Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 21.02.2014 № 606

 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     21.02.2014                                        N 606
 
          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
                                                  от 14.10.2015 № 3646
 
О    внесении    изменений      в
постановление       администрации
города Владимира от 16.12.2013  N
4629
 
 
     В связи с изменением финансирования  программных  мероприятий  за
счет средств бюджета города
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 16.12.2013 N 4629 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-2018 годы" и  о
признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений   администрации
города  Владимира"      изменениями,    внесенными    постановлением
администрации  города  Владимира  от  21.01.2014  N   94)    следующие
изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:
 
    ---------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования           |
    | источники      | составляет всего 14882656,3    |
    | финансирования | тыс. руб., в том числе:        |
    | Программы      | - из областного бюджета        |
    |                | 7983373,5 тыс. руб.,           |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 1596221,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 1596781,6 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 1596781,6 тыс. руб.  |
    |                | - из бюджета города 5509149,0  |
    |                | тыс. руб.,                     |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 1155083,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 1063676,8 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 1044462,8 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 1126462,8 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 1119462,8 тыс. руб.  |
    |                | - из внебюджетных источников   |
    |                | 1390133,8 тыс. руб.,           |
    |                | из них:                        |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;  | ".
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;  |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;  |
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;  |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.   |
    ---------------------------------------------------
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1.  В  абзаце  пятом  цифры  "14892530,3"  заменить   цифрами
"14882656,3".
     1.2.2.  В  абзаце  седьмом  цифры  "5508799,0"  заменить  цифрами
"5509149,0".
     1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  " | N   |      Наименование       |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
    | п/п |       мероприятия       |           |           |           |           |           |
    |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    | 1.  | Подпрограмма 1          |           |           |           |           |           |
    |     | - из областного бюджета | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  |
    |     | - из бюджета города     | 566463,4  | 569986,0  | 550772,0  | 632772,0  | 625772,0  |
    |     | - из внебюджетных       | 217754,3  | 219061,5  | 224244,7  | 224244,7  | 224244,7  |
    |     | источников              |           |           |           |           |           |
    |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    | 2.  | Подпрограмма 2          |           |           |           |           |           |
    |     | - из областного бюджета | 934703,8  | 935288,9  | 935263,6  | 935263,6  | 935263,6  |
    |     | - из бюджета города     | 509807,4  | 414877,8  | 414877,8  | 414877,8  | 414877,8  |
    |     | - из внебюджетных       |  15876,1  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |
    |     | источников              |           |           |           |           |           |
    |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    | 3.  | Подпрограмма 3          |           |           |           |           |           |
    |     | - из областного бюджета |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |
    |     | - из бюджета города     |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |
    |     | - из внебюджетных       |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |
    |     | источников              |           |           |           |           |           |
    |-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |     | Всего:                  | 3023999,0 | 2935956,4 | 2921900,3 | 3003900,3 | 2996900,3 | ".
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.3.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
 
    --------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем          финансирования |
    | источники      | составляет  всего   6930371,0 |
    | финансирования | тыс. руб., в том числе:       |
    | Подпрограммы 2 | -  из  областного  бюджета  - |
    |                | 4675783,5 тыс. руб.,          |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 934703,8 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 935288,9 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 935263,6 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 935263,6 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 935263,6 тыс. руб.  |
    |                | - из бюджета города 2169318,6 |
    |                | тыс. руб.,                    |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 509807,4 тыс. руб.; |
    |                | 2015 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2016 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2017 г. - 414877,8 тыс. руб.; |
    |                | 2018 г. - 414877,8 тыс. руб.  |
    |                | - из внебюджетных источников  |
    |                | 85268,9 тыс. руб.,            |
    |                | из них:                       |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;  | ".
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;  |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.   |
    --------------------------------------------------
     1.3.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:
 
               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
 
     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6930371,0 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4675783,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2169318,6 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.
 
                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направление      |  2014   |     2015     |     2016     |     2017     |     2018     |
|п/п|    финансирования     |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|1. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |содержания и           |         |              |              |              |              |
|   |технологий             |         |              |              |              |              |
|   |образования:           |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|200323,6 |   184641,0   |   168932,9   |   153224,8   |   137516,7   |
|   |- из бюджета города    |220998,2 |   207378,0   |   207378,0   |   207378,0   |   207378,0   |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|2. |Развитие системы       |         |              |              |              |              |
|   |обеспечения качества   |         |              |              |              |              |
|   |образовательных услуг: |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|643694,1 |   659402,1   |   675110,2   |   690818,3   |   706526,4   |
|   |- из бюджета города    | 17493,1 |   13868,0    |   13868,0    |   13868,0    |   13868,0    |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|3. |Повышение              |         |              |              |              |              |
|   |эффективности          |         |              |              |              |              |
|   |управления в системе   |         |              |              |              |              |
|   |образования:           |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета|    -    |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |
|   |- из бюджета города    |  150,0  |финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|
|   |- из внебюджетных      |    -    |              |              |              |              |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|4. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |финансово-             |         |              |              |              |              |
|   |экономических моделей  |         |              |              |              |              |
|   |управления в сфере     |         |              |              |              |              |
|   |образования:           |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 12358,6 |   12358,6    |   12358,6    |   12358,6    |   12358,6    |
|   |- из бюджета города    |175313,1 |   183409,4   |   183409,4   |   183409,4   |   183409,4   |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|5. |Совершенствование      |         |              |              |              |              |
|   |материально-           |         |              |              |              |              |
|   |технической базы       |         |              |              |              |              |
|   |образовательных        |         |              |              |              |              |
|   |учреждений:            |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 1382,8  |    3607,3    |    3607,3    |    3607,3    |    3607,3    |
|   |- из бюджета города    | 95853,0 |   10222,4    |   10222,4    |   10222,4    |   10222,4    |
|   |- из внебюджетных      | 15876,1 |   17348,2    |   17348,2    |   17348,2    |   17348,2    |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|6. |Обеспечение защиты     |         |              |              |              |              |
|   |прав и интересов детей-|         |              |              |              |              |
|   |сирот и детей,         |         |              |              |              |              |
|   |оставшихся без         |         |              |              |              |              |
|   |попечения родителей:   |         |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета| 76944,7 |   75279,9    |   75254,6    |   75254,6    |   75254,6    |
|   |- из бюджета города    |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |- из внебюджетных      |    -    |      -       |      -       |      -       |      -       |
|   |источников             |         |              |              |              |              |
|---+-----------------------+---------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|   |Всего:                 |1460387,3|  1367514,9   |  1367489,6   |  1367489,6   |  1367489,6   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 2" пункты 1.3, 5, 5.2, 6, 6.1 изложить в новой редакции:
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.3 |Развитие системы       | 2014 |  482,0   |        |  482,0  |    Управление      | Обеспечение 100- |
 |    |выявления и поддержки  | 2015 |          |        |         |    образования     | процентного      |
 |    |одаренных детей,       | 2016 |          |        |         |                    | охвата           |
 |    |творчески работающих   | 2017 |          |        |         |                    | школьников и     |
 |    |педагогических         | 2018 |          |        |         |                    | воспитанников    |
 |    |коллективов;           |      |          |        |         |                    | УДОД             |
 |    |повышение внимания к   |      |          |        |         |                    | мероприятиями    |
 |    |деятельности           |      |          |        |         |                    | по выявлению     |
 |    |образовательных        |      |          |        |         |                    | способностей     |"
 |    |учреждений             |      |          |        |         |                    |                  |
 |----+-----------------------+------+----------+--------+---------+--------------------+------------------|
"|5.  |Задача 5.              | 2014 | 113111,9 | 1382,8 | 95853,0 |      15876,1       |                  |
 |    |Совершенствование      | 2015 | 31177,9  | 3607,3 | 10222,4 |      17348,2       |                  |
 |    |материально-           | 2016 | 31177,9  | 3607,3 | 10222,4 |      17348,2       |                  |
 |    |технической базы ОУ.   | 2017 | 31177,9  | 3607,3 | 10222,4 |      17348,2       |                  |
 |    |                       | 2018 | 31177,9  | 3607,3 | 10222,4 |      17348,2       |                  | "
 |----+-----------------------+------+----------+--------+---------+--------------------+------------------|
"|5.2 |Выполнение             |      |          |        |         |    Управление      | Выполненный      |
 |    |мероприятий по         |      |          |        |         |    образования, ОУ | план по          |
 |    |безопасности           |      |          |        |         |                    | материально-     |
 |    |муниципальных          |      |          |        |         |                    | техническому     |
 |    |образовательных        |      |          |        |         |                    | оснащению ОУ     |
 |    |учреждений, в том      |      |          |        |         |                    |                  |
 |    |числе:                 |      |          |        |         |                    |                  |
 |    |- общеобразовательные  | 2014 |  6543,3  |        | 6543,3  |                    |                  |
 |    |учреждения             | 2015 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       | 2016 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       | 2017 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       | 2018 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       |      |          |        |         |                    |                  |
 |    |- УДОД                 | 2014 |  1204,1  |        | 1204,1  |                    |                  |
 |    |                       | 2015 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       | 2016 |          |        |         |                    |                  |
 |    |                       | 2017 |          |        |         |                    |                  | "
 |    |                       | 2018 |          |        |         |                    |                  |
 |----+-----------------------+------+----------+------------------+--------------------+------------------|
"|6.  |Задача 6. Обеспечение  | 2014 | 76944,7  |     76944,7      |                    |                  |
 |    |защиты прав и          | 2015 | 75279,9  |     75279,9      |                    |                  |
 |    |интересов детей-сирот  | 2016 | 75254,6  |     75254,6      |                    |                  |
 |    |и детей, оставшихся без| 2017 | 75254,6  |     75254,6      |                    |                  |
 |    |попечения родителей    | 2018 | 75254,6  |     75254,6      |                    |                  |
 |----+-----------------------+------+----------+------------------+--------------------+------------------|
 |6.1.|Обеспечение            | 2014 | 58804,0  |     58804,0      |       Управление   | Обеспечить 100%  |
 |    |образования,           | 2015 | 58850,0  |     58850,0      |       образования  | охват детей,     |
 |    |воспитания и развития  | 2016 | 58823,0  |     58823,0      |                    | находящихся под  |
 |    |детей, находящихся под | 2017 | 58823,0  |     58823,0      |                    | опекой и в       |
 |    |опекой, в приемных     | 2018 | 58823,0  |     58823,0      |                    | приемных семьях, |
 |    |семьях (субвенция из   |      |          |                  |                    | качественным     |"
 |    |областного бюджета)    |      |          |                  |                    | образованием     |.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.4.  В  приложении  N  3    к    Программе    "Подпрограмма    3
"Совершенствование  организации  питания  обучающихся,   воспитанников
муниципальных    общеобразовательных    учреждений,     а        также
негосударственных    общеобразовательных    организаций,       имеющих
государственную  аккредитацию,  расположенных  на  территории   города
Владимира":
     1.4.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
 
    ---------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования           |
    | источники      | составляет всего 790555,0 тыс. |
    | финансирования | руб., в том числе:             |
    | Подпрограммы 3 | - из областного бюджета        |
    |                | 201175,0 тыс. руб.,            |
    |                | из них:                        |
    |                | - 2014 г. - 40235,0 тыс. руб.; |
    |                | - 2015 г. - 40235,0 тыс. руб.; |
    |                | - 2016 г. - 40235,0 тыс. руб., |
    |                | - 2017 г. - 40235,0 тыс. руб., |
    |                | - 2018 г. - 40235,0 тыс. руб.  |
    |                | - из бюджета города 394065,0   |
    |                | тыс. руб.,                     |
    |                | из них:                        |
    |                | - 2014 г. - 78813,0 тыс. руб.; |
    |                | - 2015 г. - 78813,0 тыс. руб.; |
    |                | - 2016 г. - 78813,0 тыс. руб., |
    |                | - 2017 г. - 78813,0 тыс. руб., |
    |                | - 2018 г. - 78813,0 тыс. руб.  |
    |                | - из внебюджетных источников   |
    |                | 195315,0 тыс. руб., из них:    |
    |                | - 2014 г. - 39063,0 тыс. руб.; |
    |                | - 2015 г. - 39063,0 тыс. руб.; | ".
    |                | - 2016 г. - 39063,0 тыс. руб., |
    |                | - 2017 г. - 39063,0 тыс. руб., |
    |                | - 2018 г. - 39063,0 тыс. руб.  |
    ---------------------------------------------------
     1.4.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3"  изложить
в новой редакции:
 
              "IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
 
     Всего на реализацию Подпрограммы 3 планируется направить 790555,0
тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 201175,0 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 394065,0 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 195315,0 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 3, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.
 
                 Объемы финансирования Подпрограммы 3
                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Направление финансирования  |     2014     |     2015     |     2016     |     2017     |     2018     |
|п/п|                              |              |              |              |              |              |
|---+------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|1. |Увеличение охвата качественным|              |              |              |              |              |
|   |горячим питанием учащихся     |              |              |              |              |              |
|   |образовательных учреждений,   |              |              |              |              |              |
|   |реализующих                   |              |              |              |              |              |
|   |основные общеобразовательные  |              |              |              |              |              |
|   |программы:                    |              |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета       |   40235,0    |   40235,0    |   40235,0    |   40235,0    |   40235,0    |
|   |- из бюджета города           |   78813,0    |   78813,0    |   78813,0    |   78813,0    |   78813,0    |
|   |- из внебюджетных источников  |   39063,0    |   39063,0    |   39063,0    |   39063,0    |   39063,0    |
|---+------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|2. |Формирование   у    детей    и|              |              |              |              |              |
|   |подростков знаний  об  основах|              |              |              |              |              |
|   |здорового питания:            |              |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета       |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |
|   |- из бюджета города           |финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|
|   |- из внебюджетных источников  |              |              |              |              |              |
|---+------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|3. |Совершенствование контроля за |              |              |              |              |              |
|   |организацией питания:         |              |              |              |              |              |
|   |- из областного бюджета       |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |     Без      |
|   |- из бюджета города           |финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|финансирования|
|   |- из внебюджетных             |              |              |              |              |              |
|   |источников                    |              |              |              |              |              |
|---+------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|   |Всего:                        |   158111,0   |   158111,0   |   158111,0   |   158111,0   |   158111,0   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.4.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  3  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 3" пункты 1, 1.1, 1.1.5 изложить в новой редакции:
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
"| 1.   |Задача 1. Увеличение | 2014 | 158111,0 | 40235,0 | 78813,0 | 39063,0 |                     |  |
 |      |охвата качественным  | 2015 | 158111,0 | 40235,0 | 78813,0 | 39063,0 |                     |  |
 |      |горячим питанием     | 2016 | 158111,0 | 40235,0 | 78813,0 | 39063,0 |                     |  |
 |      |учащихся             | 2017 | 158111,0 | 40235,0 | 78813,0 | 39063,0 |                     |  |
 |      |образовательных      | 2018 | 158111,0 | 40235,0 | 78813,0 | 39063,0 |                     |  |
 |      |учреждений,          |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |реализующих основные |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |общеобразовательные  |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |программы            |      |          |         |         |         |                     |  |
 |------+---------------------+------+----------+---------+---------+---------+---------------------+--|
 | 1.1. |Реализация           | 2014 | 119048,0 | 40235,0 | 78813,0 |         | Управление          |  |
 |      |мероприятий по       | 2015 | 119048,0 | 40235,0 | 78813,0 |         | образования,        |  |
 |      |обеспечению          | 2016 | 119048,0 | 40235,0 | 78813,0 |         | общеобразовательные |  |
 |      |бесплатным горячим   | 2017 | 119048,0 | 40235,0 | 78813,0 |         | учреждения          |  |
 |      |питанием отдельных   | 2018 | 119048,0 | 40235,0 | 78813,0 |         |                     |  |
 |      |категорий учащихся   |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |образовательных      |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |учреждений,          |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |реализующих          |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |основные             |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |общеобразовательные  |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |программы, в том     |      |          |         |         |         |                     |  |
 |      |числе по обеспечению:|      |          |         |         |         |                     |  |"
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.5.|Питания учащихся    | 2014 | 10740,8 |  | 10740,8 |  | Управление         |100% охват горячим |
 |      |общеобразовательных | 2015 | 10740,8 |  | 10740,8 |  | образования,       |питанием учащихся  |
 |      |школ-интернатов     | 2016 | 10740,8 |  | 10740,8 |  | общеобразовательные|общеобразовательных|
 |      |                    | 2017 | 10740,8 |  | 10740,8 |  | школы-интернаты    |школ-интернатов, не|".
 |      |                    | 2018 | 10740,8 |  | 10740,8 |  |                    |менее 500 человек  |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.
 
 
     Глава администрации города           А. Шохин
 


Информация по документу
Читайте также