - Развитие информационно-аналитической подсистемы электронного Правительства РС(Я) – 22070,0 тыс.руб. - Развитие выделенной сети органов государственного управления – 14185,0 тыс.руб.) В 2008 году достигнуты следующие показатели: По сравнению с плановыми показателями не достигнут только показатель оснащенности транспортных средств системами спутниковой навигации, установлено 92 единицы техники от планового показателя 100. При этом необходимо отметить ,что в результате сокращения финансирования по подпрограмме в 2008 году с 34,2 млнр.уб. до 14,185 млн.руб. не представляется возможным продолжить работы по созданию единого информационного пространства органов государственного и муниципального управления в Республике Саха (Якутия). Прекращены в 2008 году работы по созданию государственного портала предоставления интерактивных сервисов населению и бизнесу, решение о создании которого принято Координационным советом при Президенте Республики Саха (Якутия) по информатизации и защите информации в 2007 году. К инновационным проектам текущего года следует отнести спутниковую систему, так с 2009 года планируется реализация мероприятий по оснащению системами спутниковой навигации ГЛОНАСС весь транспорт на территории РФ. 13.4. Подпрограмма «Строительство объектов электросвязи» (ОАО «Сахателеком») По плану финансирования и ввода объектов основных средств ОАО «Сахателеком» на 2008г., в рамках реализации РЦП «Электронная Якутия» на период до 2010 года, с учетом дополнений, оформленных Протоколом №50 от 05 сентября 2008г. предусматривается направить всего 489 836,00 тыс.рублей собственных средств. В том числе на: - модернизацию и замену АТС - 36,3 млн.руб.; - организацию повременного учёта местных телефонных соединений в улусных центрах - 3,0 млн. руб.; - строительство САРД DECT – 12,4 млн. руб.; - реконструкцию ЛКС - 20,1 млн. руб.; - универсальную услугу телефонной сети – 3,2 млн. руб.; - сеть NGN (развитие) г. Якутск – 4,0 млн. руб.; - NGN LiteSpan КЦ-20; г. Якутск – 1,0 млн. руб.; - строительство, расширение ADSL – 45,6 млн. руб.; - строительство, расширение ВОЛС – 47,9 млн. руб.; - новые услуги (строительство cети DWDM, мультисервисная сеть, IP-ТV, IP-VPN, сеть GPON) – 134,4 млн.руб.; - строительство и выкуп недвижимости – 25,7 млн. руб.; - строительство и замену РРЛ – 11,5 млн.руб.; - объекты спутниковой связи – 38,1 млн. руб.; - системы ОПС – 2,0 млн. руб.; - приобретение основных средств – 39,7 млн.руб.; - переходящие объекты - 40,3 млн. руб; - дополнительные объекты – 24,6 млн.руб. По состоянию на 30 декабря 2008 освоено капитальных вложений за счет собственных средств Общества 325 447,83 тыс.рублей, средств муниципальных образований РС (Я) 2 572,60 тыс. рублей. Итого направлено средств на реализацию плана строительства объектов электросвязи за счёт всех источников финансирования 328 020,49 тыс. рублей. Данные средства направлены на следующие объекты: - установлены таксофоны по Федеральной программе «Универсальная услуга» в Олекминском, Верхоянском, Сунтарском, Усть-Алданском районах; - в рамках реализации проектов по строительству АТСц введены 45 АТСц на 6424 №№; - смонтировано оборудование по 4 проектам строительства 3ССС «Сарда» (г.Верхоянск, по направлениям Якутск – Алдан, Нерюнгри и по Вилюйской группе улусов), объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию; - смонтированы и введены в эксплуатацию 32 станции «VSAT» по улусам Республики; - произведен монтаж РРЛц (радиорелейной линии) - 11 цифровых РРЛ; - произведен монтаж системы абонентского радиодоступа DECT – 8 объектов; - завершено строительство 35 объектов ЛКС и 41 объект ВОЛС, 11 объектов сети GPON; - установлено 65 узлов для расширения узлов доступа в Интернет по технологии ADSL (23164 порта); В целях оптимизации затрат по содержанию техпомещений заказаны 14 блок - контейнеров для размещения средств связи. Получены разрешения Россвязьнадзора на частотные присвоения на все АТС и ЛКС (500). Из планируемого 71 радиоэлектронного средства (РЭС0 в 2008 году: 15 имеют свидетельства, 15 находятся в ГРЧЦ, 16 единиц в Россвязькомнадзоре РФ и 25 единиц в Россвязьнадзоре РС (Я). Ведется работа по оформлению радиочастот по РЭС 2009 года. 13.5. Подпрограмма «Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети в РС (Я)» (ГУП «ТЦТР») В 2008 году финансирование мероприятий по развитию цифрового многопрограммного телерадиовещания стандарта DVB-T из средств республиканского бюджета не предусмотрено. За счет собственных средств предприятия, а также привлеченных средств муниципальных образований планируется в 2008г. реализовать ряд мероприятий по вводу цифрового многопрограммного телерадиовещания в стандарте DVB-T в населенных пунктах республики. Ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве с муниципальными образованиями, принципиальным условием которых является приобретение комплектов цифрового многопрограммного оборудования стандарта DVB-T на условиях равного долевого участия (50 на 50). Таким образом, в 2008 году заключено 16 Соглашений с муниципальными образованиями на общую сумму 25 842,81 тыс.рублей. Выполнение мероприятия не начато, финансирование не открыто. 14. Государственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточненн| Бюджетна| Исполнени| Исполнен| | | программы| ый план | я | е | ие | | | | | роспись | программы| программ| | | | | (факт) | по | ы по | | | | | | паспорту | плану в | | | | | | в % | % | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Государственная целевая | | | | | | |программа «Повышение | | | | | | |безопасности дорожного | | | | | | |движения в Республике Саха| | | | | | |(Якутия) на 2007-2011 | | | | | | |годы» | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |ВСЕГО | 169,56 | 12,7 | 12,7 | 7,5 | 100 | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 64,48 | 5,6 | 5,6 | 8,7 | 100 | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 46,89 | 7,1 | 7,1 | 15,1 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники| 58,2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Капитальные вложения | 126,18 | - | - | - | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 64,48 | - | - | - | - | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 3,5 | - | - | - | - | |(Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники| 58,2 | - | - | - | - | | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Прочие текущие расходы | 42,3 | 12,7 | 12,7 | 30,0 | 100 | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | | 5,6 | 5,6 | - | 100 | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 42,3 | 7,1 | 7,1 | 17 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники| - | - | - | - | - | | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |НИОКР | 1,1 | - | - | - | - | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | | - | - | - | - | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 1,1 | - | - | - | - | |(Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники| - | - | - | - | - | | | | | | | | |——————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————| В 2008 году фактически на реализацию данной программы было выделено 12 694,0 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 5 594,0 тыс.руб., республиканского бюджета 7 100 тыс.руб. Освоение составило 100%. В рамках реализации данной программы выполнены следующие мероприятии: приобретение комплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители (2 ед.); приобретение специальных грузовых и легковых автомобилей для приема экзаменов (1 ед. ВАЗ 211054); оснащение подразделений ДПС ГИБДД автоматизированными информационно-управляющими системами интегрированными с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации (7 ед.); оснащение комплексами видеофиксации (5 передвижных, 11 мобильных) нарушений Правил дорожного движени Российской Федерации; приобретение автомашины класса ВАЗ 21074 (30 машин); приобретение стационарного аппаратно-программного комплекса видеофиксации фактов нарушения Правил дорожного движения (1 комплект). В 2008 году удалось добиться снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 8,1%, не допущен рост погибших. Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в соответствии с индикатором программы на 2008 год составляет – 131, фактически – 129. Целью Программы является сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2011 году по сравнению с 2004 годом. 11. Республиканская целевая программа «Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республики Саха (Якутия) на 2008-2011 годы» |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| | Наименование программы | Паспорт| Уточнен| Бюджетная| Исполне| Исполне| | | програ | ный | роспись | ние | ние | | | ммы | план | (факт) | програм| програм| | | | | | мы по | мы по | | | | | | паспорт| плану в| | | | | | у в % | % | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| |Республиканская целевая | | | | | | |программа «Развитие системы | | | | | | |государственного | | | | | | |и муниципального учета | | | | | | |объектов недвижимости | | | | | | |в Республике Саха (Якутия) | | | | | | |на 2008-2011 годы» | | | | | | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| |ВСЕГО | 407,9 | 120,6 | 120,5 | 29,5 | 99,9 | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| | Федеральный бюджет | 24,1 | - | - | - | | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| | Бюджет Республики Саха| 383,8 | 120,6 | 120,5 | 31 | 99,9 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| |Прочие текущие расходы | 407,9 | 120,6 | 120,5 | 29,5 | 99,9 | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| | Федеральный бюджет | 24,1 | - | - | | | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| | Бюджет Республики Саха| 383,8 | 120,6 | 120,5 | 31 | 99,9 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|————————|————————|——————————|————————|————————| В 2008 году фактически на реализацию данной программы было выделено из республиканского бюджета 120 539,5 тыс.руб. Освоение составило 99,9 %. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Формирование республиканской и муниципальной собственности на землю на 2008-2011 г.г.» составляет из республиканского бюджета 102 600 тыс.руб. Фактически было выделено из республиканского бюджета 102 534 тыс.руб. Освоение средств составило 99,9%. В 2008 году в целях государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) на земельные участки планировалось проведение работ по постановке на кадастровый учет 66 земельных участков. По итогам 2008 года фактически поставлено на кадастровый учет 107 земельных участков, что на 62 % больше плана на 2008 г. или 29,5 % от общего плана на 2008-2011 годы. В целом, за весь период (2008-2011 гг) планируется поставить на кадастровый учет 363 земельных участка. В 2008 году планировалось зарегистрировать в собственность Республики Саха (Якутия) 1000 участков, по итогам отчетного периода зарегистрировано в собственность республики 816 участков, общей площадью 6,96 тыс. га или 81,6 % от плана. За весь период действия целевой программы планируется зарегистрировать в собственность республики 2500 земельных участков. В 2008 году выполнены работы по аэрофотосъемке территории 27 населенных пунктов Алданского, Нюрбинского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, что составляет 100 % от плана на 2008 год или 12,7 % от общего количества населенных пунктов, на территории которых планируется в 2008-2011 годах проведение аэрофотосъемки. Общая площадь, населенных пунктов на территории, которых проведена в 2008 году аэрофотосъемка, составила 17,1 тыс.га. На базе выполненных аэрофотосъемочных работ проведены топографо-геодезические работы по созданию топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 на территории 64 населенных пунктов Абыйского, Алданского, Булунского, Ленского, Олекминского, Хангаласского, Чурапчинского, Нюрбинского, Кобяйского улусов, общей площадью 20,2 тыс. га или 101 % от плана на 2008 год, что составляет 20,3 % от общего плана на 2008-2011 годы. В 2008 году проведены работы по формированию собственности муниципальных образований на 850 земельных участков на сумму 28 833 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. По итогам 2008 года показатели эффективности подпрограммы исполнены на 96,3 %. Показатель количества земельных участков, зарегистрированных в собственность Республики Саха (Якутия) исполнен на 81,6 %. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части (2008-2011 г.г.)» составляет из республиканского бюджета 18 028,0 тыс.руб. Фактически было выделено из республиканского бюджета 18 005,5 тыс.руб. Освоение средств составило 99,8 %. За отчетный период оформлено 1000 технических паспортов на объекты капитального строительства республиканской собственности, в том числе: - 895 объектов электроэнергетики, не закрепленные за предприятиями и организациями; - 105 зданий и сооружений государственных учреждений. Зарегистрировано 955 прав государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты капитального строительства. По объектам капитального строительства муниципальной собственности изготовлено 1679 технических паспортов и зарегистрировано 895 прав муниципальной собственности. По итогам отчетного периода целевые показатели достигнуты 100 %. 12. Республиканская целевая программа «Развитие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2008-2011 годы» |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточненн| Бюджетн| Исполне| Исполнен| | | программ| ый план | ая | ние | ие | | | ы | | роспись| програм| программ| | | | | (факт) | мы по | ы по | | | | | | паспорт| плану в | | | | | | у в % | % | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| |Республиканская целевая | | | | | | |программа «Развитие занятости| | | | | | |населения Республики Саха | | | | | | |(Якутия) на 2008-2011 годы» | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| |ВСЕГО | 277,8 | 278,3 | 298,5 | 107,6 | 107,2 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Федеральный бюджет | 257,76 | 267,1 | 266,0 | 103,5 | 99,6 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 11,1 | 2,3 | 2,3 | 20,7 | 100,0 | |(Якутия) | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Внебюджетные источники | 8,98 | 5,0 | 23,7 | 263,9 | 474,0 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Бюджеты МО | 0 | 3,9 | 6,5 | - | 166,7 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| |Прочие текущие расходы | 257,76 | 278,3 | 298,5 | 116 | 107,2 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Федеральный бюджет | 11,1 | 267,1 | 266,0 | 103,5 | 99,6 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 8,98 | 2,3 | 2,3 | 26 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| | Внебюджетные источники | 0 | 5,0 | 23,7 | - | 474 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| |Бюджеты МО | | 3, 9 | 6,5 | - | 166,7 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|—————————| В 2008 году фактически на реализацию данной программы было выделено 298 556,2 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 266 041,0 тыс.руб., республиканского бюджета 2 294,7 тыс.руб., внебюджетных источников 23 736,5 тыс.руб., их местных бюджетов 6 484,0 тыс.руб. Освоение составило 107,2 %. По итогам отчётного периода отмечается заметное увеличение показателей трудоустройства незанятых граждан, реализации отдельных мероприятий по содействию занятости населения, возрастание объёмов профессионального обучения безработных, продолжение работы по подготовке и вовлечению в новые производства местной рабочей силы в связи с реализацией стратегических инвестиционных проектов в Западной и Южной Якутии. Всего за 2008 год в поисках работы обратилось в службу занятости 56 тыс. человек. Из них получили статус безработного 25,1 тыс. человек. В рамках реализации мероприятий Программы трудоустроено 40,2 тыс. человек. Это на 8% больше, чем в 2007 году. Количество трудоустроенных граждан увеличилось в 22 улусах республики. В Анабарском и Момском улусах трудоустроено в 1,5 раза больше, чем за 2007 год. Заметное усиление работы центров занятости населения отмечалось в Абыйском (на 30% больше), Усть-Алданском (на 25%), Оленёкском (на 24%), Чурапчинском (на 23%) улусах и в г. Якутске (на 24%). Из общего числа обратившихся в поисках работы граждан и состоявших на учёте в начале года трудоустроено 55%. Таким образом, эффективность трудоустройства граждан в 2008 году выросла на 2,7 процентных пункта. Увеличению численности граждан, нашедших работу, способствовало проведение в рамках реализации мероприятий Программы работы по усилению взаимодействия с работодателями в части получении сведений о наличии вакантных рабочих мест. Прежде всего, возросло взаимодействие центров занятости населения с предприятиями негосударственной формы собственности, количество которых увеличилось на 150 единиц – с 1 850 предприятий до 2 850. Службой занятости собрано сведений на 60,2 тыс. вакантных рабочих мест (на 13% больше, чем за 2007 г.). Это повлияло на снижение напряжённости на республиканском рынке труда. На конец 2008 года на одну имевшуюся вакансию приходилось 2,4 незанятых граждан. Для сравнения, год назад коэффициент напряжённости составлял 3,7. Установленный на 2008 год запланированный показатель по трудоустройству населения, равный 37,4 тыс. человек, выполнен на 108%. Трудоустроено на постоянную работу 15,4 тыс. человек, на временные работы – 24,8 тыс. человек. В мероприятиях по содействию трудоустройству населения приняло участие 26,1 тыс. человек. Это на 12% больше, чем за 2007 год. Центрами занятости населения заключены договора с работодателями на проведение общественных работ, в которых приняло участие 4,7 тыс. безработных. Это на 9% больше, чем в 2007 г. Основными видами проведённых работ были благоустройство территорий населённых пунктов, сельскохозяйственные, строительные, ремонтные работы. Трудоустроено 1,4 тыс. человек из числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите - инвалидов, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, граждан предпенсионного возраста и др. На временные рабочие места трудоустроено 200 выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования. После окончания сроков договоров работодателями принято на постоянную работу 66 выпускников. Обеспечена временная занятость в свободное от учёбы время более 17 тыс. несовершеннолетних граждан различных категорий: детей из неполных и малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учёте в КДН и ПДН, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других. В ходе подготовки и проведения IV Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске, в Мирнинском и Нерюнгринском районах было задействовано 1,1 тыс. подростков. Ими организовано участие детей в уборке территорий, ремонте и уборке общежитий, в обслуживании культурно-массовых мероприятий. Проведено 125 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 20 тыс. человек. Организована республиканская информационная ярмарка «Вакансии молодым» с участием 3,6 тыс. человек, из которых направление на собеседование для последующего трудоустройства получили 753 человека. На профессиональное обучение и переподготовку направлено 2,7 тыс. безработных граждан. Выполнение годового контрольного показателя по профобучению безработных граждан составило 104%. Их обучение осуществлялось по 88 профессиям в 43 профессиональных образовательных учреждениях различного уровня. После завершения обучения нашли работу 2,3 тыс. безработных (81%). Для привлечения местных трудовых ресурсов в алмазодобывающую промышленность обучено 308 безработных, большинство из которых было трудоустроено в АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское». В районах реализации мегапроектов на профессиональное обучение направлено около 800 безработных граждан. В настоящее время трудоустроено 762 человека, из них на объектах ВСТО - 60 человек. В ООО «Востокнефтепровод» трудоустроены 39 безработных, закончивших обучение в г. Томске. На 2008-2009 учебный год в Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж и Челябинское профессиональное училище № 22 направлено обучаться 59 человек, в том числе 34 безработных граждан. В 2008 году на мегапроекты было вовлечено 3,4 тыс. человек из числа местного населения, в том числе 1 100 человек на строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», 1 850 человек в ОАО «Сургутнефтегаз», около 500 – на строительство железной дороги. Из них около 1 тыс. человек (29%) трудоустроено при содействии службы занятости. В ходе работы по территориальному перераспределению рабочей силы трудоустроено в различные горнодобывающие предприятия, старательские артели 1,2 тыс. человек (в 2007 г. – 973). В июне 2008 года Правительством РС (Я) было принято постановление «О привлечении в алмазодобывающую промышленность местных трудовых ресурсов и их закреплении». В целях его реализации в такие компании, как АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Нижне-Ленское», трудоустроено 456 человек. По сравнению с предыдущим годом численность занятых в экономике республики уменьшилась на 1,1% и составила 452,6 тыс. человек. Между тем, ряд факторов обусловил осложнения на рынке труда. Из-за массового увольнения в ОАО ХК «Якутуголь» (1 200 человек) и ликвидации ООО «Нива» (50 человек) значительно уменьшилась численность работников в угольной промышленности республики. Второй год происходило сокращение работников в ОАО «Сахателеком», что привело к снижению числа работников в отрасли за январь-ноябрь 2008 г. на 6,2%. Сокращения также затронули улусные филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)». В среднем по видам деятельности, связанным с коммунально-бытовым обслуживанием населения, уменьшение работников составило 5,7%. За январь-ноябрь численность работников образования уменьшилась на 4,6%. В результате возросло количество граждан, обратившихся в службу занятости в связи с увольнением по причине ликвидации предприятия или сокращения штатной численности. Если в 2007 году в поисках работы обратилось менее 2 тыс. уволенных граждан, то за 2008 год их количество увеличилось до 3,2 тыс. человек. При этом 39% уволенных работников поставлено на учёт в Нерюнгринском районе. В конце года нарастание кризисных явлений в экономике обозначило осложнение ситуации на рынке труда и начало процессов сокращения работников в некоторых видах деятельности. В связи с этим в октябре 2008 года в республике введён оперативный еженедельный мониторинг высвобождения рабочей силы и состояния неполной занятости на предприятиях. На 30 декабря 2008 года число организаций, заявивших о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией или сокращением штатной численности, превысило 100. В этих организациях предполагалось уволить в ближайшее время 2,2 тыс. работников, или в среднем до 7% списочной численности работников. По оценке органов статистики общая численность безработных в Республике Саха (Якутия) на конец 2008 года возросла до 43,9 тыс. человек. Уровень безработицы составил 8,8% экономически активного населения (в среднем за 2007 год – 7,6%). На 1.01.2009 года на учёте в службе занятости состояло 12,4 тыс. безработных граждан. В сельской местности проживало 67% всех зарегистрированных безработных. Уровень безработицы в сельскохозяйственных улусах значительно превышал среднереспубликанское значение. В Горном и Жиганском улусах он составлял 13%, в Верхневилюйском – 12%, в Намском, Усть-Алданском – 11% и т.д. Таким образом, в ходе реализации данной программы достигнуты следующие показатели: Трудоустроено 40,2 тыс. человек; Собрано сведений на 60,2 тыс. вакантных рабочих мест; Проведено 125 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 20 тыс. человек; На профессиональное обучение и переподготовку направлено 2,7 тыс. безработных граждан. 13. Государственная целевая программа «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова на 2007-2011 годы» |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточнен| Бюджетн| Исполнени| Исполнен| | | программ| ный | ая | е | ие | | | ы | план | роспись| программы| программ| | | | | (факт) | по | ы по | | | | | | паспорту | плану в | | | | | | в % | % | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| |Государственная целевая| | | | | | |программа развития| | | | | | |образования Республики Саха| | | | | | |(Якутия) на 2007-2011 годы | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| |ВСЕГО | 688,0 | 262,8 | 110,0 | 15,9 | 41,9 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 322,0 | 124,8 | 32,0 | 9,9 | 25,6 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 152,0 | 57,0 | 57,0 | 37,5 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники | 214,0 | 81,0 | 21,0 | 9,8 | 25,9 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| |Капитальные вложения | 578,0 | 152,8 | - | - | 0 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 290,0 | 92,8 | - | - | 0 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 95,0 | - | - | - | | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники | 193,0 | 60,0 | - | - | 0 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| |Прочие текущие расходы | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100 | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Федеральный бюджет | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 57,0 | 57,0 | 57,0 | 100 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| | Внебюджетные источники | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100 | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————————|—————————| В 2008 году фактически на реализацию данной программы было выделено 110 000,0 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 32 000 тыс.руб., республиканского бюджета 57 000 тыс.руб., внебюджетных источников 21 000 тыс.руб. Освоение составило 41,9 %. Средства Федерального и Республиканского бюджетов были направлены на приобретение оборудования, программных продуктов, образовательных ресурсов, на повышение квалификации сотрудников университета, в том числе на проведение семинаров и конференций. Внебюджетные средства были направлены на модернизацию учебных аудиторий, лабораторий, приобретение расходных материалов, лабораторных оборудований и на повышение квалификации сотрудников. Особенностью реализации программы развития ЯГУ в 2008 году является то, что выполнение программы проходила в рамках реализации инновационной образовательной программы университета по приоритетному национальному проекту «Образование». Предусмотренные программой средства бюджета Республики Саха (Якутия) учитывались как средства софинансирования инновационной образовательной программы. В связи с данными обстоятельствами при исполнении программы были приняты следующие изменения по мероприятиям: Выполнение системы программных мероприятий. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Развитие системы информатизации образования и ее научно-методическое обеспечение» составляет 7 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 4 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 1 000 тыс.руб. Фактически было выделено 7 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 4 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 1 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Данное мероприятие включает в себя расширение существующих электронных библиотечных ресурсов по блокам дисциплин, разработку автоматизированных средств поддержки и сопровождения учебного процесса, включающая систему проектирования образовательных программ, систему мониторинга и управления учебным процессом, создание и тиражирование электронных средств учебного назначения по специальностям подготовки. Приобретены электронные образовательных ресурсы по 209 дисциплинам и предметам. Приобретены компьютерные и оргтехника для ввода и тиражирования электронных образовательных ресурсов. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Организация и проведение поисковых и инновационных исследований», составляет 2000 тыс.руб, в т.ч. из федерального бюджета 1 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 1 000 тыс.руб. Фактически было выделено 2 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 1000 тыс.руб., из республиканского бюджета 1 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Данное мероприятие включает внедрение новых образовательных программ, разработку учебно-методического обеспечения образовательных программ на основе современных технологий обучения, апробацию и внедрение в учебный процесс новых форм и методов обучения. Разработана электронных УМКД по очным и заочным формам обучения всего – 208 ед., электронных учебных пособий -73 ед., других видов электронных учебных пособий, материалов – 164 ед. Общее количество разработок – 445 ед. Общий охват дисциплин – 11%. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Обеспечение повышения квалификации преподавателей университета в ведущих вузах РФ и за рубежом» составляет 14 000 тыс. руб, в т.ч. из федерального бюджета 5 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 7 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 2 000 тыс.руб. Фактически было выделено 14 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 5 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 7 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 2 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Количество преподавателей и сотрудников прошедших повышение квалификации и переподготовку составило – 1070 чел., (33%) в том числе 1003 сотрудника прошли краткосрочные курсы повышения квалификации с получением документов государственного образца, из них 770 на курсах повышения квалификации, организованных учебно-методическими центрами на базе ЯГУ, 65 сотрудников ЯГУ прошли повышение квалификации с получением свидетельства и 2 сотрудника прошли обучение по программе профессиональной переподготовки. На базе Учебного центра, созданного ЯГУ совместно с ОАО «Нижне-Ленское», по трем направлениям подготовки (буровиков, горнорабочих, рабочих геологических специальностей) проводятся профессиональные курсы обучения рабочим специальностям горно-геологических отраслей. Всего обучено : буровиков - 46 чел, в том числе студентов-12 чел., горнорабочих – 11 студ., машинистов бурового станка – 14 студ. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Модернизация действующих и открытие новых специализированных лабораторий по приоритетным направлениям подготовки специалистов: геофизические лаборатории, лаборатории специальностей нефтегазового профиля, испытаний новых материалов, электроснабжения» составляет 21 000 тыс. руб, в т.ч. из федерального бюджета 6 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 12 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 3 000 тыс.руб. Фактически было выделено 21 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 6 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 12 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 3 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Модернизированы 7 лабораторий, для чего были приобретены: - современные компьютерные оборудования для лаборатории геоинформатики ГРФ; - макеты буровых оборудований для кафедры техники и технологии разведки , ГРФ; - Тренажер-имитатор бурения АМТ 231 для кафедры техники и технологии разведки ГРФ; На условиях софинансирования были приобретены: - 12 стендов «Автономная электрическая система", "Энергосберегающие технологии (электроснабжение)»; - Импульсная электроразведочная аппаратура для кафедры ПРМПИ ГРФ; - Проведена модернизация учебных аудиторий и лабораторий на общую сумму. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Развитие приоритетных научных исследований и научно-инновационной деятельности» составляет 15 000 тыс. руб, в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 7 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 6000 тыс.руб. Фактически было выделено 15 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 7 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 6 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Данное мероприятие позволило развить приоритетных направлений научно-исследовательской работы обеспечивающих функционирование экономически значимых кластеров региона, подразумевающий создание новых научных лабораторий, совместных проектов и наукоемких производств, разработку и внедрение новых форм и технологий организации и мониторинга научной деятельности, создание центров коллективного пользования с удаленным доступом, развитие центра трансфера технологий и создание специализированных научно-образовательных порталов. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Развитие учебно-научно-производственных комплексов, с целью вовлечения в образование и производство академического научного потенциала, разработка инновационных технологий по эффективному ведению учебных, учебно-научных и исследовательских работ» составляет 16000 тыс. руб, в т.ч. из федерального бюджета 6 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 8 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 2 000 тыс.руб. Фактически было выделено 16 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 6 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 8 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 2 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Созданы 4 учебно – научно - производственных комплекса: - Учебно-научно-производственный комплекс Горно-геологического института (ГРФ); -Учебно-научно-экспериментально-производственный комплекс в области биотехнологии; -Учебно-научно-производственный комплекс в области конструкционного материаловедения и химической технологии; -Учебно-научно-производственный комплекс медицинского направления (лаборатория стоматологии). - Созданы 15 научно-образовательных центров (НОЦ): Были приобретены для оснащения учебно-научно-производственных комплексов горно-геологического направления: - гравиметр для оснащения лаборатории гравиразведки кафедры поиска и разведки месторождений полезных ископаемых ГРФ; - Прибор для определения буримости и абразивности горных пород ПОБ-1 для кафедры техники и технологии разведки ГРФ; - Винтовой сепаратор для кафедры техники и технологии разведки ГРФ со стоимостью 250 000 рублей, (поставщик ООО Аурум). Для оснащения учебно-научно-производственного комплекса медицинского направления (лаборатория стоматологии): - Установка рентген-диагностического комплекса (цифровой ортопантомограф). Для оснащения лаборатории геномной медицины приобретены: - Оборудование для генетического анализа молекул ДНК; - Прибор для проведения ПЦР в реальном времени. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Развитие и открытие новых специальностям по приоритетным направлениям развития экономики региона, создание научных лабораторий, специализированных научно-образовательных порталов, центров коллективного пользования» составляет 25 000 тыс. руб, в т.ч. из федерального бюджета 7 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 12 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 6 000 тыс.руб. Фактически было выделено 25 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 7 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 12 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 6 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Для развития и открытия новых специальностей и создания научных лабораторий были закуплены на условиях софинансирования: - станция термоанализа материалов ТА-60 WS (ДСК, ТГА, ДТА), Shimadzu, (Япония) для кафедры высокомолекулярных соединений БГФ; - универсальный тестер механических свойств материалов Autograph серия AG-IS модель MS, Shimadzu, (Япония) для кафедры высокомолекулярных соединений БГФ; - учебно-научный комплекс по нанотехнологиям включающий в себя универсальный сканирующеий зондовый микроскоп INTEGRA-Prima, учебно-научной лаборатории по нанотехнологиям Nanoeducator-2. Для создания специализированных научно-образовательных порталов, центров коллективного пользования с удаленным доступом были приобретены современные оборудования для интерактивной подачи информации. Закуплены и установлены современные оборудования по центру обработки данных с емкостью дискового пространства системы хранения и резервного копирования 169,4 Терабайт, в том числе систему хранения на базе Sun StorageTek 6140 и Sun StorageTek 6540, общим объемом 150,2 Тбайт, подсоединенную к серверам через SAN-сеть и iSCSI, а также автоматизированную библиотеку магнитных лент Sun StorageTek SL24 Tape Autoloader с емкостью хранения 19,2 Тбайт. Поставщик ООО Утилитекс АйТи 2000, г. Новосибирск. Проведена работа по расширению сетевой инфраструктуры университета. Одним из основных направлений действий в рамках реализации данного мероприятия было создание Единой информационной системы университета, включающей следующие информационные системы (ИС): a. ИС регистрации и управления правами; b. ИС управления учебным процессом: (модули «Паспорт образовательных программ», «Интегрированная информационная система управления студенческим составом», «Договора» и др.); c. ИС поддержки управления вузом (модули «Кадры и штатное расписание», «Бухгалтерский учет», «Планирование и финансирование», «Централизованное материально-техническое снабжение») ; d. База данных научно-исследовательских работ; e. ИС мониторинга трудоустройства и планирования карьеры выпускников ЯГУ; f. Система электронного документооборота ЯГУ; g. Электронная библиотека ; h. Портал ЯГУ. В 2008 году утвержденный лимит финансирования мероприятия «Развитие центра трансфера технологий и создание совместных проектов» составляет 15 000 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 7 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 6 000 тыс.руб. Фактически было выделено 15 000 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2 000 тыс.руб., из республиканского бюджета 6 000 тыс.руб., из внебюджетных источников 7 000 тыс.руб. Освоение средств составило 100 %. Создан центр телемедицины в медицинском институте. Для выполнения этой цели были приобретены видеосервер, компьютерное и мультимедийное оборудование, источники видеосигналов (системы видеоконференцсвязи, документ-камера, интерактивная доска, беспроводной планшет AirLiner, монитор Dell 2007 WFP), оборудование коммутации, аудиосистемы, системы управления, проведена модернизация аудиторий. Приобретены установки телемедицинских рабочих станций (АРМ преподавателя) в учебные аудиториях и классах на общую сумму 7 666 000 рублей в том числе из средств Федерального бюджета 2 000 000 рублей и из средств программы 5 666 000 рублей. В ходе реализации данной программой были достигнуты следующие показатели: Количество преподавателей и сотрудников прошедших повышение квалификации и переподготовку составило – 1070 чел. (33%); Приобретены электронные образовательных ресурсы по 209 дисциплинам и предметам; Модернизированы 7 лабораторий; Созданы 4 учебно – научно - производственных комплекса; Созданы 15 научно-образовательных центров (НОЦ). 14. Государственная целевая программа «Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточнен| Бюджетна| Исполнен| Исполне| | | программ| ный | я | ие | ние | | | ы | план | роспись | программ| програм| | | | | (факт) | ы по | мы по | | | | | | паспорту| плану в| | | | | | в % | % | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| |Государственная целевая| | | | | | |программа | | | | | | |«Социально-экономическое | | | | | | |развитие села Республики| | | | | | |Саха (Якутия) на 2007-2011» | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| |ВСЕГО | 7263,2 | 7803,7 | 7974,0 | 110 | 102,2 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | 428,1 | 255,76 | 259,9 | 60 | 102 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджет Республики Саха| 4587,1 | 4822,2 | 4844,3 | 106 | 100,5 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Внебюджетные источники | 2247,89 | 2708,1 | 2787,3 | 124 | 103 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | 0 | 0 | 82,4 | - | - | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| |Капитальные вложения | 1736,6 | 652,2 | 719,4 | 41,4 | 110,3 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | 0 | 91,6 | 91,6 | - | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджет Республики Саха| 197,3 | 139,9 | 127,8 | 65 | 91 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Внебюджетные источники | 1539,3 | 402,9 | 482,2 | 31,3 | 120 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | 0 | 17,7 | 17,7 | - | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| |Прочие текущие расходы | 5415,21 | 7151,5 | 7254,6 | 134 | 101 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | 316,72 | 164,2 | 168,3 | 53 | 102 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджет Республики Саха| 4389,89 | 4682,3 | 4716,5 | 107 | 101 | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Внебюджетные источники | 708,6 | 2305,1 | 2305,1 | 325,3 | 100 | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | 0 | 0 | 64,7 | - | - | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| |НИОКР | 111,4 | 0 | 0 | 0 | - | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | 111,4 | 0 | 0 | 0 | - | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджет Республики Саха| | | | | | |(Якутия) | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Внебюджетные источники | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | | | | | | |————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————| Государственная поддержка отраслей АПК в 2008 году осуществлялась в рамках Государственной целевой программы социально-экономического развития села на 2007-2011 г.г. с учетом заключенного с Минсельхозом России Соглашения о реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 г.г. Консолидированный объем финансирования программных мероприятий АПК в 2008 году составил 7,9 млрд. рублей. Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) направлено 4,8 млрд. рублей. Привлечено внебюджетных источников на сумму 2,9 млрд. рублей, в том числе из бюджетов муниципальных образований 82,4 млн. рублей. В целом из федерального бюджета в 2008 году бюджетных ассигнований поступило 259,9 млн. рублей. При этом сумма текущих субсидий 181,4 млн. рублей, из них освоено 163,3 млн. рублей или 90%. Остаток неосвоенных средств из федерального бюджета на 01.01.2009 года по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составляет 18,0 млн.руб. Причины не освоения федерального бюджета: - остаток субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая составляет 28,1 тыс. рублей, причиной не освоения средств является отказ хозяйств от страхования посевов урожая сельскохозяйственных культур по причине отсутствия финансовых средств; - остаток субсидии на развитие консультационной помощи составляет 13 млн. рублей, причиной не освоения средств является не соответствие организационно-правовой формы АНО РИКЦ АПК Республики Саха (Якутия); - остаток субсидии на дизтопливо составляет 4 млн. рублей, причиной не освоения является позднее поступление средств из федерального бюджета; - остаток субсидии на поддержку табунного коневодства составляет 929 тыс. рублей, причиной не освоения является отсутствие расчетных счетов у крестьянских (фермерских) хозяйств, не соответствие организационно-правовой формы у КФХ; - субсидия на поддержку племенного животноводства не освоена в связи не представлением справки расчет СХПК «Чыаппара» Чурапчинского улуса, сумма субсидии которого составляет 14,7 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составляет 4717,0 млн. рублей при плане 4720,1 млн. рублей, утвержденный Законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 З № 170-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год» (раздел «Прочие текущие расходы» приложения № 7). На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие АПК» направлено 3 246,9 млн. рублей или исполнено на 106,9% от предусмотренной Программы плана (таблица №2), в том числе: - на развитие животноводства 2 498,9 млн. рублей (111,4%), из них на поддержку производства молока – 1659,4 млн. рублей (105%); - на развитие растениеводства 222 млн. рублей (71,1%); - на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и займам 99,3 млн. рублей (141,8%). По животноводству достигнуты следующие результаты: По предварительным итогам на 1 января 2009 года поголовье КРС составило 249,8 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 0,8% (на 1,9 тыс. голов). По сельхозпредприятиям достигнут прирост на 14 %. При этом впервые за последние 4 года приостановлен спад поголовья КРС. Поголовье коров составило 99,5 тыс. голов, что выше уровня 2007 года на 0,4% (на 400 голов). Запланированный прирост не был достигнут вследствие опережающего сокращения скота среди личных подсобных хозяйств населения (на 5,4 тыс. голов), что вызвано в основном социальными факторами – оттоком трудоспособного населения из сельской местности, повышением зарплаты сельских врачей и учителей, и т.д. Недостаточность инвестиций в строительство животноводческих комплексов не позволяет увеличивать количество скотомест в объеме, необходимом для восполнения сокращения КРС в хозяйствах населения. Из 35 племенных хозяйств по скотоводству, где содержится 11,9 тыс. голов КРС, только 6 получили федеральное свидетельство племенного репродуктора по разведению КРС. Фактически поставлено 40 хозяйствам 343 головы племенного молодняка КРС при плане 500 голов, что вызвано неблагополучием 14 племенных хозяйств по лептоспирозу и 1 – по сальмонеллезу. Для стимулирования развития товарности скотоводства в 2008 году проведены следующие мероприятия: 1. Построено 6 животноводческих ферм, в том числе 3 – на 100 голов, 2 – на 70 голов, 1 – на 50 голов (за счет кредитных средств). 2. Софинансировано строительство 12 летних ферм (сайылыков) с доведением общего количества полностью механизированных сайылыков с охлаждающими установками до 96 (всего имеется 206 сайылыков с охватом 15,9 тыс. голов дойных коров). 3. Организовано 78 потребительских кооперативов по скотоводству. 4. Организовано 15 специализированных хозяйств по интенсивному откорму молодняка КРС в количестве 4 тыс. голов, приобретенных у хозяйств населения. 5. По системе федерального лизинга через ОАО «Туймаада-Лизинг» реализовано 660 голов племенного молодняка КРС, 6. Привезено из Австрии 316 нетелей симментальской породы для живкомплекса ООО «Немюгю» Хангаласского улуса, из них отелилось 240 нетелей. Достигнуто увеличение объема валового надоя молока на 3,5% до 200,7 тыс. тонн, в основном за счет улучшения обеспеченности кормами, а также раннего массового отела. Субсидируемая квота на заготовку молока доведена до 89 тыс. тонн (в 2007 году – 85,8 тыс. тонн), общий объем заготовки молока возрос на 6 % до 91,5 тыс. тонн. Поголовье свиней составило 27,5 тыс. голов, что на уровне 2007 года. При этом населению ежегодно поставляется более 16 тыс. поросят. Поголовье птицы (с учетом перепелов) составило 767,9 тыс. голов, что на 5 % выше уровня 2007 года. В ОАО «Якутская птицефабрика» введен в эксплуатацию цех по содержанию кур-несушек на 56 тыс. голов. Продолжается строительство 4 бройлерных цехов Нерюнгринской птицефабрики годовой мощностью 2,5 тыс. тонн мяса птицы (ввод в эксплуатацию планируется в 2009 году). Объем производства яиц доведен до 120,5 млн. штук, что на 3 % выше уровня 2007 года. Средняя яйценоскость на 1 несушку по сельхозпредприятиям доведена до 291 штуки, при этом максимальный уровень яйценоскости достигнут в Нерюнгринской птицефабрике (до 303 штук) и Якутской птицефабрике (до 293 штук). Объем реализации на убой скота и птицы в живом весе составил 37,6 тыс. тонн, что на 4 % ниже уровня 2007 года. Данное снижение обусловлено процессом восстановления поголовья скота и лошадей после вынужденного массового забоя в 2007 году из-за дефицита кормов. По растениеводству сложилась следующая ситуация: В 2008 году при расширении посевных площадей картофеля на 9% (до 7,5 тыс. га), овощей открытого грунта на 1 % (до 1,7 тыс. га), зерновых культур на 5 % (до 13,3 тыс. га) допущено значительное сокращение посевных площадей кормовых культур почти в 2 раза (с 20,5 до 10,7 тыс. га). Это вызвано не только упущением агрономических сроков посева после весеннего паводка, но и опережающим ростом затрат на средства производства, а также растущим износом сельхозтехники при дефиците финансовых средств. В результате общая посевная площадь сельхозкультур сократилась на 20 % до 33,4 тыс. га. При снижении урожаев зерновых культур (в 2,3 раза до 7 тыс. тонн) и овощей (на 7% до 30,7 тыс. тонн) достигнут существенный прирост валового сбора картофеля – до 75,2 тыс. тонн, что на 20% выше уровня 2007 года. В целях стимулирования восстановления площадей сельхозкультур проведены и запланированы следующие мероприятия: 1. Хозяйствами подготовлены посевные площади в виде паров и зяби на площади 27 тыс. га под урожай 2009 года (10 млн. рублей). 2. На 2009 год предусмотрено субсидирование в расчете на единицу посевной площади – 4 тыс. рублей на 1 га зерновых и 3 тыс. рублей на 1 га кормовых культур. 3. В 2009 году до начала весенне-полевых работ запланировано приобретение почвообрабатывающей и посевной ресурсосберегающей техники на сумму 30 млн. рублей на лизинговой основе через ОАО «Росагролизинг». В арктические улусы поставлено водным и авиатранспортом 628 тонн картофеля и овощей, что на 67 % больше уровня 2007 года, автозимником предстоит довезти 315 тонн, что на 18 % больше уровня 2007 года. Вывезено из Олекминского улуса в г. Якутск 3,2 тыс. тонн картофеля (больше в 2,7 раза), из Ленского района в г. Мирный 355 тонн картофеля и 201 тонна овощей (больше на 60 %). По итогам кормозаготовительной кампании заготовлено 486 тыс. тонн сена, или 91% к 2007 году. Заложено 7,3 тыс. тонн силоса (74% к 2007 году) и 18 тыс. тонн сенажа (43%). В целях стимулирования заготовки качественных кормов для полного обеспечения сельскохозяйственных животных на зимовку 2008 - 2009 годов в 7 улусах республики организованы 35 мобильных бригад для заготовки сена на дальних участках, а также проведено республиканское соревнование по заготовке кормов. На мощностях 3 комбикормовых заводов в 2008 году произведено 10 тыс. тонн комбикорма (в 2007 году – 7,1 тыс. тонн). Решением Правительства республики создан республиканский страховой фонд кормов в объеме 3000 тонн комбикормов, 2000 тонн зернофуража, 200 тонн кормовой соли, 18 тонн белково-витаминных добавок. Тем самым созданы условия для организованного проведения зимовки скота. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие табунного коневодства» направлено 146,6 млн. рублей или исполнено на 114%, в том числе: - на поддержку табунного коневодства 121,7 млн. рублей (114%), по данной статье финансируется компенсационные выплаты коневодам, доплата за отгонность, изготовление конного инвентаря, строительство изгороди, отстрел волков, субсидии на племенные лошади, субсидии на товарное поголовье; - на софинансирование строительства объектов табунного коневодства 21 млн. рублей (200%). По итогам 2008 года поголовье лошадей доведено до 149,8 тыс. голов, что выше прошлогоднего уровня на 12 %. По сельхозпредприятиям достигнут прирост на 42 %. Данному росту способствовали следующие факторы: 1. Софинансирование строительства 100 коневодческих баз с доведением общего количества новых типовых конебаз до 130. 2. Обеспечение прироста делового выхода жеребят до 60% (в 2007 году – 55%). 3. Организация выкупа 3800 голов сверхремонтного молодняка лошадей. 4. Поставка по системе федерального лизинга через ОАО «Туймаада-Лизинг» 566 голов племенного молодняка лошадей. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие традиционных отраслей Севера» направлено 441,5 млн. рублей или исполнено на 91%, в том числе: - на поддержку оленеводства 286,6 млн. рублей (96,3%), по данной статье финансируется заработная плата оленеводов и чумработников, субсидии за прирост поголовья оленей, проведение корализации оленей, компенсация части затрат на нефтепродукты, топливо, выделение спецодежды и табельного снаряжения оленеводов, строительство коралей и изгороди, обустройство кочевого жилья, регулирование численности волков; - на поддержку охотничьего хозяйства 47,7 млн. рублей (81,4%), по данной статье финансируется возмещение стоимости лицензий охотников, субсидии на закуп пушнины, спецодежда и табельное снаряжение охотников, охотничье собаководство; - на поддержку клеточного звероводства 25,4 млн. рублей (91,9%); - на развитие рыболовного хозяйства 81,8 млн. рублей (79,3%). Поголовье оленей за 2008 год доведено до 188,9 тыс. голов, что выше уровня 2007 года на 4 %. Впервые проведен плановый товарный забой оленей в Нижнеколымском, Анабарском, Кобяйском, Томпонском и Оймяконском улусах. Племенными хозяйствами продано 2,5 тыс. голов оленей. На 2008 год установлена квота на промышленный вылов рыбы в объеме 6 тыс. тонн, фактический улов составил 4 тыс. тонн, что на 10 % ниже уровня 2007 года. Спад улова вызван низким уровнем воды на реках Лена, Яна и Колыма. Для стимулирования сдачи рыбы заготовительным организациям средняя закупочная цена 1 кг рыбы увеличена с 36 до 57 рублей. Следует отметить положительные результаты от образования СХПоК «Жиганский» путем вступления 17 родовых общин и 3 сельхозпредприятий. Кооператив заготовил в 2008 году 175 тонн рыбы, при этом в 2007 году 7 заготовителей (4 республиканских и 3 улусных) заготовили по улусу всего 160 тонн. Централизованно вывезено водным транспортом 1230 тонн (в 2007 году – 1500 тонн), автомобильным транспортом – 760 тонн (в 2007 году – 522 тонны), авиатранспортом – 67 тонн. Водные и автомобильные перевозки рыбы осуществлены по конкурсу ресурсами ОАО «Туймаада-Агроснаб». Продолжается лицензирование деятельности охотпользователей республики. Общее количество закрепленных участков превысило 300, закрепленная площадь составила 146 млн. гектаров, или 65 % от общей площади охотничьих угодий республики. Из них за 129 кочевыми родовыми общинами малочисленных народов Севера закреплено 30,4 млн. гектаров. За 2008 год достигнут прирост объема заготовки белки на 4 %, ондатры на 38 %, белого песца на 5 %. Допущено снижение объемов заготовки соболя (на 14 %), горностая (на 29 %), колонка (в 2 раза). На 2009 год запланировано объединение в единую ставку субсидии отдельных статей государственной поддержки на закуп пушнины, возмещение стоимости лицензии, обеспечение охотников спецодеждой и табельным снаряжением. Клеточным звероводством занимаются 14 организаций, где содержится 2,8 тыс. голов серебристо-черных лисиц (из них 2,4 тыс. голов – в Покровском зверохозяйстве), а также 589 голов голубых песцов. Достигнуто увеличение приплода на 1 самку серебристо-черной лисицы до 3,94 голов, голубого песца – до 5,39 голов. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации» направлено 32 млн. рублей или исполнено на 82%. 1. Софинансировано строительство 12 летних ферм (сайылыков) с доведением общего количества полностью механизированных сайылыков с охлаждающими установками до 96 (всего имеется 206 сайылыков с охватом 15,9 тыс. голов дойных коров). 2. Организовано 78 потребительских кооперативов по скотоводству. На новые решения, не предусмотренные Программой, направлено 40,7 млн. рублей, в том числе на поддержку менеджеров с/х производства 4 млн. рублей, на страховые запасы нефтепродуктов для нужд с/х товаропроизводителей 19,2 млн. рублей, на программу по укреплению правопорядка 700 тыс. рублей, на организацию мобильных бригад 16,8 млн. рублей. Всего за 2008 год на текущие расходы привлечено внебюджетных источников 2 350,5 млн. рублей, в том числе: - привлечено кредитных средств на 2 285,8 млн. рублей, из них малыми формами хозяйствования 478,4 млн. рублей, краткосрочных кредитов 73,9 млн. рублей, простые кредиты 1733,6 млн. рублей; - направлено средств из бюджетов МО 64,7 млн. рублей. Капитальные вложения. Финансирование объектов подпрограмм «Развитие АПК», «Развитие традиционных отраслей Севера». 1. Из Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) предусмотрено строительство: - Оленеводческой базы в МУП «Оленекский», Оленекского улуса 1,5 млн. рублей. Выполнено работ 1,5 млн. рублей, профинансировано 1,5 млн. рублей. - Софинансирование строительства склада готовой продукции Хаптагайского комбикормового завода, Мегино-Кангаласский улус 3,0 млн. рублей. Выполнено работ 3,0 млн. рублей, профинансировано 3,0 млн. рублей. - Элеватор с.Покровка, Амгинского улуса 17,5 млн. рублей перенаправлено на приобретение землеройной техники для проведения гидромелиоративных работ по сбросу паводковых вод в сумме 11,524 млн. рублей, сумма полностью освоена на приобретение спецтехники для мелиорации (лизинговые платежи). - ПИР агропромышленного комплекса в п. Витим 18,5 млн. рублей, проведен тендер 25.11.2008г. на разработку проектно-сметной документации, профинансировано 8,804 млн. рублей. - Софинансирование жилищного строительства в сельской местности 37,3 млн. рублей. Выполнено работ 37,3 млн. рублей, профинансировано 37,3 млн. рублей. - Софинансирование обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов 44,0 млн. рублей. Выполнено работ 44,0 млн. рублей, профинансировано 44,0 млн. рублей. - Строительство локальных водопроводов 17,8 млн. рублей. Выполнено работ 17,8 млн. рублей, профинансировано 17,8 млн. рублей. - Финансирование проектных работ по строительству производственных объектов сельского хозяйства 5,0 млн. рублей, профинансировано 2,662 млн. рублей. - Погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ по строительству молокозавода в с. Чимнай Таттинского улуса 1,267 млн. рублей. 2. Из средств Аккумуляционного фонда: - Реконструкция пищекомбината ПК ОАО «Легой продукт» 15,0 млн.рублей, выполнено работ 9,612 млн. рублей, ведутся работы по монтажу оборудования, профинансировано 15,0 млн. рублей. 3. Из кредитных и собственных средств предприятий: - Построен животноводческий комплекс на 160 голов в с. Модут Намского улуса, объект сдан в эксплуатацию мощностью 160 скотомест, с основными фондами 68,215 млн. рублей. - Расширение и реконструкция Нерюнгринской птицефабрики в г. Нерюнгри освоено за счет кредитных и собственных средств 236,6 млн. рублей, в том числе кредит 171,6 млн. рублей, собственные 65,0 млн. рублей. Произведены строительно-монтажные работы: цех для цыплят – бройлеров №1.1, 2.1, 3.1, 4.1, инкубаторий, комбикормовый цех, санпропускник с ветблоком, убойный цех, холодильник, дезбарьер и объекты энерготического хозяйства. - Коровник на 100 голов с телятником и котельной с.Бютедях, Мегино-Кангаласского улуса, освоено 8,8 млн. рублей, в том числе кредит 3,0 млн. рублей, собственные 5,8 млн. рублей. - Коровник на 100 голов и скотопомещения на 200 голов молодняка с.Тымпы, Вилюйского улуса, освоено 5,22 млн. рублей, в том числе кредит 3,0 млн. рублей, собственные 2,22 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий по подпрограмме «Развитие сельских территорий». 1. ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», лимит капвложений -460,75 млн. рублей в том числе из федерального бюджета 115,058 млн. рублей, из республиканского бюджета 219,1 млн. рублей, собственных средств и внебюджетных источников 126,317 млн. рублей. 1.1. Жилищное строительство. Всего объем капвложений составляет 215,183 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 61,0 млн. рублей, из республиканского бюджета 81,3 млн. рублей, собственных средств источников 72,883 млн. рублей. Жилищное строительство ведется по двум направлениям жилищное строительство в сельской местности и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов. Строится 272 индивидуальных жилых дома, общей площадью 16100,0 кв. метров в 33 улусах из них по направлениям: - на жилищное строительство в сельской местности 98,761 млн. рублей предусмотрено из федерального бюджета 28 млн. рублей, софинансирование из бюджета РС (Я) будет 37,3 млн. рублей, из собственных средств застройщиков 33,461 млн. рублей. Строится 133 жилых дома, площадью 9756 кв. метров, с вводом 7799 кв. метров. Выполнено работ 93,333 млн. рублей, профинансировано 99,333 млн. рублей, в том числе из бюджета РФ 28,0 млн. рублей, из бюджета РС (Я) 37,3 млн. рублей, из собственных средств застройщиков – 33,461 млн. рублей. Сданы в эксплуатацию 123 дома площадью 10319,8 кв. метров, приобретено 4 дома площадью 295,2 м2. - на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 116,423 млн. рублей предусмотрено из федерального бюджета 33 млн. рублей, из республиканского бюджета 44,0 млн. рублей, собственные средства застройщиков 39,423 млн. рублей. Строятся 139 жилых дома, площадью 9940 кв. метров, с вводом 8301 кв. метров. Выполнено работ на 116,423 млн. рублей, профинансировано 116,423 млн. рублей, в том числе из бюджета РФ 33,0 млн. рублей, из бюджета РС (Я) 44,0 млн. рублей, из собственных средств – 39,423 млн. рублей. Сданы в эксплуатацию 114 домов площадью 9874,27 кв. метров, приобретено 7 домов площадью 554,03 м2. 1.2. Строительство локальных водопроводов. Всего объем капвложений составляет 50,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 15 млн. рублей, софинансирование из республиканских средств 17,8 млн. рублей, средства МО 17,2 млн. рублей. Строятся локальные водопроводы в 8 населенных пунктах, намечается ввод в текущем году – 33,99 км в 6 населенных пунктах. Выполнено работ на 50,0 млн. рублей, профинансировано 47,4 млн. рублей, в том числе из бюджета РФ 15,0 млн. рублей, из бюджета РС (Я) 15,2 млн. рублей, из средств МО – 17,2 млн. рублей. Сданы в эксплуатацию 4 локальных водопровода мощностью 28,609 км, в том числе: - с. Асыма Горного улуса 10,389 км - с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса 4,264 км - с. Телей Чурапчинского улуса 5,697 км - с. Дэбдиргэ Таттинского улуса 8,259 км. 1.3. Строительство внутрипоселковых газовых сетей газоснабжения. Всего объем капвложений составляет 150,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 30 млн. рублей, из республиканских средств 120 млн. рублей. Строятся внутрипоселковые газовые сети в двух населенных пунктах, намечается ввод в текущем году 104,9 км по всей программе. Выполнено работ 150,0 млн. рублей, профинансировано 150 млн. рублей, в том числе из бюджета РФ 30,0 млн. рублей, из бюджета РС (Я) – 120 млн. рублей. Сданы в эксплуатацию 129,09 км внутрипоселковых газовых сетей в том числе: - внутрипоселковые газовые сети с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса 18,158 км - внутрипоселковые сети газоснабжения с. Майя Мегино-Кангаласского улуса 2 км 1.4. Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности Всего объем капвложений составляет 45,292 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 9,058 млн. рублей, из средств МО 0,5 млн. рублей из внебюджетных средств 35,734 млн. рублей. Строятся электрические сети в 4 населенных пунктах, намечается ввод в текущем году 27,15. Выполнено работ 45,292 млн. рублей, профинансировано 45,292 млн. рублей, в том числе из бюджета РФ 9,058 млн. рублей, из внебюджетных источников 35,734 млн. рублей, из средств МО 0,5 млн. рублей. Сданы в эксплуатацию 27,48 км линии электропередач, в том числе: - Строительство ВЛИ-0,4 кВ с.Утая Верхнеколымского улуса 1,0 км - Строительство ВЛИ-0,4 кВ с.Суордах Верхоянского улуса 8,3 км - Строительство ВЛЗ-6 кВ МТФ «Дьиэрэ» с.Тумул Усть-Алданского улуса 7,5 км - Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 с.Кюсюр Булунского улуса 10,68 км трасформаторные подстанции ТП6-10/04 кВ 2. ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 г.г., лимит капвложений -32,705 млн. рублей, том числе из федерального бюджета 6,55 млн. рублей, из вне бюджетных источников 26,155 млн. рублей. 2.1. Групповой водовод оз. Хачадыма – с. Бяди и с. Дюпся Усть-Аданского улуса объем капвложений из внебюджетных источников составляет 26,155 млн. рублей. Выполнено работ 42,638 млн. рублей, профинансировано 37,214 млн. рублей, в том числе кредиторская задолженность. 2,2. Обводнение и водоснабжение группы населенных пунктов Заречных улусов, II очередь, (Дэбдиргэ, Туора-Кюель, Томтор), (проектно-изыскательские работы) объем капвложений из бюджета РФ составляет 6,55 млн. рублей. Выполнено проектных работ на 6,55 млн. рублей и профинансировано 6,55 млн. рублей. 11. Республиканская целевая программа Жилище Республики Саха (Якутия) на 2007-2009 годы |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточненны| Бюджетная| Исполнен| Исполне| | | программы| й план | роспись | ие | ние | | | | | (факт) | программ| програм| | | | | | ы по | мы по | | | | | | паспорту| плану в| | | | | | в % | % | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Республиканская целевая | | | | | | |программа Жилище | | | | | | |Республики Саха (Якутия) | | | | | | |на 2007-2009 г.г. | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| |ВСЕГО | 10100,8 | 2 115,3 | 1 910,2 | | 90,3 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | 678,5 | 575,9 | 575,9 | | 100 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Бюджет Республики| 1706,0 | 399,9 | 511,9 | | 128,0 | |Саха (Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Внебюджетные источники | 7686,1 | 1 003,7 | 720,1 | | 71,7 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | 30,25 | 135,8 | 102,3 | | 75,3 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Капитальные вложения | | 1 854,1 | 1 652,8 | | 89,1 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | | 575,9 | 575,9 | | 100 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Бюджет Республики| | 394,8 | 394,8 | | 100 | |Саха (Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Внебюджетные | | 747,6 | 579,9 | | 77,6 | |источники | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Бюджеты МО | | 135,8 | 135,8 | | 100 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Прочие текущие расходы | | 261,2 | 257,4 | | 98,5 | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Федеральный бюджет | | - | - | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Бюджет Республики| | 5,2 | 117,2 | | | |Саха (Якутия) | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| | Внебюджетные | | 256,0 | 140,2 | | 54,8 | |источники | | | | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| |Бюджеты МО | | - | - | | | |——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————| В 2008 году фактически на реализацию данной программы было выделено 1 910 217,3 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета 575 910,2 тыс.руб., республиканского бюджета 511 918,5 тыс.руб., внебюджетных источников 720 061,0 тыс.руб., местных бюджетов 102 327,6 тыс.руб. Освоение составило 90,3%. Заключены соглашения с муниципальными образованиями, подготовлены и выданы 396 молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. В целях дальнейшего финансирования принято распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) (ЯКУТИЯ) от 30.07.2008 №806-р о распределении средств федерального и республиканского бюджетов по муниципальным образованиям. Выделенные средства перечислены в полном объеме по муниципальным образованиям. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» составляет 188 655,0 тыс. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 98 549,3 тыс.руб., из внебюджетных источников 90 105,7 тыс.руб. Фактически было выделено 183 270,1 тыс.руб., в т.ч. из республиканского бюджета 98 549,3 тыс.руб., из внебюджетных источников 84 720,8 тыс.руб. Освоение средств составило 97,2%. В том числе капитальные вложения составили – 178 118,1 тыс.руб., прочие текущие расходы – 5 152 тыс.руб. В 2008 году построено с привлечением средств республиканского бюджета общежитие для молодых учителей и работников здравоохранения в с.Юрюнг-Хая Анабарского улуса, 28 квартирный жилой дома в пос.Нижний Куранах, 69 квартирный жилой дом в г.Покровске, 72 квартирный жилой дом в г. Ленске. Начато строительство 12 квартирного жилой дома в г.Томмот и 48 квартирного жилого дома в г.Алдан с предоставлением субсидии в размере до 50% на первоначальный взнос за счет средств республиканского бюджета. Из них введены жилые дома в г.Покровске, п.Н.Куранах, общежитие в Юрюнг-Хая. Кроме этого, введены в эксплуатацию жилой дом для преподавателей Чернышевской кадетской школы-интернат, 8 квартирный жилой дом для молодых специалистов в п.Тополиное Томпонского улуса. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» составляет 297 633,1 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных источников 297 633,1 тыс.руб. Фактически было выделено 291 206,3 тыс.руб., в т.ч. из республиканского бюджета 112 000,0 тыс.руб., из внебюджетных источников 179 206,3 тыс.руб. Освоение средств составило 97,8%. В том числе капитальные вложения составили – 38 949,0 тыс.руб., прочие текущие расходы – 252 257,3 тыс.руб. . По данной подпрограмме производилось льготное кредитование индивидуальных застройщиков за счет возвратных средств ранее выданных кредитов. В целях увеличения ввода индивидуального жилья в 2008 году выделены дополнительные средства в сумме 112,0 млн. рублей для пополнения фонда кредитования ИЖС. В рамках данной подпрограммы также выделялись средства на обустройство инженерной инфраструктурой микрорайонов индивидуальной застройки. За январь-декабрь 2008 года по республике введено 125,73 тыс. кв. метров индивидуального жилья (1429 жилых домов) В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей» составляет 179 434,9 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 109 477,9 тыс.руб., из республиканского бюджета 17 900 тыс.руб., из местных бюджетов 52 057,0 тыс.руб. Фактически было выделено 145 970,5 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 109 477,9 тыс.руб., из республиканского бюджета 17 900 тыс.руб., из внебюджетных источников 18 592,6 тыс.руб. Освоение средств составило 81,4 %. В том числе капитальные вложения составили – 145 970,5 тыс.руб. При реализации подпрограммы предоставляются субсидии на 70 % от расчетной стоимости строительства жилья за счет федерального и республиканского бюджетов в соотношении 30 / 40 %% в сельской местности. За 2008 год построено 237 жилых домов общей площадью более 20 тыс.кв.метров. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов» составляет 12 000 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактически было выделено 12 000 тыс. руб. из республиканского бюджета. Освоение средств составило 100 %. Механизм подпрограммы предусматривает предоставление субсидии в размере 50% от расчетной стоимости приобретаемого жилья молодым специалистам, проработавшим 5 лет в школах арктических и северных улусов – ежегодно в размере 10% стоимости жилья с зачислением на блокированные лицевые счета педагогов. Тем самым решается вопрос обеспечения педагогическими кадрами отдаленных северных территорий. Ежегодно с 2006 года 30 молодых педагогов выезжают на работу по трудовым договорам с Министерством образования Республики Саха (Якутия) в рамках данной подпрограммы. В 2008 году утвержденный лимит финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» составляет 369 413,1 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 334 415,2 тыс.руб., из республиканского бюджета 11 500 тыс.руб., из внебюджетных источников 23 497,9 тыс.руб. Фактически было выделено 346 110,6 тыс.руб., в т.ч. из федерального бюджета 334 415,2 тыс.руб., из республиканского бюджета 11 500 тыс.руб., из внебюджетных источников 195,4 тыс.руб. Освоение средств составило 93,7%. В том числе капитальные вложения составили – 346 110,6 тыс.руб. Данные средства выделены для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2008 году за счет республиканского бюджета. За 2008 год обеспечены жильем 39 детей-сирот, выпускников детских домов с использованием предоставленных жилищных субсидий. Кроме того, за счет внебюджетных источников распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 06.02.2008 №62-р «О финансировании инвестиционных проектов жилищного строительства на 2008 год» предусмотрены средства по данной подпрограмме в сумме 23,498 млн. рублей по объекту «Два 72 квартирных социальных жилых дома для ветеранов и вдов участников ВОВ в 73 квартале г. Якутска». Заказчиком-застройщиком объекта назначено ГУ «Служба государственного заказчика при Правительстве Республики Саха (Якутия)». В настоящее время начато устройство свайного фундамента. Ввод объекта планируется к празднованию 65-летней годовщины Великой Победы в 2010 году. Таким образом, достигнуты следующие показатели: Объем ввода жилья составил 290,9 тыс.кв.м.; Обеспечены жильем 335 молодых семей; Переселено из ветхого и аварийного жилищного фонда 629 семей; введено 125,73 тыс. кв. метров индивидуального жилья (1429 жилых домов); построено 237 жилых домов общей площадью более 20 тыс.кв.метров; 60 молодых педагогов выехали на работу по трудовым договорам в северные и арктические улусы; Обеспечены жильем 245 работников бюджетной сферы (семей); обеспечены жильем 39 детей-сирот, выпускников детских домов с использованием предоставленных жилищных субсидий, 132 инвалидов Увеличилась доля семей, имеющих возможность приобрести жиле соответствующее средним социальным стандартам, до 22 % (от планового 17%); 11. Государственная целевая программа «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточненн| Бюджетна| Исполнен| Исполнен| | | программ| ый план | я | ие | ие | | | ы | | роспись | программ| программ| | | | | (факт) | ы по | ы по | | | | | | паспорту| плану в | | | | | | в % | % | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Государственная целевая| | | | | | |программа «Реформирование и| | | | | | |развитие | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | |комплекса Республики Саха| | | | | | |(Якутия) на 2007-2011 г.г.»| | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |ВСЕГО | 3396,0 | 2668,5 | 2668,5 | 78,6 | 100 | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Федеральный бюджет | 132,4 | 101, | 101, | 76,4 | 100 | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 817,8 | 214,4 | 214,4 | 26,2 | 100 | |(Якутия) | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Внебюджетные источники | 566,1 | 1678,8 | 1678,8 | 89,3 | 100 | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Собственные средства| 1879,8 | 674,1 | 674,1 | 119,1 | 100 | |предприятий | | | | | | |———————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| В 2008 году по программе было запланировано 3396,0 млн. рублей в том числе ФБ – 132,4 млн. рублей, РБ – 817,8 млн. рублей, средства предприятий – 1879,8 млн.рублей, внебюджетные средства – 566,1 млн.рублей. Фактически выделено средств 2668,5 млн. рублей (78,6 %), в том числе ФБ – 101,1 млн. рублей, РБ – 214,4 млн. рублей, средства предприятий – 1678,8 млн. рублей, внебюджетные средства – 674,1 млн. рублей. Так, в 2008 году будет осуществлено финансирование строительства КОС в п. Белая Гора (вместо планируемого срока – 2011 года), перевод 1 котельной с ГКТ и НКТ в Нюрбинском районе и 3 котельных в Таттинском районе (вместо 2010 г. и 2009 г. соответственно). В разрезе мероприятий подпрограмм выполнено следующее: 21.1. Финансирование мероприятий по структурным преобразованиям в сфере ЖКК Всего предусмотрено 61,2 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета РС (Я) – 49,4 млн. рублей, внебюджетных средств – 11,8 млн. рублей. Всего профинансировано 15,3 млн. рублей (25,0 %) (бюджет РС (Я)). Данные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по заработной плате отсутствующих предприятий ЖКХ. 21.2. Энергоресурсосбережение в ЖКК Всего предусмотрено 362,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8,3 млн. рублей, бюджета РС (Я) – 25,0 млн. рублей, средств предприятий – 59,6 млн. рублей и внебюджетных средств – 269,2 млн. рублей. Всего профинансировано 328,8 млн. рублей (90,8 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 млн. рублей (0,0 %), бюджета РС (Я) – 0,0 млн. рублей (0,0 %), средств предприятий – 59,6 млн. рублей (100,0 %) и внебюджетных средств – 269,2 млн. рублей (100,0 %). Проведены мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии и воды на объектах ЖКХ и бюджетной сферы республики. 11.3. Систематизация и автоматизация учета технологических процессов, финансово-хозяйственной деятельности и документооборота ЖКК Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств предприятий. Выполнение за 2008 год составило 26,5 млн. рублей, или 100 % от плана. Проведены работы созданию единой глобальной вычислительной сети и IP-телефонной сети, созданию единой базы «Квартиросъемщики». 11.4. Управление персоналом в ЖКК Всего предусмотрено по подпрограмме 119,8 млн. рублей. Выполнение составило 114,5 млн. рублей, или 95,6 % от плана. Средства направлены на переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководителей предприятий ЖКК. 11.5. Модернизация и техническое перевооружение объектов ЖКК Всего предусмотрено 1294,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 124,1 млн. рублей, бюджета РС (Я) – 738,1 млн. рублей, средств предприятий – 147,5 млн. рублей и внебюджетных средств – 285,1 млн. рублей. За счет данных средств в 2008 году планировалось финансирование строительства и модернизации 37 объектов теплоснабжения, 4 объектов водоснабжения, 1 объекта водоотведения и приобретение специальной техники коммунального назначения. По объектам теплоснабжения – реконструкция, строительство 2 котельных, перевод 15 котельных на угольное топливо, перевод 20 котельных на газовое топливо. По объектам водоснабжения – продолжение строительства групповых систем водопровода г. Нюрба, новое строительство водозаборных сооружений в с. Верхневилюйске и г. Вилюйске, расширение и реконструкции водозабора в г. Якутске. По объектам водоотведения – продолжение реконструкции канализационного коллектора № 1 г. Якутска. Всего профинансировано 803,9 млн. рублей (62,1 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 101,1 млн. рублей (81,5 %), бюджета РС (Я) – 199,1 млн. рублей (27,0 %), средств предприятий – 130,5 млн. рублей (88,5 %) и внебюджетных средств – 373,1 млн. рублей (130,9 %) (Приложение № 2). Реконструировано 4 котельных, переведены на угольное топливо 3 котельные в Таттинском районе, 1 котельная в Нюрбинском районе, переведены на газовое топливо 23 котельные, начаты работы по переводу котельных в с. Жиганск на угольное топливо. Выполнение в разрезе объектов теплоснабжения, финансируемых за счет средств бюджета РС (Я) следующее: Оптимизация системы теплоснабжения центральной части г. Алдана. Финансирование объекта в программе на 2008 год не предусмотрено. Фактически профинансировано 46,6 млн. рублей (бюджет РС (Я) – 5,0 млн. рублей, федеральный бюджет – 9,8 млн. рублей, внебюджетные средства – 31,8 млн. рублей), выполнено работ на 52,0 млн. рублей. Завершено строительство ЦТП «Алдансчита», сетей тепловодоснабжения 1-го и 2-го контуров протяженностью 830 м, двухцепная ВЛ-6 кВт протяженностью 320 м, трансформаторной подстанции. Реконструкция котельной «Больничный комплекс» с. Оленек. Финансирование объекта в программе на 2008 год не предусмотрено Фактически профинансировано 5,0 млн. рублей, выполнено работ на 5,0 млн. рублей. Введены тепловые сети протяженностью 1,017 км. На осуществление мероприятий по переводу котельных на газовое топливо объем предусмотренных средств составлял 272,5 млн. рублей (план – 20 котельных), в том числе по источникам финансирования бюджет РС (Я) – 197,7 млн. рублей, федеральный бюджет – 30,0 млн. рублей, внебюджетные средства – 44,8 млн. рублей. Фактически профинансировано за счет внебюджетных средств 217,6 млн. рублей (79,9 %), выполнено работ на 267,5 млн. рублей (98,2 %). В течение 2008 года работы велись на 39 котельных, в том числе 23 пусковые. Из 23 пусковых котельных на конец года сданы в эксплуатацию 16 котельных: 1. Верхневилюйский улус – 4 котельных, введенная мощность – 9,72 Гкал/час, 2 объекта – тепловые сети – 0,967 км, 2 котельные – установка ГПЭС – 320 кВт; 2. Вилюйский улус – 3 котельных, введенная мощность – 0,48 Гкал/час; 3. Кобяйский улус – 1 котельная, введенная мощность – 1,26 Гкал/час; 4. Мегино-Кангаласский улус – 4 котельных, введенная мощность – 7,74 Гкал/час. В соответствии с мероприятиями программы реализовано финансирование строительства 4 объектов водоснабжения на сумму 161,0 млн. рублей (73,4 %) при плане по программе в 219,3 млн. рублей: Строительство групповых систем водопровода г. Нюрба. Финансирование объекта в программе на 2008 год не предусмотрено, фактически профинансировано 7,4 млн. рублей, выполнено работ на 7,5 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию, введенная мощность – 800 м3/сутки. Реконструкция и расширение водозабора г. Якутска. Всего предусмотрено 150,7 млн. рублей (бюджет РС (Я) – 100,7 млн. рублей, федеральный бюджет – 50,0 млн. рублей), фактически профинансировано 100,0 млн. рублей (федеральный бюджет – 50,0 млн. рублей, внебюджетные средства – 50,0 млн. рублей). Выполнены работы по объекту «Водоприемный ковш-затон» - отсыпка, уплотнение и планировка грунта (16320 м3), устройство габионов левой дамбы (6225 м2). Строительство водозабора и системы водоснабжения с. Верхневилюйск. Всего предусмотрено 35,0 млн. рублей (бюджет РС (Я)), фактически профинансировано 18,0 млн. рублей (51,4 %). Произведена отсыпка территории, построена проходная, здание водоочистной станции, произведен монтаж канализационного септика (50 м3), смонтированы линия электропередач, трансформаторная подстанция, освещение территории. Водоснабжение г. Вилюйска. Всего предусмотрено 17,0 млн. рублей (бюджет РС (Я)), фактически профинансировано 21,7 млн. рублей (127,6 %). Осуществлена вертикальная планировка, ограждение территории, произведен монтаж канализационного септика (50 м3), смонтирована трансформаторная подстанция с линиями электропередач, монтаж газопровода, построено здание водоочистной станции с котельной, смонтирован павильон со скважиной насосной. В части модернизации объектов водоотведения: Реконструкция канализационного коллектора № 1 г. Якутска. Объем предусмотренных средств по программе составлял 120,6 млн. рублей (бюджет РС (Я) – 30,2 млн. рублей, федеральный бюджет – 50,5 млн. рублей, средства предприятий – 40,0 млн. рублей). Фактически профинансировано 15,0 млн. рублей (12,4 %), выполнено работ на 15,0 млн. рублей (12,4 %). Произведена реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП «Зеленый луг» - ТП «125 квартал» с прокладкой кабеля 6 кВ, смонтирована надземная часть павильонов № 4, 6 с приточно-вытяжной вентиляцией, реконструирована подземная часть павильонов. Строительство КОС в п. Белая Гора. Финансирование объекта в программе на 2008 год не предусмотрено, фактически профинансировано и выполнено работ на 36,3 млн. рублей (бюджет РС (Я) – 5,0 млн. рублей, федеральный бюджет – 31,3 млн. рублей). Произведен монтаж внутридворовых канализационных сетей, резервуара (900 м3), построены магистральные сети канализации (2,8 км), устройство бетонных площадок, камеры с электроотоплением, монтаж скользящих опор, переездов, пешеходных переходов и др. Введен в эксплуатацию 1 пусковой комплекс – канализационные сети – 4,78 км. 2 канализационных септика на 150 м3 в с. Тополиное. Финансирование объекта в программе на 2008 год не предусмотрено, фактически профинансировано и выполнено работ на 4,5 млн. рублей (бюджет РС (Я) – 4,5 млн. рублей). Произведена разработка скального грунта, планировка территории, приобретены канализационные резервуары. Не включенными в перечень финансируемых объектов являются: 12 котельных в рамках реализации мероприятий по переводу котельных с жидкого котельного топлива на уголь; водоснабжение с. Майя. Также уменьшен лимит финансирования по объектам водоснабжения и водоотведения г. Якутска на 156,3 млн. рублей. 11.6. Ремонтная программа ЖКК В соответствии с утвержденными ремонтными программами предприятий ЖКХ на 2008 год общий объем средств составлял 1531,7 млн. рублей. Фактическое выполнение программ составило 1347,7 млн. рублей. Индикаторы по результатам реализации ГЦП «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса РС (Я) на 2007-2011 годы» за 2007-2008 годы приведены в Приложении № 3. 11. Государственная целевая программа «Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2007-2011 годах и основные направления до 2020 года» |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Наименование программы | Паспорт | Уточненн| Бюджетна| Исполнен| Исполнен| | | программ| ый план | я | ие | ие | | | ы | | роспись | программ| программ| | | | | (факт) | ы по | ы по | | | | | | паспорту| плану в | | | | | | в % | % | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Государственная целевая| | | | | | |программа «Газификация| | | | | | |населенных пунктов Республики| | | | | | |Саха (Якутия) на 2007-2011| | | | | | |гг. и основные направления| | | | | | |газификации до 2020 года» | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |ВСЕГО | 3603,9 | 3550,4 | 3500,3 | 97 | 98,6 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Федеральный бюджет | 745,0 | 730, | 730,0 | 98 | 100 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |(Якутия) | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Внебюджетные источники | 2842,6 | 2820,4 | 2770,3 | 97 | 98,2 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Капитальные вложения | 3603,9 | 3292,7 | 3245,6 | 97 | 98,6 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Федеральный бюджет | 745,0 | 730,0 | 730,0 | 98 | 100 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| 16,3 | | 0 | 0 | 0 | |(Якутия) | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Внебюджетные источники | 2842,6 | 2562,7 | 2515,6 | 97 | 98,2 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Прочие текущие расходы | 0 | 257,6 | 254,7 | - | 98,8 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Федеральный бюджет | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Бюджет Республики Саха| | | | | | |(Якутия) | | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Внебюджетные источники | 0 | 257,6 | 254,7 | - | 98,8 | |—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| В 2008 году фактически на реализацию программы было выделено 3500,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 730,0 млн.руб., внебюджетных источников 2 770,3 млн.руб., из них на объекты капитального строительства – 3 245,6 млн.руб., на прочие текущие расходы – 254,731 млн.руб. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|