Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2010 № 888-р

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


26.10.2010                   г. Красноярск                     N 888-р

                                      Утратилo силу - Распоряжение
                                    Правительства Красноярского края
                                        от 20.12.2010 г. N 1065-р

     1. В соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского  края,
постановлением  Правительства  Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п
"Об  утверждении  Порядка   разработки,   утверждения   и   реализации
ведомственных  целевых программ и перечня показателей результативности
деятельности  органов  исполнительной  власти   края   и   структурных
подразделений  Администрации  Губернатора  края" внести в распоряжение
Правительства Красноярского края  от  31.12.2009  N  1161-р  следующее
изменение:
     ведомственную целевую программу "Защита  населения  и  территорий
Красноярского  края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на  2010-2012  годы"  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению.
     2. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     3. Распоряжение вступает в силу в день,  следующий  за  днем  его
официального опубликования.


Заместитель
Губернатора края -
заместитель председателя
Правительства края                                        М.В. Кузичев

                                                                    Приложение
                                                                    к распоряжению Правительства
                                                                    Красноярского края
                                                                    от 26.10.2010 N 888-р


                                Ведомственная целевая программа
               "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных
                ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы"

                  1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения
              и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного
                          и техногенного характера на 2010-2012 годы"

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование ведомственной  | "Защита населения и территорий Красноярского края              |
| целевой программы           | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   |
|                             | на 2010-2012 годы" (далее - программа)                         |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Наименование органа         | министерство жилищно-коммунального хозяйства                   |
| исполнительной власти края  | Красноярского края (далее - министерство)                      |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Основание для               | постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009   |
| разработки программы        | N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и       |
|                             | реализации ведомственных целевых программ и Перечня            |
|                             | показателей результативности деятельности органов              |
|                             | исполнительной власти края и структурных подразделений         |
|                             | Администрации Губернатора края"                                |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Цель программы              | создание эффективной системы защиты населения и территорий     |
|                             | края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного        |
|                             | характера                                                      |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Задачи программы            | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития         |
|                             | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,     |
|                             | снижения ущерба и потерь                                       |
|                             | от чрезвычайных ситуаций межмуниципального                     |
|                             | и краевого характера.                                          |
|                             | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров                  |
|                             | в крае.                                                        |
|                             | 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей,            |
|                             | возникающих при ведении военных действий или вследствие        |
|                             | этих действий.                                                 |
|                             | 4. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты    |
|                             | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного             |
|                             | характера, информирование о мерах пожарной безопасности.       |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели          | 1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия        |
|                             | КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего    |
|                             | показателя 2006-2008 годов).                                   |
|                             | 2. Снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ               |
|                             | "Противопожарная охрана Красноярского края"                    |
|                             | в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя        |
|                             | 2006-2008 годов).                                              |
|                             |                                                                |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Показатели результативности | 1. Количество объектов, подключенных к корпоративной сети      |
|                             | связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19         |
|                             | объектов.                                                      |
|                             | 2. Обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой,       |
|                             | имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012     |
|                             | годах составит 42%                                             |
|                             | (от норматива).                                                |
|                             | 3. Количество выполняемых аварийно-спасательных                |
|                             | и других неотложных работ КГБУ "Спасатель"                     |
|                             | в 2010-2012 годах составит 20 видов.                           |
|                             | 4. Максимальное время реагирования на чрезвычайные ситуации    |
|                             | (далее - ЧС) и происшествия на водных объектах в зоне          |
|                             | оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах       |
|                             | составит 0,5 часа.                                             |
|                             | 5. Максимальное время реагирования на ЧС                       |
|                             | и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного     |
|                             | действия КГБУ "Спасатель"                                      |
|                             | в 2010-2012 годах составит 1,5 часа.                           |
|                             | 6. Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия    |
|                             | КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего   |
|                             | показателя 2006-2008 годов).                                   |
|                             | 7. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для    |
|                             | ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от             |
|                             | потребности).                                                  |
|                             | 8. Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в     |
|                             | 2010-2012 годах составит 83,4% (от общей численности           |
|                             | населения края).                                               |
|                             | 9. Обеспечение финансированием первичных мер пожарной          |
|                             | безопасности сельского населения края составит в 2010 году     |
|                             | 28,5% от норматива.                                            |
|                             | 10. Обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных     |
|                             | пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности.  |
|                             | 11. Обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец"        |
|                             | сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит    |
|                             | 43,3% от потребности.                                          |
|                             | 12. Обеспеченность огнетушителями сельских населенных          |
|                             | пунктов края в 2010-2012 годах составит 62,7% от потребности.  |
|                             | 13. Обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана                |
|                             | Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в     |
|                             | 2010-2012 годах составит 61,4%                                 |
|                             | (от норматива).                                                |
|                             | 14. Охват населения обучением по противопожарной               |
|                             | безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ           |
|                             | "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82     |
|                             | тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году.       |
|                             | 15. Прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ      |
|                             | "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012        |
|                             | годах составит 106 тыс. человек.                               |
|                             | 16. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне           |
|                             | прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского           |
|                             | края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя |
|                             | 2006-2008 годов).                                              |
|                             | 17. Охват населения края, оповещаемого с помощью               |
|                             | реконструированной автоматизированной системы                  |
|                             | централизованного оповещения гражданской обороны (далее -      |
|                             | АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне   |
|                             | 81% от общей численности населения края.                       |
|                             | 18. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов           |
|                             | гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной             |
|                             | подсистемы единой государственной системы чрезвычайных         |
|                             | ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти,      |
|                             | местного самоуправления, организаций, в том числе              |
|                             | образовательных учреждений составит в 2010-2012 годах 100%     |
|                             | от подлежащих подготовке.                                      |
|-----------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Общий объем                 | Всего 1680094,1 тыс. рублей из краевого бюджета,               |
| финансирования              | в том числе по годам:                                          |
|                             | 2010 год - 630993,6 тыс. рублей;                               |
|                             | 2011 год - 526967,8 тыс. рублей;                               |
|                             | 2012 год - 522132,7 тыс. рублей.                               |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы программы

                          2.1. Цель и задачи

     Целью программы  является  создание  эффективной  системы  защиты
населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
     Задачи программы:
     1. Обеспечение   предупреждения   возникновения   и  развития  ЧС
природного и техногенного характера,  снижения ущерба и потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
     3. Обеспечение  защиты населения края от опасностей,  возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     4. Обучение  населения  в  области ГО,  защиты от ЧС природного и
техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности.
     Направления и механизмы  реализации  цели  и  задач  приведены  в
разделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы".

         2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

     Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и
пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
     Основные расходные обязательства министерства:
     обеспечение мероприятий    по    предупреждению    и   ликвидации
последствий ЧС и стихийных бедствий;
     обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
     обеспечение мероприятий по ГО;
     обеспечение жизнедеятельности      КГБУ     "Спасатель",     КГБУ
"Противопожарная      охрана      Красноярского      края",      КГБОУ
"Учебно-методический   центр   по  гражданской  обороне,  чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности  Красноярского  края",  КГБУ  "Центр
обеспечения  реализации  полномочий  в  областях  гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций Красноярского края".

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Для осуществления  мониторинга  и  оценки  реализации   программы
применяются  показатели  результативности  деятельности  министерства,
утвержденные  постановлением  Правительства  Красноярского   края   от
20.02.2009  N  83-п "Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и
реализации  ведомственных  целевых  программ  и  Перечня   показателей
результативности  деятельности  органов  исполнительной  власти края и
структурных подразделений Администрации Губернатора края".
     Используя данные     показатели,     министерство     информирует
Правительство края,  министерство экономики и  регионального  развития
края,  министерство  финансов  края  о результатах своей деятельности.
Производится  оценка  степени  достижения  министерством  поставленных
целей  и  задач,  уточняются  объемы  необходимого  финансирования  из
краевого бюджета.
     В приложениях  N  2 и 3 приведены целевые показатели и показатели
результативности в  соответствии  с  целью  и  задачами  программы.  В
результате   выполнения   программных   мероприятий  будут  достигнуты
следующие значения целевых показателей:
     снижение числа   погибших   в  зоне  оперативного  действия  КГБУ
"Спасатель" в 2010-2012 годах  составит  1%  (от  среднего  показателя
2006-2008 годов);
     снижение числа погибших в зоне  прикрытия  КГБУ  "Противопожарная
охрана  Красноярского  края"  в  2010-2012  годах  составит  5,7%  (от
среднего показателя 2006-2008 годов).
     Показатели результативности достигнут следующих значений:
     количество объектов,  подключенных к корпоративной сети  связи  и
передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 объектов;
     обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом,
спасательными и другими средствами в 2010-2012 годах составит 42%  (от
норматива);
     количество выполняемых  аварийно-спасательных и других неотложных
работ КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 20 видов;
     максимальное время  реагирования  на  ЧС и происшествия на водных
объектах в зоне оперативного действия  КГБУ  "Спасатель"  в  2010-2012
годах составит 0,5 часа;
     максимальное время  реагирования  на  ЧС  и  происшествия  (кроме
водных  объектов)  в  зоне  оперативного  действия  КГБУ "Спасатель" в
2010-2012 годах составит 1,5 часа;
     снижение числа  пострадавших  в  зоне  оперативного действия КГБУ
"Спасатель" в 2010-2012 годах составит  12%  (от  среднего  показателя
2006-2008 годов);
     обеспечение материальными   ресурсами   краевого   резерва    для
ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от потребности);
     прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010-2012
годах составит 83,4% (от общей численности населения края);
     обеспечение финансированием первичных мер  пожарной  безопасности
сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива;
     обеспеченность пожарными водоемами  сельских  населенных  пунктов
края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности;
     обеспеченность передвижными  комплексами   "Огнеборец"   сельских
населенных   пунктов   края   в  2010-2012  годах  составит  43,3%  от
потребности;
     обеспеченность огнетушителями  сельских населенных пунктов края в
2010-2012 годах составит 62,7% от потребности;
     обеспеченность КГБУ  "Противопожарная  охрана Красноярского края"
техникой,  оборудованием и имуществом в 2010-2012 годах составит 61,4%
(от норматива);
     охват населения обучением по противопожарной безопасности в  зоне
прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского
края" возрастет с 82 тыс.  человек в 2010 году до 84  тыс.  человек  в
2012 году;
     прикрытие населения   от   пожаров   пожарными    постами    КГБУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит
106 тыс. человек;
     снижение числа  травмированных  при пожарах в зоне прикрытия КГБУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит
12,5% (от среднего показателя 2006-2008 годов);
     охват населения края,  оповещаемого с помощью  реконструированной
АСЦО  ГО  края,  будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне 81%  от
общей численности населения края;
     охват подготовкой  должностных  лиц  и  специалистов ГО и ТП РСЧС
органов   исполнительной   власти   края,   местного   самоуправления,
организаций,  в том числе образовательных учреждений в 2010-2012 годах
составит 100% от подлежащих подготовке.

     2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

     Распределение расходов  по   целям,   задачам,   и   мероприятиям
приведено в приложениях N 4-7, 4а.

     2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы

     Задача 1.  Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС
природного и техногенного характера,  снижения ущерба и потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     Пункт 1.  Совершенствование автоматизированной системы управления
ТП РСЧС края и развитие связи.
     Функционирование информационно-технологической базы ТП РСЧС  края
решается    путем    обеспечения    работоспособности    существующего
оборудования,  оснащения рабочих мест  оперативно-диспетчерских  служб
края современными средствами связи, обработки и передачи информации.
     Для обеспечения  всестороннего   информационного   обмена   между
службами  ГО,  ЧС  и пожарной безопасности края в рамках корпоративной
мультисервисной  сети   предусматривается   поддержание   существующих
каналов  доступа  к  территориям  края на основе цифровой сети связи и
передачи данных.
     По мере  того,  как завершается формирование телекоммуникационной
сети края, значительно возрастает потребность в установке лицензионных
программных  продуктов,  специализированного программного обеспечения,
предназначенного   для   автоматизации   системы   сбора,    обработки
информации, анализа обстановки и принятия решений.
     Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель"
     Основные направления  деятельности  КГБУ  "Спасатель" в 2010-2012
годах:
     оперативное реагирование   на   ЧС   природного   и  техногенного
характера и различного рода происшествия;
     обеспечение безопасности  и охраны жизни людей на водных объектах
края.
     К силам  и  средствам,  предназначенным  для  проведения работ по
поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся:
     личный состав,  специальная  техника,  водолазное  оборудование и
плавсредства КГБУ "Спасатель" в  составе  7  спасательных  станций,  4
выдвижных    спасательных   постов,   поисково-спасательного   отряда,
поисково-спасательного  отделения,  1  маневренной  поисковой  группы,
находящихся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности.
     К водным объектам края,  на  которых  располагаются  спасательные
станции,  относятся реки Енисей,  Чулым,  Кан,  Минуса,  Туба,  Кызыр,
Сисим,  а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района,
озеро  Тагарское.  Основанием  для  размещения спасательных станций по
территории края являются следующие критерии:
     массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и
в зимнее время;
     места массового  отдыха  населения  в  летнее  время  на  берегах
водоемов.
     В 2010  году  планируется  увеличение  штатной  численности  КГБУ
"Спасатель" на 12 человек,  в том числе Лесосибирской,  Новоселовской,
Краснотуранской,  Шушенской  спасательных станций.  Увеличение личного
состава связано с необходимостью организации круглосуточного дежурства
на спасательных станциях.
     В 2010 году создано Богучанское  поисково-спасательное  отделение
за    счет    штатной    численности   ликвидированного   Ермаковского
поисково-спасательного отделения. В программе предусмотрены расходы на
увеличение заработной платы в связи с применением в Богучанском районе
северного коэффициента,  а также  на  приобретение  специальной  формы
одежды и инвентаря для вновь принятых спасателей.
     В 2010  году   будет   произведен   капитальный   ремонт   зданий
спасательных  станций,  разработана  проектно-сметная  документация  и
получено заключение Главгосэкспертизы на здания спасательных  станций,
установлена   охранно-пожарная  сигнализация  в  зданиях  спасательных
станций, приобретена специальная одежда для спасателей.
     В 2010  году  планируется обучить 25 газоспасателей на базе КГБОУ
"Учебно-методический  центр  по  гражданской   обороне,   чрезвычайным
ситуациям   и   пожарной  безопасности  Красноярского  края"  выездной
бригадой преподавателей из г. Новомосковска Тульской области.
     В связи   с  переездом  управления  КГБУ  "Спасатель"  в  здание,
расположенное по адресу:  г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, планируются
расходы  по  услугам телефонной связи,  коммунальным услугам,  а также
проведение капитального ремонта помещений.
     Пункт 3.  Создание,  содержание  и  восполнение  краевого резерва
материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального  и  краевого
характера
     В соответствии    с    постановлением    Совета     администрации
Красноярского  края  от  30.12.2002  N  443-п "О резервах материальных
ресурсов для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и
краевого характера" министерство является держателем резервов в части:
материально-технических   средств    жизнеобеспечения    пострадавшего
населения;  вещевого  имущества;  материально-технических  средств для
ликвидации      ЧС;      материально-технических      средств      для
жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
     Согласно распоряжению Правительства края от  26.09.2008  N  239-р
произведен  выпуск  из  резерва  и  передача  агентству  по реализации
программ   общественного   развития   и   молодежных   проектов   края
материально-технических   ресурсов.  С  целью  восполнения  переданных
ресурсов в 2010 году планируется приобрести 36 комплектов палаток,  49
печей,  1500 спальных мешков, 1000 туристических ковриков, 6 аварийных
осветительных установок, 305 раскладушек.
     В 2010-2012  годах  предусматривается  оплата  услуг  по хранению
горюче-смазочных  материалов,  закупленных  в  предыдущие  периоды  по
договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
     Пункт 4.  Оснащение служб,  участвующих в ликвидации  последствий
дорожно-транспортных   происшествий,   оборудованием   для  проведения
аварийно-спасательных работ
     В соответствии  с  долгосрочной  целевой программой "Безопасность
дорожного  движения   в   Красноярском   крае"   в   2010-2011   годах
предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для
КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи
основных автомагистралей, в том числе:
     16 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
     16 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
     16 наборов электрооборудования;
     12 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения
спасательных работ;
     20 комплектов покрывал спасательных.
     Пункт 5.  Реализация  мероприятий   краевой   целевой   программы
"Безопасный город" на 2008-2010 годы
     В 2010 году программой  запланирована  разработка  второго  этапа
общего  проекта  по  созданию  комплексной  автоматизированной системы
"Безопасный город",  в  том  числе  получение  технических  условий  и
согласование проектно-сметной документации в надзорных органах.
     Пункт 6.  Содержание  и   оснащение   КГБУ   "Центр   обеспечения
реализации  полномочий  в  областях гражданской обороны,  чрезвычайных
ситуаций Красноярского края"
     КГБУ "Центр   обеспечения   реализации   полномочий   в  областях
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" создано
в  августе  2009  года  на  базе  краевого государственного бюджетного
учреждения "Резервы материальных ресурсов для нужд гражданской обороны
и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций".  Штатная численность учреждения
составляет 154 человека.
     Целью создания  КГБУ  "Центр  обеспечения реализации полномочий в
областях  гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  Красноярского
края"    является    обеспечение    реализации    полномочий   органов
государственной  власти  края  в  областях  ГО,  защиты  населения   и
территорий  от  ЧС природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий.
     Основные направления   деятельности   КГБУ   "Центр   обеспечения
реализации полномочий в  областях  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций Красноярского края" в 2010-2012 годах:
     участие в организации проведения мероприятий по ГО;
     обеспечение создания   и   поддержания   в  состоянии  постоянной
готовности к использованию технических систем управления  ГО,  системы
оповещения  населения  об опасностях,  возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий,  возникновении ЧС природного  и
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
     обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,  а
также  для  защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной
готовности;
     обеспечение создания,  содержания  и  использование  в целях ГО и
ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
     обеспечение сбора  и обмена информацией в установленном порядке в
области защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  межмуниципального  и
регионального характера;
     участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
     подготовка предложений о  финансировании  мероприятий  в  области
защиты населения и территорий от ЧС;
     проведение испытаний,  определение годности  и  качества  средств
индивидуальной    защиты    органов    дыхания    и    кожи,    других
материальнотехнических средств, поверка, ремонт и консервация приборов
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
     создание, накопление,  хранение,  освежение   и   поддержание   в
состоянии  постоянной  готовности  к  использованию  по предназначению
запасов  материально-технических  средств,   в   том   числе   средств
индивидуальной  защиты,  средств  радиационной,  химической разведки и
дозиметрического  контроля,  плавающих  средств  в  целях  ГО  и   для
ликвидации ЧС техногенного характера.
     В 2010 году планируется создание передвижного  пункта  управления
(далее   -  ППУ)  для  координации  деятельности  спасательных  сил  и
мониторинга района  ЧС.  С  этой  целью  будет  приобретено  следующее
имущество для работы оперативной группы в составе 25 человек:
     оборудование быстровозводимого помещения на базе  пневмокаркасных
модулей;
     складная мебель и другое имущество для комплектации ППУ;
     компьютерное оборудование и оборудование связи.
     В 2010 году планируется проведение капитального  ремонта  складов
ст. Камарчага, п. Таскино, п. Памяти 13 Борцов.
     Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
     Пункт 1.  Содержание  и  оснащение  КГБУ  "Противопожарная охрана
Красноярского края"
     Основными направлениями деятельности КГБУ "Противопожарная охрана
Красноярского края" в 2010-2012 годах являются:
     организация и  осуществление пожарной охраны населенных пунктов и
организаций;
     организация и   осуществление   тушения   пожаров   и  проведение
первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
     профилактическая работа на объектах жилого назначения.
     В состав  КГБУ  "Противопожарная   охрана   Красноярского   края"
включены  54  поста  пожарной  охраны,  которые  обеспечивают пожарную
безопасность 204 населенных пунктов с  населением  106  тыс.  человек,
включая  создание  в  2010  году  поста  пожарной охраны в п.  Степной
Назаровского района.  При создании пожарного поста в п.  Степной будет
обеспечена  пожарная  безопасность  11 населенных пунктов,  входящих в
Степновский сельсовет, с населением более 5000 человек.
     Приоритет при отборе муниципальных постов,  подлежащих передаче в
состав КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края",  отдан постам
в    населенных   пунктах,   наиболее   удаленных   от   подразделений
Государственной противопожарной службы,  и  с  наибольшим  количеством
проживающего населения.
     Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей
менее  50  человек  находится  на расстоянии более 50 км от ближайшего
пожарного подразделения,  предлагается не создавать пожарные  посты  в
силу  экономической  нецелесообразности.  Пожарная безопасность в этих
населенных  пунктах  будет  обеспечиваться  за   счет   финансирования
первичных мер и создания добровольных пожарных дружин.
     В 2010    году    запланирована    разработка    проектно-сметной
документации,  получение заключения Главгосэкспертизы на строительство
теплотрассы  к  зданию   управления   КГБУ   "Противопожарная   охрана
Красноярского края".
     В 2010 году планируется приобретение 5  отопительных  котлов  для
пожарных постов и специальной пожарной одежды.
     Пункт 2.  Реализация  мероприятий   краевой   целевой   программы
"Обеспечение  пожарной  безопасности территории Красноярского края" на
2008-2010 годы
     Программой предусмотрены   расходы   на   субсидии  поселениям  и
городским округам  на  приобретение  противопожарного  оборудования  и
выполнение первичных мер пожарной безопасности.
     В 2010  году  запланировано  предоставление   субсидий   сельским
поселениям и городским округам:
     на приобретение противопожарного  оборудования  в  сумме  47511,1
тыс. рублей (планируется приобрести 78 пожарных водоемов);
     на обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в   сумме
17488,9 тыс. рублей.
     Основные направления   расходования   субсидий   на   обеспечение
первичных мер пожарной безопасности:
     устройство минерализованных защитных противопожарных полос;
     приобретение первичных  средств  пожаротушения и противопожарного
инвентаря;
     ремонт, очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения;
     организация противопожарной пропаганды,  обучение мерам  пожарной
безопасности.
     Задача 3.  Обеспечение  защиты  населения  края  от   опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание АСЦО ГО
     Для обеспечения   функционирования  и  поддержания  в  готовности
технических средств оповещения населения ежегодно заключается  договор
с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком".  Программой предусматривается
оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО
ГО края и аренде каналов связи.

     Задача 4.   Обучение   населения  в  области  ГО,  защиты  от  ЧС
природного и техногенного характера,  информирование о мерах  пожарной
безопасности
     Пункт 1.  Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края"
     Основным направлением   деятельности  КГБОУ  "Учебно-методический
центр  по  гражданской  обороне,  чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной
безопасности   Красноярского   края"   в   2010-2012   годах  является
осуществление  плановой   подготовки,   переподготовки   и   повышения
квалификации   руководителей  и  специалистов  органов  исполнительной
власти  края  и  местного  самоуправления,  предприятий,  организаций,
учреждений,       специалистов       дежурно-диспетчерских      служб,
аварийно-спасательных формирований.
     В соответствии с Планом комплектования КГБОУ "Учебно-методический
центр  по  гражданской  обороне,  чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной
безопасности  Красноярского  края" предельное количество слушателей (с
учетом Таймырского и Эвенкийского  муниципальных  районов)  составляет
3500 человек в год.
     В 2010-2012   годах   запланирована    работа    по    приведению
учебно-материальной   базы   КГБОУ   "Учебно-методический   центр   по
гражданской обороне,  чрезвычайным ситуациям и  пожарной  безопасности
Красноярского края" в соответствие с нормативным документом МЧС России
"Рекомендации  по  составу  и  содержанию   учебно-материальной   базы
субъекта   Российской   Федерации   для  обучения  должностных  лиц  и
специалистов гражданской обороны и РСЧС,  а также населения в  области
гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций".  С этой целью
предусматривается  оборудование  кабинета  психологической  подготовки
спасателей,   дооснащение   кабинетов   дежурно-диспетчерской  службы,
медицинской подготовки, кабинета гражданской обороны и защиты от ЧС.
     В 2010  году  планируется  увеличение  штатной  численности КГБОУ
"Учебно-методический  центр  по  гражданской   обороне,   чрезвычайным
ситуациям  и  пожарной  безопасности Красноярского края" на 8 человек,
что позволит проводить более качественную подготовку специалистов ГО и
ТП   РСЧС,   осуществлять   обучение   не  только  должностных  лиц  и
специалистов,  но и преподавателей ОБЖ,  руководителей и  специалистов
дежурно-диспетчерских    служб.    Кроме   того,   будет   проводиться
первоначальная    подготовка    спасателей    КГБУ    "Спасатель"    и
пожарных-спасателей  КГБУ  "Противопожарная охрана Красноярского края"
для дальнейшей аттестации.

      2.5. План действий министерства по реализации программных
               мероприятий на очередной финансовый год

     В приложении   N   8   приведен  план  действий  министерства  по
реализации программных мероприятий.

                                                                                               Приложение N 1
                                                                                               к программе


                         Расходные обязательства министерства и формирование доходов

                                                                                                  тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование                              | Отчетный период                 | Плановый период     |
|       |                                           |---------------------------------+---------------------|
|       |                                           | 2008      | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Расходные обязательства:                  |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 1     | Расходы на функционирование агентства     | 133637,6  | 50234,2  |          |          |          |
|       | по ГО, ЧС и ПБ края                       |           |          |          |          |          |
|       | Закон края от 09.06.05 N 14-3538          |           |          |          |          |          |
|       | "Об оплате труда лиц, замещающих          |           |          |          |          |          |
|       | государственные должности                 |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края, и государственных     |           |          |          |          |          |
|       | гражданских служащих Красноярского        |           |          |          |          |          |
|       | края (ст. 1), Закон края от 10.02.2000    |           |          |          |          |          |
|       | N 9-631 "О защите населения и территорий  |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края от чрезвычайных        |           |          |          |          |          |
|       | ситуаций природного и техногенного        |           |          |          |          |          |
|       | характера" (ст. 9, 4)                     |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 2     | Расходы на функционирование               |           | 18762,4  |          |          |          |
|       | министерства в области ГО и ЧС            |           |          |          |          |          |
|       | Закон края от 09.06.05 N 14-3538          |           |          |          |          |          |
|       | "Об оплате труда лиц, замещающих          |           |          |          |          |          |
|       | государственные должности                 |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края,                       |           |          |          |          |          |
|       | и государственных гражданских служащих    |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края (ст. 1), Закон края    |           |          |          |          |          |
|       | от 10.02.2000 N 9-631                     |           |          |          |          |          |
|       | "О защите населения и территорий          |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края от чрезвычайных        |           |          |          |          |          |
|       | ситуаций природного и техногенного        |           |          |          |          |          |
|       | характера" (ст. 9, 14)                    |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 3     | Мероприятия по предупреждению и           | 1517,6    | 7631,4   | 14392,3  | 7399,1   | 7399,1   |
|       | ликвидации последствий ЧС и стихийных     |           |          |          |          |          |
|       | бедствий природного                       |           |          |          |          |          |
|       | и техногенного характера (Создание и      |           |          |          |          |          |
|       | содержание в целях гражданской обороны,   |           |          |          |          |          |
|       | для ликвидации ЧС резервов материально-   |           |          |          |          |          |
|       | технических, продовольственных,           |           |          |          |          |          |
|       | медицинских и иных средств;               |           |          |          |          |          |
|       | совершенствование автоматизированной      |           |          |          |          |          |
|       | системы управления ТП РСЧС края и         |           |          |          |          |          |
|       | развитие связи) Закон края от             |           |          |          |          |          |
|       | 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и  |           |          |          |          |          |
|       | территорий Красноярского края от          |           |          |          |          |          |
|       | чрезвычайных ситуаций природного и        |           |          |          |          |          |
|       | техногенного характера" (ст. 9, 14)       |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 4     | Мероприятия по подготовке населения и     | 18532,1   | 15573,1  | 17356,8  | 17356,8  | 17356,8  |
|       | организаций к действиям в ЧС в мирное и   |           |          |          |          |          |
|       | военное время (Создание и поддержание в   |           |          |          |          |          |
|       | состоянии постоянной готовности к         |           |          |          |          |          |
|       | использованию технических систем          |           |          |          |          |          |
|       | управления гражданской обороны,           |           |          |          |          |          |
|       | системы централизованного оповещения      |           |          |          |          |          |
|       | населения об опасностях)                  |           |          |          |          |          |
|       | Закон края от 10.02.2000                  |           |          |          |          |          |
|       | N 9-631 "О защите населения и территорий  |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края от чрезвычайных        |           |          |          |          |          |
|       | ситуаций природного и техногенного        |           |          |          |          |          |
|       | характера" (ст.9, 14)                     |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 5     | Расходы на содержание КГБОУ "Учебно-      | 19702,5   | 19403,7  | 21974,1  | 21974,1  | 21974,1  |
|       | методический центр                        |           |          |          |          |          |
|       | по гражданской обороне, чрезвычайным      |           |          |          |          |          |
|       | ситуациям и пожарной безопасности         |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края" Закон края от         |           |          |          |          |          |
|       | 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и  |           |          |          |          |          |
|       | территорий Красноярского края от          |           |          |          |          |          |
|       | чрезвычайных ситуаций природного и        |           |          |          |          |          |
|       | техногенного характера" (ст. 9, 14)       |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 6     | Расходы на содержание КГБУ "Спасатель"    | 112649,9  | 140729,9 | 145546,2 | 135944,7 | 135944,7 |
|       | Закон края                                |           |          |          |          |          |
|       | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения |           |          |          |          |          |
|       | и территорий Красноярского края от        |           |          |          |          |          |
|       | чрезвычайных ситуаций природного и        |           |          |          |          |          |
|       | техногенного характера" (ст. 9, 14)       |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 7     | Расходы на содержание КГБУ "Центр         |           | 29587,5  | 73326,9  | 66009,4  | 66009,4  |
|       | обеспечения реализации полномочий в       |           |          |          |          |          |
|       | областях гражданской обороны,             |           |          |          |          |          |
|       | чрезвычайных ситуаций Красноярского       |           |          |          |          |          |
|       | края" Закон края от 10.02.2000 N 9-631    |           |          |          |          |          |
|       | "О защите населения и территорий          |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края от чрезвычайных        |           |          |          |          |          |
|       | ситуаций природного и техногенного        |           |          |          |          |          |
|       | характера" (ст. 4)                        |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 8     | Расходы на реализацию мероприятий         | 14275,2   | 43970,8  | 15589,9  |          |          |
|       | краевой целевой программы "Безопасный     |           |          |          |          |          |
|       | город" на 2008-2010 годы Закон края       |           |          |          |          |          |
|       | от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой |           |          |          |          |          |
|       | программе "Безопасный город" на           |           |          |          |          |          |
|       | 2008-2010 годы"                           |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 9     | Обеспечение противопожарной               | 1885108,0 |          |          |          |          |
|       | безопасности Договор от 11.04.2002 N 38   |           |          |          |          |          |
|       | "О создании территориальных               |           |          |          |          |          |
|       | подразделений Государственной             |           |          |          |          |          |
|       | противопожарной службы МЧС России         |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края"                       |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 10    | Расходы на содержание КГБУ                | 232647,3  | 232257,2 | 238071,0 | 236125,2 | 236125,2 |
|       | "Противопожарная охрана Красноярского     |           |          |          |          |          |
|       | края" Закон края от 24.12.2004 N 13-2821  |           |          |          |          |          |
|       | "О пожарной безопасности                  |           |          |          |          |          |
|       | в Красноярском крае" (ст. 7)              |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 11    | Расходы на централизованные закупки       | 38767,6   |          |          |          |          |
|       | Государственной противопожарной           |           |          |          |          |          |
|       | службы Договор от 11.04.2002 N 38         |           |          |          |          |          |
|       | "О создании территориальных               |           |          |          |          |          |
|       | подразделений Государственной             |           |          |          |          |          |
|       | противопожарной службы МЧС России         |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края"                       |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 12    | Расходы на реализацию мероприятий         | 144125,0  | 61380,4  | 65000,0  |          |          |
|       | краевой целевой программы "Обеспечение    |           |          |          |          |          |
|       | пожарной безопасности территории          |           |          |          |          |          |
|       | Красноярского края" на 2008-2010 годы     |           |          |          |          |          |
|       | Закон края от 07.12.2007 N 3-914          |           |          |          |          |          |
|       | "О краевой целевой программе              |           |          |          |          |          |
|       | "Обеспечение пожарной безопасности        |           |          |          |          |          |
|       | территории Красноярского края"            |           |          |          |          |          |
|       | на 2008-2010 годы"                        |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 13    | Оснащение служб, участвующих в            |           |          | 2413,0   | 4835,1   |          |
|       | ликвидации последствий дорожно-           |           |          |          |          |          |
|       | транспортных происшествий,                |           |          |          |          |          |
|       | оборудованием для проведения аварийно-    |           |          |          |          |          |
|       | спасательных работ Постановление          |           |          |          |          |          |
|       | Правительства Красноярского края          |           |          |          |          |          |
|       | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении      |           |          |          |          |          |
|       | долгосрочной целевой программы            |           |          |          |          |          |
|       | "Безопасность дорожного движения в        |           |          |          |          |          |
|       | Красноярском крае" на 2009-2011 годы      |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
| 14    | Реализация отдельных государственных      | 34239,5   | 37323,4  | 37323,4  | 37323,4  | 37323,4  |
|       | полномочий                                |           |          |          |          |          |
|       | в соответствии с Законом Красноярского    |           |          |          |          |          |
|       | края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении |           |          |          |          |          |
|       | органов местного самоуправления           |           |          |          |          |          |
|       | Таймырского Долгано-Ненецкого и           |           |          |          |          |          |
|       | Эвенкийского муниципальных районов        |           |          |          |          |          |
|       | отдельными государственными               |           |          |          |          |          |
|       | полномочиями в области защиты             |           |          |          |          |          |
|       | территорий                                |           |          |          |          |          |
|       | и населения от чрезвычайных ситуаций"     |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Итого                                     | 2635202,3 | 637654,3 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Формирование доходов:                     |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Финансирование из федерального бюджета    | 1663958,7 |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Финансирование из краевого бюджета        | 961697,8  | 636565,9 | 629799,4 | 526587,8 | 521752,7 |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Внебюджетные источники,                   | 8408,8    | 958,7    | 1075,4   | 380,0    | 380,0    |
|       | в том числе:                              |           |          |          |          |          |
|       |                                           |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | по договорам по оказанию прочих услуг     | 2494,4    | 572,5    | 1075,4   | 380,0    | 380,0    |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | по договорам за проживание                | 1202,1    |          |          |          |          |
|       | в служебном фонде                         |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | по договорам пожарно-профилактического    | 4259,5    |          |          |          |          |
|       | обслуживания объектов                     |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | по договорам образовательной              | 383,3     | 331,2    |          |          |          |
|       | деятельности                              |           |          |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | по безвозмездным поступлениям             | 69,5      | 55,0     |          |          |          |
|-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|       | Итого                                     | 2634065,3 | 637524,6 | 630874,8 | 526967,8 | 522132,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                               Приложение N 2
                                                                                                                               к программе

                                        Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, показатели   | Ед. изм.             | Вес показателя   | Источник      | Отчетный период          | Плановый        |
|       | результатов                |                      | результативности | информации    |                          | период          |
|       |                            |                      |                  |               |--------------------------+-----------------|
|       |                            |                      |                  |               | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного                                                    |
| и техногенного характера                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Снижение числа погибших в  | % от среднего        |                  | ведомственная | +0,9   | 1      | 1      | 1      | 1      |
|       | зоне оперативного действия | показателя 2006-2008 |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | КГБУ "Спасатель"           | годов                |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2     | Снижение числа погибших в  | % от среднего        |                  | ведомственная | 5,7    | 5,7    | 5,7    | 5,7    | 5,7    |
|       | зоне прикрытия КГБУ        | показателя 2006-2008 |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | "Противопожарная охрана    | годов                |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | Красноярского края"        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС      |
| межмуниципального и краевого характера                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Количество объектов,       | ед.                  | 0,04             | ведомственная | 16     | 19     | 19     | 19     | 19     |
|       | подключенных к             |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | корпоративной сети связи и |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | передачи данных            |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       |                            |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.2   | Обеспеченность КГБУ        | % от норматива       | 0,05             | ведомственная | 40,5   | 41     | 42     | 42     | 42     |
|       | "Спасатель" специальной    |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | техникой, имуществом,      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | спасательными и другими    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | средствами                 |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.3   | Количество видов           | ед.                  | 0,05             | ведомственная | 17     | 19     | 20     | 20     | 20     |
|       | выполняемых аварийно-      |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | спасательных и других      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | неотложных работ КГБУ      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | "Спасатель"                |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.4   | Максимальное время         | час                  | 0,05             | ведомственная | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
|       | реагирования на ЧС и       |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | происшествия на водных     |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | объектах в зоне            |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | оперативного действия      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | КГБУ "Спасатель"           |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.5   | Максимальное время         | час                  | 0,05             | ведомственная | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |
|       | реагирования на ЧС и       |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | происшествия (кроме        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | водных объектов) в зоне    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | оперативного действия      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | КГБУ "Спасатель"           |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.6   | Снижение числа             | % от среднего        | 0,1              | ведомственная | 11,5   | 12     | 12     | 12     | 12     |
|       | пострадавших в зоне        | показателя 2006-2008 |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | оперативного действия      | годов                |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | КГБУ "Спасатель"           |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.7   | Обеспечение                | % от потребности     | 0,05             | ведомственная | 76,6   | 76,6   | 79,5   | 79,5   | 79,5   |
|       | материальными ресурсами    |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | краевого резерва для       |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | ликвидации ЧС              |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Прикрытие населения края   | % от общей           | 0,1              | ведомственная | 83,0   | 83,2   | 83,4   | 83,4   | 83,4   |
|       | всеми видами пожарной      | численности          |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | охраны                     | населения края       |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.2   | Обеспечение                | % от норматива       | 0,05             | ведомственная | 100    | 27,5   | 28,5   | 0      | 0      |
|       | финансированием            |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | первичных мер пожарной     |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | безопасности сельского     |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | населения края             |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.3   | Обеспеченность пожарными   | % от потребности     | 0,05             | ведомственная | 5,2    | 10,6   | 20,0   | 20,0   | 20,0   |
|       | водоемами сельских         |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | населенных пунктов края    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.4   | Обеспеченность             | % от потребности     | 0,05             | ведомственная | 20,9   | 43,3   | 43,3   | 43,3   | 43,3   |
|       | передвижными               |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | комплексами "Огнеборец"    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | сельских населенных        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | пунктов края               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.5   | Обеспеченность             | % от потребности     | 0,05             | ведомственная | 31,2   | 62,7   | 62,7   | 62,7   | 62,7   |
|       | огнетушителями сельских    |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | населенных пунктов края    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.6   | Обеспеченность КГБУ        | % от норматива       | 0,05             | ведомственная | 61,4   | 61,4   | 61,4   | 61,4   | 61,4   |
|       | "Противопожарная охрана    |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | Красноярского края"        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | техникой, оборудованием    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | и имуществом               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.7   | Охват населения обучением  | тыс. чел.            | 0,04             | ведомственная | 78     | 81     | 82     | 83     | 84     |
|       | по противопожарной         |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | безопасности в зоне        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | прикрытия пожарными        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | постами КГБУ               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | "Противопожарная охрана    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | Красноярского края"        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.8   | Прикрытие населения от     | тыс. чел.            | 0,04             | ведомственная | 96     | 101    | 106    | 106    | 106    |
|       | пожаров пожарными          |                      |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | постами КГБУ               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | "Противопожарная охрана    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | Красноярского края"        |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.9   | Снижение числа             | % от среднего        | 0,1              | ведомственная | 12,5   | 12,5   | 12,5   | 12,5   | 12,5   |
|       | травмированных при         | показателя 2006-2008 |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | пожарах в зоне прикрытия   | годов                |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | КГБУ "Противопожарная      |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | охрана Красноярского края" |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1   | Охват населения края,      | % от общей           | 0,04             | ведомственная | 81     | 81     | 81     | 81     | 81     |
|       | оповещаемого               | численности          |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | с помощью                  | населения края       |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | реконструированной АСЦО    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | ГО края                    |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Охват подготовкой          | % от подлежащих      | 0,04             | ведомственная | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|       | должностных лиц и          | подготовке           |                  | статистика    |        |        |        |        |        |
|       | специалистов ГО и ТП       |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | РСЧС органов               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | исполнительной власти,     |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | местного самоуправления,   |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | организаций,               |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | в том числе                |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | образовательных            |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
|       | учреждений                 |                      |                  |               |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                                          Приложение N 3
                                                                                                                                          к программе

                                                       Целевые показатели на долгосрочный период

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые показатели | Ед. изм.        | Отчетный период    | Плановый    | Долгосрочный период по годам                                 |
|       |                          |                 |                    | период      |                                                              |
|       |                          |                 |--------------------+-------------+--------------------------------------------------------------|
|       |                          |                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Снижение числа           | % от среднего   | +0,9 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|       | погибших в зоне          | показателя      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | оперативного действия    | 2006-2008 годов |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | КГБУ "Спасатель"         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------+--------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2     | Снижение числа           | % от среднего   | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  |
|       | погибших при пожарах в   | показателя      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | зоне прикрытия КГБУ      | 2006-2008 годов |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | "Противопожарная         |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | охрана Красноярского     |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       | края"                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                          Приложение N 4
                                                                                                                          к программе

                                        Распределение планируемых расходов министерства по цели,
                                                    задачам и мероприятиям программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия      | Срок выполнения,  | 2008       | 2009      | Объем необходимого финансирования из           |
|       |                                | год               | факт       | факт      | краевого бюджета, тыс. рублей                  |
|       |                                |                   |            |           |------------------------------------------------|
|       |                                |                   |            |           | всего      | в том числе:                      |
|       |                                |                   |            |           |            |-----------------------------------|
|       |                                |                   |            |           |            | 2010      | 2011      | 2012      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС                                                          |
| природного и техногенного характера                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС |
| межмуниципального и краевого характера                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Совершенствование              | 2008-2012         | 25858,4    | 7220,4    | 20857,2    | 6952,4    | 6952,4    | 6952,4    |
|       | автоматизированной системы     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | управления ТП РСЧС края        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | и развитие связи               |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.2   | Оснащение и развитие КГБУ      | 2008-2012         | 112649,9   | 140729,9  | 417435,6   | 145546,2  | 135944,7  | 135944,7  |
|       | "Спасатель"                    |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.3   | Создание, содержание и         | 2008-2012         | 1517,6     | 411,0     | 8333,3     | 7439,9    | 446,7     | 446,7     |
|       | восполнение краевого резерва   |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | материальных ресурсов для      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | ликвидации ЧС                  |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.4   | Реализация мероприятий         | 2008-2010         | 14577,8    | 28892,0   | 15589,9    | 15589,9   |           |           |
|       | краевой целевой программы      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | "Безопасный город" на          |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | 2008-2010 годы                 |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.5   | Оснащение служб,               | 2010-2011         |            |           | 7248,1     | 2413,0    | 4835,1    |           |
|       | участвующих в ликвидации       |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | последствий дорожно-           |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | транспортных происшествий,     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | оборудованием для проведения   |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | аварийно-спасательных работ    |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | (согласно ДЦП "Безопасность    |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | дорожного движения в           |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Красноярском крае" на          |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | 2009-2011 годы)                |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 1.6   | Содержание и оснащение КГБУ    | 2009-2012         |            | 29587,5   | 205345,7   | 73326,9   | 66009,4   | 66009,4   |
|       | "Центр обеспечения             |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | реализации полномочий в        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | областях гражданской           |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | обороны, чрезвычайных          |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | ситуаций Красноярского края"   |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Итого по задаче 1              | 2008-2012         | 154603,7   | 206840,8  | 674809,8   | 251268,3  | 214188,3  | 209353,2  |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008-2012         | 28612,6    | 10239,9   | 29680,4    | 22904,8   | 5725,6    | 1050,0    |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Содержание и оснащение КГБУ    | 2008-2012         | 232647,3   | 232257,2  | 710321,4   | 238071,0  | 236125,2  | 236125,2  |
|       | "Противопожарная охрана        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Красноярского края"            |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2   | Содержание территориальных     | 2008              | 1885108    |           |            |           |           |           |
|       | подразделений                  |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | государственной                |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | противопожарной службы края    |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3   | Централизованные закупки и     | 2008              | 38767,6    |           |            |           |           |           |
|       | ремонт пожарной техники на     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | основании государственных      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | контрактов                     |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4   | Строительство, реконструкция   | 2008-2009         | 885,4      | 797,8     |            |           |           |           |
|       | объектов пожарной охраны       |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5   | Реализация мероприятий         | 2008-2010         | 144125     | 60215,5   | 65000,0    | 65000,0   |           |           |
|       | краевой целевой программы      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | "Обеспечение пожарной          |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | безопасности территории        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Красноярского края" на         |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | 2008-2010 годы                 |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Итого по задаче 2              | 2008-2012         | 2301533,3  | 293270,5  | 775321,4   | 303071,0  | 236125,2  | 236125,2  |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008-2012         | 95710,4    | 45806,6   | 47914,6    | 47914,6   |           |           |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей,                                                                           |
| возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1   | Эксплуатационно-техническое    | 2008-2012         | 13882,4    | 15573,1   | 52070,4    | 17356,8   | 17356,8   | 17356,8   |
|       | обслуживание средств АСЦО      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | ГО                             |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.2   | Дооснащение приборами          | 2008              | 422,9      |           |            |           |           |           |
|       | и оборудованием химико-        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | радиометрической лаборатории   |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.3   | Содержание и капитальный       | 2008              | 4170,5     |           |            |           |           |           |
|       | ремонт складов                 |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | мобилизационного резерва       |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Итого по задаче 3              | 2008-2012         | 18475,8    | 15573,1   | 52070,4    | 17356,8   | 17356,8   | 17356,8   |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008              | 4384       |           |            |           |           |           |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной         |
| безопасности                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Содержание и оснащение         | 2008-2012         | 19702,5    | 19403,7   | 65922,3    | 21974,1   | 21974,1   | 21974,1   |
|       | КГБОУ "Учебно-методический     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | центр по гражданской обороне,  |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | чрезвычайным ситуациям и       |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | пожарной безопасности          |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Красноярского края"            |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
| 4.2   | Мероприятия по                 | 2008-2009         | 1241,3     | 99,9      |            |           |           |           |
|       | распространению знаний в       |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | области ГО, ЧС и пожарной      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | безопасности                   |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Итого по задаче 4              | 2008-2012         | 20943,8    | 19503,6   | 65922,3    | 21974,1   | 21974,1   | 21974,1   |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008              | 2349,9     |           |            |           |           |           |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Итого по цели                  | 2008-2012         | 2495556,6  | 535188,0  | 1568123,7  | 593671,0  | 489644,4  | 484809,3  |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008-2012         | 131056,9   | 56046,5   | 77595,0    | 70819,4   | 5725,6    | 1050,0    |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Содержание агентства по ГО,    | 2008-2009         | 106594,2   | 50134,3   |            |           |           |           |
|       | ЧС и ПБ края                   |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008              | 5665,2     |           |            |           |           |           |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Содержание министерства        | 2009              |            | 18762,4   |            |           |           |           |
|       | в области                      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | ГО и ЧС                        |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Выполнение полномочий          | 2008-2012         | 34239,5    | 37323,4   | 111970,2   | 37323,4   | 37323,4   | 37323,4   |
|       | в соответствии с Законом края  |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | от 15.03.2007 N 22-5883        |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | "О наделении органов местного  |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | самоуправления Таймырского     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Долгано-Ненецкого и            |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | Эвенкийского муниципальных     |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | районов отдельными             |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | государственными               |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | полномочиями в области         |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | защиты территорий и            |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | населения от чрезвычайных      |                   |            |           |            |           |           |           |
|       | ситуаций"                      |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | Всего по ведомственной         | 2008-2012         | 2636390,3  | 641408,1  | 1680094,1  | 630993,6  | 526967,8  | 522132,7  |
|       | программе                      |                   |            |           |            |           |           |           |
|-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------|
|       | в том числе капитальные        | 2008-2012         | 136722,1   | 56046,5   | 77595,0    | 70819,4   | 5725,6    | 1050,0    |
|       | затраты                        |                   |            |           |            |           |           |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                         Приложение N 4а
                                                                                                         к программе

                                      Перечень объектов капитального строительства
                                        (за счет всех источников финансирования)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с | Остаток стоимости     | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                     |
|       | указанием мощности     | строительства в ценах |-------------------------------------------------------------|
|       | и срока ввода          | контракта             | предыдущий  | текущий год и плановый период | по годам до   |
|       |                        |                       | год (отчет) |                               | ввода объекта |
|       |                        |                       |-------------+-------------------------------+---------------|
|       |                        |                       | 2008        | 2009   | 2010 | 2011  | 2012  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Строительство          |                       | 885,4       | 1400,0 |      |       |       |               |
|       | пожарного депо         |                       |             |        |      |       |       |               |
|       | в п. Удачном на 2      |                       |             |        |      |       |       |               |
|       | автомобиля -           |                       |             |        |      |       |       |               |
|       | 2009 год               |                       |             |        |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  Итого                         |                       | 885,4       | 1400,0 |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  в том числе:                  |                       |             |        |      |       |       |               |
|                                |                       |             |        |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  федеральный бюджет            |                       |             |        |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  краевой бюджет                |                       | 885,4       | 1400,0 |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  бюджеты муниципальных         |                       |             |        |      |       |       |               |
| образований                    |                       |             |        |      |       |       |               |
|--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------|
|  внебюджетные источники        |                       |             |        |      |       |       |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Приложение N 5
                                                                                      к программе

                     Распределение планируемых объемов финансирования программы
                         по источникам и направлениям расходования средств

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники направления        | 2008      | 2009     | Объем финансирования, тыс. рублей          |
| финансирования               | факт      | факт     |--------------------------------------------|
|                              |           |          | всего     | в том числе                    |
|                              |           |          |           |--------------------------------|
|                              |           |          |           | 2010     | 2011     | 2012     |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего                        | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                 |           |          |           |          |          |          |
|                              |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет           | 1663445,9 |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| краевой бюджет               | 972944,4  | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| из них: внебюджетные         | 8460,6    | 1057,2   | 1954,2    | 1194,1   | 380,0    | 380,0    |
| источники                    |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| бюджеты муниципальных        |           |          |           |          |          |          |
| образований                  |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| из них: капитальные вложения | 136757,5  | 56046,5  | 77595,0   | 70819,4  | 5725,6   | 1050,0   |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе:                 |           |          |           |          |          |          |
|                              |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет           |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| краевой бюджет               | 136757,5  | 56046,5  | 77595,0   | 70819,4  | 5725,6   | 1050,0   |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| из них: внебюджетные         | 1144,1    | 99,6     | 113,0     | 113,0    |          |          |
| источники                    |           |          |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| бюджеты муниципальных        |           |          |           |          |          |          |
| образований                  |           |          |           |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      Приложение N 6
                                                                                                      к программе

                        Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам
                             классификации операций сектора государственного управления
                                               (в целом по программе)

                                                                                                         тыс. рублей
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора          | 2008      | 2009     | Объем финансирования                       |
| государственного управления                  | факт      | факт     |--------------------------------------------|
|                                              |           |          | всего     | в том числе:                   |
|                                              |           |          |           |--------------------------------|
|                                              |           |          |           | 2010     | 2011     | 2012     |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| Сумма средств краевого бюджета всего:        | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 |
|                                              |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе                                  |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 200 Расходы                                  | 2405030,2 | 606489,1 | 1594293,3 | 588932,9 | 502680,2 | 502680,2 |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 210 Оплата труда и начисления на выплаты по  | 2028238,0 | 425269,2 | 1197187,0 | 397596,6 | 399795,2 | 399795,2 |
| оплате труда                                 |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 211 Заработная плата                         | 1794593,8 | 343314,1 | 950386,4  | 316995,6 | 316695,4 | 316695,4 |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 212 Прочие выплаты                           | 30162,3   | 2144,6   | 5475,1    | 1935,9   | 1769,6   | 1769,6   |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда    | 203481,9  | 79810,5  | 241325,5  | 78665,1  | 81330,2  | 81330,2  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 220 Оплата работ, услуг                      | 217002,2  | 81149,1  | 214396,0  | 87056,4  | 63669,8  | 63669,8  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 221 Услуги связи                             | 17197,5   | 8845,7   | 32741,2   | 11017,8  | 10861,7  | 10861,7  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 222 Транспортные услуги                      | 37542,1   | 369,9    | 1079,8    | 376,6    | 351,6    | 351,6    |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 223 Коммунальные услуги                      | 59888,8   | 11480,2  | 51454,1   | 17847,5  | 16803,3  | 16803,3  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1511,2    | 869,2    | 5150,4    | 531,0    | 2309,7   | 2309,7   |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества   | 56332     | 21449,8  | 77796,4   | 30044,0  | 23876,2  | 23876,2  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе: капитальный ремонт              | 17690,6   | 0,0      | 8750,5    | 6650,5   | 1050,0   | 1050,0   |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 226 Прочие работы, услуги                    | 44530,6   | 38134,3  | 46174,1   | 27239,5  | 9467,3   | 9467,3   |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные            |           |          |           |          |          |          |
| перечисления организациям                    |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные            |           |          |           |          |          |          |
| перечисления государственным и               |           |          |           |          |          |          |
| муниципальным организациям                   |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные            |           |          |           |          |          |          |
| перечисления организациям,                   |           |          |           |          |          |          |
| за исключением государственных и             |           |          |           |          |          |          |
| муниципальных организаций                    |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 251 Перечисления другим бюджетам             | 137462,6  | 97538,9  | 176970,2  | 102323,4 | 37323,4  | 37323,4  |
| бюджетной системы Российской Федерации       |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе капитальные затраты              | 41671,6   | 43549,3  | 47511,1   | 47511,1  |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 260 Социальное обеспечение                   | 19887,2   | 5,9      | 60,0      | 20,0     | 20,0     | 20,0     |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по             |           |          |           |          |          |          |
| пенсионному, социальному и медицинскому      |           |          |           |          |          |          |
| страхованию населения                        |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению   | 17462,1   | 5,9      | 60,0      | 20,0     | 20,0     | 20,0     |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые           | 2425,1    |          |           |          |          |          |
| организациями сектора государственного       |           |          |           |          |          |          |
| управления                                   |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 290 Прочие расходы                           | 2440,2    | 2526,0   | 5680,1    | 1936,5   | 1871,8   | 1871,8   |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 300 Поступление нефинансовых активов         | 231360,1  | 34919,0  | 85800,7   | 42060,6  | 24287,6  | 19452,5  |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств    | 118179,8  | 12497,2  | 21333,4   | 16657,9  | 4675,6   |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе: капитальное строительство       | 15160,6   | 797,8    |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| оборудование                                 | 103019,2  | 11699,4  | 20980,0   | 16304,4  | 4675,6   |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных      |           |          |           |          |          |          |
| активов                                      |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 340 Увеличение стоимости материальных        | 113180,3  | 22421,8  | 64467,3   | 25402,8  | 19612,0  | 19452,5  |
| запасов                                      |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 500 Поступление финансовых активов           |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным    |           |          |           |          |          |          |
| кредитам                                     |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 600 Выбытие финансовых активов               |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,       |           |          |           |          |          |          |
| кроме акций и иных форм участия в капитале   |           |          |           |          |          |          |
|----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным    |           |          |           |          |          |          |
| кредитам                                     |           |          |           |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                      Приложение N 7
                                                                                                                      к программе

                                          Распределение планируемых объемов финансирования
                                         программы по кодам классификации операций сектора
                                                    государственного управления
                                                       (по задачам программы)
                                                                                                                         тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора      | 2008 год факт   | 2009       | Объем финансирования                                   |
| государственного управления              |                 | факт       |--------------------------------------------------------|
|                                          |                 |            | всего      | в том числе                               |
|                                          |                 |            |            |-------------------------------------------|
|                                          |                 |            |            | 2010        | 2011         | 2012         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь   |
| от ЧС межмуниципального и краевого характера                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                              | 118958,1        | 187074,2   | 621461,2   | 220727,4    | 200366,9     | 200366,9     |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на         | 91921,1         | 141739,5   | 528777,9   | 174644,9    | 177066,5     | 177066,5     |
| выплаты по оплате труда                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                     | 75265,0         | 113735,5   | 422272,7   | 140858,7    | 140707,0     | 140707,0     |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 602,2           | 585,5      | 1840,1     | 700,5       | 569,8        | 569,8        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на выплаты по оплате      | 16053,9         | 27418,5    | 104665,1   | 33085,7     | 35789,7      | 35789,7      |
| труда                                    |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 220 Оплата работ, услуг                  | 25803,7         | 43822,0    | 87557,2    | 44344,0     | 21606,6      | 21606,6      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                         | 8240,6          | 6427,4     | 28783,4    | 9692,0      | 9545,7       | 9545,7       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 63,8            | 37,5       | 149,8      | 56,6        | 46,6         | 46,6         |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 1038,3          | 2114,5     | 9638,7     | 3902,1      | 2868,3       | 2868,3       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование        | 0,0             | 516,4      | 5150,4     | 531,0       | 2309,7       | 2309,7       |
| имуществом                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 225 Работы, услуги по содержанию         | 2240,3          | 1838,4     | 16742,3    | 9645,3      | 3548,5       | 3548,5       |
| имущества                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальный ремонт          | 1336,5          | 0,0        | 8750,5     | 6650,5      | 1050,0       | 1050,0       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие работы, услуги                | 14220,7         | 32887,8    | 27092,6    | 20517,0     | 3287,8       | 3287,8       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления государственным и           |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальным организациям               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные                        |                 |            |            |             |              |              |
| и безвозвратные перечисления             |                 |            |            |             |              |              |
| организациям,                            |                 |            |            |             |              |              |
| за исключением государственных и         |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальных организаций                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетной системы Российской             |                 |            |            |             |              |              |
| Федерации                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: расходы капитального        | 302,6           |            |            |             |              |              |
| характера                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |                 |            |            |             |              |              |
| пенсионному, социальному и               |                 |            |            |             |              |              |
| медицинскому страхованию населения       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |                 |            |            |             |              |              |
| населению                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |                 |            |            |             |              |              |
| организациями сектора                    |                 |            |            |             |              |              |
| государственного управления              |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                       | 930,7           | 1512,7     | 5126,1     | 1738,5      | 1693,8       | 1693,8       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 35645,6         | 19766,6    | 53348,6    | 30540,9     | 13821,4      | 8986,3       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 26973,5         | 10239,9    | 20929,9    | 16254,3     | 4675,6       |              |
| средств                                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство   | 14275,2         |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| оборудование                             | 12698,3         | 10239,9    | 20576,5    | 15900,9     | 4675,6       |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |                 |            |            |             |              |              |
| нематериальных активов                   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 8672,1          | 9526,7     | 32418,7    | 14286,6     | 9145,8       | 8986,3       |
| материальных запасов                     |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |                 |            |            |             |              |              |
| бумаг, кроме акций                       |                 |            |            |             |              |              |
| и иных форм участия                      |                 |            |            |             |              |              |
| в капитале                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                        | 154603,7        | 206840,8   | 674809,8   | 251268,3    | 214188,3     | 209353,2     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                              | 2115148,8       | 280410,3   | 745077,8   | 292287,4    | 226395,2     | 226395,2     |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на         | 1831489,4       | 203442,3   | 613756,3   | 204734,1    | 204511,1     | 204511,1     |
| выплаты по оплате труда                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                     | 1633521,1       | 161563,3   | 484838,4   | 161711,8    | 161563,3     | 161563,3     |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 29141,6         | 1422,5     | 3199,4     | 1090,2      | 1054,6       | 1054,6       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на выплаты по оплате      | 168826,7        | 40456,5    | 125718,5   | 41932,1     | 41893,2      | 41893,2      |
| труда                                    |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 220 Оплата работ, услуг                  | 159544,4        | 15793,0    | 65817,5    | 22385,3     | 21716,1      | 21716,1      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                         | 8897,5          | 1165,8     | 3747,8     | 1255,8      | 1246,0       | 1246,0       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 37049,6         | 234,0      | 795,0      | 275,0       | 260,0        | 260,0        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 57458,2         | 7850,1     | 38648,3    | 12889,7     | 12879,3      | 12879,3      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование        | 492,4           | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| имуществом                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 225 Работы, услуги по содержанию         | 30027,8         | 2539,2     | 5730,6     | 1910,2      | 1910,2       | 1910,2       |
| имущества                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальный ремонт          | 8721,2          | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие работы, услуги                | 25618,9         | 4003,9     | 16895,8    | 6054,6      | 5420,6       | 5420,6       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления государственным и           |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальным организациям               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям,               |                 |            |            |             |              |              |
| за исключением государственных и         |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальных организаций                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         | 102920,5        | 60215,5    | 65000,0    | 65000,0     |              |              |
| бюджетной системы Российской             |                 |            |            |             |              |              |
| Федерации                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе расходы капитального         | 41671,7         | 43549,3    | 47511,1    | 47511,1     |              |              |
| характера                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение               | 19878,0         |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |                 |            |            |             |              |              |
| пенсионному, социальному и               |                 |            |            |             |              |              |
| медицинскому страхованию населения       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         | 17452,9         |            |            |             |              |              |
| населению                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       | 2425,1          |            |            |             |              |              |
| организациями сектора                    |                 |            |            |             |              |              |
| государственного управления              |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                       | 1316,5          | 959,5      | 504,0      | 168,0       | 168,0        | 168,0        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 186384,5        | 12860,2    | 30243,5    | 10783,6     | 9730,0       | 9730,0       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 87024,5         | 2257,3     | 403,5      | 403,6       |              |              |
| средств                                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство   | 885,4           | 797,8      |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| оборудование                             | 86139,1         | 1459,5     | 403,5      | 403,6       |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |                 |            |            |             |              |              |
| нематериальных активов                   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 99360,0         | 10602,9    | 29840,0    | 10380,0     | 9730,0       | 9730,0       |
| материальных запасов                     |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |                 |            |            |             |              |              |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |                 |            |            |             |              |              |
| в капитале                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                        | 2301533,3       | 293270,5   | 775321,3   | 303071,0    | 236125,2     | 236125,2     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                              | 18057,0         | 15573,1    | 52070,4    | 17356,8     | 17356,8      | 17356,8      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на         |                 |            |            |             |              |              |
| выплаты по оплате труда                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                     |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на выплаты по оплате      |                 |            |            |             |              |              |
| труда                                    |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 220 Оплата работ, услуг                  | 18057,0         | 15573,1    | 52070,4    | 17356,8     | 17356,8      | 17356,8      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                         |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование        |                 |            |            |             |              |              |
| имуществом                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 225 Работы, услуги по содержанию         | 18022,1         | 15573,1    | 52070,4    | 17356,8     | 17356,8      | 17356,8      |
| имущества                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальный ремонт          | 4093,5          |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие работы, услуги                | 34,9            |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления государственным и           |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальным организациям               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям,               |                 |            |            |             |              |              |
| за исключением государственных и         |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальных организаций                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетной системы Российской             |                 |            |            |             |              |              |
| Федерации                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: расходы капитального        |                 |            |            |             |              |              |
| характера                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |                 |            |            |             |              |              |
| пенсионному, социальному и               |                 |            |            |             |              |              |
| медицинскому страхованию населения       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |                 |            |            |             |              |              |
| населению                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |                 |            |            |             |              |              |
| организациями сектора                    |                 |            |            |             |              |              |
| государственного управления              |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 418,8           |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 290,5           |            |            |             |              |              |
| средств                                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| оборудование                             | 290,5           |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |                 |            |            |             |              |              |
| нематериальных активов                   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 128,3           |            |            |             |              |              |
| материальных запасов                     |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |                 |            |            |             |              |              |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |                 |            |            |             |              |              |
| в капитале                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                        | 18475,8         | 15573,1    | 52070,4    | 17356,8     | 17356,8      | 17356,8      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной     |
| безопасности                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                              | 19541,8         | 18815,8    | 63713,7    | 21237,9     | 21237,9      | 21237,9      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на         | 13412,9         | 15662,3    | 54652,8    | 18217,6     | 18217,6      | 18217,6      |
| выплаты по оплате труда                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                     | 10697,6         | 12521,5    | 43275,3    | 14425,1     | 14425,1      | 14425,1      |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 132,2           | 136,6      | 435,6      | 145,2       | 145,2        | 145,2        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на выплаты по оплате      | 2583,1          | 3004,2     | 10941,9    | 3647,3      | 3647,3       | 3647,3       |
| труда                                    |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 220 Оплата работ, услуг                  | 6088,1          | 3110,9     | 8950,9     | 2970,3      | 2990,3       | 2990,3       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                         | 59,4            | 85,5       | 210,0      | 70,0        | 70,0         | 70,0         |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 154,1           | 98,4       | 135,0      | 45,0        | 45,0         | 45,0         |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 712,3           | 1055,7     | 3167,1     | 1055,7      | 1055,7       | 1055,7       |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование        |                 |            |            |             |              |              |
| имуществом                               |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 225 Работы, услуги по содержанию         | 3277,3          | 1107,9     | 3253,1     | 1131,7      | 1060,7       | 1060,7       |
| имущества                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальный ремонт          | 1949,9          |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие работы, услуги                | 1885,0          | 763,4      | 2185,7     | 667,9       | 758,9        | 758,9        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления государственным             |                 |            |            |             |              |              |
| и муниципальным организациям             |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |                 |            |            |             |              |              |
| перечисления организациям,               |                 |            |            |             |              |              |
| за исключением государственных и         |                 |            |            |             |              |              |
| муниципальных организаций                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетной системы Российской             |                 |            |            |             |              |              |
| Федерации                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе расходы капитального         |                 |            |            |             |              |              |
| характера                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение               | 9,2             | 5,9        | 60,0       | 20,0        | 20,0         | 20,0         |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |                 |            |            |             |              |              |
| пенсионному, социальному и               |                 |            |            |             |              |              |
| медицинскому страхованию населения       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         | 9,2             | 5,9        | 60,0       | 20,0        | 20,0         | 20,0         |
| населению                                |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |                 |            |            |             |              |              |
| организациями сектора                    |                 |            |            |             |              |              |
| государственного управления              |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                       | 31,6            | 36,7       | 50,0       | 30,0        | 10,0         | 10,0         |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 1402,0          | 687,8      | 2208,6     | 736,2       | 736,2        | 736,2        |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 400,0           |            |            |             |              |              |
| средств                                  |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе: капитальное строительство   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| оборудование                             | 400,0           |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |                 |            |            |             |              |              |
| нематериальных активов                   |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 1002,0          | 687,8      | 2208,6     | 736,2       | 736,2        | 736,2        |
| материальных запасов                     |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |                 |            |            |             |              |              |
| бумаг, кроме акций                       |                 |            |            |             |              |              |
| и иных форм участия в капитале           |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |                 |            |            |             |              |              |
| бюджетным кредитам                       |                 |            |            |             |              |              |
|------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 4                        | 20943,8         | 19503,6    | 65922,3    | 21974,1     | 21974,1      | 21974,1      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также