Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.12.2008 № 519-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.12.2008 г. Красноярск N 519-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 680-р следующие изменения: в преамбуле слова "В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" заменить словами "В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"; пункты 2, 3, 4, 5 признать утратившими силу; пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции: "6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой"; приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Утверждена распоряжением Совета администрации края от 28.06.2007 N 680-р (в редакции распоряжения Правительства края от 16.12.2008 N 519-р) ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2008- 2010 ГОДЫ" 1. Паспорт программы Наименование "Защита населения и территорий Красноярского края от ведомственной чрезвычайных ситуаций природного и техногенного программы характера на 2008-2010 годы" (далее - программа) Наименование агентство по гражданской обороне, чрезвычайным органа ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края исполнительной (далее - агентство) власти края Основание постановление Совета администрации Красноярского для разработки края от 28.06.06 N 179-п "Об утверждении Порядка программы разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" Цель программы создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Задачи 1. Предупреждение возникновения и развития программы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае. 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае. 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности Целевой Снижение гибели людей от чрезвычайных ситуаций показатель (далее - ЧС) всех видов, включая пожары, с 106% до 90% в 2010 году (% от среднего показателя за 2004-2007 годы) Показатели 1. Прикрытие зон оперативной ответственности по результативности спасению населения повысится с 62% в 2006 году до 65% в 2007 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется (от площади территории края). 2. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС повысится с 66,5% в 2006 году до 100% в 2010 году (от потребности). 3. Временные затраты на выдвижение оперативных групп, оценку обстановки, принятие решений снизятся с 4 часов в 2006 году до 3 часов в 2008 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется. 4. Снижение количества гибели людей при ЧС до 92% в 2010 году по сравнению с 2005 годом. 5. Снижение количества пострадавшего населения при ЧС до 96% в 2010 году по сравнению с 2005 годом. 6. Снижение экономического ущерба при ЧС до 94% в 2010 году по сравнению с 2005 годом. 7. Прикрытие населения края мерами по обеспечению пожарной безопасности повысится с 79% в 2006 году до 93,6% в 2010 году (от общей численности населения края). 8. Прикрытие сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности составит в 2008-2010 годах 100% (от численности сельского населения края). 9. Прикрытие территории края подразделениями пожарной охраны повысится с 30% в 2006 году до 37% в 2008 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется (от общего количества населенных пунктов края). 10. Снижение количества гибели людей на пожарах до 81% в 2010 году по сравнению со средним показателем 2003-2006 годов. 11. Снижение количества травмированного населения на пожарах до 95,3% в 2010 году по сравнению со средним показателем 2003-2006 годов. 12. Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - АСЦО ГО) края, будет сохраняться на уровне 81% в 2006-2010 годах (от общей численности населения края). 13. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной подсистемы единой государственной системы чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений - 100% от подлежащих подготовке в 2006-2010 годах. 14. Охват населения края мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, информированию о мерах пожарной безопасности возрастет с 40% в 2006 году до 70% в 2010 году (от общей численности населения края). 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цель и задачи ведомственной целевой программы Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 2. Профилактика и тушение пожаров. 3. Защита населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов агентства Расходные обязательства агентства и формирование доходов приведены в приложении N 1. 2.2.1. Основные направления расходования средств в 2008-2010 годах Ведомственная целевая программа на 2008-2010 годы сформирована в предельных объемах расходов, доведенных министерством финансов Красноярского края по согласованию с министерством экономики и регионального развития Красноярского края. В программе предусмотрены расходы на: содержание агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края; обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике и тушению пожаров; обеспечение мероприятий по гражданской обороне; обеспечение мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информированию о мерах пожарной безопасности; обеспечение жизнедеятельности краевых государственных учреждений "Спасатель", "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", "Противопожарная охрана Красноярского края"; реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы; реализацию мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы. В 2008 году учтены расходы на увеличение (индексирование) на 14 процентов должностных окладов государственных гражданских служащих с 1 февраля 2008 года, в соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 07.12.2007 года N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год". Кроме того, на основании Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" учтены расходы на увеличение фонда оплаты труда с 1 февраля 2008 года на 14 процентов работникам краевых государственных учреждений и агентства, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной ставки. 2.3. Планируемые результаты выполнения программы Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности агентства, утвержденные постановлением Совета администрации края от 28.06.06 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края". Используя данные показатели, агентство информирует Правительство края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения агентством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. В приложении N 2 приведены показатели деятельности в соответствии с целью и задачами ведомственной целевой программы. В целом, в результате выполнения программных мероприятий произойдет существенное повышение показателей: прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения повысится с 62% в 2006 году до 65% в 2007 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется (от площади территории края); обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС повысится с 66,5% в 2006 году до 100% в 2010 году (от потребности); временные затраты на выдвижение оперативных групп, оценку обстановки, принятие решений снизятся с 4 часов в 2006 году до 3 часов в 2008 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется; количество гибели людей при ЧС снизится до 92% в 2010 году по сравнению с показателем 2005 года; количество пострадавшего населения при ЧС снизится до 96% в 2010 году по сравнению с показателем 2005 года; экономический ущерб при ЧС снизится до 94% в 2010 году по сравнению с показателем 2005 года; прикрытие населения края мерами по обеспечению пожарной безопасности повысится с 79% в 2006 году до 93,6% в 2010 году (от общей численности населения края); прикрытие сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности составит в 2008-2010 годах 100% (от численности сельского населения края); прикрытие территории края подразделениями пожарной охраны повысится с 30% в 2006 году до 37% в 2008 году, далее до 2010 года достигнутый показатель сохраняется (от общего количества населенных пунктов края); количество гибели людей на пожарах снизится до 81% в 2010 году по сравнению со средним показателем 2003-2006 годов; количество травмированного населения на пожарах снизится до 95,3% в 2010 году по сравнению со средним показателем 2003-2006 годов; ввиду ограниченности финансирования отрасли в 2006-2010 годах охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края, сохранится на одном уровне и составит 81% в 2008-2010 годах (от общей численности населения края); охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТПРСЧС органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений составит 100% от подлежащих подготовке в 2006-2010 годах; охват населения края мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, информированию о мерах пожарной безопасности возрастет с 40% в 2006 году до 70% в 2010 году (от общей численности населения края). Показатель прикрытия населения края мерами по обеспечению пожарной безопасности является комплексным, он включает обеспеченность населения как подразделениями пожарной охраны, так и первичными мерами пожарной безопасности, выполняемыми на уровне каждого населенного пункта края. В программу введена такая характеристика, как вес показателя результативности. Наиболее значимы для характеристики деятельности агентства показатели по снижению количества гибели людей при ЧС и снижению количества гибели людей на пожарах, вес этих показателей составляет по 0,2 каждый. Вес каждого из остальных показателей составляет по 0,05. В программу введен интегрированный (целевой) показатель снижения гибели людей от всех видов ЧС, включая пожары (приложение N 2.1) до 2020 года. Показатель будет снижаться до 2011 года до 90% (от среднего показателя 2004-2007 годов), но в последующие годы ввиду лимитированного финансирования отрасли сохранится на этом же уровне. 2.4. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы Распределение расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3-6, 7-7.3. 2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасение людей, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края и развитие связи Развитие информационно-технологической базы территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края решается путем оснащения рабочих мест объединенной системы оперативно-диспетчерского управления (далее - ОСОДУ) края современными средствами связи, обработки и передачи информации. На период 2008-2010 годов планируются следующие мероприятия. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается организация новых и модернизация существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных (в т. ч. телефонии) агентства, интеграции в общую сеть связи МЧС РФ. Здесь же предусматривается подключение службы аварийной радиосвязи агентства, КГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГУ "Спасатель" и КГУ "Противопожарная охрана Красноярского края". Сокращение времени на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто за счет применения глобальных поисковых систем (GPS) ориентирования и локализации зон, подвергшихся воздействию чрезвычайных ситуаций. Внедрение систем GPS- навигации в агентстве сопровождается разработками соответствующего программного обеспечения, картографической основы, формированием специализированных баз данных. Разработки ориентированы для применения всеми участниками корпоративной сети. Важное место занимает обеспечение лицензионной чистоты используемого программного обеспечения рабочих станций, серверов. Совершенствование автоматизированной системы управления в основном предусмотрено в городе Норильске, Эвенкийском и Таймырском муниципальных районах, в центральном узле объединенной информационной системы. По мере того, как завершается формирование телекоммуникационной сети края, значительно возрастают расходы на приобретение лицензионных программных продуктов и разработку специализированного программного обеспечения (ПО), предназначенного для автоматизации системы сбора, обработки, анализа обстановки и принятия решений. В связи с этим в 2010 году предусмотрены дополнительные расходы на указанные разработки и приобретение ПО в сумме 18 млн. рублей. С целью повышения готовности агентства как постоянно действующего органа управления территориальной подсистемой РСЧС края к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций предусматривается дальнейшее расширение и модернизация системы связи. В 2008-2010 годах планируется провести модернизацию и замену морально устаревших и технически непригодных средств связи радиоцентра и группы мобильных радистов агентства. Предлагается приобрести современные средства связи и оборудование, а также новейшую аппаратуру цифровых видов передачи информации. Для проведения мероприятий по защите информации и аттестации объектов информатизации агентства предусматривается приобретение специальной аппаратуры (М-468Р). Результатом реализации указанных мероприятий для отрасли будет дальнейшее совершенствование материальной базы ОСОДУ края и единой дежурной диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципальных образований края, снижение временных затрат на обработку заявок от населения края по оказанию экстренной помощи оперативными службами при угрозе жизни, здоровью и утрате имущества, организация контроля за исполнением заявок. Кроме этого будут созданы необходимые условия специалистам дежурных диспетчерских служб для прогнозирования развития ситуации, принятия управленческих решений, оперативного привлечения необходимых сил и средств этих служб. В крае будет подготовлена база для перехода на единый телефон службы спасения "112". Пункт 2. Оснащение и развитие КГУ "Спасатель" Спасение жизни и здоровья людей, снижение материального ущерба при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях во многом зависит от эффективности действий поисково-спасательных формирований. В крае создано краевое государственное учреждение "Спасатель". К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах Красноярского края, относятся личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства краевого государственного учреждения "Спасатель" в следующем составе: 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных поста, поисково-спасательный отряд, поисково-спасательное отделение, 1 маневренная поисковая группа (далее - МПГ), находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Шушь, Ангара, Подкаменная Тунгуска, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии: массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время; места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов. В 2008-2010 годах планируется приобрести специальную технику и оборудование для поисково-спасательного отряда КГУ "Спасатель", а также для спасательных станций в городах Красноярске, Дивногорске, Зеленогорске, Лесосибирске, в Ачинском, Енисейском, Канском, Минусинском, Шушенском, Краснотуранском, Новоселовском районах. В 2009 году в целях дооснащения плавсредствами структурных подразделений КГУ "Спасатель" предлагается приобретение 10 лодок надувных с жестким днищем типа "Кайман" с лодочными моторами "Меркурий 30" типа "Ямаха" и одного судна на воздушной подушке "Хивус-10". Всего необходимо финансовых средств в сумме 4650,0 тыс. руб. В 2007 году в рамках реализации краевой целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Красноярском крае" на 2004-2007 годы был приобретен и передан на баланс КГУ "Спасатель" аварийно-спасательный автомобиль АСМ-48-03 на базе шасси КАМАЗ. Первоначально приобретение АСМ предполагало полную комплектацию машины аварийно-спасательным оборудованием, однако в связи с ростом цен автомобиль был поставлен без комплектующего аварийно-спасательного оборудования. Для доукомплектации аварийно-спасательной машины планируется выделение дополнительного финансирования в 2009 году в сумме 2183,8 тыс. руб. Оснащение КГУ "Спасатель" повысит возможности и эффективность использования поисково-спасательных формирований, безопасность проведения аварийно-спасательных работ, позволит сократить затраты на проведение работ в чрезвычайных ситуациях, а также увеличит зоны прикрытия оперативной ответственности по спасению населения. Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС Постановлениями Совета администрации края от 30.12.02 N 443-п "О резервах материально-технических ресурсов Красноярского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 08.06.06 N 163-п "О запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" установлены номенклатура и объемы создаваемых резервов и запасов материальных средств, определены органы исполнительной власти, организующие работу по их созданию и содержанию. Агентство является держателем резервов материально- технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения, продовольствия, вещевого имущества, нефтепродуктов, материально- технических средств для ликвидации ЧС. Кроме этого, на агентство возложено создание и содержание запасов плавающих средств, противопожарных средств, средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в целях гражданской обороны. Для приближения краевого резерва материальных средств к наиболее вероятным местам возникновения ЧС и сокращения сроков его доставки к местам чрезвычайных ситуаций часть краевого резерва (продовольствие, палатки, печки, полевые кухни, посуда, предметы первой необходимости и авиационное топливо) эшелонирована по территории края с учетом видов и возможных мест возникновения ЧС и на основании договоров ответственного хранения, заключенных с главами районов и сельских муниципалитетов, передана в села Ворогово, Зотино и пос. Подкаменная Тунгуска Туруханского района, село Ярцево Енисейского района; Богучанский, Ермаковский, Минусинский районы и Красноярской базе авиалесоохраны. Такое размещение части краевого резерва обеспечивает ликвидацию ЧС не только в вышеперечисленных населенных пунктах, но и на территориях близко расположенных городов и районов края. Оставшаяся его часть хранится на складах в населенных пунктах Таскино, Памяти 13 борцов, Камарчага. Описанный способ привлечения и использования резерва материальных средств сокращает расходы краевого бюджета на его содержание, не создает проблемы пополнения материальных средств после их использования. В 2008-2009 годах планируется продолжить работу по накоплению краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Красноярского края, привести его к 2010 году в соответствие с объемом, утвержденным постановлением Совета администрации края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материально-технических ресурсов Красноярского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций", сформировать полноценный краевой резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что позволит повысить уровень организации мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения, оперативно организовать и сократить сроки проведения спасательных работ в зонах ЧС, провести частичное освежение материальных ресурсов с истекшим сроком хранения. Пункт 4. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения края путем создания комплексной автоматизированной системы (КАС) "Безопасный город". В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой программе "Безопасный город" на 2008-2010 годы" агентство определено одним из главных распорядителей бюджетных средств по мероприятиям программы. Программой предусмотрены следующие мероприятия: разработка проекта по созданию комплексной автоматизированной системы "Безопасный город"; создание краевого центра мониторинга и управления КАС "Безопасный город"; развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска; создание сетей передачи данных; создание систем видеонаблюдения, мониторинга и устройств "Гражданин - милиция"; создание терминальных комплексов. В результате реализации программных мероприятий будут приобретены и установлены 2147 систем видеонаблюдения и 110 комплектов измерителей предельно допустимых концентраций веществ; приобретены и установлены 408 устройств "Гражданин - милиция"; приобретены и установлены 250 пунктов информирования и оповещения населения; приобретены и установлены 3000 панелей пунктов уличного оповещения населения. Пункт 5. Приобретение аварийно-спасательного инструмента и медицинского оборудования (согласно проекту ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы) В соответствии с проектом долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы предусматривается приобретение аварийно-спасательного инструмента и медицинского оборудования для подразделений краевого государственного учреждения "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей (п. Кедровый Емельяновского района, с. Миндерла Сухобузимского района, п. Нижняя Пойма Нижнеингашского района, п. Большая Ирба Курагинского района, с. Мокрушенское Казачинского района, п. Таежный Богучанского района, п. Новокаргино Енисейского района). Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае Пункт 1. Содержание и оснащение КГУ "Противопожарная охрана Красноярского края" К 2009 году в состав КГУ будет включено 52 поста пожарной охраны, которые будут обеспечивать пожарную безопасность 187 населенных пунктов с населением 99,5 тыс. человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав КГУ, был отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений ГПС, и с наибольшим количеством проживающего населения. В 2009 году предусмотрено создание поста пожарной охраны в п. Ермолаевский затон Березовского района. Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей менее 50 человек находится на расстоянии более 50 км от ближайшего пожарного подразделения, предлагается не создавать пожарные посты в силу экономической нецелесообразности. Пожарная безопасность в этих населенных пунктах будет обеспечиваться за счет финансирования первичных мер и создания добровольных пожарных дружин. По оперативному реагированию в 2009 году всеми видами пожарной охраны будет прикрыто 635 или 37% населенных пунктов и 2575,1 тыс. человек или 88,5% населения края. Пункт 2. Содержание территориальных подразделений государственной противопожарной службы Красноярского края Согласно договору от 11.04.2002 г. N 38 между Советом администрации края и Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России по Красноярскому краю предусматриваются расходы на обеспечение деятельности ГПС. В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 24.12.04 N 13- 2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае" предусматривается финансирование подразделений ГПС численностью 4753 единицы (с учетом Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов). При этом обеспечивается выплата денежного довольствия сотрудникам и заработная плата работникам подразделений, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение ГСМ, ремонт пожарной техники, средств связи, приобретение канцелярских товаров, оплата командировочных расходов, обучение личного состава и т.д. С 2008 года выплата денежного довольствия, заработной платы, предоставление социальных льгот будет производиться за счет федерального бюджета. При определении объемов бюджетных ассигнований в программе учтено, что с 2009 года государственная противопожарная служба в полном объеме переходит на финансирование за счет средств федерального бюджета. Пункт 3. Централизованные закупки и ремонт пожарной техники на основании государственных контрактов В 2008 году на централизованные закупки запланирован объем финансирования в сумме 38957,9 тыс. рублей на приобретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, горюче-смазочных материалов, спецодежды, средств индивидуальной защиты органов дыхания, компрессоров для наполнения воздушных баллонов. В 2009-2010 годах в связи с переходом государственной противопожарной службы на финансирование за счет средств федерального бюджета, денежные средства по данному мероприятию не планируются. Пункт 4. Строительство, реконструкция объектов пожарной охраны В связи с вводом коттеджного поселка в районе п. Удачный запланировано строительство пожарного депо. Согласно радиусу обслуживания района Горный - Удачный с населением менее 5 тыс. человек и площади территории населенного пункта менее 2000 га, в соответствии с требованиями Норм проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101- 95) необходимо строительство одного пожарного депо на 2 автомобиля. Объем денежных средств в 2008-2010 годах составит 36700,0 тыс. рублей. Пункт 5. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы Программой запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в Красноярском крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба. Общая сумма затрат по программе составляет 517649,8 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 145838,0 тыс. рублей, 2009 году - 145955,7 тыс. рублей, 2010 году - 225856,1 тыс. рублей. Основные направления выполнения программы: 1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. В рамках выполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ, всем (100%) сельским администрациям запланированы денежные средства в общем объеме 61380,4 тыс. рублей ежегодно на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. В связи с тем, что в сельских населенных пунктах в настоящее время практически отсутствуют пожарное оборудование и пожарные водоемы (резервуары), предлагается провести их централизованную закупку. При этом для населенных пунктов, где есть любой из видов пожарной охраны, данное оборудование не приобретается. Программой запланировано строительство 205 пожарных водоемов в 102 населенных пунктах края с обеспечением противопожарным водоснабжением 102 школ или 26% от потребности, приобретение 584 подвижных пожарных комплексов "Огнеборец" или 55% от необходимого количества, приобретение огнетушителей для оборудования зданий муниципальной собственности в количестве 12916 шт. или 100% от потребности. При планировании строительства пожарных водоемов учтены расходы на приобретение резервуаров, работы связанные с монтажом, а также транспортные расходы. В связи с тем, что в районах края находятся в эксплуатации пожарные автомобили в муниципальных постах пожарной охраны со сроками эксплуатации свыше 20 лет, при нормативном сроке 10 лет, предлагается закупить 19 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны или 50% от потребности. Следует учесть, что срок эксплуатации всего пожарного оборудования составляет 10 лет, следовательно, расходы на эти цели в течение указанного времени не возникнут. Финансирование на обеспечение первичных мер в сельских населенных пунктах края в 2008-2010 годах составит 387664,2 тыс. рублей. 2. Дооснащение подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России. Предлагается приобретение пожарной техники, средств защиты и средств связи для подразделений ГПС на сумму 22330,0 тыс. рублей, с финансированием только в 2008 году в связи с переходом ГПС в 2009 году на федеральный бюджет. 3. Дооснащение КГУ "Противопожарная охрана Красноярского края". В рамках реализации программных мероприятий запланировано приобретение пожарно-технического вооружения, пожарных автомобилей, радиостанций, компьютеров и оргтехники, всего на сумму 79398,1 тыс. рублей. Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (ТАСЦО ГО) Красноярского края и аренде каналов связи. В целях обеспечения своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время запланировано проведение реконструкции ТАСЦО ГО на базе аппаратуры П-166. В 2010 году предусмотрена разработка проектно- сметной документации на реконструкцию ТАСЦО ГО Красноярского края в сумме 15000 тыс. рублей. Пункт 2. Обеспечение деятельности химико-радиометрической лаборатории Расходы направляются на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности при использовании источников ионизирующего излучения, проведение работ по метрологии источников ионизирующего излучения и приборов, используемых лабораторией, сдачу на захоронение источников ионизирующего излучения с истекшими сроками эксплуатации, приобретение и установку новых источников. Для осуществления деятельности по проверке и переконсервации приборов радиационной и химической разведки, противогазов приобретаются лабораторные расходные материалы, полиэтиленовая пленка, элементы питания для дозиметрических и химических приборов, материальные средства хозяйственного и бытового назначения. С 2009 года расходы на обеспечение деятельности химико- радиометрической лаборатории включены в общие расходы по содержанию агентства. Пункт 3. Содержание и капитальный ремонт складов мобилизационного резерва На агентство возложена задача по созданию и содержанию запасов плавающих средств, противопожарных средств, средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в целях гражданской обороны. Кроме этого, агентство является держателем резервов материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС: материально-технических средств для жизнеобеспечения пострадавшего населения, продовольствия, вещевого имущества, материально-технических средств для ликвидации ЧС, нефтепродуктов. В связи с этим существенно увеличиваются объемы работ по обеспечению условий хранения, содержанию существующих складов, их ремонту и реконструкции (отопление, электроснабжение, водоснабжение, содержание подъездных дорог, очистка их территорий от снега, выполнение противопожарных требований и другие необходимые работы), созданию дополнительных складских помещений. Программой предусматривается выполнить капитальный ремонт складов специального имущества агентства в пос. Камарчага, пос. имени 13 Борцов, пос. Таскино, пос. Устьянск. Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности Пункт 1. Содержание и оснащение КГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" Подготовка должностных лиц и специалистов территориальной подсистемы РСЧС края к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций проводится в КГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" (далее - УМЦ). В соответствии с Планом комплектования УМЦ предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 4800 человек в год. В целях создания отвечающей требованиям учебной материальной базы УМЦ предусматривается обновить и дооснастить современными наглядными и техническими средствами обучения существующие учебные кабинеты, создать новые учебные кабинеты, приобрести транспортные средства для учебного процесса, выполнить капитальный ремонт административно- учебного корпуса. Пункт 2. Мероприятия по распространению знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности В целях обеспечения пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информирования о мерах пожарной безопасности предусматривается проведение следующих мероприятий: производство и размещение в эфире краевых телеканалов и радиостанций социальных роликов и сюжетов; производство и размещение в краевых печатных средствах массовой информации материалов; изготовление сувенирной продукции в целях пропаганды знаний; производство и прокат рекламных роликов и видеосюжетов; публикация заказных статей и организация культурно-массовых мероприятий. В результате мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности через телевидение к 2010 году будет охвачено 70 процентов населения края. Ожидаемые результаты выполнения программы В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: создана и усовершенствована материальная база ЕДДС муниципальных образований края, снижены временные затраты на обработку заявок от населения, отработку и представление установленных форм оперативных донесений для принятия грамотного управленческого решения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышены возможности и эффективность использования поисково- спасательных формирований, безопасность проведения аварийно- спасательных работ, сокращены затраты на проведение работ в чрезвычайных ситуациях; организовано первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, тем самым снижен ущерб и потери от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера. Будут созданы необходимые условия по первоочередному обеспечению защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; создана более эффективная система пожарной безопасности, повышена эффективность защиты сельских населенных пунктов от пожаров, существенно повышена боеготовность пожарных подразделений, что в конечном итоге будет способствовать сокращению гибели людей и материальных потерь при пожарах; организовано своевременное и гарантированное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, увеличено количество задействованных для оповещения электронных средств информирования населения; охвачено мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, информированию о мерах пожарной безопасности 70 процентов населения края. За счет своевременного и качественного предоставления информации повысится доверие населения к органам исполнительной власти края. Ввиду ограниченности выделяемых средств не произойдет увеличения охвата населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края (показатель сохранится на уровне 81% от численности населения края). В приложении 8 приведен план действий агентства по реализации программных мероприятий на 2008 год. Приложение N 1 Расходные обязательства агентства и формирование доходов --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период | Плановый период | |----+--------------------------------------+-----------------------------------+------------------------ | | Расходные обязательства: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Расходы на функционирование | 90730,9 | 106539,7 | 139102,9 | 137348,1 | 173900,5 | | | органов исполнительной власти Закон | | | | | | | | края от 09.06.05 N 14-3538 | | | | | | | | "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и | | | | | | | | государственных гражданских | | | | | | | | служащих Красноярского края (ст.1), | | | | | | | | Закон края N 9-631 от 10.02.2000 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Мероприятия по предупреждению и | | 59654,8 | 2050,9 | 619,2 | 17220,1 | | | ликвидации последствий ЧС и | | | | | | | | стихийных бедствий природного и | | | | | | | | техногенного характера. (Создание и | | | | | | | | содержание в целях гражданской | | | | | | | | обороны, для ликвидации ЧС | | | | | | | | межмуниципального и краевого | | | | | | | | характера резервов материально- | | | | | | | | технических, продовольственных, | | | | | | | | медицинских и иных средств | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.14) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Мероприятия по подготовке | 9598,3 | 15533,7 | 18865,4 | 20175,3 | 34759,0 | | | населения и организаций к действиям | | | | | | | | в ЧС в мирное и военное время | | | | | | | | (Создание и поддержание в состоянии | | | | | | | | постоянной готовности к | | | | | | | | использованию технических систем | | | | | | | | управления гражданской обороны, | | | | | | | | системы централизованного | | | | | | | | оповещения населения об опасностях) | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Расходы на содержание КГУ | 12309,4 | 18500,1 | 19811,1 | 20272,0 | 22367,1 | | | "Учебно-методический центр по ГО, | | | | | | | | ЧС и ПБ администрации | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Расходы на содержание КГУ | 60820,4 | 108089,9 | 115469,9 | 124051,4 | 129649,8 | | | "Спасатель". Закон края от | | | | | | | | 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Расходы на реализацию краевой | 5020,1 | 7110,4 | | | | | | целевой программы "Снижение | | | | | | | | рисков и смягчение последствий | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного | | | | | | | | и техногенного характера в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2004-2007 | | | | | | | | годы. Закон края от 25.06.2004 N 11- | | | | | | | | 2098 "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Снижение рисков и смягчение | | | | | | | | последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | природного и техногенного характера | | | | | | | | в Красноярском крае" на 2004-2007 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Расходы на реализацию краевой | | | 100000,0 | 606902,9 | 513856,1 | | | целевой программы "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы Закон | | | | | | | | края от 20.12.2007 N 4-1184 | | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Безопасный город" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Обеспечение противопожарной | 1035507,1 | 1468968,9 | 1888626,0 | | | | | безопасности Договор от 11.04.2002 | | | | | | | | N 38 "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС | | | | | | | | России Красноярского края" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Расходы на содержание КГУ | 32293,3 | 132865,0 | 237303,2 | 251021,3 | 276619,0 | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | Красноярского края" Закон края | | | | | | | | от 24.12.04 N 13-2821 "О пожарной | | | | | | | | безопасности в Красноярском крае" | | | | | | | | (ст.7) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Расходы на централизованные | 75473,8 | 60103,6 | 38957,9 | | | | | закупки ГПС Договор от 11.04.2002 | | | | | | | | N 38 "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС | | | | | | | | России Красноярского края" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 11 | Расходы на реализацию краевой | | | 145838,0 | 145955,7 | 225856,1 | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы. Закон края от 07.12.2007 N 3- | | | | | | | | 914 "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | территории Красноярского края на | | | | | | | | 2008-2010 годы" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 12 | Приобретение аварийно- | | | | 2690,4 | 2817,9 | | | спасательного инструмента и | | | | | | | | медицинского оборудования (ДЦП | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 | | | | | | | | годы) | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 13 | Субвенция на реализацию отдельных | | 30306,9 | 34453,5 | 36336,6 | 41113,9 | | | государственных полномочий в | | | | | | | | соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 15.03.2007 | | | | | | | | N 22-5883 "О наделении органов | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого и | | | | | | | | Эвенкийского муниципальных | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | государственными полномочиями в | | | | | | | | области защиты территорий | | | | | | | | наделения от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ИТОГО | 1321753,3 | 2007673,0 | 2740478,8 | 1345372,9 | 1438159,5 | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Формирование доходов: | | | | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Финансирование из федерального | | 132471,1 | 1663958,7 | | | | | бюджета | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Финансирование из краевого | 1316273,1 | 1867178,9 | 1066674,2 | 1345222,9 | 1438009,5 | | | бюджета | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Внебюджетные источники, в том | 5480,2 | 8023,0 | 8408,8 | 150,0 | 150,0 | | | числе | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | по договорам от оказания прочих | | | 2734,7 | 150,0 | 150,0 | | | услуг | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | по договорам за проживание в | 2308,7 | 1670,0 | 1141,6 | | | | | служебном фонде | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | по договорам пожарно- | 3006,3 | 6194,2 | 4259,5 | | | | | профилактического обслуживания | | | | | | | | объектов | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | по договорам образовательной | 165,2 | 158,8 | 203,5 | | | | | деятельности | | | | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | по безвозмездным поступлениям | | | 69,5 | | | |----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | ИТОГО | 1321753,3 | 2007673,0 | 2739041,7 | 1345372,9 | 1438159,5 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 Цели, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цель, задачи, | Ед. | Вес | Источник | Отчетный период | Плановый | | п/п | показатели | изм. | показателя | информации | | период | | | результатов | | результативности | |----------------------+---------------| | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций | | природного и техногенного характера | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Целевой | % от среднего | - | ведомственная | 116 | 106 | 103 | 98 | 93 | | | показатель: | показателя за | | статистика | | | | | | | | снижение гибели | 2004-007 | | | | | | | | | | людей от ЧС всех | годы | | | | | | | | | | видов, включая | | | | | | | | | | | пожары | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасение людей, снижение ущерба и потерь от | | чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Прикрытие зон | % от площади | 0,05 | ведомственная | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | оперативной | территории | | статистика | | | | | | | | ответственности | края | | | | | | | | | | по спасению | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 1.2. | Обеспечение | % от | 0,05 | ведомственная | 66,5 | 82,7 | 88,9 | 93 | 100 | | | материальными | потребности | | статистика | | | | | | | | ресурсами | | | | | | | | | | | краевого резерва | | | | | | | | | | | для ликвидации | | | | | | | | | | | ЧС | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 1.3. | Временные | час. | 0,05 | ведомственная | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | затраты на | | | статистика | | | | | | | | выдвижение | | | | | | | | | | | оперативных | | | | | | | | | | | групп, оценку | | | | | | | | | | | обстановки, | | | | | | | | | | | принятие решений | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 1.4. | Снижение | % от | 0,2 | ведомственная | 170 | 67,9 | 94 | 93 | 92 | | | количества гибели | показателя | | статистика | | | | | | | | людей при ЧС | 2005 года | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 1.5. | Снижение | % от | 0,05 | ведомственная | 146 | 204,7 | 98 | 97 | 96 | | | количества | показателя | | статистика | | | | | | | | пострадавшего | 2005 года | | | | | | | | | | населения при ЧС | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 1.6. | Снижение | % от | 0,05 | ведомственная | 216 | 270,3 | 96 | 95 | 94 | | | экономического | показателя | | статистика | | | | | | | | ущерба от ЧС | 2005 года | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Прикрытие | % от общей | 0,05 | ведомственная | 79,0 | 80,7 | 85,4 | 89,4 | 93,6 | | | населения края | численности | | статистика | | | | | | | | мерами по | населения | | | | | | | | | | обеспечению | края | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 2.2. | Прикрытие | % от общей | 0,05 | ведомственная | - | - | 100 | 100 | 100 | | | сельского | численности | | статистика | | | | | | | | населения края | сельского | | | | | | | | | | первичными | населения | | | | | | | | | | мерами пожарной | края | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 2.3. | Прикрытие | % от общего | 0,05 | ведомственная | 30 | 34 | 37 | 37 | 37 | | | территории края | количества | | статистика | | | | | | | | подразделениями | населенных | | | | | | | | | | пожарной охраны | пунктов края | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 2.4. | Снижение | % от среднего | 0,2 | ведомственная | 95,0 | 80,4 | 91 | 86 | 81 | | | количества гибели | показателя | | статистика | | | | | | | | людей на пожарах | 2003-2006 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 2.5. | Снижение | % от среднего | 0,05 | ведомственная | 100,7 | 109,3 | 99,3 | 97,8 | 95,3 | | | количества | показателя | | статистика | | | | | | | | травмированного | 2003-2006 | | | | | | | | | | населения на | годов | | | | | | | | | | пожарах | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие | | этих действий | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Охват населения | % от общей | 0,05 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | края, | численности | | статистика | | | | | | | | оповещаемого с | населения | | | | | | | | | | помощью | края | | | | | | | | | | реконструированной | | | | | | | | | | | АСЦО ГО края | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, | | информирование о мерах пожарной безопасности | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Охват подготовкой | % от | 0,05 | ведомственная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц | подлежащих | | статистика | | | | | | | | и специалистов ГО | подготовке | | | | | | | | | | и РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | власти, местного | | | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, в том | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |------+--------------------+----------------+------------------+---------------+-------+-------+------+-------+-------| | 4.2. | Охват населения | % от общей | 0,05 | ведомственная | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | | | края | численности | | статистика | | | | | | | | мероприятиями по | населения | | | | | | | | | | пропаганде знаний | края | | | | | | | | | | в области ГО и | | | | | | | | | | | защиты от ЧС, | | | | | | | | | | | информированию | | | | | | | | | | | о мерах пожарной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2.1 Перечень целевых показателей на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, | Ед. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | изм. | | период | | | | показатели | |--------------------+-------------+---------------------------------------------------------------------| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и | | техногенного характера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Целевой | % от | 116 | 106 | 103 | 98 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | показатель: | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | снижение | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | гибели людей | за 2004- | | | | | | | | | | | | | | | | | | от ЧС всех | 2007 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | видов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | включая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пожары | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | | выполнения, | бюджета, тыс. рублей | | | год |-----------------------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |-----------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций | | природного и техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасение людей, снижение | | ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Совершенствование | 2008-2010 | 84476,9 | 26869,3 | 19074,3 | 38533,3 | | автоматизированной системы | | | | | | | управления территориальной | | | | | | | подсистемы РСЧС Красноярского | | | | | | | края и развитие связи | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Оснащение и развитие КГУ | 2008-2010 | 369171,1 | 115469,9 | 124051,4 | 129649,8 | | "Спасатель" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Создание, содержание и | 2008-2010 | 19890,2 | 2050,9 | 619,2 | 17220,1 | | восполнение краевого резерва | | | | | | | материальных ресурсов для | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Реализация мероприятий краевой | 2008-2010 | 1220758,0 | 100000,0 | 606902,9 | 513856,1 | | целевой программы "Безопасный | | | | | | | город" на 2008-2010 годы | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Приобретение аварийно- | 2009-2010 | 5508,3 | | 2690,4 | 2817,9 | | спасательного инструмента и | | | | | | | медицинского оборудования | | | | | | | (согласно проекту КЦП | | | | | | | "Безопасность дорожного | | | | | | | движения в Красноярском крае" на | | | | | | | 2009-2011 годы) | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Итого по задаче 1 | 2008-2010 | 1699805,5 | 244390,1 | 753338,2 | 702077,2 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 1125217,8 | 114082,4 | 540793,9 | 470341,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Содержание и оснащение КГУ | 2008-2010 | 764943,5 | 237303,2 | 251021,3 | 276619,0 | | "Противопожарная охрана | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Содержание краевых пожарных | 2008-2010 | 1888626,0 | 1888626,0 | | | | подразделений | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Централизованные закупки и | 2008-2010 | 38957,9 | 38957,9 | | | | ремонт пожарной техники на | | | | | | | основании государственных | | | | | | | контрактов | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Строительство, реконструкция | 2008-2009 | 21400,0 | 3000,0 | 18400,0 | | | объектов пожарной охраны | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Реализация мероприятий краевой | 2008-2010 | 517649,8 | 145838,0 | 145955,7 | 225856,1 | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | территории Красноярского края" | | | | | | | на 2008-2010 годы | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Итого по задаче 2 | 2008-2010 | 3231577,2 | 2313725,1 | 415377,0 | 502475,1 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 439731,6 | 141209,6 | 118036,4 | 180485,6 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий | | или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Эксплуатационно-техническое | 2008-2010 | 61077,6 | 13883,1 | 15552,9 | 31641,6 | | обслуживание средств | | | | | | | автоматизированной системы | | | | | | | централизованного оповещения | | | | | | | гражданской обороны | | | | | | | Красноярского края по договору с | | | | | | | Красноярским филиалом | | | | | | | "Сибирьтелеком" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Дооснащение приборами и | 2008 | 463,0 | 463,0 | | | | оборудованием химико- | | | | | | | радиометрической лаборатории | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Содержание и капитальный ремонт | 2008-2010 | 12193,0 | 4453,2 | 4622,4 | 3117,4 | | складов мобилизационного резерва | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Итого по задаче 3 | 2008-2010 | 73733,6 | 18799,3 | 20175,3 | 34759,0 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 27164,4 | 4649,9 | 4514,5 | 18000,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от | | чрезвычайных ситуаций, информирование о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Содержание КГОУ "Учебно- | 2008-2010 | 62450,2 | 19811,1 | 20272,0 | 22367,1 | | методический центр по | | | | | | | гражданской обороне, | | | | | | | чрезвычайным ситуациям и | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Мероприятия по распространению | 2008-2010 | 4151,0 | 1240,0 | 1290,0 | 1621,0 | | знаний в области гражданской | | | | | | | обороны, чрезвычайных ситуаций | | | | | | | и пожарной безопасности | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Итого по задаче 4 | 2008-2010 | 66601,2 | 21051,1 | 21562,0 | 23988,1 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 6081,3 | 2081,3 | 2000,0 | 2000,0 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Итого по цели | 2008-2010 | 5071717,5 | 2597965,6 | 1210452,5 | 1263299,4 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 1598195,1 | 262023,2 | 665344,8 | 670827,1 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Содержание агентства по ГО, ЧС и | 2008-2010 | 361789,7 | 111059,7 | 116983,8 | 133746,2 | | ПБ администрации края | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2009-2010 | 8814,4 | | 4254,4 | 4560,0 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Субвенция на реализацию | 2008-2010 | 111904,0 | 34453,5 | 36336,6 | 41113,9 | | отдельных государственных | | | | | | | полномочий в соответствии с | | | | | | | Законом Красноярского края от | | | | | | | 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого и | | | | | | | Эвенкийского муниципальных | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | государственными полномочиями | | | | | | | в области защиты территорий | | | | | | | наделения от чрезвычайных | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | в том числе капитальные затраты | 2008-2010 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | |-----------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------------| | Всего по ведомственной | 2008-2010 | 5545411,2 | 2743478,8 | 1363772,9 | 1438159,5 | | программе | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | п/п | с указанием мощности и | стоимости |-------------------------------------------------------------| | | срока ввода | строительства | 2007 год | текущий год и плановый период | по годам до | | | | в ценах | | | ввода | | | | контракта | | | объекта | | | | | |------------------------------------+-------------| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | ... | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации | | Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Строительство пожарного | 15847,3 | 15847,3 | Вторая очередь объекта введена в | | | | депо на 6 автомобилей в | | | эксплуатацию с 01.01.2008 г. | | | | г. Минусинске 2 очередь - | | | | | | | 2007 г. | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации | | Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Реконструкция здания | | 346,8 | Проектно-сметная документация | | | | станции технического | | | передана в ГУ МЧС России по | | | | обслуживания под | | | Красноярскому краю для дальнейшего | | | | пожарное депо на 4 | | | финансирования строительства. | | | | автомобиля в с. | | | | | | | Идринское - 2012 г. | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+----------------+----------+------------------------------------+-------------| | 3. | Реконструкция здания | | 63,9 | Проектно-сметная документация | | | | промбазы "Райтопсбыта" | | | передана в ГУ МЧС России по | | | | под пожарное депо на 4 | | | Красноярскому краю для дальнейшего | | | | автомобиля в с. | | | финансирования строительства. | | | | Ермаковское - 2012 г. | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------+----------------+----------+------------------------------------+-------------| | 4. | Разработка и | | 2000,0 | | | | | | | согласование проекта | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | спасательного отделения | | | | | | | | | КГУ "Спасатель" в пос. | | | | | | | | | Ергаки - 2007 год | | | | | | | |------+---------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | 5. | Строительство | 36700,0 | | 3000,0 | 18400,0 | 15300,0 | | | | пожарного депо в п. | | | | | | | | | Удачном на 2 | | | | | | | | | автомобиля - 2010 год | | | | | | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | Итого | 52547,3 | 18258,0 | 3000,0 | 18400,0 | 15300,0 | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | краевой бюджет | 52547,3 | 18258,0 | 3000,0 | 18400,0 | 15300,0 | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |----------------------------------+----------------+----------+----------+------------+------------+-------------| | внебюджетные источники | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------- | Источники направления финансирования | всего | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |-----------------------------------| | | | в том числе | | | |-----------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ВСЕГО | 5545354,5 | 2743478,8 | 1363727,4 | 1438148,3 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | 1663958,7 | 1663958,7 | | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | краевой бюджет | 3881452,5 | 1079520,1 | 1363772,9 | 1438159,5 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | из них внебюджетных источников | 9845,8 | 9545,8 | 150,0 | 150,0 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | из них капитальные вложения | 1616324,6 | 268338,3 | 670599,2 | 677387,1 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | краевой бюджет | 1616324,6 | 268338,3 | 670599,2 | 677387,1 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | из них внебюджетные источники | 1407,4 | 1233,0 | 60,7 | 113,7 | |--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе агентства) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам | | государственного управления | |-----------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Сумма средств краевого бюджета всего: | 5545354,5 | 2743478,8 | 1363727,4 | 1438148,3 | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 200 Расходы | 4017293,7 | 2430832,0 | 719852,4 | 866609,3 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 210 Оплата труда и начисления на выплаты по | 2887287,8 | 2037719,4 | 401693,2 | 447875,2 | | оплате труда | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 211 Заработная плата | 2443020,8 | 1775007,0 | 315786,1 | 352227,7 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 212 Прочие выплаты | 72134,4 | 65493,9 | 3221,1 | 3419,4 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 372132,6 | 197218,5 | 82686,0 | 92228,1 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 220 Оплата работ, услуг | 573216,9 | 230147,1 | 165168,5 | 177901,3 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 221 Услуги связи | 76834,3 | 18189,6 | 20176,7 | 38468,0 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 222 Транспортные услуги | 36398,3 | 34487,5 | 941,7 | 969,1 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 223 Коммунальные услуги | 100162,6 | 67117,0 | 15788,9 | 17256,7 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5054,4 | 2536,5 | 1217,6 | 1300,3 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 190811,5 | 58718,6 | 42337,8 | 89755,1 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: капитальный ремонт | 51621,5 | 17781,3 | 9345,0 | 24495,2 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 226 Прочие работы, услуги | 163955,8 | 49097,9 | 84705,8 | 30152,1 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 536541,2 | 146029,8 | 151402,5 | 239108,9 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе капитальные затраты | 244193,4 | 50893,3 | 54685,5 | 138614,6 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 260 Социальное обеспечение | 14455,9 | 13752,7 | 350,0 | 353,2 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 11259,5 | 10556,3 | 350,0 | 353,2 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 3196,4 | 3196,4 | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 290 Прочие расходы | 5791,9 | 3183,0 | 1238,2 | 1370,7 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1528060,8 | 312646,8 | 643875,0 | 571539,0 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1320509,7 | 199663,7 | 606568,7 | 514277,3 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: капитальное строительство | 113254,6 | 94854,6 | 18400,0 | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 207551,1 | 112983,1 | 37306,3 | 57261,7 | | запасов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (по задаче 1 ведомственной целевой программы) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам | | государственного управления | |-----------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, спасение людей, снижение | | ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 547201,1 | 131563,5 | 206119,9 | 209517,7 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 210 Оплата труда и начисления на выплаты по | 305986,0 | 95516,6 | 99512,5 | 110956,9 | | оплате труда | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 211 Заработная плата | 241151,7 | 75264,9 | 78418,7 | 87468,1 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 212 Прочие выплаты | 1652,4 | 532,2 | 548,1 | 572,1 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 63181,9 | 19719,5 | 20545,7 | 22916,7 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 220 Оплата работ, услуг | 229647,5 | 26946,0 | 105438,2 | 97263,3 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 221 Услуги связи | 54904,3 | 7523,1 | 14912,2 | 32469,0 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 222 Транспортные услуги | 202,2 | 63,8 | 67,5 | 70,9 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 223 Коммунальные услуги | 3900,6 | 1055,1 | 1289,3 | 1556,2 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 71,5 | 54,6 | 8,2 | 8,7 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 56809,2 | 3028,8 | 11448,1 | 42332,3 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: капитальный ремонт | 2277,2 | 1100,0 | 545,0 | 632,2 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 226 Прочие работы, услуги | 113759,7 | 15220,6 | 77712,9 | 20826,2 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | 8549,0 | 8145,4 | 187,4 | 216,2 | | системы Российской Федерации | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | в том числе расходы капитального характера | 8246,4 | 7842,8 | 187,4 | 216,2 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 290 Прочие расходы | 3018,6 | 955,5 | 981,8 | 1081,3 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1152604,4 | 112826,6 | 547218,3 | 492559,5 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1114694,2 | 105139,6 | 540061,5 | 469493,1 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | в том числе: капитальное строительство | 91854,6 | 91854,6 | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | оборудование | 1022839,6 | 13285,0 | 540061,5 | 469493,1 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 37910,2 | 7687,0 | 7156,8 | 23066,4 | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |--------------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------| | ИТОГО по задаче 1 | 1699805,5 | 244390,1 | 753338,2 | 702077,2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7.1 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (по задаче 2 ведомственной целевой программы) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Классификация операций сектора | всего | в том числе по годам | | государственного управления | |---------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Профилактика и тушение пожаров в Красноярском крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2857518,1 | 2124421,5 | 318671,4 | 414425,2 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на выплаты по | 2235961,1 | 1835181,2 | 189512,1 | 211267,8 | | оплате труда | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 1928417,3 | 1614396,2 | 148445,3 | 165575,8 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 68884,7 | 64399,1 | 2174,3 | 2311,3 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 238659,1 | 156385,9 | 38892,5 | 43380,7 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 217937,7 | 170071,1 | 23151,7 | 24714,9 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 11684,4 | 8907,6 | 1346,0 | 1430,8 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 34328,2 | 33792,8 | 259,5 | 275,9 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 90191,5 | 64396,3 | 12503,7 | 13291,5 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 527,5 | 527,5 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 41695,3 | 31501,4 | 4941,3 | 5252,6 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | в том числе: капитальный ремонт | 11063,0 | 9000,0 | 1000,0 | 1063,0 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 39510,8 | 30945,5 | 4101,2 | 4464,1 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 387664,2 | 103430,9 | 105902,5 | 178330,8 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | -----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| в том числе расходы капитального характера | 203523,0 | 42050,5 | 44522,1 | 116950,4 | -----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | 13705,8 | 13705,8 | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 10509,4 | 10509,4 | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 3196,4 | 3196,4 | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 2249,3 | 2032,5 | 105,1 | 111,7 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 374059,1 | 189303,6 | 96705,6 | 88049,9 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 225145,6 | 90159,1 | 72514,3 | 62472,2 | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | 21400,0 | 3000,0 | 18400,0 | | -----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| оборудование | 203745,6 | 87159,1 | 54114,3 | 62472,2 | -----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 148913,5 | 99144,5 | 24191,3 | 25577,7 | | запасов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | ИТОГО по задаче 2 | 3231577,2 | 2313725,1 | 415377,0 | 502475,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7.2 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по классификации операций сектора государственного управления (по задаче 3 ведомственной целевой программы) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | Всего | в том числе по годам | | государственного управления | |-------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Защита населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных | | действий или вследствие этих действий | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 73187,7 | 18377,1 | 20109,2 | 34701,4 | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | | | | | | труда | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 211 Заработная плата | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 73187,7 | 18377,1 | 20109,2 | 34701,4 | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 221 Услуги связи | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 73110,5 | 18299,9 | 20109,2 | 34701,4 | -----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| в том числе капитальный ремонт | 26800,0 | 4300,0 | 4500,0 | 18000,0 | -----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 77,2 | 77,2 | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской Федерации | | | | | -----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| в том числе расходы капитального характера | | | | | -----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного управления | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 545,9 | 422,2 | 66,1 | 57,6 | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 364,4 | 349,9 | 14,5 | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | оборудование | 364,4 | 349,9 | 14,5 | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 181,5 | 72,3 | 51,6 | 57,6 | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия в капитале | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |----------------------------------------------------+---------+---------+----------+----------| | Итого по задаче 3 | 73733,6 | 18799,3 | 20175,3 | 34759,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|