Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 05.08.2015 № 2759

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

05.08.2015                                                                                               2759

 

Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

 от 14.10.2015 № 3646

 

О внесении изменений в постановление

администрации      города      Владимира

от 01.11.2011 № 3098

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84,

 

постановляю:

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 12.12.2011 № 3860, от 29.02.2012 № 895, от 18.09.2012 № 4018, от 12.10.2012 № 4274, от 09.11.2012 № 4697, от 07.12.2012 № 5197, от 11.04.2013 № 1287, от 20.08.2013 № 2955, от 16.09.20133340, от 18.10.2013 № 3790, от 16.12.2013 № 4608, от 31.12.2013 № 4974, от 21.05.2014 № 1930, от 17.09.2014 № 3475, от 14.11.2014 № 4237, от 17.11.2014 № 4331, от 09.12.2014 № 4633, от 31.12.2014 № 5080, от 15.04.2015 № 1316, от 20.04.2015 № 1420, от 12.05.2015 № 1688, от 19.06.2015 № 2200, от 23.06.2015 № 2220):

1.1. В разделе I «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

 

«Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет 183 748,124 тысуб., в том числе:

- средства областного бюджета — 70 305,9 тысуб.;

- средства бюджета города — 92 124,924 тысуб.;

- внебюджетные средства — 21 317,3 тысуб.

 

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 «Структура финансирования Программы по годам реализации» изложить в новой редакции:

 

Источник финансирования

Всего, тысуб.

В том числе по годам, тысуб.

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Всего:

183 748,124

51 435,6

36 513,8

35 693,6

60 105,124

В том числе:

 

 

 

 

 

Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы

Областной бюджет

70 305,9

26 460,3

15 679,8

14 032,8

14 133,0

Бюджет города

92 124,924

19 469,0

19 984,0

20 777,8

31 894,124

Внебюджетные источники

21 317,3

5 506,3

850,0

883,0

14 078,0

Объемы финансирования по направлениям Программы:

 

 

 

 

 

1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления

147 140,997

35 499,3

28 880,7

29 675,2

53 085,797

Областной бюджет

52 605,0

18 486,0

11 373,0

11 373,0

11 373,0

Бюджет города

80 260,292

16 843,3

17 367,7

18 162,2

27 887,092

Внебюджетные источники

14 275,705

170,0

140,0

140,0

13 825,705

2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной

ситуации

12 225,2

2 641,0

2 759,9

3 242,4

3 581,9

Областной бюджет

9 643,7

2 046,3

2 177,6

2 659,8

2 760,0

Бюджет города

2 581,5

594,7

582,3

582,6

821,9

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей

24 291,927

13 265,3

4 843,2

2 746,0

3 437,427

Областной бюджет

8 057,2

5 928,0

2 129,2

0,0

0,0

Бюджет города

9 283,132

2 031,0

2 034,0

2 033,0

3 185,132

Внебюджетные источники

6 951,595

5 306,3

680,0

713,0

252,295

Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы

Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы

90,0

30,0

30,0

30,0

-

Управление по делам молодежи

90,0

30,0

30,0

30,0

-

Внебюджетные

источники

90,0

30,0

30,0

30,0

-

 

Из общего объема финансирования  по исполнителям Программы:

 

 

 

 

 

Управление образования

121 696,5

37 910,3

31 440,6

32 717,6

19 628,0

Областной бюджет

58 852,7

20 532,3

13 550,6

14 032,8

10 737,0

Бюджет города

62 843,8

17 378,0

17 890,0

18 684,8

8 891,0

Управление по делам молодежи

61 436,624

13 335,3

4 883,2

2 786,0

40 432,124

Областной бюджет

11 453,2

5 928,0

2 129,2

0,0

3 396,0

Бюджет города

29 086,124

2 041,0

2 044,0

2 043,0

22 958,124

Внебюджетные источники

20 897,3

5 366,3

710,0

743,0

14 078,0

Управление по физической культуре и спорту

195,0

50,0

50,0

50,0

45,0

Бюджет города

195,0

50,0

50,0

50,0

45,0

Управление культуры и туризма

420,0

140,0

140,0

140,0

0,0

Внебюджетные источники

420,0

140,0

140,0

140,0

0,0»

1.3. В приложении № 1 к Программе «Система программных мероприятий»:

1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2.

Создание

благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм

 

 

2012

2013

2014

2015

145498,597

 

35046,5

28421,9

29230,4

52799,797

52605,0

 

18486,0

11373,0

11373,0

11373,0

79067,892

 

16560,5

17048,9

17857,4

27601,092

13825,705

 

-

-

-

13825,705»

          1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции:         

 

«1.2.4.

Обеспечение детей города современны-

ми и качественны-

ми услугами по организации отдыха и оздоровления, в том числе:

- пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей, направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО «Икар»

2015

36754,697

 

 

 

 

 

 

 

 

14 117,1

3 396,0

19532,992

 

 

 

 

 

 

 

 

14 117,1

13825,705

УДМ

100% удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздорови-

тельных учреждениях детей города Владимира»

1.3.3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1.

Организация и проведение ре-

монтно-строительных работ на территории муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба» и «Детско-юношеский центр отдыха «Икар», приобретение необходимого оборудования и инвентаря:

 

 

2012

2013

2014

2015

17510,488

 

10 323,0

3 293,1

1 657,2

2237,188

6 092,6

 

3 963,4

2 129,2

-

-

5176,936

 

1 363,5

683,9

1 127,2

2002,336

6240,952

 

4 996,1

480,0

530,0

234,852»

1.3.4. Пункт 3.1.7 изложить в новой редакции:

 

«3.1.7.

Выборочный ремонт зданий и сооружений

2012

2013

2014

2015

339,5

100,0

100,0

200,0

254,6

-

-

-

84,9

-

100,0

200,0

-

100,0

-

-

УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»

-||-

1.3.5. Пункт 3.1.9 изложить в новой редакции:

 

«3.1.9.

Текущий ремонт крыш спальных корпусов №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 13, 15, 17, 18, медпункта, душевых

2012

2013

2014

2015

742,3

408,8

93,2

677,132

-

284,2

-

-

-

124,6

93,2

452,132

742,3

-

-

225,0

УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»

-||-

1.3.6. Пункт 3.1.23 изложить в новой редакции:

 

«3.1.23

Обивка тамбуров корпусов №№ 1, 2, 5

2013

94,6

-

94,6

-

УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»

-||-

1.3.7. Пункт 3.1.29 изложить в новой редакции:

«3.1.29.

Текущий ремонт спальных корпусов

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба,

служебных помещений, медпункта

 

2012

2013

2014

2015

1 282,4

1 061,4

802,3

208,056

-

1 024,2

-

-

-

37,2

802,3

198,204

1 282,4

-

-

9,852

УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар»

-||-

1.3.8. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

 

«3.2.

Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпиде-

миологического режима муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Икар» и «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба»

 

 

2012

2013

2014

2015

6781,439

 

2 942,3

1 550,1

1 088,8

1200,239

1 964,6

 

1 964,6

-

-

-

4106,196

 

667,5

1 350,1

905,8

1182,796

710,643

 

310,2

200,0

183,0

17,443

 

 

1.3.9. Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:

 

«3.2.2.

Текущий ремонт системы отопления в  медпункте и системы водопровода центра отдыха

2012

2015

186,5

611,8

139,9

-

46,6

611,8

-

-

УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»

-||-

1.3.10. Пункт 3.2.4 изложить в новой редакции:

 

«3.2.4.

Капитальный ремонт очистных сооружений

2014

1088,8

-

905,8

183,0

УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»

-||-«

1.3.11. Пункт 3.2.11 изложить в новой редакции:

 

«3.2.11.

Текущий ремонт асфальтовых дорожек, дорожек центральной линейки, игровой площадки

2012

2015

686,9

424,492

515,2

-

171,7

407,049

-

17,443

УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар»

Степень выпол-

нения работ 100%»

         2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

         3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

 

 

         Глава администрации города                   А.С. Шохин


Информация по документу
Читайте также