Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2010 № 888-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 26.10.2010 г. Красноярск N 888-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 г. N 1065-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1161-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Заместитель Губернатора края - заместитель председателя Правительства края М.В. Кузичев Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 888-р Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010-2012 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование ведомственной | "Защита населения и территорий Красноярского края | | целевой программы | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | на 2010-2012 годы" (далее - программа) | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Наименование органа | министерство жилищно-коммунального хозяйства | | исполнительной власти края | Красноярского края (далее - министерство) | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 | | разработки программы | N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых программ и Перечня | | | показателей результативности деятельности органов | | | исполнительной власти края и структурных подразделений | | | Администрации Губернатора края" | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Цель программы | создание эффективной системы защиты населения и территорий | | | края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | характера | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Задачи программы | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития | | | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, | | | снижения ущерба и потерь | | | от чрезвычайных ситуаций межмуниципального | | | и краевого характера. | | | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров | | | в крае. | | | 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, | | | возникающих при ведении военных действий или вследствие | | | этих действий. | | | 4. Обучение населения в области гражданской обороны, защиты | | | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | характера, информирование о мерах пожарной безопасности. | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия | | | КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего | | | показателя 2006-2008 годов). | | | 2. Снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского края" | | | в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя | | | 2006-2008 годов). | | | | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Показатели результативности | 1. Количество объектов, подключенных к корпоративной сети | | | связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 | | | объектов. | | | 2. Обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, | | | имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012 | | | годах составит 42% | | | (от норматива). | | | 3. Количество выполняемых аварийно-спасательных | | | и других неотложных работ КГБУ "Спасатель" | | | в 2010-2012 годах составит 20 видов. | | | 4. Максимальное время реагирования на чрезвычайные ситуации | | | (далее - ЧС) и происшествия на водных объектах в зоне | | | оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах | | | составит 0,5 часа. | | | 5. Максимальное время реагирования на ЧС | | | и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного | | | действия КГБУ "Спасатель" | | | в 2010-2012 годах составит 1,5 часа. | | | 6. Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия | | | КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего | | | показателя 2006-2008 годов). | | | 7. Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для | | | ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от | | | потребности). | | | 8. Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в | | | 2010-2012 годах составит 83,4% (от общей численности | | | населения края). | | | 9. Обеспечение финансированием первичных мер пожарной | | | безопасности сельского населения края составит в 2010 году | | | 28,5% от норматива. | | | 10. Обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных | | | пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности. | | | 11. Обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" | | | сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит | | | 43,3% от потребности. | | | 12. Обеспеченность огнетушителями сельских населенных | | | пунктов края в 2010-2012 годах составит 62,7% от потребности. | | | 13. Обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в | | | 2010-2012 годах составит 61,4% | | | (от норматива). | | | 14. Охват населения обучением по противопожарной | | | безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82 | | | тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году. | | | 15. Прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 | | | годах составит 106 тыс. человек. | | | 16. Снижение числа травмированных при пожарах в зоне | | | прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского | | | края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя | | | 2006-2008 годов). | | | 17. Охват населения края, оповещаемого с помощью | | | реконструированной автоматизированной системы | | | централизованного оповещения гражданской обороны (далее - | | | АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне | | | 81% от общей численности населения края. | | | 18. Охват подготовкой должностных лиц и специалистов | | | гражданской обороны (далее - ГО) и территориальной | | | подсистемы единой государственной системы чрезвычайных | | | ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти, | | | местного самоуправления, организаций, в том числе | | | образовательных учреждений составит в 2010-2012 годах 100% | | | от подлежащих подготовке. | |-----------------------------+----------------------------------------------------------------| | Общий объем | Всего 1680094,1 тыс. рублей из краевого бюджета, | | финансирования | в том числе по годам: | | | 2010 год - 630993,6 тыс. рублей; | | | 2011 год - 526967,8 тыс. рублей; | | | 2012 год - 522132,7 тыс. рублей. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности. Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в разделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1. Основные расходные обязательства министерства: обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике пожаров; обеспечение мероприятий по ГО; обеспечение жизнедеятельности КГБУ "Спасатель", КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". 2.3. Планируемые результаты деятельности Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края". Используя данные показатели, министерство информирует Правительство края, министерство экономики и регионального развития края, министерство финансов края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий будут достигнуты следующие значения целевых показателей: снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1% (от среднего показателя 2006-2008 годов); снижение числа погибших в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 5,7% (от среднего показателя 2006-2008 годов). Показатели результативности достигнут следующих значений: количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2010-2012 годах составит 19 объектов; обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2010-2012 годах составит 42% (от норматива); количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 20 видов; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 0,5 часа; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 1,5 часа; снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах составит 12% (от среднего показателя 2006-2008 годов); обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2010-2012 годах составит 79,5% (от потребности); прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2010-2012 годах составит 83,4% (от общей численности населения края); обеспечение финансированием первичных мер пожарной безопасности сельского населения края составит в 2010 году 28,5% от норматива; обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 20,0% от потребности; обеспеченность передвижными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 43,3% от потребности; обеспеченность огнетушителями сельских населенных пунктов края в 2010-2012 годах составит 62,7% от потребности; обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2010-2012 годах составит 61,4% (от норматива); охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 82 тыс. человек в 2010 году до 84 тыс. человек в 2012 году; прикрытие населения от пожаров пожарными постами КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 106 тыс. человек; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах составит 12,5% (от среднего показателя 2006-2008 годов); охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2010-2012 годах на уровне 81% от общей численности населения края; охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти края, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений в 2010-2012 годах составит 100% от подлежащих подготовке. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Распределение расходов по целям, задачам, и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7, 4а. 2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи. Функционирование информационно-технологической базы ТП РСЧС края решается путем обеспечения работоспособности существующего оборудования, оснащения рабочих мест оперативно-диспетчерских служб края современными средствами связи, обработки и передачи информации. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и пожарной безопасности края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. По мере того, как завершается формирование телекоммуникационной сети края, значительно возрастает потребность в установке лицензионных программных продуктов, специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации системы сбора, обработки информации, анализа обстановки и принятия решений. Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель" Основные направления деятельности КГБУ "Спасатель" в 2010-2012 годах: оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края. К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства КГБУ "Спасатель" в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных постов, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отделения, 1 маневренной поисковой группы, находящихся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии: массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время; места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов. В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБУ "Спасатель" на 12 человек, в том числе Лесосибирской, Новоселовской, Краснотуранской, Шушенской спасательных станций. Увеличение личного состава связано с необходимостью организации круглосуточного дежурства на спасательных станциях. В 2010 году создано Богучанское поисково-спасательное отделение за счет штатной численности ликвидированного Ермаковского поисково-спасательного отделения. В программе предусмотрены расходы на увеличение заработной платы в связи с применением в Богучанском районе северного коэффициента, а также на приобретение специальной формы одежды и инвентаря для вновь принятых спасателей. В 2010 году будет произведен капитальный ремонт зданий спасательных станций, разработана проектно-сметная документация и получено заключение Главгосэкспертизы на здания спасательных станций, установлена охранно-пожарная сигнализация в зданиях спасательных станций, приобретена специальная одежда для спасателей. В 2010 году планируется обучить 25 газоспасателей на базе КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" выездной бригадой преподавателей из г. Новомосковска Тульской области. В связи с переездом управления КГБУ "Спасатель" в здание, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, планируются расходы по услугам телефонной связи, коммунальным услугам, а также проведение капитального ремонта помещений. Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов. Согласно распоряжению Правительства края от 26.09.2008 N 239-р произведен выпуск из резерва и передача агентству по реализации программ общественного развития и молодежных проектов края материально-технических ресурсов. С целью восполнения переданных ресурсов в 2010 году планируется приобрести 36 комплектов палаток, 49 печей, 1500 спальных мешков, 1000 туристических ковриков, 6 аварийных осветительных установок, 305 раскладушек. В 2010-2012 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт". Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" в 2010-2011 годах предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе: 16 комплектов аварийно-спасательного инструмента; 16 вакуумных иммобилизирующих матрасов; 16 наборов электрооборудования; 12 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ; 20 комплектов покрывал спасательных. Пункт 5. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы В 2010 году программой запланирована разработка второго этапа общего проекта по созданию комплексной автоматизированной системы "Безопасный город", в том числе получение технических условий и согласование проектно-сметной документации в надзорных органах. Пункт 6. Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" создано в августе 2009 года на базе краевого государственного бюджетного учреждения "Резервы материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Штатная численность учреждения составляет 154 человека. Целью создания КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" является обеспечение реализации полномочий органов государственной власти края в областях ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и ликвидации их последствий. Основные направления деятельности КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" в 2010-2012 годах: участие в организации проведения мероприятий по ГО; обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера; участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера; подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материальнотехнических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; создание, накопление, хранение, освежение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера. В 2010 году планируется создание передвижного пункта управления (далее - ППУ) для координации деятельности спасательных сил и мониторинга района ЧС. С этой целью будет приобретено следующее имущество для работы оперативной группы в составе 25 человек: оборудование быстровозводимого помещения на базе пневмокаркасных модулей; складная мебель и другое имущество для комплектации ППУ; компьютерное оборудование и оборудование связи. В 2010 году планируется проведение капитального ремонта складов ст. Камарчага, п. Таскино, п. Памяти 13 Борцов. Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае Пункт 1. Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" Основными направлениями деятельности КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2010-2012 годах являются: организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций; организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; профилактическая работа на объектах жилого назначения. В состав КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" включены 54 поста пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 204 населенных пунктов с населением 106 тыс. человек, включая создание в 2010 году поста пожарной охраны в п. Степной Назаровского района. При создании пожарного поста в п. Степной будет обеспечена пожарная безопасность 11 населенных пунктов, входящих в Степновский сельсовет, с населением более 5000 человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений Государственной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения. Учитывая тот факт, что 161 населенный пункт с количеством жителей менее 50 человек находится на расстоянии более 50 км от ближайшего пожарного подразделения, предлагается не создавать пожарные посты в силу экономической нецелесообразности. Пожарная безопасность в этих населенных пунктах будет обеспечиваться за счет финансирования первичных мер и создания добровольных пожарных дружин. В 2010 году запланирована разработка проектно-сметной документации, получение заключения Главгосэкспертизы на строительство теплотрассы к зданию управления КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края". В 2010 году планируется приобретение 5 отопительных котлов для пожарных постов и специальной пожарной одежды. Пункт 2. Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы Программой предусмотрены расходы на субсидии поселениям и городским округам на приобретение противопожарного оборудования и выполнение первичных мер пожарной безопасности. В 2010 году запланировано предоставление субсидий сельским поселениям и городским округам: на приобретение противопожарного оборудования в сумме 47511,1 тыс. рублей (планируется приобрести 78 пожарных водоемов); на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 17488,9 тыс. рублей. Основные направления расходования субсидий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности: устройство минерализованных защитных противопожарных полос; приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; ремонт, очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения; организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности. Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание АСЦО ГО Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи. Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности Пункт 1. Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" Основным направлением деятельности КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в 2010-2012 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований. В соответствии с Планом комплектования КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 3500 человек в год. В 2010-2012 годах запланирована работа по приведению учебно-материальной базы КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в соответствие с нормативным документом МЧС России "Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций". С этой целью предусматривается оборудование кабинета психологической подготовки спасателей, дооснащение кабинетов дежурно-диспетчерской службы, медицинской подготовки, кабинета гражданской обороны и защиты от ЧС. В 2010 году планируется увеличение штатной численности КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" на 8 человек, что позволит проводить более качественную подготовку специалистов ГО и ТП РСЧС, осуществлять обучение не только должностных лиц и специалистов, но и преподавателей ОБЖ, руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб. Кроме того, будет проводиться первоначальная подготовка спасателей КГБУ "Спасатель" и пожарных-спасателей КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" для дальнейшей аттестации. 2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий. Приложение N 1 к программе Расходные обязательства министерства и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |---------------------------------+---------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Расходные обязательства: | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | Расходы на функционирование агентства | 133637,6 | 50234,2 | | | | | | по ГО, ЧС и ПБ края | | | | | | | | Закон края от 09.06.05 N 14-3538 | | | | | | | | "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, и государственных | | | | | | | | гражданских служащих Красноярского | | | | | | | | края (ст. 1), Закон края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 4) | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Расходы на функционирование | | 18762,4 | | | | | | министерства в области ГО и ЧС | | | | | | | | Закон края от 09.06.05 N 14-3538 | | | | | | | | "Об оплате труда лиц, замещающих | | | | | | | | государственные должности | | | | | | | | Красноярского края, | | | | | | | | и государственных гражданских служащих | | | | | | | | Красноярского края (ст. 1), Закон края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Мероприятия по предупреждению и | 1517,6 | 7631,4 | 14392,3 | 7399,1 | 7399,1 | | | ликвидации последствий ЧС и стихийных | | | | | | | | бедствий природного | | | | | | | | и техногенного характера (Создание и | | | | | | | | содержание в целях гражданской обороны, | | | | | | | | для ликвидации ЧС резервов материально- | | | | | | | | технических, продовольственных, | | | | | | | | медицинских и иных средств; | | | | | | | | совершенствование автоматизированной | | | | | | | | системы управления ТП РСЧС края и | | | | | | | | развитие связи) Закон края от | | | | | | | | 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и | | | | | | | | территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | техногенного характера" (ст. 9, 14) | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Мероприятия по подготовке населения и | 18532,1 | 15573,1 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | | организаций к действиям в ЧС в мирное и | | | | | | | | военное время (Создание и поддержание в | | | | | | | | состоянии постоянной готовности к | | | | | | | | использованию технических систем | | | | | | | | управления гражданской обороны, | | | | | | | | системы централизованного оповещения | | | | | | | | населения об опасностях) | | | | | | | | Закон края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст.9, 14) | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Расходы на содержание КГБОУ "Учебно- | 19702,5 | 19403,7 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | | | методический центр | | | | | | | | по гражданской обороне, чрезвычайным | | | | | | | | ситуациям и пожарной безопасности | | | | | | | | Красноярского края" Закон края от | | | | | | | | 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и | | | | | | | | территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | техногенного характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | Расходы на содержание КГБУ "Спасатель" | 112649,9 | 140729,9 | 145546,2 | 135944,7 | 135944,7 | | | Закон края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения | | | | | | | | и территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | техногенного характера" (ст. 9, 14) | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | Расходы на содержание КГБУ "Центр | | 29587,5 | 73326,9 | 66009,4 | 66009,4 | | | обеспечения реализации полномочий в | | | | | | | | областях гражданской обороны, | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций Красноярского | | | | | | | | края" Закон края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 4) | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 8 | Расходы на реализацию мероприятий | 14275,2 | 43970,8 | 15589,9 | | | | | краевой целевой программы "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы Закон края | | | | | | | | от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Безопасный город" на | | | | | | | | 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 9 | Обеспечение противопожарной | 1885108,0 | | | | | | | безопасности Договор от 11.04.2002 N 38 | | | | | | | | "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС России | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Расходы на содержание КГБУ | 232647,3 | 232257,2 | 238071,0 | 236125,2 | 236125,2 | | | "Противопожарная охрана Красноярского | | | | | | | | края" Закон края от 24.12.2004 N 13-2821 | | | | | | | | "О пожарной безопасности | | | | | | | | в Красноярском крае" (ст. 7) | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 11 | Расходы на централизованные закупки | 38767,6 | | | | | | | Государственной противопожарной | | | | | | | | службы Договор от 11.04.2002 N 38 | | | | | | | | "О создании территориальных | | | | | | | | подразделений Государственной | | | | | | | | противопожарной службы МЧС России | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 12 | Расходы на реализацию мероприятий | 144125,0 | 61380,4 | 65000,0 | | | | | краевой целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 годы | | | | | | | | Закон края от 07.12.2007 N 3-914 | | | | | | | | "О краевой целевой программе | | | | | | | | "Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | территории Красноярского края" | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 13 | Оснащение служб, участвующих в | | | 2413,0 | 4835,1 | | | | ликвидации последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных происшествий, | | | | | | | | оборудованием для проведения аварийно- | | | | | | | | спасательных работ Постановление | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" на 2009-2011 годы | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | 14 | Реализация отдельных государственных | 34239,5 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | | полномочий | | | | | | | | в соответствии с Законом Красноярского | | | | | | | | края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого и | | | | | | | | Эвенкийского муниципальных районов | | | | | | | | отдельными государственными | | | | | | | | полномочиями в области защиты | | | | | | | | территорий | | | | | | | | и населения от чрезвычайных ситуаций" | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | 2635202,3 | 637654,3 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Формирование доходов: | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из федерального бюджета | 1663958,7 | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из краевого бюджета | 961697,8 | 636565,9 | 629799,4 | 526587,8 | 521752,7 | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Внебюджетные источники, | 8408,8 | 958,7 | 1075,4 | 380,0 | 380,0 | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам по оказанию прочих услуг | 2494,4 | 572,5 | 1075,4 | 380,0 | 380,0 | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам за проживание | 1202,1 | | | | | | | в служебном фонде | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам пожарно-профилактического | 4259,5 | | | | | | | обслуживания объектов | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам образовательной | 383,3 | 331,2 | | | | | | деятельности | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | по безвозмездным поступлениям | 69,5 | 55,0 | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого | 2634065,3 | 637524,6 | 630874,8 | 526967,8 | 522132,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к программе Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый | | | результатов | | результативности | информации | | период | | | | | | |--------------------------+-----------------| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного | | и техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа погибших в | % от среднего | | ведомственная | +0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | зоне оперативного действия | показателя 2006-2008 | | статистика | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | годов | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Снижение числа погибших в | % от среднего | | ведомственная | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | зоне прикрытия КГБУ | показателя 2006-2008 | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная охрана | годов | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС | | межмуниципального и краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество объектов, | ед. | 0,04 | ведомственная | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | подключенных к | | | статистика | | | | | | | | корпоративной сети связи и | | | | | | | | | | | передачи данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.2 | Обеспеченность КГБУ | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 40,5 | 41 | 42 | 42 | 42 | | | "Спасатель" специальной | | | статистика | | | | | | | | техникой, имуществом, | | | | | | | | | | | спасательными и другими | | | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.3 | Количество видов | ед. | 0,05 | ведомственная | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | выполняемых аварийно- | | | статистика | | | | | | | | спасательных и других | | | | | | | | | | | неотложных работ КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.4 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия на водных | | | | | | | | | | | объектах в зоне | | | | | | | | | | | оперативного действия | | | | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.5 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия (кроме | | | | | | | | | | | водных объектов) в зоне | | | | | | | | | | | оперативного действия | | | | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.6 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | пострадавших в зоне | показателя 2006-2008 | | статистика | | | | | | | | оперативного действия | годов | | | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1.7 | Обеспечение | % от потребности | 0,05 | ведомственная | 76,6 | 76,6 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | | | материальными ресурсами | | | статистика | | | | | | | | краевого резерва для | | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Прикрытие населения края | % от общей | 0,1 | ведомственная | 83,0 | 83,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | | | всеми видами пожарной | численности | | статистика | | | | | | | | охраны | населения края | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.2 | Обеспечение | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 100 | 27,5 | 28,5 | 0 | 0 | | | финансированием | | | статистика | | | | | | | | первичных мер пожарной | | | | | | | | | | | безопасности сельского | | | | | | | | | | | населения края | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.3 | Обеспеченность пожарными | % от потребности | 0,05 | ведомственная | 5,2 | 10,6 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | водоемами сельских | | | статистика | | | | | | | | населенных пунктов края | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.4 | Обеспеченность | % от потребности | 0,05 | ведомственная | 20,9 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | | | передвижными | | | статистика | | | | | | | | комплексами "Огнеборец" | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | пунктов края | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.5 | Обеспеченность | % от потребности | 0,05 | ведомственная | 31,2 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | | | огнетушителями сельских | | | статистика | | | | | | | | населенных пунктов края | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.6 | Обеспеченность КГБУ | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | | | "Противопожарная охрана | | | статистика | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | | техникой, оборудованием | | | | | | | | | | | и имуществом | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.7 | Охват населения обучением | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | | | по противопожарной | | | статистика | | | | | | | | безопасности в зоне | | | | | | | | | | | прикрытия пожарными | | | | | | | | | | | постами КГБУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.8 | Прикрытие населения от | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 96 | 101 | 106 | 106 | 106 | | | пожаров пожарными | | | статистика | | | | | | | | постами КГБУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+----------------------------+----------------------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2.9 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | травмированных при | показателя 2006-2008 | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне прикрытия | годов | | | | | | | | | | КГБУ "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского края" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Охват населения края, | % от общей | 0,04 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | оповещаемого | численности | | статистика | | | | | | | | с помощью | населения края | | | | | | | | | | реконструированной АСЦО | | | | | | | | | | | ГО края | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Охват подготовкой | % от подлежащих | 0,04 | ведомственная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц и | подготовке | | статистика | | | | | | | | специалистов ГО и ТП | | | | | | | | | | | РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной власти, | | | | | | | | | | | местного самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к программе Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | | | | | период | | | | | |--------------------+-------------+--------------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от среднего | +0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | погибших в зоне | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | оперативного действия | 2006-2008 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Снижение числа | % от среднего | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при пожарах в | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | зоне прикрытия КГБУ | 2006-2008 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к программе Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, | 2008 | 2009 | Объем необходимого финансирования из | | | | год | факт | факт | краевого бюджета, тыс. рублей | | | | | | |------------------------------------------------| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | | |-----------------------------------| | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС | | природного и техногенного характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС | | межмуниципального и краевого характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Совершенствование | 2008-2012 | 25858,4 | 7220,4 | 20857,2 | 6952,4 | 6952,4 | 6952,4 | | | автоматизированной системы | | | | | | | | | | управления ТП РСЧС края | | | | | | | | | | и развитие связи | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 1.2 | Оснащение и развитие КГБУ | 2008-2012 | 112649,9 | 140729,9 | 417435,6 | 145546,2 | 135944,7 | 135944,7 | | | "Спасатель" | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 1.3 | Создание, содержание и | 2008-2012 | 1517,6 | 411,0 | 8333,3 | 7439,9 | 446,7 | 446,7 | | | восполнение краевого резерва | | | | | | | | | | материальных ресурсов для | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 1.4 | Реализация мероприятий | 2008-2010 | 14577,8 | 28892,0 | 15589,9 | 15589,9 | | | | | краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Безопасный город" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 1.5 | Оснащение служб, | 2010-2011 | | | 7248,1 | 2413,0 | 4835,1 | | | | участвующих в ликвидации | | | | | | | | | | последствий дорожно- | | | | | | | | | | транспортных происшествий, | | | | | | | | | | оборудованием для проведения | | | | | | | | | | аварийно-спасательных работ | | | | | | | | | | (согласно ДЦП "Безопасность | | | | | | | | | | дорожного движения в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | | | 2009-2011 годы) | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 1.6 | Содержание и оснащение КГБУ | 2009-2012 | | 29587,5 | 205345,7 | 73326,9 | 66009,4 | 66009,4 | | | "Центр обеспечения | | | | | | | | | | реализации полномочий в | | | | | | | | | | областях гражданской | | | | | | | | | | обороны, чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций Красноярского края" | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 1 | 2008-2012 | 154603,7 | 206840,8 | 674809,8 | 251268,3 | 214188,3 | 209353,2 | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008-2012 | 28612,6 | 10239,9 | 29680,4 | 22904,8 | 5725,6 | 1050,0 | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Содержание и оснащение КГБУ | 2008-2012 | 232647,3 | 232257,2 | 710321,4 | 238071,0 | 236125,2 | 236125,2 | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2.2 | Содержание территориальных | 2008 | 1885108 | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | противопожарной службы края | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2.3 | Централизованные закупки и | 2008 | 38767,6 | | | | | | | | ремонт пожарной техники на | | | | | | | | | | основании государственных | | | | | | | | | | контрактов | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2.4 | Строительство, реконструкция | 2008-2009 | 885,4 | 797,8 | | | | | | | объектов пожарной охраны | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 2.5 | Реализация мероприятий | 2008-2010 | 144125 | 60215,5 | 65000,0 | 65000,0 | | | | | краевой целевой программы | | | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | | | безопасности территории | | | | | | | | | | Красноярского края" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 2 | 2008-2012 | 2301533,3 | 293270,5 | 775321,4 | 303071,0 | 236125,2 | 236125,2 | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008-2012 | 95710,4 | 45806,6 | 47914,6 | 47914,6 | | | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, | | возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Эксплуатационно-техническое | 2008-2012 | 13882,4 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | | обслуживание средств АСЦО | | | | | | | | | | ГО | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 3.2 | Дооснащение приборами | 2008 | 422,9 | | | | | | | | и оборудованием химико- | | | | | | | | | | радиометрической лаборатории | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 3.3 | Содержание и капитальный | 2008 | 4170,5 | | | | | | | | ремонт складов | | | | | | | | | | мобилизационного резерва | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 3 | 2008-2012 | 18475,8 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008 | 4384 | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной | | безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Содержание и оснащение | 2008-2012 | 19702,5 | 19403,7 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | | | КГБОУ "Учебно-методический | | | | | | | | | | центр по гражданской обороне, | | | | | | | | | | чрезвычайным ситуациям и | | | | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | 4.2 | Мероприятия по | 2008-2009 | 1241,3 | 99,9 | | | | | | | распространению знаний в | | | | | | | | | | области ГО, ЧС и пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 4 | 2008-2012 | 20943,8 | 19503,6 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008 | 2349,9 | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Итого по цели | 2008-2012 | 2495556,6 | 535188,0 | 1568123,7 | 593671,0 | 489644,4 | 484809,3 | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008-2012 | 131056,9 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 | | | затраты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Содержание агентства по ГО, | 2008-2009 | 106594,2 | 50134,3 | | | | | | | ЧС и ПБ края | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008 | 5665,2 | | | | | | | | затраты | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Содержание министерства | 2009 | | 18762,4 | | | | | | | в области | | | | | | | | | | ГО и ЧС | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Выполнение полномочий | 2008-2012 | 34239,5 | 37323,4 | 111970,2 | 37323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | | в соответствии с Законом края | | | | | | | | | | от 15.03.2007 N 22-5883 | | | | | | | | | | "О наделении органов местного | | | | | | | | | | самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого и | | | | | | | | | | Эвенкийского муниципальных | | | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | полномочиями в области | | | | | | | | | | защиты территорий и | | | | | | | | | | населения от чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | Всего по ведомственной | 2008-2012 | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | | | программе | | | | | | | | |-------+--------------------------------+-------------------+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе капитальные | 2008-2012 | 136722,1 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 | | | затраты | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к программе Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование объекта с | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | указанием мощности | строительства в ценах |-------------------------------------------------------------| | | и срока ввода | контракта | предыдущий | текущий год и плановый период | по годам до | | | | | год (отчет) | | ввода объекта | | | | |-------------+-------------------------------+---------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Строительство | | 885,4 | 1400,0 | | | | | | | пожарного депо | | | | | | | | | | в п. Удачном на 2 | | | | | | | | | | автомобиля - | | | | | | | | | | 2009 год | | | | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | Итого | | 885,4 | 1400,0 | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | федеральный бюджет | | | | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | краевой бюджет | | 885,4 | 1400,0 | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |--------------------------------+-----------------------+-------------+--------+------+-------+-------+---------------| | внебюджетные источники | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники направления | 2008 | 2009 | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования | факт | факт |--------------------------------------------| | | | | всего | в том числе | | | | | |--------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | Всего | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | 1663445,9 | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 972944,4 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 8460,6 | 1057,2 | 1954,2 | 1194,1 | 380,0 | 380,0 | | источники | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | из них: капитальные вложения | 136757,5 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | краевой бюджет | 136757,5 | 56046,5 | 77595,0 | 70819,4 | 5725,6 | 1050,0 | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | из них: внебюджетные | 1144,1 | 99,6 | 113,0 | 113,0 | | | | источники | | | | | | | |------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по программе) тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | 2008 | 2009 | Объем финансирования | | государственного управления | факт | факт |--------------------------------------------| | | | | всего | в том числе: | | | | | |--------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | Сумма средств краевого бюджета всего: | 2636390,3 | 641408,1 | 1680094,1 | 630993,6 | 526967,8 | 522132,7 | | | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 200 Расходы | 2405030,2 | 606489,1 | 1594293,3 | 588932,9 | 502680,2 | 502680,2 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на выплаты по | 2028238,0 | 425269,2 | 1197187,0 | 397596,6 | 399795,2 | 399795,2 | | оплате труда | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 1794593,8 | 343314,1 | 950386,4 | 316995,6 | 316695,4 | 316695,4 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 30162,3 | 2144,6 | 5475,1 | 1935,9 | 1769,6 | 1769,6 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 203481,9 | 79810,5 | 241325,5 | 78665,1 | 81330,2 | 81330,2 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 217002,2 | 81149,1 | 214396,0 | 87056,4 | 63669,8 | 63669,8 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 17197,5 | 8845,7 | 32741,2 | 11017,8 | 10861,7 | 10861,7 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 37542,1 | 369,9 | 1079,8 | 376,6 | 351,6 | 351,6 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 59888,8 | 11480,2 | 51454,1 | 17847,5 | 16803,3 | 16803,3 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1511,2 | 869,2 | 5150,4 | 531,0 | 2309,7 | 2309,7 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 56332 | 21449,8 | 77796,4 | 30044,0 | 23876,2 | 23876,2 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальный ремонт | 17690,6 | 0,0 | 8750,5 | 6650,5 | 1050,0 | 1050,0 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 44530,6 | 38134,3 | 46174,1 | 27239,5 | 9467,3 | 9467,3 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | | | за исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 137462,6 | 97538,9 | 176970,2 | 102323,4 | 37323,4 | 37323,4 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальные затраты | 41671,6 | 43549,3 | 47511,1 | 47511,1 | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | 19887,2 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | | | страхованию населения | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 17462,1 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 2425,1 | | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | | | управления | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 2440,2 | 2526,0 | 5680,1 | 1936,5 | 1871,8 | 1871,8 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 231360,1 | 34919,0 | 85800,7 | 42060,6 | 24287,6 | 19452,5 | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 118179,8 | 12497,2 | 21333,4 | 16657,9 | 4675,6 | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | 15160,6 | 797,8 | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | оборудование | 103019,2 | 11699,4 | 20980,0 | 16304,4 | 4675,6 | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | | | активов | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 113180,3 | 22421,8 | 64467,3 | 25402,8 | 19612,0 | 19452,5 | | запасов | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | | | кредитам | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | |----------------------------------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным | | | | | | | | кредитам | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по задачам программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора | 2008 год факт | 2009 | Объем финансирования | | государственного управления | | факт |--------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе | | | | | |-------------------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь | | от ЧС межмуниципального и краевого характера | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 118958,1 | 187074,2 | 621461,2 | 220727,4 | 200366,9 | 200366,9 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 91921,1 | 141739,5 | 528777,9 | 174644,9 | 177066,5 | 177066,5 | | выплаты по оплате труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 75265,0 | 113735,5 | 422272,7 | 140858,7 | 140707,0 | 140707,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 602,2 | 585,5 | 1840,1 | 700,5 | 569,8 | 569,8 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 16053,9 | 27418,5 | 104665,1 | 33085,7 | 35789,7 | 35789,7 | | труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Оплата работ, услуг | 25803,7 | 43822,0 | 87557,2 | 44344,0 | 21606,6 | 21606,6 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8240,6 | 6427,4 | 28783,4 | 9692,0 | 9545,7 | 9545,7 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 63,8 | 37,5 | 149,8 | 56,6 | 46,6 | 46,6 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 1038,3 | 2114,5 | 9638,7 | 3902,1 | 2868,3 | 2868,3 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 516,4 | 5150,4 | 531,0 | 2309,7 | 2309,7 | | имуществом | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 2240,3 | 1838,4 | 16742,3 | 9645,3 | 3548,5 | 3548,5 | | имущества | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальный ремонт | 1336,5 | 0,0 | 8750,5 | 6650,5 | 1050,0 | 1050,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие работы, услуги | 14220,7 | 32887,8 | 27092,6 | 20517,0 | 3287,8 | 3287,8 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные | | | | | | | | и безвозвратные перечисления | | | | | | | | организациям, | | | | | | | | за исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: расходы капитального | 302,6 | | | | | | | характера | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | | | населению | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | | государственного управления | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 930,7 | 1512,7 | 5126,1 | 1738,5 | 1693,8 | 1693,8 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 35645,6 | 19766,6 | 53348,6 | 30540,9 | 13821,4 | 8986,3 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 26973,5 | 10239,9 | 20929,9 | 16254,3 | 4675,6 | | | средств | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 14275,2 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 12698,3 | 10239,9 | 20576,5 | 15900,9 | 4675,6 | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 8672,1 | 9526,7 | 32418,7 | 14286,6 | 9145,8 | 8986,3 | | материальных запасов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | | | бумаг, кроме акций | | | | | | | | и иных форм участия | | | | | | | | в капитале | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 154603,7 | 206840,8 | 674809,8 | 251268,3 | 214188,3 | 209353,2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2115148,8 | 280410,3 | 745077,8 | 292287,4 | 226395,2 | 226395,2 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1831489,4 | 203442,3 | 613756,3 | 204734,1 | 204511,1 | 204511,1 | | выплаты по оплате труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 1633521,1 | 161563,3 | 484838,4 | 161711,8 | 161563,3 | 161563,3 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 29141,6 | 1422,5 | 3199,4 | 1090,2 | 1054,6 | 1054,6 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 168826,7 | 40456,5 | 125718,5 | 41932,1 | 41893,2 | 41893,2 | | труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Оплата работ, услуг | 159544,4 | 15793,0 | 65817,5 | 22385,3 | 21716,1 | 21716,1 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8897,5 | 1165,8 | 3747,8 | 1255,8 | 1246,0 | 1246,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 37049,6 | 234,0 | 795,0 | 275,0 | 260,0 | 260,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 57458,2 | 7850,1 | 38648,3 | 12889,7 | 12879,3 | 12879,3 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | 492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | имуществом | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 30027,8 | 2539,2 | 5730,6 | 1910,2 | 1910,2 | 1910,2 | | имущества | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальный ремонт | 8721,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие работы, услуги | 25618,9 | 4003,9 | 16895,8 | 6054,6 | 5420,6 | 5420,6 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | | | за исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 102920,5 | 60215,5 | 65000,0 | 65000,0 | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | 41671,7 | 43549,3 | 47511,1 | 47511,1 | | | | характера | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 19878,0 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 17452,9 | | | | | | | населению | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | 2425,1 | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | | государственного управления | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 1316,5 | 959,5 | 504,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 186384,5 | 12860,2 | 30243,5 | 10783,6 | 9730,0 | 9730,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 87024,5 | 2257,3 | 403,5 | 403,6 | | | | средств | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | 885,4 | 797,8 | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 86139,1 | 1459,5 | 403,5 | 403,6 | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 99360,0 | 10602,9 | 29840,0 | 10380,0 | 9730,0 | 9730,0 | | материальных запасов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | | | в капитале | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 2301533,3 | 293270,5 | 775321,3 | 303071,0 | 236125,2 | 236125,2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 18057,0 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | | | | | | | | выплаты по оплате труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | | | | | | | | труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Оплата работ, услуг | 18057,0 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | | | имуществом | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 18022,1 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | | имущества | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальный ремонт | 4093,5 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие работы, услуги | 34,9 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | | | муниципальным организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | | | за исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: расходы капитального | | | | | | | | характера | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | | | населению | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | | государственного управления | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 418,8 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 290,5 | | | | | | | средств | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 290,5 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 128,3 | | | | | | | материальных запасов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | | | в капитале | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 18475,8 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной | | безопасности | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 19541,8 | 18815,8 | 63713,7 | 21237,9 | 21237,9 | 21237,9 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 13412,9 | 15662,3 | 54652,8 | 18217,6 | 18217,6 | 18217,6 | | выплаты по оплате труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 10697,6 | 12521,5 | 43275,3 | 14425,1 | 14425,1 | 14425,1 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 132,2 | 136,6 | 435,6 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 2583,1 | 3004,2 | 10941,9 | 3647,3 | 3647,3 | 3647,3 | | труда | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 220 Оплата работ, услуг | 6088,1 | 3110,9 | 8950,9 | 2970,3 | 2990,3 | 2990,3 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 59,4 | 85,5 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 154,1 | 98,4 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные услуги | 712,3 | 1055,7 | 3167,1 | 1055,7 | 1055,7 | 1055,7 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | | | имуществом | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 3277,3 | 1107,9 | 3253,1 | 1131,7 | 1060,7 | 1060,7 | | имущества | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальный ремонт | 1949,9 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 226 Прочие работы, услуги | 1885,0 | 763,4 | 2185,7 | 667,9 | 758,9 | 758,9 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления государственным | | | | | | | | и муниципальным организациям | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | | | за исключением государственных и | | | | | | | | муниципальных организаций | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | | | Федерации | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | | | характера | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 260 Социальное обеспечение | 9,2 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 9,2 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | населению | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | | государственного управления | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 31,6 | 36,7 | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1402,0 | 687,8 | 2208,6 | 736,2 | 736,2 | 736,2 | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 400,0 | | | | | | | средств | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | оборудование | 400,0 | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение стоимости | 1002,0 | 687,8 | 2208,6 | 736,2 | 736,2 | 736,2 | | материальных запасов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | | | бумаг, кроме акций | | | | | | | | и иных форм участия в капитале | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | | |------------------------------------------+-----------------+------------+------------+-------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 20943,8 | 19503,6 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|