Расширенный поиск
Постановление Администрации города Владимира от 23.06.2015 № 2220
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2015 № 2220
Утратило силу - Постановление
Администрации города Владимира
от
14.10.2015 № 3646
О внесении изменений в постановление
администрации города
Владимира
от 01.11.2011
№ 3098
В соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
города Владимира от 01.11.2011
№ 3098 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира» (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 12.12.2011
№ 3860, от 29.02.2012
№ 895, от 18.09.2012
№ 4018, от 12.10.2012
№ 4274, от 09.11.2012
№ 4697, от 07.12.2012 № 5197, от 11.04.2013
№ 1287, от 20.08.2013
№ 2955, от 16.09.2013 № 3340, от 18.10.2013
№ 3790, от 16.12.2013 № 4608, от 31.12.2013 № 4974, от 21.05.2014
№ 1930, от 17.09.2014
№ 3475, от 14.11.2014 № 4237, от 17.11.2014 № 4331, от 09.12.2014 № 4633,
от 31.12.2014 № 5080, от 15.04.2015
№ 1316, от 20.04.2015
№ 1420, от 12.05.2015
№ 1688, от 19.06.2015
№ 2200):
«
1.1.
В разделе I «Паспорт
Программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции:
Объемы
и источники финансирования Программы
|
Объем
финансирования Программы составляет 177 346,524 тыс.руб.,
в том числе:
-
средства областного бюджета — 70 305,9 тыс.руб.;
-
средства бюджета города — 92 124,924 тыс.руб.;
- внебюджетные средства — 14 915,7 тыс.руб.»
|
«
1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 «Структура
финансирования Программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
Источник финансирования
|
Всего, тыс.руб.
|
В том числе по годам,
тыс.руб.
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего:
|
177 346,524
|
51 435,6
|
36 513,8
|
35 693,6
|
53 703,524
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы
|
Областной бюджет
|
70 305,9
|
26 460,3
|
15 679,8
|
14 032,8
|
14 133,0
|
Бюджет города
|
92 124,924
|
19 469,0
|
19 984,0
|
20 777,8
|
31 894,124
|
Внебюджетные источники
|
14 915,7
|
5 506,3
|
850,0
|
883,0
|
7 676,4
|
Объемы финансирования по направлениям Программы:
|
|
|
|
|
|
1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |
140 991,692
|
35 499,3
|
28 880,7
|
29 675,2
|
46 936,492
|
Областной бюджет
|
52 605,0
|
18 486,0
|
11 373,0
|
11 373,0
|
11 373,0
|
Бюджет города
|
80 260,292
|
16 843,3
|
17 367,7
|
18 162,2
|
27 887,092
|
Внебюджетные источники
|
8 126,4
|
170,0
|
140,0
|
140,0
|
7 676,4
|
2. Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации
|
12 225,2
|
2 641,0
|
2 759,9
|
3 242,4
|
3 581,9
|
Областной бюджет
|
9 643,7
|
2 046,3
|
2 177,6
|
2 659,8
|
2 760,0
|
Бюджет города
|
2 581,5
|
594,7
|
582,3
|
582,6
|
821,9
|
Внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. Укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для
обеспечения безопасного пребывания детей
|
24 039,632
|
13 265,3
|
4 843,2
|
2 746,0
|
3 185,132
|
Областной бюджет
|
8 057,2
|
5 928,0
|
2 129,2
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет города
|
9 283,132
|
2 031,0
|
2 034,0
|
2 033,0
|
3 185,132
|
Внебюджетные источники
|
6 699,3
|
5 306,3
|
680,0
|
713,0
|
0,0
|
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию
Программы
|
Подготовка и публикация в
средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности
лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в
рамках реализации мероприятий Программы
|
90,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
-
|
Управление по делам молодежи
|
90,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
-
|
Внебюджетные
источники
|
90,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
-
|
Из общего объема
финансирования по исполнителям
Программы:
|
|
|
|
|
|
Управление образования
|
121 696,5
|
37 910,3
|
31 440,6
|
32 717,6
|
19 628,0
|
Областной бюджет
|
58 852,7
|
20 532,3
|
13 550,6
|
14 032,8
|
10 737,0
|
Бюджет города
|
62 843,8
|
17 378,0
|
17 890,0
|
18 684,8
|
8 891,0
|
Управление по делам
молодежи
|
55 035,024
|
13 335,3
|
4 883,2
|
2 786,0
|
34030,524
|
Областной бюджет
|
11 453,2
|
5 928,0
|
2 129,2
|
0,0
|
3 396,0
|
Бюджет города
|
29 086,124
|
2 041,0
|
2 044,0
|
2 043,0
|
22 958,124
|
Внебюджетные источники
|
14 495,7
|
5 366,3
|
710,0
|
743,0
|
7 676,4
|
Управление по
физической культуре и спорту
|
195,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
45,0
|
Бюджет города
|
195,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
45,0
|
Управление культуры и
туризма
|
420,0
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
420,0
|
140,0
|
140,0
|
140,0
|
0,0
|
1.3. В приложении № 1 к Программе «Система
программных мероприятий»:
«
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новой
редакции:
1.2.
|
Создание
благоприятных финансовых условий оплаты стоимости
путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения
различных видов и форм«
|
2012
2013
2014
2015
|
139349,292
35046,5
28421,9
29230,4
46650,492
|
52605,0
18486,0
11373,0
11373,0
11373,0
|
79067,892
16560,5
17048,9
17857,4
27601,092
|
7676,4
-
-
-
7676,4
|
|
|
«
1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новой
редакции:
1.2.4.
|
Обеспечение
детей города современными и качественными услугами по
организации
отдыха и оздоровления, в том числе:
-
пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей,
направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО
«Икар»
|
2015
|
30605,392
14 117,1
|
3 396,0
|
19532,992
14 117,1
|
7 676,4
|
УДМ
|
100%
удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздорови-
тельных
учреждениях детей города Владимира
|
«
1.3.3. Пункт 3.1 изложить в новой
редакции:
3.1.
|
Организация
и проведение ремонтно-
строительных работ на
территории муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха
«Дружба» и «Детско-юношеский центр отдыха «Икар», приобретение необходимого
оборудования и инвентаря:».
|
2012
2013
2014
2015
|
17227,436
10 323,0
3 293,1
1 657,2
1954,136
|
6 092,6
3 963,4
2 129,2
-
-
|
5128,736
1 363,5
683,9
1 127,2
1954,136
|
6 006,1
4 996,1
480,0
530,0
-
|
|
|
«
1.3.4. Пункт 3.1.9 изложить в новой
редакции:
3.1.9.
|
Текущий
ремонт крыш спальных корпусов №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 13, 15, 17, 18,
медпункта, душевых
|
2012
2013
2014
2015
|
742,3
408,0
93,2
368,032
|
-
284,2
-
-
|
-
124,6
93,2
368,032
|
742,3
-
-
-
|
УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»
|
|
«
1.3.5. Пункт 3.1.29
изложить в новой редакции:
3.1.29
|
Текущий
ремонт спальных корпусов
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба, служебных
помещений, медпункта
|
2012
2013
2014
2015
|
1 282,4
1 061,4
802,3
198,204
|
-
1 024,2
-
-
|
-
37,2
802,3
198,204
|
1 2824
-
-
-
|
УДМ,МБУДЮЦО «Икар»
|
«
1.3.6. Пункт 3.2 изложить в новой
редакции:
3.2.
|
Проведение
мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпиде-миологического
режима муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Икар» и «Детско-юношеский центр отдыха
«Дружба»».
|
2012
2013
2014
2015
|
6812,196
2 942,3
1 550,1
1 088,8
1 230,996
|
1 964,6
1 964,6
-
-
-
|
4 154,396
667,5
1 350,1
905,8
1 230,996
|
693,2
310,2
200,0
183,0
-
|
|
|
«
1.3.7. Пункт 3.2.3
изложить в новой редакции:
3.2.3.
|
Текущий
ремонт медпункта и туалета
|
2013
2015
|
900,8
163,947
|
-
-
|
700,8
163,947
|
200,0
-
|
УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба»
|
|
«
1.3.8. Пункт 3.2.11
изложить в новой редакции:
3.2.11.
|
Текущий
ремонт асфальтовых дорожек, дорожек центральной линейки, игровой площадки
|
2012
2015
|
686,9
407,049
|
515,2
-
|
171,7
407,049
|
-
-
|
УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар»
|
Степень выпол-
нения работ 100%
|
».
|
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации города, начальника управления секретариата
главы администрации Ерашову О.В.
Глава администрации города А.С. Шохин
Читайте также
|