Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 19.03.2014 № 990

 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     19.03.2014                                        N 990
 
          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
                                                  от 14.10.2015 № 3646
 
О    внесении    изменений      в
постановление       администрации
города Владимира от 16.12.2013  N
4629
 
 
     В связи с изменением финансирования  программных  мероприятий  за
счет средств бюджета города
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 16.12.2013 N 4629 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-2018 годы" и  о
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений   администрации
города  Владимира"     изменениями,    внесенными    постановлениями
администрации города Владимира от 21.01.2014 N  94,  от  21.02.2014  N
606) следующие изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:
 
    -------------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования составляет          |
    | источники      | всего 14882234,7 тыс. руб., в том числе: |
    | финансирования | - из областного бюджета 7983373,5 тыс.   |
    | Программы      | руб.,                                    |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 1596221,8 тыс. руб.;           |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;           |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;           |
    |                | 2017 г. - 1596781,6 тыс. руб.;           |
    |                | 2018 г. - 1596781,6 тыс. руб.            |
    |                | - из бюджета города 5508727,4тыс. руб.,  |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 1155013,8 тыс. руб.;           |
    |                | 2015 г. - 1063588,9 тыс. руб.;           |
    |                | 2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;           |
    |                | 2017 г. - 1126374,9 тыс. руб.;           |
    |                | 2018 г. - 1119374,9 тыс. руб.            |
    |                | - из внебюджетных источников 1390133,8   |
    |                | тыс. руб.,                               |
    |                | из них:                                  |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;            |
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;            |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;            | ".
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;            |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.             |
    -------------------------------------------------------------
 
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1.  В  абзаце  пятом  цифры  "14882656,3"  заменить   цифрами
"14882234,7".
     1.2.2.  В  абзаце  седьмом  цифры  "5509149,0"  заменить  цифрами
"5508727,4".
     1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
"| N   |      Наименование       |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
 | п/п |       мероприятия       |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 1.  | Подпрограмма 1          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  |
 |     | - из бюджета города     | 569977,8  | 575233,2  | 556019,2  | 638019,2  | 631019,2  |
 |     | - из внебюджетных       | 217754,3  | 219061,5  | 224244,7  | 224244,7  | 224244,7  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 2.  | Подпрограмма 2          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета | 934703,8  | 935288,9  | 935263,6  | 935263,6  | 935263,6  |
 |     | - из бюджета города     | 506223,0  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  |
 |     | - из внебюджетных       |  15876,1  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 | 3.  | Подпрограмма 3          |           |           |           |           |           |
 |     | - из областного бюджета |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |
 |     | - из бюджета города     |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |
 |     | - из внебюджетных       |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |
 |     | источников              |           |           |           |           |           |
 |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |     | Всего:                  | 3023929,0 | 2935868,5 | 2921812,4 | 3003812,4 | 2996812,4 | ".
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.3. В приложении N  1  к  Программе  "Подпрограмма  1  "Развитие
дошкольного образования города Владимира":
     1.3.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
 
    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем  финансирования   составляет |
    | источники      | всего 7186233,5 тыс. руб.,  в  том |
    | финансирования | числе:                             |
    | Подпрограммы 1 | - из областного бюджета  3106415,0 |
    |                | тыс. руб.,                         |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 621283,0 тыс. руб.       |
    |                | - из бюджета города 2970268,6 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 569977,8 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 575233,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 556019,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 638019,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 631019,2 тыс. руб.       |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 1109549,9 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 217754,3 тыс. руб.;      | ".
    |                | 2015 г. - 219061,5 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 224244,7 тыс. руб.       |
    -------------------------------------------------------
 
     1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1"  изложить
в новой редакции:
 
              "IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
 
     Общий  объем  финансирования  мероприятий,    представленных    в
Подпрограмме  1,  составляет  7186233,5  тыс.  руб.  Подпрограмма    1
финансируется  в  пределах   ассигнований,    выделяемых    управлению
образования  и  управлению  архитектуры,  строительства  и   земельных
ресурсов на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
     - из областного бюджета - 3106415,0 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2970268,6 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.
 
                 Объемы финансирования Подпрограммы 1
                                                           (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |       Направления       |      2014      |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|       |     финансирования      |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1.    | Увеличение охвата       |                |                |                |                |                |
|       | детей дошкольной        |                |                |                |                |                |
|       | образовательной         |                |                |                |                |                |
|       | услугой:                |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    51047,0     |    51047,0     |    51047,0     |    51047,0     |    51047,0     |
|       | - из бюджета города     |    297251,8    |    270269,2    |    251055,2    |    333055,2    |    326055,2    |
|       | - из внебюджетных       |    216941,0    |    218248,2    |    223431,4    |    223431,4    |    223431,4    |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 2.    | Развитие   материально- |                |                |                |                |                |
|       | технической базы:       |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |
|       | - из бюджета города     |    16672,0     |                |                |                |                |
|       | - из внебюджетных       |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 3.    | Повышение качества      |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|       | дошкольной              | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|       | образовательной         |                |                |                |                |                |
|       | программы               |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 4.    | Повышение кадрового     |                |                |                |                |                |
|       | потенциала системы      |                |                |                |                |                |
|       | дошкольного             |                |                |                |                |                |
|       | образования:            |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |
|       | - из бюджета города     |    256054,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |
|       | - из внебюджетных       |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 5.    | Совершенствование       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|       | системы управления      | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|       | дошкольным              |                |                |                |                |                |
|       | образованием            |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|       | Всего:                  |   1409015,1    |   1415577,7    |   1401546,9    |   1483546,9    |   1476546,9    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  1  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 1" пункты 1, 1.2 изложить в новой редакции:
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | 1.   | Задача 1.       | 2014 | 565239,8 | 51047,0 | 297251,8 | 216941,0 |              |             |
    |      | Увеличение      | 2015 | 539564,4 | 51047,0 | 270269,2 | 218248,2 |              |             |
    |      | охвата детей    | 2016 | 525533,6 | 51047,0 | 251055,2 | 223431,4 |              |             |
    |      | дошкольной      | 2017 | 607533,6 | 51047,0 | 333055,2 | 223431,4 |              |             |
    |      | образовательной | 2018 | 600533,6 | 51047,0 | 326055,2 | 223431,4 |              |             |
    |      | услугой         |      |          |         |          |          |              |             | "
    |------+-----------------+------+----------+---------+----------+----------+--------------+-------------|
  " | 1.2. | Предоставление  | 2014 | 474848,8 |         | 257907,8 | 216941,0 |  Управление  | Обеспечение |
    |      | доступной и     | 2015 | 469303,4 |         | 251055,2 | 218248,2 | образования, | услугой не  |
    |      | качественной    | 2016 | 474486,6 |         | 251055,2 | 223431,4 |     ДОУ      | менее 17600 |
    |      | услуги по       | 2017 | 474486,0 |         | 251055,2 | 223431,4 |              | детей       |
    |      | воспитанию,     | 2018 | 474486,6 |         | 251055,2 | 223431,4 |              |             |
    |      | обучению,       |      |          |         |          |          |              |             |
    |      | присмотру и     |      |          |         |          |          |              |             |
    |      | оздоровлению    |      |          |         |          |          |              |             | ".
    |      | детей в ДОУ     |      |          |         |          |          |              |             |
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     1.4. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.4.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
 
    ----------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем            финансирования |
    | источники      | составляет всего 6905446,2 тыс. |
    | финансирования | руб., в том числе:              |
    | Подпрограммы 2 | -  из  областного   бюджета   - |
    |                | 4675783,5 тыс. руб.,            |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 934703,8 тыс. руб.;   |
    |                | 2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;   |
    |                | 2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;   |
    |                | 2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;   |
    |                | 2018 г. - 935263,6 тыс. руб.    |
    |                | - из бюджета города 2144393,8   |
    |                | тыс. руб.,                      |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 506223,0 тыс. руб.;   |
    |                | 2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;   |
    |                | 2018 г. - 409542,7 тыс. руб.    |
    |                | - из внебюджетных источников    |
    |                | 85268,9 тыс. руб.,              |
    |                | из них:                         |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;    | ".
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;    |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.     |
    ----------------------------------------------------
 
     1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:
               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
 
     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6905446,2 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4675783,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2144393,8 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.
 
                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направление      |   2014    |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|п/п|    финансирования     |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|1. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |содержания и           |           |                |                |                |                |
|   |технологий образования:|           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 200323,6  |    184641,0    |    168932,9    |    153224,8    |    137516,7    |
|   |- из бюджета города    | 223666,1  |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2. |Развитие системы       |           |                |                |                |                |
|   |обеспечения качества   |           |                |                |                |                |
|   |образовательных услуг: |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 643694,1  |    659402,1    |    675110,2    |    690818,3    |    706526,4    |
|   |- из бюджета города    |  16666,3  |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3. |Повышение              |           |                |                |                |                |
|   |эффективности          |           |                |                |                |                |
|   |управления в системе   |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|     -     |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|   |- из бюджета города    |   150,0   | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|   |- из внебюджетных      |     -     |                |                |                |                |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|4. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |финансово-             |           |                |                |                |                |
|   |экономических моделей  |           |                |                |                |                |
|   |управления в сфере     |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  12358,6  |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |
|   |- из бюджета города    | 169887,6  |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|5. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |материально-           |           |                |                |                |                |
|   |технической базы       |           |                |                |                |                |
|   |образовательных        |           |                |                |                |                |
|   |учреждений:            |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  1382,8   |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |
|   |- из бюджета города    |  95853,0  |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |
|   |- из внебюджетных      |  15876,1  |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|6. |Обеспечение защиты     |           |                |                |                |                |
|   |прав и интересов детей-|           |                |                |                |                |
|   |сирот и детей,         |           |                |                |                |                |
|   |оставшихся без         |           |                |                |                |                |
|   |попечения родителей:   |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  76944,7  |    75279,9     |    75254,6     |    75254,6     |    75254,6     |
|   |- из бюджета города    |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |Всего:                 | 1456802,9 |   1362179,8    |   1362154,5    |   1362154,5    |   1362154,5    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.4.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 2" пункты 1, 1.8, 1.9, 2, 2.4.3, 4, 4.1 изложить в  новой
редакции:
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.    |Задача 1.            | 2014 | 423989,7 | 200323,6 | 223666,1 |  |             |                        |
 |      |Совершенствование    | 2015 | 395723,3 | 184641,0 | 211082,3 |  |             |                        |
 |      |содержания и         | 2016 | 380015,2 | 168932,9 | 211082,3 |  |             |                        |
 |      |технологий           | 2017 | 364307,1 | 153224,8 | 211082,3 |  |             |                        |
 |      |образования          | 2018 | 348599,0 | 137516,7 | 211082,3 |  |             |                        | "
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
"|1.8.  |Обеспечение условий  | 2014 | 243241,3 | 47623,3  | 195618,0 |  | Управление  | Обеспечение условий    |
 |      |для получения        | 2015 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |  | образования | для получения          |
 |      |качественного общего | 2016 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |  |             | образовательной        |
 |      |образования в ОУ,    | 2017 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |  |             | услуги не менее 28500  |
 |      |реализующих          | 2018 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |  |             | учащимся               |
 |      |основную             |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |общеобразовательную  |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |программу            |      |          |          |          |  |             |                        |
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
 |1.9.  |Предоставление       | 2014 | 27003,6  |          | 27003,6  |  | Управление  | Обеспечение            |
 |      |доступного и         | 2015 | 15253,6  |          | 15253,6  |  | образования | образовательной        |
 |      |качественного        | 2016 | 15253,6  |          | 15253,6  |  |             | услугой в сфере        |
 |      |дополнительного      | 2017 | 15253,6  |          | 15253,6  |  |             | дополнительного        |
 |      |образования детей в  | 2018 | 15253,6  |          | 15253,6  |  |             | образования не менее   |
 |      |УДОД, прочих         |      |          |          |          |  |             | 12600 детей в возрасте |
 |      |учреждениях          |      |          |          |          |  |             | 5-18 лет               |
 |      |образования          |      |          |          |          |  |             |                        | "
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
"|2.    |Задача 2. Развитие   | 2014 | 660360,4 | 643694,1 | 16666,3  |  |             |                        |
 |      |системы обеспечения  | 2015 | 672631,3 | 659402,1 | 13229,2  |  |             |                        |
 |      |качества             | 2016 | 688339,4 | 675110,2 | 13229,2  |  |             |                        |
 |      |образовательных услуг| 2017 | 704047,5 | 690818,3 | 13229,2  |  |             |                        |
 |      |                     | 2018 | 719755,6 | 706526,4 | 13229,2  |  |             |                        | "
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
"|2.4.3.|Совершенствование    | 2014 |  3261,7  |          |  3261,7  |  | Управление  | Охват 100% учащихся    |
 |      |профориентационной   | 2015 |  1274,3  |          |  1274,3  |  | образования | 9-11 классов           |
 |      |работы с учащимися   | 2016 |  1274,3  |          |  1274,3  |  |             | профориентационной     |
 |      |через оптимизацию    | 2017 |  1274,3  |          |  1274,3  |  |             | работой                |
 |      |перечня профессий, по| 2018 |  1274,3  |          |  1274,3  |  |             |                        |
 |      |которым организуется |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |обучение в ГМУК N 2  |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |и ОУ,                |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |осуществляющих       |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |профессиональную     |      |          |          |          |  |             |                        |
 |      |подготовку           |      |          |          |          |  |             |                        | "
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
"|4.    |Задача 4.            | 2014 | 182246,2 | 12358,6  | 169887,6 |  |             |                        |
 |      |Совершенствование    | 2015 | 187367,4 | 12358,6  | 175008,8 |  |             |                        |
 |      |финансово-           | 2016 | 187367,4 | 12358,6  | 175008,8 |  |             |                        |
 |      |экономических        | 2017 | 187367,4 | 12358,6  | 175008,8 |  |             |                        |
 |      |моделей управления в | 2018 | 187367,4 | 12358,6  | 175008,8 |  |             |                        |
 |      |сфере образования    |      |          |          |          |  |             |                        |
 |------+---------------------+------+----------+----------+----------+--+-------------+------------------------|
 |4.1.  |Финансирование       | 2014 | 167646,9 |          | 167646,9 |  | Управление  | Планы-финансово-       |
 |      |образовательного     | 2015 | 172090,9 |          | 172090,9 |  | образования | хозяйственной          |
 |      |процесса УДОД и      | 2016 | 172090,9 |          | 172090,9 |  |             | деятельности УДОД      |
 |      |прочих учреждений    | 2017 | 172090,9 |          | 172090,9 |  |             |                        |
 |      |образования в части  | 2018 | 172090,9 |          | 172090,9 |  |             |                        |
 |      |расходов на оплату   |      |          |          |          |  |             |                        | ".
 |      |труда с начислениями |      |          |          |          |  |             |                        |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.
 
 
     Глава администрации города           А. Шохин
 
 


Информация по документу
Читайте также