Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.07.2010 № 624-рсноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом | | | | | | | | бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов"; | | | | | | | | Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2705 | | | | | | | | "О социальном обслуживании населения"; Закон Красноярского | | | | | | | | края Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4312 | | | | | | | | "О наделении органов местного самоуправления края | | | | | | | | государственными полномочиями по социальному | | | | | | | | обслуживанию населения") | | | | | | |----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов | 989 815,1 | 1 089 141,8 | 1 105 780,6 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | | исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | | | | | | |----------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Координация органов управления социальной защиты населения | 989 449,0 | - | - | - | - | | | и подведомственных учреждений (Закон Красноярского края | | | | | | | | от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности Красноярского края, | | | | | | | | и государственных гражданских служащих Красноярского края") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Кадровое обеспечение, повышение квалификации | 366,1 | - | - | - | - | | | и формирование кадрового резерва (Закон Красноярского края | | | | | | | | от 26.12.2006 N 21-5553 "О государственных должностях | | | | | | | | Красноярского края"; Закон Красноярского края от 20.12.2005 | | | | | | | | N 17-4314 "Об особенностях организации и правового | | | | | | | | регулирования государственной гражданской службы | | | | | | | | Красноярского края") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Оптимизация системы предоставления мер социальной | - | 435 656,7 | 442 312,2 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | поддержки отдельным категориям граждан, внедрение в процесс | | | | | | | | предоставления мер социальной поддержки инновационных | | | | | | | | технологий, способствующих адресному и своевременному | | | | | | | | предоставлению мер социальной поддержи населению. | | | | | | | | Мероприятия выполняют органы исполнительной власти | | | | | | | | Красноярского края в сфере социальной поддержки | | | | | | | | и социального обслуживания населения Красноярского края | | | | | | | | (Приложение N 6, Приложение N 7 к Закону Красноярского края | | | | | | | | от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год | | | | | | | | и плановый период 2011-2012 годов"; Закон Красноярского края | | | | | | | | от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления муниципальных образований края | | | | | | | | государственными полномочиями по организации деятельности | | | | | | | | органов управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и | | | | | | | | социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Оптимизация системы оказания государственных социальных | - | 435 656,7 | 442 312,2 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | услуг на основе государственного задания, расширение | | | | | | | | малозатратных форм социального обслуживания (социальное | | | | | | | | обслуживание на дому, социально-участковые службы), | | | | | | | | расширение сети автономных учреждений социального | | | | | | | | обслуживания. Мероприятия выполняют органы | | | | | | | | исполнительной власти Красноярского края в сфере социальной | | | | | | | | поддержки и социального обслуживания населения края | | | | | | | | (Приложение N 6, Приложение N 7 к Закону Красноярского края | | | | | | | | от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год | | | | | | | | и плановый период 2011-2012 годов"; Закон Красноярского края | | | | | | | | от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления муниципальных образований края | | | | | | | | государственными полномочиями по организации деятельности | | | | | | | | органов управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и | | | | | | | | социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Повышение качества государственных социальных услуг через | - | 217 828,4 | 221 156,2 | 221 135,7 | 221 135,7 | | | организацию внедрения новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | работников бюджетных учреждений (Приложение N 6, | | | | | | | | Приложение N 7 к Закону Красноярского края от 10.12.2009 | | | | | | | | N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период | | | | | | | | 2011-2012 годов"; Закон Красноярского края от 20.12.2005 | | | | | | | | N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления | | | | | | | | муниципальных образований края государственными | | | | | | | | полномочиями по организации деятельности органов | | | | | | | | управления системой социальной защиты населения, | | | | | | | | обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки | | | | | | | | и социального обслуживания населения") | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого расходов | 13 199 920,0 | 16 246 201,8 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Формирование доходов (по видам доходов) | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | Доходы от продажи услуг | 11 721,9 | 9 342,8 | 12 824,7 | 13 252,4 | 13 443,1 | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Плата за стационарное обслуживание | 164 384,8 | 199 313,6 | 271 300,8 | 333 509,4 | 409 882,8 | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Прочие безвозмездные поступления | 1 021,8 | 2 022,6 | - | - | - | |-----+----------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого доходов | 177 128,5 | 210 679,0 | 284 125,5 | 346 761,8 | 423 325,9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Ед. | Вес показателя | Источник информации | Отчетный период (текущий | Плановый период | | п/п | показатели | изм. | результативности | | и два предыдущих года) | (два последующих года | | | результатов | | | | | после текущего) | | | | | | |-----------------------------------------+---------------------------| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля семей, | % | | данные Росстата, | 24,6 | 23,7 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | | | получающих | | | форма федерального | | | | | | | | жилищные субсидии на | | | государственного | | | | | | | | оплату жилого | | | статистического | | | | | | | | помещения и | | | наблюдения N 22-ЖКХ | | | | | | | | коммунальных услуг, | | | (субсидии) | | | | | | | | в общем количестве | | | | | | | | | | | семей в Красноярском | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Удельный вес | % | | отчет по форме N 1-СД | 42,6 | 52,3 | 46,4 | 47,2 | 47,7 | | | детей-инвалидов, | | | "Территориальные | | | | | | | | проживающих в | | | учреждения социального | | | | | | | | семьях, получивших | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | реабилитационные | | | детей" | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | социального | | | России), социальный | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | паспорт (сведения о | | | | | | | | детей, к общему числу | | | категориях семей) | | | | | | | | детей-инвалидов в | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Охват граждан | чел. | | социальный паспорт | 491,0 | 510,0 | 513,0 | 516,0 | 519,0 | | | пожилого возраста и | | | муниципального | | | | | | | | инвалидов всеми | | | образования, отчетные | | | | | | | | видами социального | | | формы учреждения | | | | | | | | обслуживания на дому | | | социального | | | | | | | | (на 10 000 | | | обслуживания граждан | | | | | | | | пенсионеров) | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Удельный вес граждан | % | | социальный паспорт | 99,35 | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,50 | | | пожилого возраста и | | | муниципального | | | | | | | | инвалидов, | | | образования, отчетные | | | | | | | | получающих | | | формы учреждения | | | | | | | | государственные | | | социального | | | | | | | | услуги в | | | обслуживания граждан | | | | | | | | нестационарных | | | пожилого возраста и | | | | | | | | учреждениях | | | инвалидов | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания, от | | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | | обратившихся граждан | | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Доля автономных | % | | бюджетная роспись | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | | | учреждений от общего | | | министерства социальной | | | | | | | | числа государственных | | | политики Красноярского | | | | | | | | (муниципальных) | | | края | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | социальной защиты в | | | | | | | | | | | Красноярском крае | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Удельный вес граждан, | % | 0,05 | часть 2-я ведомственного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | фактически | | | отчета министерства | | | | | | | | пользующихся мерами | | | "Соц. поддержка | | | | | | | | социальной поддержки, | | | по расходным | | | | | | | | от общего количества | | | обязательствам субъекта | | | | | | | | граждан, имеющих | | | Российской Федерации" | | | | | | | | право на меры | | | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | и обратившихся за их | | | | | | | | | | | получением | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.2 | Количество | шт. | 0,02 | автоматизированная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обоснованных жалоб на | | | информационная система | | | | | | | | сроки и качество | | | министерства | | | | | | | | предоставления мер | | | "Документооборот" | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.3 | Доля расходов на | % | 0,04 | отчет о расходовании | 91,0 | 93,1 | 95,6 | 96,6 | 97,1 | | | предоставление мер | | | субвенций и субсидий, | | | | | | | | социальной поддержки | | | выделяемых из фонда | | | | | | | | в денежном выражении | | | компенсации по | | | | | | | | в общем объеме | | | законодательству | | | | | | | | расходов на | | | Российской Федерации | | | | | | | | финансирование мер | | | и Красноярского края, | | | | | | | | социальной поддержки | | | отчетные данные | | | | | | | | (без учета субвенции на | | | программы АСУ БП | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | делегированных | | | | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1.4 | Удельный вес семей | % | 0,05 | отчет о реализации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | с детьми, фактически | | | приоритетной | | | | | | | | пользующихся мерами | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | социальной поддержки, | | | программы | | | | | | | | от общего числа семей | | | "Демография", Отчет | | | | | | | | с детьми, имеющих | | | по форме N 1 - пособие | | | | | | | | на них право и | | | "Сведения о назначении и | | | | | | | | обратившихся за их | | | выплате ежемесячного | | | | | | | | получением | | | пособия на ребенка" | | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Удельный вес детей, | % | 0,04 | отчет по форме N 1-СД | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83 | | | вернувшихся в семью | | | "Территориальные | | | | | | | | (семейные формы | | | учреждения социального | | | | | | | | устройства), | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | из числа получивших | | | детей" | | | | | | | | социально- | | | (Минздравсоцразвития | | | | | | | | реабилитационные | | | России) | | | | | | | | услуги в стационаре | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.2 | Удельный вес семей с | % | 0,05 | отчет "Информация | 96,6 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100 | | | детьми, находящихся в | | | о семьях и детях, | | | | | | | | социально опасном | | | находящихся в социально | | | | | | | | положении, | | | опасном положении" | | | | | | | | обслуженных в | | | (форма 1.1 АИС "Дети") | | | | | | | | социальных | | | | | | | | | | | учреждениях, | | | | | | | | | | | от общего количества | | | | | | | | | | | семей с детьми, | | | | | | | | | | | находящихся в | | | | | | | | | | | социально опасном | | | | | | | | | | | положении | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.3 | Удельный вес койко- | % | 0,03 | ведомственный отчет | 81,7 | 82,3 | 82,8 | 83,3 | 83,3 | | | мест, соответствующих | | | министерства | | | | | | | | стандартам качества | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | государственных услуг, | | | | | | | | | | | от общего числа мест | | | | | | | | | | | в стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.4 | Удельный вес граждан | % | 0,05 | ведомственный отчет | 86,6 | 87,3 | 87,3 | 87,6 | 87,6 | | | пожилого возраста и | | | министерства | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | | | детей- инвалидов, | | | | | | | | | | | получающих услуги в | | | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | от общего числа | | | | | | | | | | | обратившихся граждан | | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.5 | Количество | % | 0,02 | автоматизированная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обоснованных жалоб на | | | информационная система | | | | | | | | качество | | | министерства | | | | | | | | предоставления | | | "Документооборот" | | | | | | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.6 | Расходы | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 66279,6 | 72 387,7 | 259 683,6 | 218 648,1 | 218 648,1 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края | | | края | | | | | | | | (по отрасли) на | | | | | | | | | | | финансирование услуг, | | | | | | | | | | | оказываемых | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.7 | Расходы | тыс. | 0,01 | бюджетная роспись | 19470693,6 | 25287614,6 | 22774495,3 | 19175373,7 | 19960006,1 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края на | | | края | | | | | | | | социальную политику | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.8 | Расходы | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края | | | края | | | | | | | | (по отрасли) на | | | | | | | | | | | оказание бюджетных | | | | | | | | | | | услуг, оказываемых | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.9 | Объем расходов | тыс. | 0,02 | бюджетная роспись | 2 709 830,2 | 3 157 657,7 | 3 248 502,9 | 3 309 361,0 | 3 385 925,1 | | | консолидированного | руб. | | министерства социальной | | | | | | | | бюджета | | | политики Красноярского | | | | | | | | Красноярского края на | | | края | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | | | | бюджетных услуг | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.10 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3-собес | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений | | | социального | | | | | | | | социального | | | обслуживания для | | | | | | | | обслуживания для | | | граждан пожилого | | | | | | | | граждан пожилого | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | (взрослых и детей)" | | | | | | | | (взрослых и детей) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2.11 | Количество | единиц | 0,02 | форма N 3-собес | 53 | 38 | 32 | 30 | 26 | | | государственных | | | "Сведения о | | | | | | | | (муниципальных) | | | стационарных | | | | | | | | стационарных | | | учреждениях | | | | | | | | учреждений | | | социального | | | | | | | | социального | | | обслуживания для | | | | | | | | обслуживания для | | | граждан пожилого | | | | | | | | граждан пожилого | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | (взрослых и детей)" | | | | | | | | (взрослых и детей), | | | | | | | | | | | здания которых | | | | | | | | | | | находятся в аварийном | | | | | | | | | | | состоянии или требуют | | | | | | | | | | | капитального ремонта | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Среднемесячная | руб. | 0,03 | данные Росстата | 9 647,9 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | 10 610,0 | | | номинальная | | | | | | | | | | | начисленная заработная | | | | | | | | | | | плата работников | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | социальной защиты | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.2 | Доля муниципальных | % | 0,2 | ведомственный отчет | 4,8 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на выдачу | | | | | | | | | | | социальных карт | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.3 | Доля муниципальных | % | 0,2 | ведомственный отчет | 0 | 14,8 | 100 | 100 | 100 | | | образований | | | министерства | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | | | | перешедших на | | | | | | | | | | | электронное | | | | | | | | | | | информационное | | | | | | | | | | | взаимодействие | | | | | | | | | | | с отделениями | | | | | | | | | | | почтовой связи, | | | | | | | | | | | по осуществлению | | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.4 | Доля муниципальных | % | 0,04 | ведомственный отчет | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | установленных | | | | | | | | | | | федеральными | | | | | | | | | | | законами и законами | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | мер социальной | | | | | | | | | | | поддержки гражданам | | | | | | | | | | | на оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | | (за исключением | | | | | | | | | | | субсидий гражданам на | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг) | | | | | | | | | | | осуществляется в | | | | | | | | | | | денежной форме, | | | | | | | | | | | (в том числе путем | | | | | | | | | | | перечисления средств | | | | | | | | | | | на предоставление | | | | | | | | | | | таких мер через | | | | | | | | | | | банковские счета, | | | | | | | | | | | организации связи или | | | | | | | | | | | иным способом) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.5 | Доля муниципальных | % | 0,04 | ведомственный отчет | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых | | | министерства | | | | | | | | субсидии гражданам на | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | | | | | предоставляются в | | | | | | | | | | | денежной форме (через | | | | | | | | | | | банковские счета, | | | | | | | | | | | организации связи или | | | | | | | | | | | иным способом) | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.6 | Количество | единиц | 0,015 | ведомственный отчет | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | государственных | | | министерства | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | услуг, | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | органами | | | | | | | | | | | исполнительной власти | | | | | | | | | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | Федерации (органами | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления), | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | (муниципальными | | | | | | | | | | | учреждениями) в | | | | | | | | | | | электронном виде в | | | | | | | | | | | сфере социальной | | | | | | | | | | | защиты населения | | | | | | | | | |------+-------------------------+--------+------------------+--------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3.7 | Количество | единиц | 0,015 | ведомственный отчет | - | - | 66 | 66 | 66 | | | государственных | | | министерства | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | услуг, | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | органами | | | | | | | | | | | исполнительной власти | | | | | | | | | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | Федерации (органами | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления), | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | (муниципальными | | | | | | | | | | | учреждениями) в сфере | | | | | | | | | | | социальной защиты | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | | изм. |-----------------------| | | | | | | (текущий и два | | | | | | | предыдущих года) | | | | | | |-----------------------+-----------------+-------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля семей, получающих | % | 24,6 | 23,7 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,0 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | | | жилищные субсидии на | | | | | | | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг, в | | | | | | | | | | | | | | | | | общем количестве семей | | | | | | | | | | | | | | | | | в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | Удельный вес | % | 42,6 | 52,3 | 46,4 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 50,1 | 50,6 | 51,1 | 51,6 | | | детей-инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | | | проживающих в семьях, | | | | | | | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитационные | | | | | | | | | | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания семьи и | | | | | | | | | | | | | | | | | детей, к общему числу | | | | | | | | | | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | в Красноярском крае | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | Охват граждан пожилого | чел. | 491 | 510 | 513 | 516 | 519 | 521 | 524 | 527 | 530 | 533 | 536 | 539 | 542 | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | всеми видами | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | | | | | | | | | (на 10000 пенсионеров) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | Удельный вес граждан | % | 99,35 | 99,44 | 99,45 | 99,45 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | | услуги учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------+-------+-------+-------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | Доля автономных | % | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | | | учреждений от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | числа государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социальной | | | | | | | | | | | | | | | | | защиты в Красноярском | | | | | | | | | | | | | | | | | крае | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых расходов Министерства по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------| | | | год | 2009 год | Всего | в том числе по годам: | | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий | | граждан | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной | 2010-2012 | 2 412 066,2 | 8 255 632,4 | 3 256 312,1 | 1 565 284,2 | 3 434 036,1 | | | поддержки граждан пожилого возраста и других | | | | | | | | | категорий граждан | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 1 259 639,4 | 3 890 325,8 | 1 338 116,2 | 1 276 104,8 | 1 276 104,8 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | политических репрессий, инвалидам и другим | | | | | | | | | категориям граждан, имеющим право на меры | | | | | | | | | социальной поддержки, в денежной форме | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное осуществление ежемесячных | 2010-2012 | 673 584,7 | 3 587 389,4 | 1 202 351,6 | 1 192 518,9 | 1 192 518,9 | | | денежных выплат с использованием банковских | | | | | | | | | технологий и адресного банка данных ветеранам | | | | | | | | | труда РФ и Красноярского края, труженикам | | | | | | | | | тыла, реабилитированным лицам, родителям | | | | | | | | | и вдовам (вдовцам) военнослужащих, | | | | | | | | | пенсионерам, не имеющим льготного статуса. | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 195 377,4 | 52 073,9 | 52 073,9 | - | - | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | и средств Пенсионного фонда РФ | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 194 105,0 | 52 058,1 | 52 058,1 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | | 1 272,4 | 15,8 | 15,8 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Социальная поддержка реабилитированных лиц | | 11 778,5 | - | - | - | - | | | и лиц, признанных пострадавшими | | | | | | | | | от политических репрессий, в форме | | | | | | | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Социальная поддержка ветеранов в форме | | 283 906,2 | - | - | - | - | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 2010-2012 | 61 896,3 | 136 029,6 | 45 343,2 | 45 343,2 | 45 343,2 | | | субъектов Российской Федерации и | | | | | | | | | муниципальных служащих | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, | 2010-2012 | 969,0 | 3 038,8 | 1 082,8 | 978,0 | 978,0 | | | Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, Загайновой | | | | | | | | | Л.Ф., Поздеевой В.М., Иофель Е.К., Плисову | | | | | | | | | В.В., расходы на ежемесячное материальное | | | | | | | | | обеспечение родственников погибших в | | | | | | | | | авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в | | | | | | | | | Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Пособие на погребение неработающих граждан | 2010-2012 | 29 820,8 | 104 943,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | 34 981,0 | | | и не являющихся пенсионерами, а также в | | | | | | | | | случае рождения мертвого ребенка по истечении | | | | | | | | | 196 дней беременности | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки вдов Героев | 2010-2012 | 2 306,5 | 6 851,1 | 2 283,7 | 2 283,7 | 2 283,7 | | | Социалистического Труда | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 12 100,6 | 62 583,6 | 20 861,2 | 20 861,2 | 20 861,2 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими | | | | | | | | | от политических репрессий, в виде натуральных | | | | | | | | | льгот | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов | 2010-2012 | 410 431,7 | 835 607,1 | 737 156,1 | 49 225,5 | 49 225,5 | | | и семей, имеющих детей-инвалидов, | | | | | | | | | нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 404 618,2 | 687 930,6 | 687 930,6 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Своевременное предоставление социальных | 2010-2012 | - | 1 868 751,9 | - | - | 1 868 751,9 | | | доплат к пенсии неработающим пенсионерам | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Оказание адресной социальной помощи | 2010-2012 | 50 137,4 | 58 312,2 | 13 400,8 | 22 455,7 | 22 455,7 | | | отдельным категориям граждан, организация | | | | | | | | | мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | | 1941-1945 годов и других памятных дат, | | | | | | | | | поддержка Красноярской краевой общественной | | | | | | | | | организации инвалидов Союз "Чернобыль" | | | | | | | | | и краевой общественной организации ветеранов | | | | | | | | | - пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил | | | | | | | | | и правоохранительных органов | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Оказание единовременной материальной | 2010 | 49 838,2 | 65 333,1 | 65 333,1 | - | - | | | помощи гражданам, находящимся в трудной | | | | | | | | | жизненной ситуации, одиноко проживающим | | | | | | | | | гражданам пожилого возраста, а также семьям | | | | | | | | | граждан пожилого возраста, в составе которых | | | | | | | | | отсутствуют трудоспособные граждане, на | | | | | | | | | ремонт жилого помещения, по решению | | | | | | | | | уполномоченного органа путем перечисления | | | | | | | | | денежных средств на счета граждан, | | | | | | | | | признанных как находящихся в трудной | | | | | | | | | жизненной ситуации, | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010 | 39 989,8 | 65 333,1 | 65 333,1 | - | - | | | "Социальная поддержка населения, | | | | | | | | | находящегося в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7 | Меры социальной поддержки гражданам, | 2010-2012 | 175 367,5 | 550 458,4 | 220 373,4 | 165 042,5 | 165 042,5 | | | проживающим в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.8 | Меры социальной поддержки гражданам, | 2010-2012 | 33 168,2 | 96 809,6 | 33 620,6 | 31 594,5 | 31 594,5 | | | проживающим в Эвенкийском муниципальном | | | | | | | | | районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.9 | Долгосрочная целевая программа | 2010 | 421 383,2 | 827 450,7 | 827 450,7 | - | - | | | "Дополнительные меры социальной поддержки | | | | | | | | | ветеранов Великой Отечественной войны | | | | | | | | | 1941-1945 годов" на 2009-2010 годы | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2. | Повышение качества и уровня социальной | 2010-2012 | 100 948,0 | 229 633,1 | 85 445,5 | 72 093,8 | 72 093,8 | | | защищенности инвалидов, в том числе детей- | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 33 788,9 | 99 366,6 | 34 669,0 | 32 348,8 | 32 348,8 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме | 2010-2012 | 32 904,2 | 96 815,3 | 32 357,7 | 32 228,8 | 32 228,8 | | | ежемесячных денежных выплат и компенсаций | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 764,7 | 2 178,8 | 2 178,8 | - | - | | | социальной поддержки инвалидам, за счет | | | | | | | | | средств федерального бюджета | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное | 2010-2012 | 120,0 | 372,5 | 132,5 | 120,0 | 120,0 | | | обеспечение лицам, признанным инвалидами | | | | | | | | | вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года | | | | | | | | | в Ермаковском районе Красноярского края | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 40 363,9 | 110 134,1 | 44 065,7 | 33 034,2 | 33 034,2 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 3 875,2 | 11 625,9 | 3 875,3 | 3 875,3 | 3 875,3 | | | детям-инвалидам, детям из семей, в которых оба | | | | | | | | | родителя - инвалиды, или неполных семей, | | | | | | | | | в которых родитель - инвалид, в части | | | | | | | | | приобретения новогодних подарков | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | 1 095,3 | 3 285,9 | 1 095,3 | 1 095,3 | 1 095,3 | | | "Улучшение демографической ситуации в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4 | Меры социальной поддержки инвалидам, | 2010-2012 | 19 381,1 | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | | | проживающим в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5 | Меры социальной поддержки инвалидам, | 2010-2012 | 3 538,9 | 8 259,9 | 2 753,3 | 2 753,3 | 2 753,3 | | | проживающим в Эвенкийском муниципальном | | | | | | | | | районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, | 2010-2012 | 852 553,6 | 5 332 740,2 | 1 868 886,0 | 1 731 927,1 | 1 731 927,1 | | | попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий | 2010-2012 | 616 393,4 | 4 601 751,9 | 1 558 854,9 | 1 521 448,5 | 1 521 448,5 | | | гражданам, имеющим детей | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 2 849 979,3 | 949 993,1 | 949 993,1 | 949 993,1 | | | "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 37 251,1 | 39 406,4 | 39 406,4 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: | 2010-2012 | 60 765,9 | 288 516,0 | 162 285,6 | 63 115,2 | 63 115,2 | | | организация отдыха, предоставление | | | | | | | | | бесплатного проезда к месту лечения и обратно | | | | | | | | | либо компенсации стоимости проезда, выплата | | | | | | | | | компенсации в размере 100 процентов | | | | | | | | | стоимости проезда ребенка и сопровождающего | | | | | | | | | его лица на междугородном транспорте один раз | | | | | | | | | в год к месту санаторно-курортного лечения и | | | | | | | | | обратно в пределах Российской Федерации, | | | | | | | | | оплата стоимости проезда детей-сирот и детей, | | | | | | | | | оставшихся без попечения родителей (за | | | | | | | | | исключением детей, находящихся на полном | | | | | | | | | государственном обеспечении), детей | | | | | | | | | из малоимущих семей, детей из многодетных | | | | | | | | | семей к месту отдыха и обратно | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 29 840,6 | 99 170,4 | 99 170,4 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям | 2010-2012 | 2 625,2 | 3 776,7 | 1 258,9 | 1 258,9 | 1 258,9 | | | погибших (умерших) военнослужащих в период | | | | | | | | | прохождения военной службы, сотрудников | | | | | | | | | органов внутренних дел, умерших в связи с | | | | | | | | | получением ранений, увечий в период | | | | | | | | | выполнения служебных обязанностей | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 134 974,3 | 331 376,7 | 110 697,3 | 110 339,7 | 110 339,7 | | | семьям с детьми в виде единовременной | | | | | | | | | компенсационной выплаты при рождении | | | | | | | | | одновременно двух и более детей, ежегодного | | | | | | | | | пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | компенсации проезда детей школьного | | | | | | | | | возраста. Проведение ежегодного Форума | | | | | | | | | красноярской семьи | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Меры социальной поддержки детей, | 2010-2012 | 27 180,1 | 70 359,5 | 23 469,5 | 23 445,0 | 23 445,0 | | | проживающих в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Меры социальной поддержки детей, | 2010-2012 | 10 614,7 | 36 959,4 | 12 319,8 | 12 319,8 | 12 319,8 | | | проживающих в Эвенкийском муниципальном | | | | | | | | | районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан | 2010-2012 | 8 224 573,6 | 20 173 541,0 | 8 041 905,2 | 5 845 417,9 | 6 286 217,9 | | | при оплате жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | услуг | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 2 822 798,3 | 8 711 496,4 | 3 265 599,6 | 2 722 948,4 | 2 722 948,4 | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета в денежной форме | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 2 000 403,6 | 1 603 036,1 | 1 603 036,1 | - | - | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств | | | | | | | | | федерального бюджета в денежной форме | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 3 244 425,4 | 9 308 000,0 | 2 989 600,0 | 2 938 800,0 | 3 379 600,0 | | | субсидий на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг с учетом доходов граждан | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.4 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 91 305,4 | 289 934,1 | 96 644,7 | 96 644,7 | 96 644,7 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающим в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.5 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 65 640,9 | 261 074,4 | 87 024,8 | 87 024,8 | 87 024,8 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | | 11 590 141,4 | 33 991 546,7 | 13 252 548,8 | 9 214 723,0 | 11 524 274,9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2012 | 2 081 602,5 | 6 190 989,8 | 2 041 603,2 | 2 074 693,3 | 2 074 693,3 | | | перечня социальных услуг гражданам пожилого | | | | | | | | | возраста, инвалидам и другим категориям | | | | | | | | | граждан через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление социально-реабилитационных | 2010-2012 | 104 242,9 | 317 741,4 | 104 248,8 | 106 746,3 | 106 746,3 | | | услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, | | | | | | | | | через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного государством | 2010-2012 | 746 728,8 | 2 342 629,6 | 780 310,4 | 781 159,6 | 781 159,6 | | | перечня социальных услуг семьям с детьми | | | | | | | | | и детям, оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | | | ситуации, через сеть учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания семьи и детей | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 451,0 | 1 778,2 | 1 778,2 | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Укрепление материально-технической базы | 2010-2012 | 336 873,4 | 397 885,0 | 263 041,0 | 87 949,4 | 46 894,6 | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | населения | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010-2011 | 295 972,5 | 232 701,2 | 195 418,2 | 37283,0- | - | | | "Улучшение условий проживания граждан | | | | | | | | | в учреждениях социального обслуживания" | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе перечень строек и объектов, | 2011 | 239 970,5 | 162 758,5 | 125 475,5 | 37 283,0 | - | | | финансируемых за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета, на 2010 год и плановый период | | | | | | | | | 2011-2012 годов | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 14 514,6 | 9 361,9 | 4 702,7 | 450,0 | | | "Содействие занятости и социальной адаптации | | | | | | | | | лицам, отбывающим и отбывшим наказание | | | | | | | | | в виде лишения свободы в Красноярском крае | | | | | | | | | на 2010-2012 годы", | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 26 829,6 | 15 096,1 | 5 626,3 | 6 107,2 | | | "Дети" | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | 2010-2012 | 32 994,2 | - | - | - | - | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 72 387,6 | 627 865,5 | 267 882,5 | 179 991,5 | 179 991,5 | | | обслуживания и качества социальных услуг | | | | | | | | | в краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | размещение государственного задания и | | | | | | | | | обеспечение финансирования за счет субсидий | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 225 083,4 | 1 078 504,3 | 308 416,6 | 346 761,8 | 423 325,9 | | | обслуживания и качества социальных услуг, | | | | | | | | | оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения | | | | | | | | | внебюджетных средств | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | | 3 566 918,6 | 10 955 615,6 | 3 765 502,5 | 3 577 301,9 | 3 612 811,2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 854,8 | 442 312,2 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | мер социальной поддержки инновационных | | | | | | | | | технологий, способствующих адресному и | | | | | | | | | своевременному предоставлению мер | | | | | | | | | социальной поддержи | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оптимизация системы оказания | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 854,8 | 442 312,2 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | государственных социальных услуг на основе | | | | | | | | | государственного задания, расширение | | | | | | | | | малозатратных форм социального обслуживания | | | | | | | | | (социальное обслуживание на дому, социально- | | | | | | | | | участковые службы), расширение сети | | | | | | | | | автономных учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных | 2010-2012 | 217 828,4 | 663 427,6 | 221 156,2 | 221 135,7 | 221 135,7 | | | социальных услуг через организацию внедрения | | | | | | | | | новых подходов к системе оплаты труда | | | | | | | | | работников бюджетных учреждений | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3: | | 1 089 141,8 | 3 317 137,2 | 1 105 780,6 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по целям | | 16 246 201,8 | 48 264 299,5 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной Программе | | 16 246 201,8 | 48 264 299,5 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта с | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб.. | | п/п | указанием мощности и | стоимости |--------------------------------------------------------| | | срока ввода | строительства в | 2009 год | текущий год и плановый период | по годам | | | | ценах | (отчет) | | до ввода | | | | контракта | | | объекта | | | | | |---------------------------------| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Главный распорядитель средств: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция здания | 35 540,0 | 35290,4 | - | - | - | | | | Краевого | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Социально- | | | | | | | | | оздоровительный центр | | | | | | | | | "Кедр" под дом- | | | | | | | | | интернат для | | | | | | | | | престарелых | | | | | | | | | и инвалидов | | | | | | | | | (геронтологический | | | | | | | | | центр) | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | | |---------------------------| |-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | 20296,2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |---------------------------| | | | | | | | | за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |---------------------------| |-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | | 14994,2 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации: | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 2 | Баня-прачечная для | 21 008,0 | 20542,3 | - | - | - | | | | краевого | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Большемуртинский | | | | | | | | | детский дом-интернат | | | | | | | | | для умственно отсталых | | | | | | | | | детей" в п. г. т. Большая | | | | | | | | | Мурта | | | | | | | | | Большемуртинского | | | | | | | | | района. | | | | | | | | | Год ввода - 2009, в том | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | |---------------------------| |-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | | 12542,3 | - | - | - | | | | бюджета | | | | | | | | |---------------------------| |-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | | 8 000,0 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 3 | Тинской | 379,0 | 378,4 | - | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Нижне- | | | | | | | | | Ингашского | | | | | | | | | района. Котельная | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 4 | Жилой корпус | 570,0 | 19,0 | - | - | - | | | | на 75 мест N 2 | | | | | | | | | Шарыповского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | в д. Гляден | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 5 | Спальный корпус на 75 | 130 271,6 | 61 144,4 | 69 127,2 | - | - | | | | мест N 3 Енисейского | | | | | | | | | дома-интерната | | | | | | | | | специального типа | | | | | | | | | в г. Лесосибирске. | | | | | | | | | Год ввода - 2010 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 6 | Маганский | 1 300,0 | 700,0 | 600,0 | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Березовского | | | | | | | | | района. | | | | | | | | | Спальный корпус N 2 | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 7 | Маганский | 60 076,6 | 56 582,1 | - | - | - | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат Березовского | | | | | | | | | района. | | | | | | | | | Спальный корпус | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 8 | Котельная с тепловыми | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | | | | сетями для краевого | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | "Маганский | | | | | | | | | психоневрологический | | | | | | | | | интернат" ПСД - 2010 | | | | | | | | | Год ввода - 2013 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 9 | Большемуртинский | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | - | - | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. | | | | | | | | | Спальный корпус N 2 на | | | | | | | | | 75 мест | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинский | | | | | | | | | район. | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 10 | Большемуртинский | 79 950,2 | 40 670,9 | 39 279,3 | - | - | | | | дом-интернат для | | | | | | | | | умственно отсталых | | | | | | | | | детей. Спальный корпус | | | | | | | | | на 50 мест | | | | | | | | | в п. Большая Мурта, | | | | | | | | | Большемуртинский | | | | | | | | | район. | | | | | | | | | Год ввода - 2010 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | 69 950,2 | 30 670,9 | 39 279,3 | | | | | | бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | 10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 11 | Спальный корпус N 2 | 59 002,5 | 55 242,2 | - | - | - | | | | Тинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната Нижне - | | | | | | | | | Ингашского района. | | | | | | | | | Год ввода - 2009 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 12 | Жилой корпус на 100 | 1 464,2 | 744,2 | 720,0 | - | - | | | | мест Красноярский дом- | | | | | | | | | интернат N 2 для | | | | | | | | | ветеранов войны и | | | | | | | | | труда. | | | | | | | | | Год ввода - 2014 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 13 | Баня на 30 человек с | 47 283,0 | - | 10 000,0 | 37 283,0 | - | | | | пристройкой под | | | | | | | | | дезокамеру для | | | | | | | | | Маганского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната в п. | | | | | | | | | Березовский | | | | | | | | | Березовского района | | | | | | | | | Год ввода - 2011 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | 14 | Спальный корпус на 75 | 850,0 | 650,8 | 249,0 | - | - | | | | мест N 3 Шилинского | | | | | | | | | психоневрологического | | | | | | | | | интерната | | | | | | | | | Сухобузимского района | | | | | | | | | Год ввода - 2012 | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | Всего по Программе: | 435 474,18 | 272 964,7 | 125 475,5 | 37 283,0 | - | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств краевого | 488 137,3 | 239 970,5 | 125 475,5 | 37 283,0 | - | | | | бюджета | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+----------| | | за счет средств | 33 00,0 | 32 994,2 | - | - | - | | | | Пенсионного фонда | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | 2009 | всего | в том числе по годам (плановый | | | | | среднесрочный период) | | | | |--------------------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 16 246 201,8 | 48 264 299,5 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 2 667 434,2 | 2 485 558,6 | 2 485 558,6 | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства Пенсионного | 44 115,0 | 15,8 | 15,8 | | | | фонда Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 13 534 652,6 | 45 778 725,1 | 15 638 257,5 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в т. ч. внебюджетные | 225 083,4 | 1 078 504,3 | 308 416,6 | 346 761,8 | 423 325,9 | | источники | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них: | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальные вложения | 380 227,0 | 552 521,8 | 344 190,8 | 124 601,3 | 83 729,7 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства бюджета | 22 994,2 | | | | | | Пенсионного фонда РФ | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 354 882,2 | 549 517,4 | 343 043,2 | 123 764,5 | 82 709,7 | | из них: | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт, | 284 581,8 | 261 126,7 | 212 259,2 | 41 234,6 | 7 632,9 | | строительство | | | | | | | и реконструкция | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 70 300,4 | 164 800,1 | 87 868,2 | 42 192,5 | 34 739,4 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 123590,6 | 42 915,8 | 40337,4 | 40337,4 | | помещения | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 2 350,6 | 3 004,4 | 1 147,6 | 836,8 | 1 020,0 | | источники: | | | | | | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 2 350,6 | 3 004,4 | 1 147,6 | 836,8 | 1 020,0 | |-------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | 2009 | всего | В том числе по годам | | операций сектора | | | (текущий и плановый период) | | государственного | | |--------------------------------------------| | управления | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств | 16 246 201,8 | 48 264 299,5 | 18 123 831,9 | 13 897 703,2 | 16 242 764,4 | | бюджета, всего: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 15 499 929,0 | 46 139 695,5 | 17 384 768,5 | 13 217 956,4 | 15 536 970,6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 1 108 058,9 | 3 362 011,4 | 1 103 055,0 | 1 128 606,0 | 1 130 350,4 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 881 173,8 | 2 646 179,6 | 867 757,5 | 888 591,1 | 889 831,0 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 200,6 | 25 837,2 | 9 092,3 | 8 282,8 | 8 462,1 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления | 220 684,5 | 689 994,6 | 226 205,2 | 231 732,1 | 232 057,3 | | на оплату труда | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение | 257 707,3 | 795 224,9 | 287 681,2 | 250 586,9 | 258 256,6 | | услуг | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8 117,9 | 35 716,2 | 19 511,9 | 8093,0 | 8111,3 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные | 6 239,2 | 21 827,3 | 8 178,9 | 6 801,0 | 6 847,4 | | услуги | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные | 94 269,1 | 305 301,4 | 99 346,8 | 102 968,8 | 102 985,8 | | услуги | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за | 3 076,3 | 17 160,7 | 5 746,7 | 5 702,3 | 5 711,7 | | пользованием | | | | | | | имуществом | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по | 82 312,9 | 242 541,8 | 88 008,4 | 73 866,6 | 80 666,8 | | содержанию | | | | | | | имущества | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | -капитальный ремонт | 9 899,3 | 30 990,7 | 19 406,2 | 3 951,6 | 7 632,9 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 63 691,9 | 172 677,5 | 66 888,5 | 53 155,2 | 53 933,6 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные | 81 308,5 | 648 390,0 | 275 368,0 | 186 511,0 | 186 511,0 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные | 74 886,7 | 627 865,5 | 267 882,5 | 179 991,5 | 179 991,5 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 2 499,1 | 29 165,8 | 29 165,8 | - | - | | реконструкция | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 | | безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных | | | | | | | и муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления | 12 833 336,4 | 39 069 261,4 | 13 895 561,7 | 11 432 073,9 | 13 741 625,8 | | другим бюджетам | | | | | | | бюджетной системы | | | | | | | Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное | 1 213 133,2 | 2 242 433,4 | 1 816 610,0 | 212 911,7 | 212 911,7 | | обеспечение | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия | - | - | - | - | - | | и выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию | | | | | | | населения | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 151 099,0 | 2 105 975,0 | 1 771 114,0 | 167 430,5 | 167 430,5 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 62 034,2 | 136 458,4 | 45 496,0 | 45 481,2 | 45 481,2 | | выплачиваемые | | | | | | | организациями | | | | | | | сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 6 384,7 | 22 125,4 | 7 543,4 | 7 266,9 | 7 315,1 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступления | 746 272,8 | 2 124 604,0 | 739 063,4 | 679 746,8 | 705 793,8 | | нефинансовых | | | | | | | активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение | 330 322,1 | 430 466,4 | 233 719,9 | 120 649,7 | 76 096,8 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 95 645,2 | 152 986,3 | 74 197,6 | 43 029,3 | 35 759,4 | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 234 676,9 | 153 889,5 | 116 606,5 | 37 283,0 | - | | реконструкция | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 123 590,6 | 42 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных | | | | | | | активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение | 415 950,7 | 1 694 137,6 | 505 343,5 | 559 097,1 | 629 697,0 | | стоимости | | | | | | | материальных запасов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных | | | | | | | бумаг, кроме акций и | | | | | | | иных форм участия в | | | | | | | капитале | | | | | | |-----------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|