Расширенный поиск
Закон областной Думы Читинской области от 28.02.2001 № 273З А К О Н Ч И Т И Н С К О Й О Б Л А С Т И О программе социально-экономического развития Читинской области на 2000-2002 годы Принят Читинской областной Думой 28 февраля 2001 года Статья 1. Утвердить прилагаемую программу социально-экономического развития Читинской области на 2000-2002 годы. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель областной Думы А. Эпов N 273-ЗЧО г. Чита П А С П О Р Т Программы социально-экономического развития Читинской области на 2000-2002 годы Наименование "Программа социально-экономического развития Программы Читинской области на 2000-2002 годы" (далее по тексту - Программа) Основание для Устав - Основной Закон Читинской области, разработки рекомендации научно-практической конференции Программы "Экономика Читинской области: состояние, тенденции и перспективы" Дата утверждения Утверждена Законом Читинской области "О Программы программе социально-экономического развития Читинской области на 2000-2002 годы" от 28.02.2001 N 273-ЗЧО Государственный Администрация Читинской области заказчик Программы Основные разработчики Комитет экономики Администрации Читинской Программы области Цели и задачи Основная цель: повышение качества жизни и Программы уровня занятости, рост реальных доходов и улучшение благосостояния населения за счет стабилизации социально-экономического положения региона, восстановления и развития ключевых отраслей экономики области, реализации регионального инвестиционного потенциала и обеспечение дальнейшего развития региона на среднесрочную перспективу. Сроки и этапы 2000-2002 годы реализации Программы Исполнители основных Администрация Читинской области, предприятия и мероприятий организации Объемы и источники Всего: 9101,2 млн. рублей финансирования Средства федерального бюджета:892,61 млн. рублей Средства областного бюджета: 944,73 млн. рублей Средства муниципальных образований: 80,52 млн. рулей Внебюджетные источники: 7183,34 млн. рублей Ожидаемые конечные Улучшение качества жизни населения, создание результаты новых рабочих мест и повышение уровня занятости Программы населения, создание торговой производственной и социально-бытовой инфраструктуры в регионе, стабилизация социально-экономического положения в регионе, создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса и формирование новых напрпавлений развития региона. Система организации Контроль за ходом выполнения Программы контроля за ходом осуществляет Администрация Читинской области. исполнения Программы Введение. Программа социально-экономического развития Читинской области на 2000-2002 годы разработана в соответствии с Уставом - Основным Законом Читинской области (статья 65), поручением Главы Администрации области Комитету экономики с участием областных органов исполнительной власти разработать комплекс мероприятий по усилению государственного влияния на развитие экономики и на основе рекомендаций научно-практической конференции "Экономика Читинской области: состояние, тенденции и перспективы". Участниками научно-практической конференции было отмечено, что в ходе реформ серьезно ослаблен производственный потенциал области, предприятия лишились не только десятилетиями налаженных межрегиональных связей, но и самих основ устойчивой производственной деятельности, потеряли долгосрочную перспективу развития производства. Применение программного подхода в управлении экономикой показало, что он остается одним из наиболее надежных инструментов решения новых и сложных социально-экономических проблем развития в условиях неопределенности. В процессе рыночной трансформации экономики области фактор неопределенности серьезно противодействует стабильности и управляемости. На этой стадии необходимость использования программного подхода в государственном регулировании усиливается. В этих условиях выбор рациональной стратегии развития экономики региона очень затруднен. Можно сформулировать три возможных сценария экономического развития: спонтанная, непоследовательная экономическая политика и активная государственная поддержка тех или иных предприятий; политика государственных приоритетов, реализуемая через активное участие в выработке и осуществлении стратегических решений; концепция усиления государственной поддержки "точек роста", т.е. тех стратегических мероприятий, которые обеспечивают максимальное оживление в тех или иных отраслях производства. Данная Программа разработана по второму и третьему сценариям, должна способствовать устойчивому социально-экономическому развитию и наиболее эффективному использованию в новых экономических условиях природного, производственного, трудового и интеллектуального потенциалов области. Программа определяет наиболее перспективные точки роста экономики области, обеспечивающие достижение намеченных целей к 2002 году. Проблемы социально-экономического развития Читинской области нашли отражение более чем в пятидесяти федеральных и областных целевых программах различного направления. Реализация проектов, включенных в федеральные целевые программы направлена, прежде всего, на укрепление базовых отраслей области и частично на решение социальных проблем. Вместе с тем реализация целевых отраслевых программ не решает проблемы развития области в целом. Существенным недостатком реализации целевых программ является и то, что у них, по существу, отсутствует механизм реализации программных мероприятий. Поэтому Программа ориентирована не только и не столько на получение фиксированных результатов, задаваемых точечно, сколько на создание механизма реализации Программы, обеспечивающего максимизацию степени соответствия программной траектории направлению движения к заданным целям. Все это дало основание для разработки Программы с учетом реализации федеральных и областных целевых программ и придания ей статуса Закона Читинской области. I. Цели и задачи Программы. +-------------+ ¦ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ¦ +-------------+ +----------------------+ ¦ Достижение реального ¦ ¦ и устойчивого роста ¦ ¦уровня жизни населения¦ +----------------------+ ¦ ¦ +-----------------------------+ +----------¦ Основные стратегические цели+--------+ ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+ +-------------+ +-----------------+ +-------------+ ¦Социальные¦ ¦Экономические¦ ¦Институциональные¦ ¦Экологические¦ +----------+ +-------------+ +-----------------+ +-------------+ ----------------------------------------- +------+ +---------------------¦Задачи+---------------------+ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+ +---------------------------------+ +--------------------+ ¦Стабилизация ¦ ¦Создание условий для: ¦ ¦ Создание ¦ ¦и качественное¦ ¦- опережающего развития рыночного¦ ¦ системы ¦ ¦улучшение ¦ ¦эффективных отраслей экономики; ¦ ¦ законодательнх и ¦ ¦жизненного ¦ ¦- более полного и эффективного ¦ ¦ нормативных ¦ ¦уровня ¦ ¦использования природно-ресурсного¦ ¦ актов, ¦ ¦населения; ¦ ¦и трудового потенциала области; ¦ ¦ регулирующих ¦ ¦увеличение ¦ ¦- инвестиционной активности в ¦ ¦ социально- ¦ ¦отдельных ¦ ¦реальном секторе экономики. ¦ ¦ экономическое ¦ ¦показателей ¦ ¦Поддержка крупных ¦ ¦ развитие ¦ ¦жизненного ¦ ¦сельхозпроизводителей, ¦ ¦ региона, ¦ ¦уровня ¦ ¦стабилизация состояния ¦ ¦ совершеннствова- ¦ ¦населения в ¦ ¦потребительского рынка, ¦ ¦ ние механизма ¦ ¦1,2-1,5 раза; ¦ ¦расширение внешнеэконмических и ¦ ¦ государственного и ¦ ¦повышение ¦ ¦межрегиональных связей. ¦ ¦ территориального ¦ ¦уровня ¦ +---------------------------------+ ¦ природопользова- ¦ ¦реальных ¦ ¦ ния и охраны ¦ ¦доходов и ¦ ¦ окружающей среды ¦ ¦платеже- ¦ ¦ ¦ ¦способного ¦ ¦ ¦ ¦спроса ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ +--------------+ +--------------------+ --------------------------------------------------- +-------------------------------+ +-------------------¦Методы и средства решения задач+------------------+ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +--------------------------------+ +-------------------------------+ ¦Ликвидация задолженности¦ ¦Реструктуризация экономики на ¦ ¦Создание оптимальных условий ¦ ¦по заработной плате и ее¦ ¦основе приоритетного развития ¦ ¦для развития малого ¦ ¦увеличение работника ¦ ¦топливно-энергетического ¦ ¦предпринимательства; ¦ ¦бюджетной сферы, ¦ ¦комплекса, транспортной ¦ ¦совершенствование ценовой ¦ ¦содействие обеспечению ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦политики в сфере естественных ¦ ¦продуктивной занятости, ¦ ¦высокотехнологичных ¦ ¦монополий, включая меры ¦ ¦усиление адресной ¦ ¦производств с кратким сроком ¦ ¦прямого государственного ¦ ¦направленности помощи ¦ ¦окупаемости; обеспечение ¦ ¦регулирования энергетических ¦ ¦малоимущим и социально ¦ ¦рынков сбыта местных ¦ ¦и транспортных тарифов; ¦ ¦незащищенным группам ¦ ¦товаро-производителей, ¦ ¦совершенствование управления ¦ ¦населения, ¦ ¦сохранения насыщенности рынка ¦ ¦государственным имуществом; ¦ ¦реструктуризация ¦ ¦товарами и услугами; сохранение ¦ ¦разработка региональных целевых¦ ¦отраслей социальной ¦ ¦достигнутых в ряде отраслей ¦ ¦программ; создание условий для ¦ ¦сферы, создание ¦ ¦промышленности тенденций к ¦ ¦инвестиционной активности в ¦ ¦оптимальной модели, ¦ ¦стабилизации и росту объемов ¦ ¦реальном секторе экономики, ¦ ¦требующей меньших ¦ ¦производства; усиление контроля ¦ ¦расширение внешнеэкономических ¦ ¦расходов на содержание ¦ ¦за качеством и безопасностью ¦ ¦и межрегиональных связей. ¦ ¦из бюджета, одновременно¦ ¦товаров и услуг; усиление ¦ ¦ ¦ ¦позволяющей обеспечить ¦ ¦контроля за оборотом алкогольной¦ ¦ ¦ ¦необходимый объем услуг ¦ ¦продукции. ¦ ¦ ¦ ¦высокого качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +--------------------------------+ +-------------------------------+ Главная цель Программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу - достижение реального и устойчивого роста уровня жизни населения. Для реализации этой цели необходимо решение ряда задач: первая - стабилизация состояния социальной сферы, повышение уровня реальных доходов и платежеспособного спроса населения: ликвидация задолженности по заработной плате и обеспечение ее текущих выплат работникам бюджетной сферы; содействие обеспечению продуктивной занятости; усиление адресной направленности помощи малоимущим и социально незащищенным группам населения; реструктуризация отраслей социально-культурной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт), создание оптимальной модели, требующей меньших расходов на содержание из бюджета, одновременно позволяющей обеспечить необходимый объем услуг высокого качества; вторая - создание условий для развития экономически эффективных производств в реальном секторе экономики, повышение конкурентоспособности экономического комплекса области: реструктуризация экономики на основе приоритетного развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, высокотехнологичных производств с кратким сроком окупаемости; сохранение достигнутых в ряде отраслей промышленности тенденций к стабилизации и росту объемов производства; третья - осуществление комплекса институциональных преобразований, необходимых для эффективного функционирования рыночной экономики: развитие малого предпринимательства; совершенствование ценовой политики в сферах естественных монополий, включая меры прямого государственного регулирования энергетических и транспортных тарифов; совершенствование управления государственным имуществом; четвертая - проведение реалистичной бюджетной политики, повышение качества управления в налогово-бюджетной сфере; пятая - создание условий для восстановления инвестиционной активности в реальном секторе экономики; шестая - поддержка крупных сельскохозяйственных производителей - основных поставщиков товарной продукции, на основе широкого использования возможностей лизинга и целевого кредитования; седьмая - стабилизация состояния потребительского рынка: сохранение насыщенности рынка товарами и услугами; усиление контроля за качеством и безопасностью товаров и услуг; усиление контроля за оборотом алкогольной продукции; восьмая - расширение внешнеэкономических и межрегиональных связей в целях развития экономического и культурного сотрудничества, наполнения потребительского рынка качественными товарами, обеспечения рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей. II. Целевые направления. 1. Развитие социальной сферы. Согласно седьмой статье Конституции Российской Федерации "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Особенность современного развития социальной сферы состоит в том, что государство не в полной мере выполняет свои обязанности по гарантиям социально-трудовых прав и свобод и иногда является источником социальных рисков для населения. Сложившаяся ситуация находит свое отражение в реальностях развития социальной сферы в области. Резкие перемены, произошедшие за последние годы в экономической, социальной и политической жизни, существенно повлияли на демографическую ситуацию в области. Население области стареет, увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста, уменьшается продолжительность жизни по сравнению со среднероссийскими показателями. В 1997-1999 годах в области сохранялся высокий уровень смертности, который превышал уровень рождаемости. Естественная убыль населения за эти годы составила 5676 человек. Высок уровень младенческой смертности. В 1999 году число детей умерших до 1 года на 1000 родившихся составило 21,8 против 20,7 в 1996 году. В результате демографических и миграционных изменений за три последние года численность постоянного населения Читинской области уменьшилась на 21,4 тыс. человек. Самые острые демографические проблемы связаны с ухудшающимся состоянием здоровья и высокой смертностью населения. Тяжелое состояние экономики приводит к тому, что в системе ценностей и приоритетов охрана здоровья и, тем более, здоровый образ жизни не находятся на первом месте. Увеличивается уровень социальных заболеваний. В 1999 году в области заболеваемость туберкулезом увеличилась на 27 процентов, педикулезом - на 52 процента. Уровень развития экономики Читинской области и социальные стандарты уровня жизни населения всегда были ниже среднероссийских. Период реформирования еще больше увеличил этот разрыв. Несмотря на ежегодное увеличение номинальной заработной платы, ее реальный размер за три года снизился почти на 20 процентов, денежные доходы на душу населения в реальном объеме снизились на 44 процента. В 1998 году по денежным доходам на душу населения Читинская область находилась на 70 месте среди регионов России, 72,5 процента населения области имели среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (в среднем по России - 23,8 процента). В 1999 году этот показатель в области увеличился и составил 75,7 процента. По величине прожиточного минимума область входит в десятку самых "дорогих" регионов России. Соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума в 1998 году составило 86 процентов (по России - 197 процентов), в 1999 году - 62,5 процента (по России - 171,6 процента). Жизненный уровень населения области снизился в 1999 году на 23,5 процента. Изменилась структура потребительских расходов в пользу текущих расходов на питание и прочие ежедневные физические нужды и в ущерб расходам на инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение, путешествия, культура и так далее). В 1999 году 65,3 процента денежных доходов израсходовано населением области на покупку товаров, оплату услуг, обязательных платежей и взносов. В области обострены проблемы рынка труда. Численность экономически активного населения в 1997-1999 годах сократилась на 41,3 тыс. человек. Общая численность безработных за три года увеличилась на 5,4 тыс. человек и на 1 января 2000 года составила 107,4 тыс. человек или 20,3 процента от экономически активного населения. Этот показатель по Читинской области за последние три года превышал на 7 процентов среднероссийский уровень. В 1997-1999 годах в области сохраняется проблема трудоустройства обратившихся в службу занятости. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила в 1997 году 69 человек (по России - 6), в 1998 году - 40 (по России - 6,6), в 1999 году - 37 человек (по России - 2,5). Одним из основных показателей качества уровня жизни населения является индекс развития человеческого потенциала, характеризуемый тремя основными показателями: продолжительностью жизни, уровнем образования и среднедушевым валовым региональным продуктом (ВРП). По этому показателю Читинская область на 20-25 процентов отстает от среднероссийского и занимает 85 место среди 89 регионов России. Одним из ключевых условий развития человеческого потенциала является качественное жилище. Жилищные условия определяют в значительной степени образ жизни семьи, характер проведения свободного времени, организацию быта, внутрисемейные отношения. В настоящее время жилищный фонд Читинской области составляет 20 млн. кв. м. общей площади, а средняя обеспеченность населения жильем - 16,1 кв. м. на человека (в среднем по России - 19,1 кв. м.). В течение 1999 года уровень благоустройства жилищного фонда области практически не изменился. В городах и поселках городского типа 32-35 процентов жилищного фонда не оборудовано водоснабжением, канализацией, центральным отоплением, 38-44 процента - ваннами и горячим водоснабжением. Это отрицательно сказывается на всех аспектах жизни человека. В связи с реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая направлена на переход от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, доля платежей за жилищно-коммунальные услуги в расходах населения растет и составила в 1999 году 22 процента против 20 процентов в 1998 году. Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением по области с 1999 года составляет 60 процентов. Но сложившийся в настоящее время уровень доходов большей части населения является ограничителем реализации данного параметра. Платежи за жилищно-коммунальные услуги, поступившие от населения в 1999 году, снизились на 30 процентов. В результате недофинансирования из бюджетов всех уровней и сокращения платежей населения ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве усугубляется - ухудшается содержание жилищного фонда, сокращаются объемы его ремонта, а также возможности модернизации, реконструкции и развития коммунальных сетей и сооружений. В результате резкого снижения в девяностые годы жизненного уровня на первом месте среди приоритетов населения находится своевременное получение небольшого, но гарантированного заработка и пенсии. За этим следует хорошее медицинское обслуживание, образование подрастающего поколения и безопасность семьи. Достаточно велико влияние стереотипа: социальная сфера - сфера чисто затратная, отвлекающая ресурсы общества, что ограничивает возможности развития экономики. Да, социальная сфера требует затрат, причем немалых, однако она не составляет в данном отношении исключения: производство тоже предполагает затраты, которые могут принести, а могут и не принести результата. Еще более важное обстоятельство состоит в специфике результата затрат в социальной сфере. Этот результат - человек. Именно человек с его способностями и устремлениями - главная движущая сила развития, в том числе экономического. Поэтому главная задача социальной политики на среднесрочную перспективу имеет двойственный характер. С одной стороны предстоит в сравнительно короткий период повысить доходы основной массы населения и определяющую их составляющую - заработную плату. А с другой стороны, увеличение доходов необходимо осуществить в такой мере и в таких формах, чтобы оно стало фактором экономического роста. Одним из определяющих индикаторов экономического роста является состояние рынка труда. Предстоящие три года будут весьма благоприятными с точки зрения предложения рабочей силы. Это связано с тем, что при общем сокращении численности населения в предстоящие годы в возрастной структуре населения сохранится тенденция роста численности трудоспособного населения (697,6 тыс. человек - 2000 году и с годовым приростом в последующие годы на 5-6 тыс. человек). В 2002 году численность трудоспособного населения в общей численности населения составит 59,9 процента, в то время как численность лиц моложе и старше трудоспособного населения сократится на 4-5 процента. Тенденции увеличения занятости последних месяцев 1999 года и начала 2000 года дают основание, а программные мероприятия позволят в среднесрочной перспективе обеспечивать с 2001 года ежегодный прирост численности занятых в экономике до 1 тыс. человек. Кроме этого, снизится нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию с 37 человек в 1999 году до 15 человек в 2002 году, уровень безработицы, рассчитанной по методологии Международной Организации Труда, снизится на 0,5 процентных пункта. Эффективное использование трудового потенциала области в 2002 году составит 422,3 тыс. человек. Главная цель политики занятости до 2002 года - сохранение экономического и трудового потенциала, предотвращение пассивной и долговременной безработицы, и постепенная подготовка условий для создания системы эффективной занятости. Основными направлениями политики занятости населения определены: эффективное использование средств государственной службы занятости на осуществление специальных программ занятости, в том числе направленных на организацию рабочих мест и общественных работ; содействие развитию самозанятости и малого предпринимательства; повышение спроса на квалифицированную рабочую силу, как необходимой предпосылки для роста эффективности труда, улучшения качества продукции и услуг при планируемом увеличении производства в реальном секторе экономики; обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства молодежи, получившей современное профессиональное образование; разработка и корректировка областной и муниципальных программ содействия занятости. Важнейшая категория трудовых отношений - заработная плата, призванная играть стимулирующую роль как в социальной сфере, так и в экономике. Но для этого необходимо выдерживать два параметра: достойный уровень заработной платы и своевременность ее выплаты. В сегодняшней ситуации в области эти параметры в полной мере не обеспечиваются, и суженность потребительского рынка является некоторым ограничителем экономического роста. Изменение тенденций, начиная с конца 1999 года в сторону снижения задолженности по выплате заработной платы и роста, как номинальной, так и реальной заработной платы позволили увеличить долю заработной платы в валовом региональном продукте почти до среднероссийского уровня. Изменение тенденций в сфере оплаты труда связано в 1999 году и в среднесрочной перспективе с увеличением объемов производства продукции, работ, услуг в базовых отраслях экономики области, увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с федеральными нормативными актами. Номинальная среднемесячная заработная плата за три года увеличится на 67,5 процента при уровне инфляции - 60 процентов, что позволит увеличить реальную заработную плату на 20,4 процента. Основными направлениями в политике оплаты труда на среднесрочную перспективу определены: ликвидация задолженности и своевременная выплата текущей заработной платы; восстановление стимулирующей функции заработной платы, повышение удельной величины фонда оплаты труда в ВРП и денежных доходах населения; предотвращение скрытых форм оплаты труда и обеспечение полного учета выплачиваемой заработной платы; усиление мотивации труда, включая конкретные размеры тарифных ставок оплаты труда. Основными направлениями социального обеспечения и поддержки населения являются: создание условий для своевременной и полной выплаты пенсий, для реализации Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"; оказание адресной поддержки гражданам, имеющим детей; совершенствование базы данных для реализации Закона Читинской области "Об адресной социальной помощи"; развитие сети стационарных учреждений для оказания всесторонней помощи социально уязвимым группам населения: домов для одиноких пенсионеров и инвалидов, реабилитационных центров, социальных приютов, центров помощи семье и детям; расширение видов услуг в системе социального обслуживания, в том числе бесплатных; повышение уровня исполнения федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов"; дальнейшее развитие при стационарных социальных учреждениях подсобного производства с целью увеличения объемов их собственных доходов; дальнейшее формирование на территории области государственной службы реабилитации инвалидов; реализация мероприятий, предусмотренных областной целевой программой "Старшее поколение", ежегодных мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из семей малоимущих граждан; разработка областных целевых программ "Социальная поддержка инвалидов в Читинской области на 2000-2005 годы", "Развитие социального обслуживания семьи и детей на 2000-2003 годы", а также Концепции развития социального обслуживания на 2000-2001 годы. Отрасли социально-культурной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт) являются важнейшим социальным институтом, определяющим качество "человеческого капитала". Вместе с тем состояние социально-культурной сферы и оценка выполнения ее функциональной роли представляются далеко не в полной мере удовлетворяющими потребности общества. Социально-экономическое положение области не позволяет решить ряд назревших проблем, таких как усиление разрыва между гарантиями государства в социальной сфере и их реализацией, сохранение задолженности по выплате заработной платы работникам социальной сферы. Стабилизация состояния этой сферы определена одним из основных направлений социальной политики области. В целях стабилизации ситуации в социальной сфере необходимо продолжить реструктуризацию социальных отраслей, имея ввиду создание оптимальной модели, требующей меньших расходов на содержание из бюджета, одновременно позволяющей обеспечить необходимый объем услуг высокого качества. Несмотря на недостаточное финансирование и тяжелый социальный кризис в области сохранились основные компоненты системы образования. На начало 1999-2000 учебного года в области работали 786 государственных общеобразовательных школ, в которых обучаются 217,3 тыс. человек. Работают три негосударственные общеобразовательные школы с численностью учащихся 351 человек. Выпускники школ имеют возможность продолжить образование в двадцать одном среднем специальном учебном заведении, в пяти основных ВУЗах и четырех филиалах с дневной формой обучения. В 1999 году число студентов принятых в средние специальные учебные заведения увеличилось на 14 процентов, в высшие учебные заведения - на 25 процентов. Основными направлениями развития системы образования будут: сохранение и оптимизация структуры образовательных учреждений, интеграция учреждений начального, среднего профессионального образования, продолжение реформы структуры и содержания системы начального профессионального образования, разработка и внедрение концепции развития высшего образования, расширение доступности образовательных услуг; сохранение сети дошкольного образования через создание новых дошкольных образовательных учреждений, изыскание возможностей дополнительного адресного финансирования семей, нуждающихся в услугах учреждений дошкольного воспитания; создание условий для реализации социальных прав и гарантий детей на образование, поддержка и развитие программ здоровъесберегающей педагогики, обеспечивающей работу с одаренными детьми, детьми, требующими коррекционного образования, организацию отдыха и оздоровления детей в летнее и каникулярное время в системе муниципального образования; повышение качества образования и создание системы контроля качества образования на всех уровнях; проведение комплекса мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы для перехода образовательных учреждений на самостоятельный хозяйственный механизм; формирование многоуровневого механизма финансирования образования, основывающегося на системе государственных минимальных стандартов и нормативов, привлечении к финансированию образовательных учреждений негосударственных средств, внебюджетных источников, средств юридических и физических лиц и иностранных инвесторов; развитие инновационных процессов в образовательных учреждениях области; реализация комплекса межведомственных мероприятий по ликвидации детской безнадзорности и неграмотности; усиление государственной поддержки становления молодежного и детского движения, создание областного Центра молодежного и детского движения, укрепление органов по делам молодежи в муниципальных образованиях; реализация программ "Образование на 2000-2002 годы", "Молодежь Забайкалья", "Дети Забайкалья", "Наука Забайкалья". В 2000-2002 годах ожидается дальнейшее сокращение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях по отношению к 1999 году. Основными причинами этого являются демографические факторы, снижение социальной потребности родителей в услугах дошкольных учреждений и финансовые возможности семей, а также трудное экономическое положение предприятий и организаций, имеющих дошкольные учреждения. Обеспеченность дошкольными учреждениями сохранится на уровне 1999 года и составит 522-530 мест на 1000 детей дошкольного возраста. В части дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений сохранится тенденция повышения вариативности образовательного процесса, создание на базе школ лицеев, колледжей и так далее, что должно способствовать удовлетворению потребности населения в образовательных услугах. Количество обучающихся в первую смену увеличится и составит в 2000 году 75,3-90 процентов к общему числу обучающихся. Численность студентов в учреждениях высшего образования начиная с 2000 года увеличится и приблизится к среднероссийским показателям (180 человек на 10000 населения). Будет продолжена структурная перестройка перечня направлений, специальностей и специализаций в соответствии с требованиями рынка труда. На среднесрочную перспективу ожидается незначительный рост объема платных образовательных услуг населению. В сфере здравоохранения, учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования, первоочередной задачей на предстоящий период остается сохранение условий, которые смогут обеспечить объем и качество оказания медицинской помощи населению на необходимом уровне с учетом введения стандартов диагностики и лечения, удовлетворение потребностей в жизненно важных лекарственных средствах, а также сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия, развитие системы профилактики и доврачебной помощи. С этой целью предстоит доработка регионального перечня услуг, предоставляемых бесплатно, уточнение региональной базовой программы медицинского страхования и объема гарантированной медицинской помощи. В системе здравоохранения продолжится качественное изменение структуры отрасли с развитием различных форм собственности медицинских учреждений, с преобладанием государственных форм. Дальнейшее формирование многоканальной системы финансирования отрасли за счет средств бюджетов всех уровней и средств медицинского страхования на оплату медицинских услуг, последовательная легализация соплатежей населения на содержание лечебнопрофилактических учреждений, усиление контроля за расходованием внебюджетных средств позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся финансовые средства. В 2000-2002 годах будут реализовываться мероприятия, предусмотренные областными целевыми программами: "Вакцинопрофилактика", "Безопасное материнство", "Планирование семьи", "Детская гематология и онкология", "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", "О предупреждении распространения в Читинской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и заболеваний, передающихся половым путем" и другими. В сфере культуры основными направлениями деятельности являются: сохранение культурно-исторического наследия области, ее национальных традиций, единого многонационального культурного потенциала и сохранение возможности для доступа всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры; реструктуризация сферы культуры области, внедрение новой сетевой модели и новых форм работы учреждений культуры; финансовое обеспечение реформ в сфере культуры за счет повышения эффективности использования средств бюджетов всех уровней, а также средств, направляемых на реализацию приоритетных направлений, широкого привлечения дополнительных источников финансирования, в том числе развития новых видов платных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры, меценатства и спонсорства; реализация мероприятий областной программы "Сохранение, поддержка, стабилизация сферы культуры и искусства Читинской области на 2000-2001 годы" и областных целевых программ "Сохранение и развитие традиционной культуры Забайкалья", "Юные дарования", "Патриотическое воспитание"; повышение качества подготовки кадров для учреждений культуры области. В сфере физической культуры и спорта предусматривается: реализация мероприятий разрабатываемой концепции сохранения и развития физической культуры и спорта в области на 2000-2002 годы; качественное улучшение физического состояния населения области, и в первую очередь, молодого поколения; привлечение населения к активному отдыху и спорту, улучшение работы с молодежью по месту жительства в основном за счет активизации деятельности общественных организаций, общественных физкультурно-спортивных организаций и пропаганды здорового образа жизни. Преодоление кризиса в социальной сфере и осуществление программ для сохранения и развития человеческого потенциала возможно лишь при условии устойчивого роста производства в реальном секторе экономики области. Необходимыми условиями перехода к росту являются: эффективность использования ресурсов; высокая мобильность капитала, его концентрация в тех отраслях и производствах, которые дают максимальную экономическую отдачу; рост инвестиций. Ежегодное снижение уровня инфляции, повышение заработной платы будут способствовать увеличению денежных доходов населения и сокращению числа граждан, получающих доходы ниже величины прожиточного минимума. За 2000-2002 годы среднедушевые денежные доходы населения увеличатся на 53,8 процента и достигнут к концу периода 1157,3 рубля. Рост реальных доходов предусматривается с 2000 года и составит за 3 года 7,5 процента к уровню 1999 года. Реализация программных мероприятий экономической и социальной сфер, направленных на увеличение ВРП (прирост за три года на 4,6 процента в сопоставимых ценах), увеличение продолжительности жизни населения (на 1,2 года), сохранение уровня образования, обеспечит некоторое увеличение основного индикатора уровня качества жизни населения - индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) с 0,491 в 1999 году до 0,556 в 2002 году. Кроме того, улучшатся некоторые социальные параметры: увеличится уровень потребления основных продуктов питания, по мясу, молоку и молочным продуктам превысит среднероссийский уровень; увеличится обеспеченность жильем на 5 процентов к уровню 1999 года; увеличится уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом, соответственно на 1,1 процента и 4,2 процента; сохранится обеспеченность библиотеками и клубными учреждениями. Развитие жилищно-строительной сферы. В 1999 году субъектами всех форм собственности построено 0,74 тыс. квартир общей площадью 67,3 тыс. кв. метров или 61,7 процента к уровню 1998 года, при этом использовано капитальных вложений на сумму 230,93 млн. рублей. Источники капитальных вложений в жилищное строительство в 1999 году +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Источники финансирования ¦ Ввод, ¦ Использовано капитальных¦ ¦ ¦ тыс. кв. м. ¦ вложений, млн. рублей ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦Всего: ¦67,3 ¦230,93 ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦федеральный бюджет ¦2,98 ¦23,1 ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦областной бюджет ¦3,73 ¦6,28 ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦бюджеты муниципальных образований¦0,73 ¦2,61 ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦средства населения ¦27,3 ¦68,25 ¦ +---------------------------------+------------------+-------------------------¦ ¦собсвтенные средства предприятий ¦32,56 ¦130,69 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Динамика ввода жилья +-------------------------------------------------------------------------------+ ¦1990 г.¦1991 г.¦1992 г.¦1993 г.¦1994 г.¦1995 г.¦1996 г.¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦ ¦613,6 ¦541,2 ¦408,0 ¦277,4 ¦277,9 ¦222,4 ¦121,9 ¦120,7 ¦96,9 ¦67,3 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------+ Снижение объемов строительства жилья в области объясняется: сокращением государственных инвестиций; высокой стоимостью кредитных ресурсов; низкой платежеспособностью населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий; ростом средней стоимости квадратного метра жилья (до 3,66 тыс. рублей, а в отдельных случаях и до 5,0 тыс. рублей, индивидуального до 2,5 тыс. рублей) за счет удорожания строительных материалов, сырья, топлива для технологических нужд, услуг механизмов и строительных услуг. Строительство жилья для населения с использованием капитальных вложений имеет множество отрицательных факторов, среди которых необходимо выделить следующие: дороговизна; ненадежность вклада средств, поскольку нет гарантии получения квартиры в срок, с соответствующим качеством и оформлением собственности; отсутствие гаранта (страховка сделки и т.д.), возврата средств или компенсации; квартиру невозможно видеть при оплате. Перечисленные факторы заставляют население приобретать жилье на вторичном рынке, т.к. при этом покупатель может визуально оценить его качество. В области около 33,2 тыс. семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Исходя из этого, потенциальный покупательский спрос примерно можно оценить в 7,3 млрд.рублей ( 33200 х 3,4 х 18кв.м х 3600 руб.). Средняя обеспеченность жильем, на конец года (кв. м.) +-------------------------------------------------------------------+ ¦1990 г. ¦ 1992 г. ¦ 1995 г. ¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г.¦ +--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------¦ ¦12,4 ¦13,7 ¦15,7 ¦15,8 ¦15,8 ¦15,9 ¦16,1 ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Число семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, на конец года (тыс. семей) +-------------------------------------------------------------------+ ¦1990 г. ¦ 1992 г. ¦ 1995 г. ¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г.¦ +--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------¦ ¦62,3 ¦60,4 ¦42,9 ¦34,8 ¦32,9 ¦33,2 ¦33,2 ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Целевые направления развития жилищно-строительной сферы: создание для основной массы населения условий для приобретения или строительства жилья, улучшения жилищных условий; развитие доступных для населения систем долгосрочного кредитования приобретения или строительства жилья; целевая поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан (молодежи, работников социальной сферы и др.) при приобретении и строительстве жилья; рыночная ориентация в градостроительстве, снижение себестоимости жилищного строительства, производства строительных материалов, изделий и предметов домоустройства; обеспечение жильем некоторых категорий граждан за счет средств федерального бюджета (северян, граждан, пострадавших от аварий, стихийных бедствий, граждан, уволенных в запас с военной службы и др.). Показатели уровня и качества жизни населения приведены в таблице 1. Перечень приоритетных объектов социальной сферы - в таблицах 2-6. Таблица 1 Уровень и качество жизни населения Читинской области +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1997 г. - отчет ¦ 1998 г. - отчет ¦ 1999 г. - отчет ¦ 2000 г. - отчет ¦ 2001 г. - отчет ¦ 2002 г. - отчет ¦2002 г. в % к 1999 г¦ ¦ ¦ измерения +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦Читинская¦Российская¦ ¦ ¦ ¦ ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦область ¦Федерация ¦ +----------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------¦ ¦Численность населения ¦тыс. человек¦1203,3 ¦146740 ¦1191,1 ¦146328 ¦1181,9 ¦145600 ¦1175,8 ¦145800 ¦1172,3 ¦145400 ¦1166,3 ¦144900 ¦98,7 ¦99,5 ¦ ¦(среднегодовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ожидаемая продолжительность ¦лет ¦63,8 ¦67 ¦64,8 ¦67,1 ¦64 ¦67,6 ¦68,1 ¦65 ¦68,3 ¦65,2 ¦68,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Естественное движение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффициент рождаемости ¦родившихся ¦11 ¦8,6 ¦11,7 ¦8,8 ¦11 ¦9,1 ¦11,1 ¦9,3 ¦11,3 ¦9,4 ¦11,5 ¦9,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффициент смертности ¦умерших на ¦12 ¦13,7 ¦11,6 ¦13,6 ¦13,6 ¦13,5 ¦13 ¦13,4 ¦12,8 ¦13,5 ¦12,3 ¦13,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коэффиент естественной ¦на 1000 ¦-1 ¦-5,2 ¦0,1 ¦-4,8 ¦-2,6 ¦-4,4 ¦-1,9 ¦-4,1 ¦-1,5 ¦-4,1 ¦-0,8 ¦-4 ¦ ¦ ¦ ¦убыли населения ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Начисленная среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальная ¦рублей ¦995,8 ¦950,2 ¦984 ¦1051 ¦1591,5 ¦1575 ¦2069 ¦1925 ¦2379,4 ¦2290 ¦2665 ¦2630 ¦167,5 ¦167 ¦ ¦реальная ¦% ¦117,4 ¦105 ¦83 ¦87 ¦82,7 ¦76,7 ¦111,1 ¦94 ¦104,5 ¦105,3 ¦103,7 ¦105,4 ¦120,4 ¦104,3 ¦ ¦денежные доходы (в среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на душу населения в месяц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальные доходы ¦рублей ¦570,2 ¦930 ¦523,61 ¦969,9 ¦752,47 ¦1558,3 ¦905,59 ¦2273,7 ¦1036,18 ¦ ¦1157,34 ¦ ¦153,8 ¦- ¦ ¦реальные доходы ¦% ¦91 ¦106,4 ¦74,9 ¦81,5 ¦82,4 ¦84,9 ¦101 ¦101,5 ¦103,4 ¦103 ¦103 ¦105 ¦107,5 ¦109,8 ¦ ¦Величина прожиточного ¦рублей ¦562 ¦411 ¦608,5 ¦493 ¦1203,5 ¦908 ¦1380 ¦1170 ¦1500 ¦1270 ¦1600 ¦1360 ¦132,9 ¦149,8 ¦ ¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соотношение денежных доходов¦% ¦101,5 ¦226 ¦86,0 ¦197 ¦62,5 ¦171,6 ¦65,6 ¦194,3 ¦69,1 ¦ ¦72,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и величины прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля населения с доходами, ¦% ¦61,2 ¦20,8 ¦72,5 ¦23,8 ¦75,7 ¦43,8 ¦72 ¦33 ¦71 ¦31 ¦70 ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ниже прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВПР на душу населения ¦рублей ¦10469,9 ¦15794,1 ¦11075,9 ¦18427,1 ¦13532,2 ¦30742,4 ¦16769,5 ¦34979,4 ¦19168 ¦41265,5 ¦21715,5 ¦47619 ¦160,5 ¦154,9 ¦ ¦Индекс развития ¦% ¦0,563 ¦0,76 ¦0,497 ¦ ¦0,491 ¦ ¦0,539 ¦ ¦0,549 ¦ ¦0,556 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человеческого потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ИРЧП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Розничный товарооборот на ¦рублей ¦2953 ¦6023 ¦2999 ¦7271 ¦4645 ¦11832,4 ¦5426 ¦14437,6 ¦5997 ¦16368,6 ¦6581 ¦18426,5 ¦141,7 ¦155,7 ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уровень потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов питания на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мяса и мясопродуктов ¦кг ¦51 ¦50 ¦50 ¦48 ¦50 ¦43 ¦50 ¦43 ¦51 ¦43 ¦52 ¦44 ¦104 ¦102,3 ¦ ¦молока и молочных продуктов ¦кг ¦230 ¦229 ¦228 ¦221 ¦213 ¦194 ¦215 ¦204 ¦218 ¦203 ¦221 ¦213 ¦103,8 ¦109,8 ¦ ¦рыбы и рыбопродуктов ¦кг ¦5 ¦9 ¦6 ¦9,8 ¦6 ¦12,6 ¦6 ¦12,8 ¦6,5 ¦13 ¦7 ¦13,1 ¦116,7 ¦104 ¦ ¦яиц ¦штук ¦104 ¦210 ¦122 ¦218 ¦115 ¦208 ¦118 ¦212 ¦122 ¦212 ¦125 ¦222 ¦108,7 ¦106,7 ¦ ¦сахара ¦кг ¦26 ¦33 ¦26 ¦33 ¦25 ¦34 ¦25 ¦34 ¦26 ¦34 ¦27 ¦34 ¦108 ¦100 ¦ ¦растительного масла ¦кг ¦6,1 ¦8,4 ¦6 ¦8,9 ¦6 ¦9,4 ¦6 ¦9,5 ¦6,5 ¦9,6 ¦6,8 ¦9,7 ¦113,3 ¦103,2 ¦ ¦картофеля ¦кг ¦132 ¦130 ¦108 ¦123 ¦115 ¦130 ¦116 ¦128 ¦120 ¦128 ¦123 ¦130 ¦107 ¦100 ¦ ¦овощей и бахчевых ¦кг ¦58 ¦79 ¦55 ¦78 ¦58 ¦78 ¦59 ¦79 ¦60 ¦80 ¦62 ¦80 ¦103,9 ¦102,6 ¦ ¦фруктов и ягод ¦кг ¦20 ¦31 ¦20 ¦31 ¦20 ¦30 ¦20 ¦31 ¦21 ¦31 ¦22 ¦31 ¦110 ¦103,3 ¦ ¦хлебопродуктов ¦кг ¦111 ¦118 ¦105 ¦118 ¦110 ¦118 ¦111 ¦118 ¦112 ¦119 ¦115 ¦119 ¦104,5 ¦100,8 ¦ ¦Общая численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных по методике МОТ ¦тыс. человек¦102 ¦8058 ¦108 ¦8876 ¦107,4 ¦9200 ¦105 ¦10700 ¦104,5 ¦10500 ¦104 ¦10300 ¦96,8 ¦112 ¦ ¦ в том числе официально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированных ¦тыс. человек¦30,3 ¦1998,7 ¦18,3 ¦1929 ¦10,5 ¦1600 ¦10,3 ¦2500 ¦10,1 ¦2800 ¦9,9 ¦2800 ¦94,3 ¦175 ¦ ¦Уровень безработицы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах от экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦% ¦18,5 ¦11,8 ¦20,3 ¦13,3 ¦20,3 ¦12,5 ¦20 ¦14,6 ¦19,9 ¦14,3 ¦19,8 ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦Нагрузка незанятого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на одну заявленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакансию ¦человек ¦69 ¦6 ¦40 ¦6,6 ¦37 ¦2,5 ¦25 ¦ ¦18 ¦ ¦15 ¦ ¦40,5 ¦ ¦ ¦Обеспеченность населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем (в среднем на одного ¦кв. м. общей¦15,8 ¦18,6 ¦15,9 ¦18,9 ¦16,1 ¦19,1 ¦16,4 ¦19,1 ¦16,6 ¦19,3 ¦16,9 ¦19,5 ¦105 ¦102,1 ¦ ¦жителя) ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачами ¦10000 ¦43,5 ¦46,2 ¦44,4 ¦46,7 ¦44,5 ¦46,8 ¦44,7 ¦46,6 ¦45 ¦46,5 ¦45 ¦46,5 ¦101,1 ¦99,4 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средним медицинским ¦10000 ¦97 ¦111,5 ¦98 ¦111,4 ¦96 ¦114,5 ¦97 ¦116 ¦98 ¦117 ¦100 ¦117 ¦104,2 ¦102,2 ¦ ¦персоналом ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦коек на ¦129 ¦121 ¦125 ¦118 ¦123 ¦115,7 ¦122 ¦113,4 ¦122 ¦111,1 ¦121 ¦110 ¦98,4 ¦95,1 ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежд. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовыми библиотеками ¦100000 ¦51 ¦36 ¦51 ¦36 ¦51 ¦35 ¦51 ¦34 ¦51 ¦34 ¦51 ¦34 ¦100 ¦97,1 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежд. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубными учреждениями ¦100000 ¦57 ¦39 ¦55 ¦38 ¦55 ¦37 ¦55 ¦37 ¦55 ¦37 ¦55 ¦37 ¦100 ¦100 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными образовательными¦детей дошк. ¦720 ¦800 ¦523 ¦780 ¦523 ¦670 ¦523 ¦671 ¦523 ¦671 ¦524 ¦672 ¦100,2 ¦100,3 ¦ ¦учреждениями ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Перечень приоритетных объектов в социальной сферы по Читинской области на 2000-2002 годы ОТРАСЛЬ-ОБРАЗОВАНИЕ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Район, отрасль, объект ¦ 2000-2002 годы ¦ 2000 год ¦ 2000 год ¦ 2000 год ¦Ожидаемые конечные результаты ¦ ¦ +--------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ в том числе по бюджетам¦всего: ¦в том числе по бюджетам¦всего: ¦в том числе по бюджетам¦всего: ¦в том числе по бюджетам¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------¦ +-----------------------¦ +-----------------------¦ +-----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн.¦ ¦фед. ¦ обл. ¦ местн.¦ ¦фед. ¦ обл. ¦ местн.¦ ¦фед. ¦ обл. ¦ местн.¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Всего: ¦106,18 ¦30,0 ¦39,24 ¦36,94 ¦18,21 ¦6,0 ¦6,2 ¦6,01 ¦48,02 ¦12,5 ¦18,31 ¦17,21 ¦39,95 ¦11,5 ¦14,73 ¦13,72 ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Шелопугино ¦9,2 ¦- ¦4,6 ¦4,6 ¦1,2 ¦- ¦0,6 ¦0,6 ¦4,0 ¦- ¦2,0 ¦2,0 ¦4,0 ¦- ¦2,0 ¦2,0 ¦Ввод I очереди в 2000 году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Турга ¦1,43 ¦- ¦0,8 ¦0,63 ¦0,65 ¦- ¦0,4 ¦0,25 ¦0,78 ¦- ¦0,4 ¦0,38 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод 202 учебных места в 2001 ¦ ¦Оловяниннского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Красночикойский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод 240 учебных мест в 2000 ¦ ¦агротехнический лицей -¦0,64 ¦- ¦0,3 ¦0,34 ¦0,65 ¦- ¦0,3 ¦0,34 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦году ¦ ¦пристройка в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Байгул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод 92 учебных места в 2000 ¦ ¦Чернышевского района ¦0,62 ¦- ¦0,3 ¦0,32 ¦0,62 ¦- ¦0,3 ¦0,32 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Пристройка к школе N 1,¦3,23 ¦- ¦1,6 ¦1,63 ¦0,3 ¦- ¦0,1 ¦0,2 ¦2,93 ¦- ¦1,5 ¦1,43 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод 2,11 тыс. кв. м. в 2001 ¦ ¦г. Чита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦"Дети Севера" Школа в ¦2,0 ¦1,0 ¦0,5 ¦0,5 ¦2,0 ¦1,0 ¦0,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦Ввод 192 учебных места в 2000 ¦ ¦с. Усть-Каренга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа-интернат в ¦10,0 ¦5,0 ¦2,5 ¦2,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦5,0 ¦2,5 ¦1,25 ¦1,25 ¦5,0 ¦2,5 ¦1,25 ¦1,25 ¦Продолжение ¦ ¦с. Усугли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Фирсово ¦5,6 ¦- ¦2,8 ¦2,8 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦4,6 ¦- ¦2,3 ¦2,3 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод 192 учебных места в 2001 ¦ ¦Сретенского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Тайна ¦3,55 ¦- ¦1,78 ¦1,77 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦1,55 ¦- ¦0,78 ¦0,77 ¦Ввод 192 учебных места в 2002 ¦ ¦Газ-Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Калинино ¦3,6 ¦- ¦1,8 ¦1,8 ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦1,5 ¦- ¦0,75 ¦0,75 ¦1,5 ¦- ¦0,75 ¦0,75 ¦Ввод 192 учебных места в 2002 ¦ ¦Нерчинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Горный ¦4,6 ¦- ¦2,3 ¦2,3 ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦Зерентуй Нер-Заводского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Шоконтуй ¦0,9 ¦- ¦0,45 ¦0,45 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦0,9 ¦- ¦0,45 ¦0,45 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод 192 учебных места в 2001 ¦ ¦Борзинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в п. Тыренгетуй ¦6,4 ¦- ¦3,2 ¦3,2 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦3,4 ¦- ¦1,7 ¦1,7 ¦Ввод 90 учебных мест в 2000 ¦ ¦Карымского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦90 уч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦160 уч.¦ ¦ ¦ ¦году 160 учебных мест в 2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. ¦5,0 ¦- ¦2,5 ¦2,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦2,5 ¦- ¦1,25 ¦1,25 ¦2,5 ¦- ¦1,25 ¦1,25 ¦Ввод 240 учебных мест в 2002 ¦ ¦Усть-Тусуркай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦Приаргунского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа в с. Большая Тура¦2,6 ¦- ¦1,3 ¦1,3 ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦Продолжение ¦ ¦Карымского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Спальный корпус школы- ¦4,4 ¦- ¦2,2 ¦2,2 ¦0,4 ¦- ¦0,2 ¦0,2 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Ввод 750 кв. м. в 2002 году ¦ ¦интерната в с. Урульга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шилкинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Общежитие в кв. 101 в ¦12,2 ¦10,0 ¦2,2 ¦- ¦2,2 ¦2,0 ¦0,2 ¦- ¦5,0 ¦4,0 ¦1,0 ¦- ¦5,0 ¦4,0 ¦1,0 ¦- ¦Продолжение строительства ¦ ¦г. Чите для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Педуниверситета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Школа с. Долгокыча ¦3,4 ¦- ¦1,7 ¦1,7 ¦0,4 ¦- ¦0,2 ¦0,2 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦Оловяннинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+-------+------+-------+--------+------------------------------¦ ¦Детский дом в г. Шилке ¦2,81 ¦2,0 ¦0,41 ¦0,4 ¦1,0 ¦1,0 ¦- ¦- ¦1,81 ¦1,0 ¦0,41 ¦0,4 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод в 2001 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 Перечень приоритетных объектов социальной сферы по Читинской области на 2000-2002 годы ОТРАСЛЬ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Район, отрасль, ¦ 2000-2002 годы ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ Ожидаемые ¦ ¦объект +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------¦ конечные ¦ ¦ ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦ результаты ¦ ¦ ¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Всего: ¦108,66¦46,77 ¦41,61 ¦20,28 ¦23,6 ¦13,0 ¦7,4 ¦3,2 ¦42,75 ¦17,75 ¦16,51 ¦8,87 ¦42,31 ¦16,4 ¦17,7 ¦8,21 ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Райбольница в с. ¦15,3 ¦5,5 ¦4,8 ¦5,0 ¦3,3 ¦1,5 ¦0,8 ¦1,0 ¦6,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦6,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦Продолжение ¦ ¦Нижний Цасучей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Протезно- ¦5,84 ¦3,5 ¦2,34 ¦- ¦4,7 ¦3,0 ¦1,7 ¦- ¦1,14 ¦0,5 ¦0,64 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦2,5 тыс. изд. ¦ ¦ортопедическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2001 году ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Детский лечебный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦30 коек - ввод¦ ¦корпус в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦коек ¦ ¦ ¦ ¦2001 году ¦ ¦Нерчинске ¦11,81 ¦4,6 ¦4,1 ¦3,11 ¦2,5 ¦0,5 ¦1,0 ¦1,0 ¦4,0 ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦5,31 ¦2,1 ¦2,1 ¦1,11 ¦30 коек - ввод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2002 году ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Безопасное ¦10,5 ¦5,5 ¦5,0 ¦- ¦2,5 ¦1,5 ¦1,0 ¦- ¦4,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦- ¦4,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦материнство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦Перинатальный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в г. Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Дети инвалиды" ¦17,3 ¦15,0 ¦2,3 ¦- ¦5,3 ¦5,0 ¦0,3 ¦- ¦6,0 ¦5,0 ¦1,0 ¦- ¦6,0 ¦5,0 ¦1,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦Дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦умственно-отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей в г. Петровск-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Забайкальский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Неотложные меры ¦4,4 ¦2,0 ¦2,4 ¦- ¦0,4 ¦- ¦0,4 ¦- ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦- ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦туберкулезом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санатория "Олентуй" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Дети сироты" Дом ¦6,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦3,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦ребенка в г. Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Областной центр ¦1,2 ¦- ¦1,2 ¦- ¦0,2 ¦- ¦0,2 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦Ввод в 2002 ¦ ¦геронтология в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Областной дом ¦3,8 ¦- ¦3,8 ¦- ¦0,3 ¦- ¦0,3 ¦- ¦1,5 ¦- ¦1,5 ¦- ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦ребенка в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснокамеске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Лечебный корпус ¦9,2 ¦4,0 ¦2,6 ¦2,6 ¦1,2 ¦- ¦0,6 ¦0,6 ¦4,0 ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦4,0 ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦детской инфекционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы в г. Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Центр ¦4,11 ¦2,17 ¦0,97 ¦0,97 ¦1,0 ¦1,0 ¦- ¦- ¦2,61 ¦0,87 ¦0,87 ¦0,87 ¦0,5 ¦0,3 ¦0,1 ¦0,1 ¦Ввод в 2002 ¦ ¦санэпиднадзора в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦Забайкальске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Пристройка к ¦5,2 ¦- ¦2,6 ¦2,6 ¦1,2 ¦- ¦0,6 ¦0,6 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦райбольнице в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Райбольница в с. ¦4,0 ¦- ¦2,0 ¦2,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦Алек-Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Прачечная областной ¦3,5 ¦- ¦3,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦Ввод ¦ ¦детской клинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Родильный блок в ¦6,5 ¦2,5 ¦2,0 ¦2,0 ¦0,5 ¦0,5 ¦- ¦- ¦3,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦3,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦г. Балее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 Перечень приоритетных объектов социальной сферы по Читинской области на 2000-2002 годы ОТРАСЛЬ - КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Район, отрасль, ¦ 2000-2002 годы ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ Ожидаемый ¦ ¦объект +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------¦ конечный ¦ ¦ ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦ результат ¦ ¦ ¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Всего: ¦32,66 ¦8,0 ¦17,23 ¦7,43 ¦5,8 ¦- ¦3,8 ¦2,0 ¦12,6 ¦3,8 ¦6,4 ¦2,4 ¦14,26 ¦4,2 ¦7,03 ¦3,03 ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Спортивно-зрелищный ¦5,8 ¦- ¦2,8 ¦3,0 ¦1,8 ¦- ¦0,8 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Ввод в 2002 ¦ ¦комплекс в г. Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Развитие и ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Ввод 2,98 тыс.¦ ¦сохранение культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м. в ¦ ¦и искусства РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 году ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краеведческий музей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Чита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Реконструкция ¦4,8 ¦- ¦4,8 ¦- ¦0,8 ¦- ¦0,8 ¦- ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драмтеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Реконструкция Дворца¦8,6 ¦- ¦5,6 ¦3,0 ¦2,6 ¦- ¦1,6 ¦1,0 ¦3,0 ¦- ¦2,0 ¦1,0 ¦3,0 ¦- ¦2,0 ¦1,0 ¦Продолжение ¦ ¦икусств в г. Чите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1 очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦"Развитие и ¦6,0 ¦6,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦3,0 ¦3,0 ¦- ¦- ¦Продолжение ¦ ¦сохранениние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детский двухзальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинотеатр г. Чита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Дом культуры в с. ¦4,86 ¦2,0 ¦1,43 ¦1,43 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1,6 ¦0,8 ¦0,4 ¦0,4 ¦3,26 ¦1,2 ¦1,03 ¦1,03 ¦Ввод 100 мест ¦ ¦Тупик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2002 году ¦ ¦Тунгиро-Олекминскиго¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+--------------¦ ¦Спортивный комплекс ¦2,1 ¦- ¦2,1 ¦- ¦0,1 ¦- ¦0,1 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦Ввод в 2002 ¦ ¦реабилитационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦центра в с. Смоленка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 5 Перечень приоритетных объектов социальной сферы по Читинской области на 2000-2002 годы ОТРАСЛЬ - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в целях текущих лет (млн. руб.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Район, отрасль, ¦ 2000-2002 годы ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ Ожидаемые ¦ ¦объект +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------¦ конечные ¦ ¦ ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦ результаты ¦ ¦ ¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Всего: ¦582,77¦100,23¦81,58 ¦400,96 ¦168,42¦15,66 ¦10,56 ¦142,2 ¦200,33¦38,73 ¦32,63 ¦128,97 ¦214,02¦45,84 ¦38,39 ¦129,79 ¦Ввод 209,94 тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Федеральная целевая ¦104,54¦77,5 ¦27,04 ¦- ¦25,72 ¦15,66 ¦10,06 ¦- ¦37,4 ¦28,63 ¦8,77 ¦- ¦41,42 ¦33,21 ¦8,21 ¦- ¦Ввод 28,9 тыс. кв. м. ¦ ¦программа "Жилище" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 г. - 7,15 тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 10,49 тыс. кв. м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 11,26 тыс. кв. м.¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Областная программа ¦16,6 ¦7,3 ¦4,5 ¦4,8 ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦6,81 ¦2,5 ¦2,0 ¦2,31 ¦9,29 ¦4,8 ¦2,0 ¦2,49 ¦Ввод 14,83 тыс. кв. м. ¦ ¦"Свой дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 6,51 тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 8,32 тыс. кв. м. ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Областная программа ¦461,63¦15,43 ¦50,04 ¦396,16 ¦142,2 ¦- ¦- ¦142,2 ¦156,12¦7,6 ¦21,86 ¦126,66 ¦163,31¦7,83 ¦28,18 ¦127,3 ¦Ввод 166,21 тыс. кв. м. ¦ ¦"Жилище" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 г. - 44,05 тыс. кв. м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 51,26 тыс. кв. м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 69,9 тыс. кв. м. ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 6 Перечень приоритетных объектов социальной сферы по Читинской области на 2000-2002 годы ОТРАСЛЬ - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Район, отрасль, ¦ 2000-2002 годы ¦ 2000 год ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ Ожидаемые ¦ ¦объект +-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------¦ конечные ¦ ¦ ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦всего:¦в том числе по бюджетам ¦ результаты ¦ ¦ ¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ +------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ фед. ¦ обл. ¦ местн. ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Всего: ¦40,99 ¦5,2 ¦20,17 ¦15,62 ¦6,75 ¦1,0 ¦2,7 ¦3,05 ¦16,2 ¦2,0 ¦8,5 ¦5,7 ¦18,04 ¦2,2 ¦8,97 ¦6,87 ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Строительство ВЛ-110¦11,19 ¦5,2 ¦2,99 ¦3,0 ¦2,4 ¦1,0 ¦0,6 ¦0,8 ¦4,0 ¦2,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦4,79 ¦2,2 ¦1,39 ¦1,2 ¦Ввод 90 км. в 2002 году ¦ ¦кВ Вершино-Дарасун- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-Верх-Усугли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Путепровод на ст. ¦4,0 ¦- ¦2,0 ¦2,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦Продолжение строительства ¦ ¦Чита 1 (долевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Строительство линии ¦2,0 ¦- ¦1,0 ¦1,0 ¦0,4 ¦- ¦0,2 ¦0,2 ¦0,8 ¦- ¦0,4 ¦0,4 ¦0,8 ¦- ¦0,4 ¦0,4 ¦Ввод 58 км. в 2002 году ¦ ¦ВЛ-110 кВ Буракан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Батакан-Зерен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Теплотрасса в п. ¦2,8 ¦- ¦1,4 ¦1,4 ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦1,2 ¦- ¦0,6 ¦0,6 ¦Ввод в 2002 году ¦ ¦Новокручининский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Котельная в МКР ¦5,95 ¦- ¦2,98 ¦2,97 ¦0,8 ¦- ¦0,4 ¦0,4 ¦3,0 ¦- ¦1,5 ¦1,5 ¦2,15 ¦- ¦1,08 ¦1,07 ¦Ввод 10 Гкал/час в 2002 ¦ ¦Отмахово г. Балей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Повысительная ¦4,2 ¦- ¦2,1 ¦2,1 ¦0,8 ¦- ¦0,4 ¦0,4 ¦1,6 ¦- ¦0,8 ¦0,8 ¦1,8 ¦- ¦0,9 ¦0,9 ¦Продолжение ¦ ¦насосная станция - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 в г. Чите (дол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Водозабор в г. ¦0,5 ¦- ¦0,2 ¦0,3 ¦0,5 ¦- ¦0,2 ¦0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод в 2000 году ¦ ¦Сретенске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевое участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Котельная в п. Новая¦0,4 ¦- ¦1,5 ¦2,5 ¦0,6 ¦- ¦0,3 ¦0,3 ¦1,0 ¦- ¦0,5 ¦0,5 ¦2,4 ¦- ¦0,7 ¦1,7 ¦Продолжение ¦ ¦Кука Читинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района (долевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Котельная в с. ¦0,65 ¦- ¦0,3 ¦0,35 ¦0,65 ¦- ¦0,3 ¦0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Продолжение ¦ ¦Ундино-Поселье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Балейского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долевое участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Котельная в п. ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦0,5 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦Курорт Дарасун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Карымского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Реконструкция ¦1,2 ¦- ¦1,2 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦0,6 ¦- ¦0,6 ¦- ¦0,6 ¦- ¦0,6 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦котельной в п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калангуй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оловяннинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Реконструкция ¦2,0 ¦- ¦2,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦1,0 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦котельных N 2 и N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в г. Балей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+------+------+-------+---------+---------------------------¦ ¦Реконструкция ¦1,5 ¦- ¦1,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦0,7 ¦- ¦0,7 ¦- ¦0,8 ¦- ¦0,8 ¦- ¦Продолжение ¦ ¦котельной в с. Усть-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Борзя Ононского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 2. Развитие экономики. С начала проведения реформ в России экономика области развивалась под влиянием негативных тенденций и была подвергнута кризисным явлениям. В динамике за последние три года объем валового регионального продукта сократился на 18 процентов. На душу населения области объем ВРП в 1997 году составил 10,5 тыс. рублей, тогда как по России этот показатель - 15,8 тыс. рублей. В 1999 году, впервые за эти годы, в экономике Читинской области произошли качественные изменения и проявились признаки экономического роста. В 1999 году наблюдалось увеличение производства валового регионального продукта на душу населения. За 1999 год объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах увеличился на 1,9 процента к уровню 1998 года, что связано с увеличением объемов производства. 2.1. Развитие промышленности. Анализируя работу отраслей народного хозяйства и констатируя определенное оживление экономики, не следует вместе с тем переоценивать значение позитивных тенденций в ее развитии. При значительном росте объемов производства в 1999 году другая составляющая экономического роста - инвестиции - во многих отраслях снижается. Кроме того, рост производства, который произошел за счет импортозамещения, не подкрепляется расширением внутреннего спроса из-за резкого падения доходов населения. Сохраняется высокий уровень неплатежей в экономике. Для решения задач по развитию наметившихся положительных тенденций с учетом реальных возможностей и первоочередных социально-экономических потребностей, необходимо определение приоритетов среднесрочного экономического развития, обеспечение их реализации за счет использования государственных гарантий, осуществления инвестиционных программ, активизации научно-промышленного и интеллектуального потенциала, подъема конкурентоспособности предприятий, целенаправленной внешнеторговой политики, реформирования предприятий. Основные приоритеты промышленной политики в среднесрочной перспективе, требующие организационно-хозяйственной, протекционистской и финансовой поддержки, следует связывать со следующими отраслями. 1. Горнорудная промышленность - одно из важнейших направлений социально-экономического развития области. Основные предприятия этой отрасли являются градообразующими. Их рентабельная работа позволила бы обеспечить бездефицитность бюджета, повысить занятость трудоспособной части населения и преодолеть кризисное состояние всей экономики области. 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - энергетическая база народного хозяйства и главный источник пополнения госбюджета. На его продукцию предъявляется устойчивый внешний и внутренний спрос. Он обладает определенными конкурентными преимуществами и может воздействовать на сопряженные с ним отрасли, размещая заказы предприятий комплекса на материально-технические ресурсы, запчасти и другую продукцию на промышленных предприятиях области. 3. Лесная и деревообрабатывающая промышленность - отрасль, имеющая возможности импортозамещающей ориентации (деревообрабатывающая промышленность), и экспортоориентированной в связи с улучшением внешнеэкономической конъюнктуры в результате девальвации рубля (лесная промышленность). 4. Пищевая и перерабатывающая промышленность - наименее капиталоемкая и быстроокупаемая отрасль. После кризиса есть все шансы для наращивания объемов производства из-за резкого удорожания и сокращения объемов импорта. Спрос на продукцию будет расти с повышением доходов населения. 5. Машиностроение и металлообработка - предприятия машиностроения и металлообработки в основном являются градообразующими и поэтому социальнозначимыми. Достижение стабилизации производства и устойчивого роста по остальным отраслям, имеющим незначительный удельный вес в структуре промышленного производства, но являющимися социально значимыми, возможно за счет проведения активной государственной политики на правительственном и региональном уровнях и внутренних преобразований на конкретных предприятиях. Перспектива развития легкой промышленности напрямую будет зависеть от организации деятельности малых предприятий, промышленности строительных материалов - от развития жилищного строительства в области. Для повышения конкурентоспособности продукции черной металлургии необходима разработка плана финансового оздоровления ОАО "Петровск-Забайкальский металлургический завод", через введение внешнего управления и привлечение инвестора. 2.1.1. Развитие горнорудной промышленности. С 1991 года в связи с общим кризисом промышленности России горнометаллургический комплекс испытывал значительное падение производства. Спад промышленного производства обусловил и резкое падение внутреннего спроса практически по всем металлам. По металлам, пользующимся повышенным спросом на мировом рынке (алюминий, медь, никель), снижение внутреннего потребления обусловило рост экспорта, а по другим металлам (олово, вольфрам и молибденовые концентраты), используемым для внутренних нужд, привело к остановке производства. По отдельным металлам спрос удовлетворялся за счет имеющихся складских (стратегических) запасов. Все это привело к остановке большинства горно-обогатительных предприятий, которые практически все являются градообразующими, и явилось причиной напряженности в социальной сфере. Начиная с 1999 года ситуация в отрасли изменилась в связи с наметившимся подъемом отечественного производства и уменьшением складских запасов. Возрастает потребность в продукции горнорудной промышленности, что стимулирует восстановление производства на ранее остановленных горнорудных предприятиях. В 1999 году произошло увеличение объемов добычи угля, вольфрама, плавикового шпата и ряда других полезных ископаемых. Стабилизировалась работа золотодобывающих предприятий. В 1999 году объем товарной продукции по отрасли цветная металлургия по крупным и средним предприятиям в действующих ценах составил 2694,9 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 106,5 процента к предыдущему году. Основное влияние на производственные показатели отрасли в целом оказывают предприятия: АООТ "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", ОАО "Забайкальский ГОК" и артели по добыче золота, доли которых в структуре производства отрасли в 1999 году составили соответственно 60,4 процента, 6,4 процента и 33 процента. В результате расширения рынка сбыта продукции объем производства продукции основного назначения АООТ "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" увеличило на 35 процентов, угля - на 15,7 процента, электроэнергии - на 9,9 процента, серной кислоты - на 44,3 процента, возобновлено производство цеолитовой продукции. ОАО "Забайкальский ГОК" увеличило объемы производства плавикового шпата на 29,3 процента. Объемы добычи золота в 1999 году увеличились по сравнению с 1998 годом на 1 процент. В тоже время существенное влияние на уменьшение добычи золота по сравнению с принятыми квотами оказал рост цен на горюче-смазочные материалы. В денежном выражении рост товарной продукции по золотодобыче объясняется в большей степени ростом цен на золото - более чем на 80 процентов. Введены новые производственные мощности: Этыкинская танталниобиевая обогатительная фабрика с годовым объемом переработки по руде 700 тыс. тонн; опытный участок подземного выщелачивания Хиагдинского месторождения урановых руд (впервые в мире в вечномерзлотных грунтах); рудник "Глубокий" по добыче урановых руд. Возобновлены: производство на золотообогатительной фабрике в поселке Ключевский Могочинского района; добыча ОАО "Плавикошпатовый рудник "Усугли" плавикового шпата на Улунтуйском месторождении. Перспективы освоения месторождений полезных ископаемых Недра Забайкалья широко представлены разнообразными генетическими и геолого-промышленными типами рудных и нерудных полезных ископаемых. Многие из месторождений в настоящее время эксплуатируются, причем среди них есть как давно известные, так и открытые в нашу эпоху классические объекты. Еще большее количество ценного минерального сырья за последние десятилетия подготовлено к промышленному освоению. Однако они, в связи с нынешним общим упадком до сих пор не используются, хотя их реальная стоимость может многократно перекрыть затраты на извлечение и переработку. Ориентировочная стоимость запасов в недрах, подготовленных к промышленному освоению, оценивается выше 20 триллионов рублей. Высокий удельный вес Читинской области в мировых и российских запасах и добыче минерального сырья, ведущая роль горнодобывающей промышленности в регионе предполагают долговременную минерально-сырьевую ориентацию области, а также необходимость развития отраслей, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы Читинской области в состоянии обеспечить долговременный прогресс горнодобывающей промышленности. Однако в современных условиях еще в большей степени, чем в прежние годы, решающее значение имеет правильный выбор направлений и объектов для вложения средств. Потенциальные инвесторы заинтересованы прежде всего в том, чтобы значительные затраты на подготовку и организацию эксплуатационного процесса были возмещены в минимально короткие сроки, с достаточно быстрым переходом в дальнейшем к устойчивой работе на оптимальном уровне рентабельности. На севере Читинской области начал формироваться уже получивший экономическое обоснование Чарский территориально-промышленный комплекс (ТПК), имеющий четко выраженный минерально-сырьевой профиль с многоотраслевой специализацией. Обоснованиями формирования ТПК являются: наличие территориально сближенных крупных месторождений различных полезных ископаемых; дефицитность и высокая ценность полезных ископаемых, обуславливающие экономическую целесообразность вовлечения их в хозяйственный оборот; существование инфраструктуры транзитного характера (железная дорога, линия электропередач (ЛЭП), позволяющей на ее основе сформировать производственную инфраструктуру ТПК. Электрическая нагрузка при размещении двух крупнейших горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) составит 130 МВт, в т.ч. Чинейского 60 МВт и Удоканского 70 МВт. Возможно использование мощностей из объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири и ОЭС Востока с передачей их по существующим ВЛ 220 и 110 кВ; возможности формирования единых производственных и социальных инфраструктур, вспомогательных и обслуживающих производств; благоприятные перспективы создания собственной топливно-энергетической базы на основе месторождений угля и водных ресурсов и мощной строительной индустрии на местном сырье. Наиболее крупными будут Чинейское и Удоканское горнорудные предприятия, создающиеся на базе уникальных Чинейского ванадийсодержащего титано-магнетитового месторождения и Удоканского месторождения меди. Черные металлы Железо Чинейское месторождение (строительство Чинейского ГОКа - проект "Чинарельс") Министерством путей сообщения будет продолжаться строительство железнодорожной ветки к Чинейскому месторождению, проходящей вблизи (2 км) Удоканского месторождения меди. Чинейское месторождение, кроме железа, содержит титан и ванадий - легирующие металлы, необходимые для производства сталей, применяемых в конструкциях для тяжелых климатических условий в системе развития железных дорог. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|