Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 № 1065-р

                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ


20.12.2010                   г. Красноярск                    N 1065-р


      (В редакции Распоряжений Правительства Красноярского края
         от 16.06.2011 г. N 439-р; от 08.11.2011 г. N 959-р;
                      от 22.11.2011 г. N 1015-р)

     1. (Утратил  силу - Распоряжение Правительства Красноярского края
от 08.11.2011 г. N 959-р)
     2. Признать утратившими силу:
     пункт 1  распоряжения   Правительства   Красноярского   края   от
31.12.2009 N 1161-р;
     распоряжение Правительства Красноярского  края  от  03.08.2010  N
671-р;
     распоряжение Правительства Красноярского  края  от  26.10.2010  N
888-р.
     3. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2011.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                      Э.Ш. Акбулатов


                                              Приложение
                                              к распоряжению Правительства
                                              Красноярского края
                                              от 20.12.2010 N 1065-р
                                        
                                        
                                               Приложение
                                               к распоряжению Правительства  
                                               Красноярского края
                                               от 20.12.2010 N 1065-р

                      Ведомственная целевая программа
     "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных
               ситуаций природного и техногенного характера
                            на 2011-2013 годы"


         (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края
                        от 22.11.2011 г. N 1015-р)


      1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и
    территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и
                 техногенного характера на 2011-2013 годы"

---------------------------------------------------------------------------
| Наименование   | "Защита населения и территорий Красноярского  края  от |
| ведомственной  | чрезвычайных  ситуаций   природного   и   техногенного |
| целевой        | характера на 2011-2013 годы" (далее - программа)       |
| программы      |                                                        |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Наименование   | министерство      жилищно-коммунального      хозяйства |
| органа         | Красноярского края (далее - министерство)              |
| исполнительной |                                                        |
| власти края    |                                                        |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Основание для  | постановление  Правительства  Красноярского  края   от |
| разработки     | 30.11.2010     N 602-п     "Об утверждении     Порядка |
| программы      | разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных |
|                | целевых программ"                                      |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Цель программы | создание  эффективной  системы  защиты   населения   и |
|                | территорий края от  чрезвычайных  ситуаций  природного |
|                | и техногенного характера                               |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Задачи         | 1.   Обеспечение   предупреждения   возникновения    и |
| программы      | развития   чрезвычайных    ситуаций    природного    и |
|                | техногенного характера, снижения ущерба  и  потерь  от |
|                | чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  краевого |
|                | характера.                                             |
|                | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.  |
|                | 3. Обеспечение защиты населения  края  от  опасностей, |
|                | возникающих   при   ведении   военных   действий   или |
|                | вследствие этих действий.                              |
|                | 4.   Организация   обучения   населения   в    области |
|                | гражданской   обороны,    защиты    от    чрезвычайных |
|                | ситуаций   природного   и   техногенного    характера, |
|                | информирование    населения    о    мерах     пожарной |
|                | безопасности                                           |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Целевые        | 1.  Снижение  числа  погибших  в   зоне   оперативного |
| показатели     | действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году составит 6,3% от |
|                | среднего показателя 2006-2008 годов.                   |
|                | 2.  Снижение  числа  погибших  при  пожарах   в   зоне |
|                | прикрытия      КГКУ      "Противопожарная       охрана |
|                | Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 5,7% от |
|                | среднего показателя 2006-2008 годов                    |
|----------------+--------------------------------------------------------|
| Общий объем    | всего 2148091,9 тыс. рублей из краевого бюджета, в том |
| финансирования | числе по годам:                                        |
|                | 2011 год - 812339,7 тыс. рублей;                       |
|                | 2012 год - 666964,5 тыс. рублей;                       |
|                | 2013 год - 668787,7 тыс. рублей                        |
---------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы программы

                          2.1. Цель и задачи

     Целью программы  является  создание  эффективной  системы  защиты
населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
     Задачи программы:
     1.  Обеспечение  предупреждения  возникновения  и   развития   ЧС
природного и техногенного характера, снижения ущерба и  потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
     3. Обеспечение защиты населения края от  опасностей,  возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     4. Организация обучения населения в  области  ГО,  защиты  от  ЧС
природного и техногенного характера, информирование населения о  мерах
пожарной безопасности.
     Направления и механизмы  реализации  цели  и  задач  приведены  в
подразделе  2.4.1   "Краткая   характеристика   основных   мероприятий
программы".

         2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

     Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и
пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
     Основные расходные обязательства министерства:
     обеспечение   мероприятий   по   предупреждению   и    ликвидации
последствий ЧС и стихийных бедствий;
     обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
     обеспечение мероприятий по ГО;
     обеспечение    жизнедеятельности    КГКУ    "Спасатель",     КГКУ
"Противопожарная   охрана   Красноярского   края",   КГКОУ    "Учебно-
методический центр по гражданской обороне,  чрезвычайным  ситуациям  и
пожарной безопасности Красноярского  края",  КГКУ  "Центр  обеспечения
реализации полномочий в  областях  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций Красноярского края".

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Для  осуществления  мониторинга  и  оценки  реализации  программы
применяются показатели результативности деятельности министерства.
     Используя    данные    показатели,    министерство    информирует
Правительство   Красноярского   края,   министерство    экономики    и
регионального  развития  Красноярского  края,  министерство   финансов
Красноярского края  о  результатах  своей  деятельности.  Производится
оценка степени достижения министерством поставленных  целей  и  задач,
уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета.
     В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели  и  показатели
результативности, а также целевые показатели на долгосрочный период  в
соответствии с целью и задачами  программы.  В  результате  выполнения
программных мероприятий  целевой  показатель  числа  погибших  в  зоне
оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 4% в  2011  году  до
6,3% в 2013 году  от  среднего  показателя  2006-2008  годов.  Целевой
показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне  прикрытия  КГКУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит
5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов.
     Показатели результативности достигнут следующих значений:
     количество объектов, подключенных к корпоративной  сети  связи  и
передачи данных, в 2011-2013 годах составит 19 объектов;
     обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом,
спасательными и другими средствами в 2011-2013 годах составит 43,5% от
норматива;
     количество выполняемых аварийно-спасательных и других  неотложных
работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах  составит  20
видов;
     максимальное время реагирования на ЧС и  происшествия  на  водных
объектах в зоне оперативного действия  КГКУ  "Спасатель"  в  2011-2013
годах составит 0,5 часа;
     максимальное время  реагирования  на  ЧС  и  происшествия  (кроме
водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2011-
2013 годах составит 1,5 часа;
     число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ  "Спасатель"
снизится с 13% в 2011 году до 15% в 2013 году от  среднего  показателя
2006-2008 годов;
     обеспечение  материальными   ресурсами   краевого   резерва   для
ликвидации  ЧС  в  2011-2013  годах  составит  78,5%  от  потребности.
Снижение обеспеченности по сравнению с 2010 годом произошло по причине
выпуска 85 палаток и  1000  спальных  мешков  в  2011  году  во  время
чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, в  Богучанском  и
Кежемском районах;
     прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2011-2013
годах составит 85,8% от общей численности населения  края.  Увеличение
прикрытия по сравнению с 2010 годом на 2,4% произошло за счет создания
дополнительных постов пожарной охраны в составе КГКУ  "Противопожарная
охрана Красноярского края", а также роста числа постов  муниципальной,
ведомственной и добровольной пожарной охраны;
     обеспечение первичных  мер  пожарной  безопасности  в  2013  году
составит 90,3% от норматива;
     обеспеченность пожарными водоемами  сельских  населенных  пунктов
края в 2013 году составит 30,8% от потребности;
     обеспеченность  передвижными  пожарными  комплексами  "Огнеборец"
сельских населенных  пунктов  края  в  2013  году  составит  60,2%  от
потребности;
     прокладка  минерализованных  полос  в  местах  прилегания  лесных
массивов к сельским населенным пунктам и  уход  за  ними  в  2011-2013
годах будут выполнены на 100% от потребности;
     обеспеченность  основными  пожарными  автомобилями  подразделений
муниципальной  пожарной  охраны  составит  в  2013   году   92,5%   от
потребности;
     обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана  Красноярского  края"
техникой, оборудованием и имуществом в 2011-2013 годах составит  61,4%
от норматива;
     охват населения обучением по противопожарной безопасности в  зоне
прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с
84 тыс. человек в 2011 году до 86 тыс. человек в 2013 году;
     прикрытие  населения  от  пожаров  КГКУ  "Противопожарная  охрана
Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 109,7 тыс. человек;
     снижение числа травмированных при пожарах в зоне  прикрытия  КГКУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит
12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов;
     охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края,  будет
сохраняться в 2011-2013 годах  на  уровне  81%  от  общей  численности
населения края;
     обеспеченность камерами защитными детскими детей от  рождения  до
полутора лет в 2011-2013 годах составит 53,4% от потребности;
     охват подготовкой должностных лиц и специалистов  ГО  и  ТП  РСЧС
органов исполнительной власти  Красноярского  края,  органов  местного
самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в
2011-2013 годах составит 100% от подлежащих подготовке.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

     Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено
в приложениях N 4-7.
     В   программном   периоде   не   предусмотрено    финансирования,
направленного   на   реализацию    научной,    научно-технической    и
инновационной деятельности.

       2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы

     Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития  ЧС
природного и техногенного характера, снижения ущерба и  потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы  управления
ТП РСЧС края и развитие связи.
     Для  обеспечения  всестороннего  информационного   обмена   между
службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной  сети
предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов
доступа к территориям края на основе цифровой сети  связи  и  передачи
данных.
     Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной
радиосвязи,   КГКУ   "Спасатель",   КГКУ    "Противопожарная    охрана
Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр  по  гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  Красноярского
края",  КГКУ  "Центр  обеспечения  реализации  полномочий  в  областях
гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций   Красноярского   края",
Главного управления МЧС России  по  Красноярскому  краю  и  Сибирского
регионального центра МЧС России.
     Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для
средств автоматизации единых дежурно-диспетчерских  служб,  разработки
графических приложений планов действий по предупреждению и  ликвидации
ЧС и планов ГО.
     Пункт 2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель".
     К силам и средствам,  предназначенным  для  проведения  работ  по
поиску и спасению людей на водных  объектах  края,  относятся:  личный
состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства  в
составе  7  спасательных  станций,  4  выдвижных  спасательных  поста,
поисково-спасательный  отряд,   поисково-спасательные   отделения,   1
маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном  дежурстве
в постоянной готовности.
     В 2011-2013 годах предусмотрены дополнительные расходы:
     на оплату коммунальных услуг здания управления  КГКУ  "Спасатель"
по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40;
     для вновь созданного Богучанского поисково-спасательного отряда;
     на  страхование  сотрудников  от  несчастного  случая,  клещевого
энцефалита,    медицинские    осмотры,     страхование     гражданской
ответственности автотранспорта, повышение квалификации;
     на обеспечение сотрудников, несущих суточное дежурство, питанием;
     на приобретение запасных частей для автотранспорта и плавсредств,
а также специальной формы одежды.
     С целью дооснащения структурных  подразделений  КГКУ  "Спасатель"
необходимой  техникой,  имуществом  и  оборудованием   в   2011   году
планируется приобрести:
     технические  средства  для   ликвидации   последствий   аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов;
     альпинистское снаряжение;
     технические средства по ликвидации выбросов химически  опасных  и
вредных веществ;
     аварийно-спасательный инструмент.
     В  результате   обеспеченность   КГКУ   "Спасатель"   специальной
техникой, имуществом и оборудованием составит 43,5% от норматива.
     Кроме того, в  2011  году  предусматривается  проведение  ремонта
здания Минусинского поисково-спасательного отделения.
     Пункт 3. Создание,  содержание  и  восполнение  краевого  резерва
материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального  и  краевого
характера.
     В   соответствии   с    постановлением    Совета    администрации
Красноярского края  от  30.12.2002  N 443-п  "О резервах  материальных
ресурсов для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и
краевого характера" министерство является держателем резервов в части:
материально-технических   средств    жизнеобеспечения    пострадавшего
населения; вещевого  имущества;  материально-технических  средств  для
ликвидации   ЧС;   материально-технических   средств   для    жилищно-
коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
     В 2011-2013 годах  предусматривается  оплата  услуг  по  хранению
горюче-смазочных  материалов,  закупленных  в  предыдущие  периоды  по
договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
     Для обеспечения первоочередных работ по  ликвидации  чрезвычайной
ситуации в  Кежемском  и  Богучанском  районах,  связанной  с  лесными
пожарами, из резерва материальных ресурсов было  выпущено  авиационное
топливо ТС-1 в количестве 300 тонн, а также 85 палаток и 1000 спальных
мешков. С целью восполнения резерва авиационного топлива в  2011  году
предусмотрены расходы в сумме 7641,0 тыс. рублей.
     Пункт 4. Оснащение служб, участвующих  в  ликвидации  последствий
дорожно-транспортных  происшествий,   оборудованием   для   проведения
аварийно-спасательных работ.
     В соответствии с долгосрочной  целевой  программой  "Безопасность
дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы в 2011  году
предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для
подразделений  КГКУ  "Противопожарная  охрана   Красноярского   края",
расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе:
     11 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
     11 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
     11 наборов электрооборудования;
     7 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для  проведения
спасательных работ.
     Пункт  5.  Содержание  и  оснащение   КГКУ   "Центр   обеспечения
реализации полномочий в  областях  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций Красноярского края".
     Основные направления деятельности учреждения в 2011-2013 годах:
     участие в организации проведения мероприятий по ГО;
     обеспечение  создания  и  поддержания  в   состоянии   постоянной
готовности к использованию технических систем управления  ГО,  системы
оповещения населения об опасностях, возникающих  при  ведении  военных
действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС  природного  и
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
     обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,  а
также для защиты населения и территорий от ЧС в  состоянии  постоянной
готовности;
     обеспечение создания, содержания и использование  в  целях  ГО  и
ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
     обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке  в
области защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  межмуниципального  и
регионального характера;
     участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
     подготовка предложений о  финансировании  мероприятий  в  области
защиты населения и территорий от ЧС;
     проведение испытаний, определение  годности  и  качества  средств
индивидуальной защиты органов  дыхания  и  кожи,  других  материально-
технических  средств,   поверка,   ремонт   и   консервация   приборов
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
     хранение, и  поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к
использованию  по   предназначению   запасов   материально-технических
средств,  в  том  числе   средств   индивидуальной   защиты,   средств
радиационной,  химической  разведки   и   дозиметрического   контроля,
плавающих  средств  в  целях  ГО  и  для  ликвидации  ЧС  техногенного
характера.
     Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
     Пункт 1. Содержание  и  оснащение  КГКУ  "Противопожарная  охрана
Красноярского края".
     Основными направлениями деятельности учреждения в 2011-2013 годах
являются:
     организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов  и
организаций;
     организация  и  осуществление  тушения   пожаров   и   проведение
первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
     профилактическая работа на объектах жилого назначения.
     В состав учреждения включены 57 постов пожарной  охраны,  которые
обеспечивают пожарную безопасность 215 населенных пунктов с населением
109,7 тыс. человек. В начале 2011 года создан пост пожарной  охраны  в
селе Восточное  Краснотуранского  района.  При  создании  поста  в  с.
Восточное  будет  обеспечена  пожарная  безопасность  пяти  населенных
пунктов с численностью 2029 человек.
     С 1 октября 2011 года на баланс КГКУ принят пост пожарной  охраны
в селе Ивановка Шарыповского района. Пост будет обеспечивать  пожарную
безопасность  6  населенных  пунктов  с  численностью  населения  1676
человек.
     Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче  в
состав  учреждения,  отдан  постам  в  населенных  пунктах,   наиболее
удаленных от подразделений федеральной  противопожарной  службы,  и  с
наибольшим количеством проживающего населения.
     С 2011  года  предусматриваются  расходы  на  увеличение  размера
оплаты труда отдельным  категориям  работников  КГКУ,  непосредственно
участвующим в тушении пожаров.
     В 2011 году будет проведен капитальный и текущий ремонт  пожарной
техники (четырех пожарных  автомобилей  и  пяти  пожарных  насосов)  и
укомплектование ее пожарно-техническим вооружением.
     Пункт 2. Реализация мероприятий  долгосрочной  целевой  программы
"Обеспечение  пожарной  безопасности   сельских   населенных   пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы".
     Долгосрочной    целевой    программой    "Обеспечение    пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края  на  2011-
2013 годы"  (далее  -  долгосрочная  целевая  программа)  запланирован
комплекс мероприятий, направленных  на  создание  эффективной  системы
пожарной безопасности в  крае,  обеспечение  необходимых  условий  для
предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных  ситуациях,
обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба.
     В рамках  реализации  полномочий  по  обеспечению  первичных  мер
пожарной безопасности предусмотрено предоставление  субсидий  сельским
поселениям   края   на   проведение   профилактических    мероприятий:
организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных
пожаров на  населенные  пункты,  организацию  работ  по  содержанию  в
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых  и
общественных  зданий,  находящихся  в   муниципальной   собственности,
обеспечение   надлежащего   состояния   источников    противопожарного
водоснабжения.
     Долгосрочной целевой программой предусмотрено:
     строительство 36 пожарных водоемов;
     приобретение 149 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец";
     приобретение 19 пожарных автоцистерн для  муниципальной  пожарной
охраны;
     прокладка  минерализованных  полос  и  уход  за  ними  в   местах
прилегания лесных массивов к 201 населенному пункту;
     расходы  на  мероприятия  по  информированию  населения  о  мерах
пожарной безопасности, в том числе создание видеороликов  и  обучающих
телепрограмм.
     Задача  3.  Обеспечение  защиты  населения  края  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     Пункт 1. Эксплуатационно-техническое  обслуживание  средств  АСЦО
ГО.
     Для  обеспечения  функционирования  и  поддержания  в  готовности
технических средств оповещения населения ежегодно заключается  договор
с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой  предусматривается
оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО
ГО края и аренде каналов связи.
     Пункт 2. Накопление средств индивидуальной защиты.
     По состоянию на 01.01.2011 в Красноярском  крае  хранятся  камеры
защитные детские в количестве 27800  штук,  что  составляет  50,1%  от
потребности. В 2011 году планируется приобрести  1830  камер  защитных
детских КЗД-6 для детей от рождения до 1,5 лет. С  учетом  планируемых
закупок обеспеченность камерами составит 53,4% от потребности.
     Хранение  приобретаемых  средств  индивидуальной   защиты   будет
осуществляться  на  складах   специального   имущества   КГКУ   "Центр
обеспечения реализации  полномочий  в  областях  гражданской  обороны,
чрезвычайных   ситуаций   Красноярского    края".    Выдача    средств
индивидуальной защиты производится по утвержденным планам  гражданской
обороны.
     Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты  от
ЧС природного и техногенного  характера,  информирование  населения  о
мерах пожарной безопасности.
     Пункт 1. Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический  центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края".
     Основным направлением деятельности учреждения в  2011-2013  годах
является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения
квалификации  руководителей  и  специалистов  органов   исполнительной
власти   Красноярского   края,   органов   местного    самоуправления,
организаций,  специалистов  дежурно-диспетчерских   служб,   аварийно-
спасательных формирований.
     В Красноярском крае создаются единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований (далее  -  ЕДДС).  Количество  руководителей
службы составит 685 человек,  обучение  которых  планируется  в  КГКОУ
"Учебно-методический  центр  по  гражданской   обороне,   чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в течение  2011-
2013 годов в среднем по 230 человек в год.
     Для обучения специалистов в 2011 году планируется  укомплектовать
кабинет дежурно-диспетчерской службы на  учебную  группу  25  человек:
компьютеры  для  слушателей,  мини-АТС  (пульт   управления),   экран,
проектор, модуль докладчика.
     Оснащение   кабинета   позволит   использовать    для    обучения
руководителей и специалистов ЕДДС расчетно-аналитические программы для
принятия  управленческих  решений  при  возникновении  ЧС,   а   также
вырабатывать необходимые навыки к практическим действиям  по  принятию
решений,  позволяющих  квалифицированно  планировать  мероприятия   по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС и  способствующих  снижению
потерь и ущерба при возникновении ЧС.

2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий
                     на очередной финансовый год

     В  приложении  N 8  приведен  план   действий   министерства   по
реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
     В   приложении   N 9   приведены   показатели,    характеризующие
потребность  в  кадровом  потенциале.  В  связи  с  созданием  ЕДДС  в
муниципальных  образованиях  края  потребность  во   вновь   обучаемых
специалистах - диспетчерах  ЕДДС  на  2012-2013  годы  составляет  100
человек.

                                                                          Приложение N 1
                                                                          к ведомственной целевой программе
                                                                          "Защита населения и территорий
                                                                          Красноярского края от чрезвычайных
                                                                          ситуаций природного и техногенного
                                                                          характера на 2011-2013 годы"

                        Расходные обязательства министерства и формирование доходов                      

                                                                                                 тыс. рублей  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование                                | Отчетный период                | Плановый период     |
| п/п |                                             |--------------------------------+---------------------|
|     |                                             | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Расходные обязательства:                    |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1   | Мероприятия по предупреждению и             | 7631,4   | 13131,0  | 15233,1  | 7592,1   | 7592,1   |
|     | ликвидации последствий ЧС и стихийных       |          |          |          |          |          |
|     | бедствий природного и техногенного          |          |          |          |          |          |
|     | характера (создание и содержание в целях    |          |          |          |          |          |
|     | ГО, для ликвидации ЧС резервов              |          |          |          |          |          |
|     | материально-технических,                    |          |          |          |          |          |
|     | продовольственных, медицинских и иных       |          |          |          |          |          |
|     | средств; совершенствование АСЦО ГО, ТП      |          |          |          |          |          |
|     | РСЧС и развитие связи) в соответствии с     |          |          |          |          |          |
|     | Законом края от 10.02.2000 N 9-631          |          |          |          |          |          |
|     | "О защите населения и территорий            |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края от чрезвычайных          |          |          |          |          |          |
|     | ситуаций природного и техногенного          |          |          |          |          |          |
|     | характера" (ст. 9, 14)                      |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2.  | Мероприятия по подготовке населения и       | 15573,1  | 16649,7  | 46741,9  | 19291,9  | 19291,9  |
|     | организаций к действиям в ЧС в мирное и     |          |          |          |          |          |
|     | военное время (создание и поддержание в     |          |          |          |          |          |
|     | состоянии постоянной готовности к           |          |          |          |          |          |
|     | использованию технических систем            |          |          |          |          |          |
|     | управления ГО, системы централизованного    |          |          |          |          |          |
|     | оповещения населения об опасностях) в       |          |          |          |          |          |
|     | соответствии с Законом края от 10.02.2000   |          |          |          |          |          |
|     | N 9-631 "О защите населения и территорий    |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края от чрезвычайных          |          |          |          |          |          |
|     | ситуаций природного и техногенного          |          |          |          |          |          |
|     | характера" (ст. 9, 14)                      |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3.  | Расходы на содержание КГКОУ "Учебно-        | 19403,7  | 21882,6  | 26136,6  | 22327,8  | 22433,2  |
|     | методический центр по ГО, ЧС и ПБ           |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края" в соответствии с        |          |          |          |          |          |
|     | Законом края от 10.02.2000 N 9-631          |          |          |          |          |          |
|     | "О защите населения и территорий            |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края от чрезвычайных          |          |          |          |          |          |
|     | ситуаций природного и техногенного          |          |          |          |          |          |
|     | характера" (ст. 9, 14)                      |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4   | Расходы на содержание КГКУ "Спасатель" в    | 140729,9 | 145452,3 | 200944,0 | 146488,2 | 146643,6 |
|     | соответствии с Законом края от 10.02.2000   |          |          |          |          |          |
|     | N 9-631 "О защите населения и территорий    |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края от чрезвычайных          |          |          |          |          |          |
|     | ситуаций природного и техногенного          |          |          |          |          |          |
|     | характера" (ст. 9, 14)                      |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5   | Расходы на содержание КГКУ "Центр           | 29587,5  | 70965,4  | 73777,2  | 66664,1  | 66795,1  |
|     | обеспечения реализации полномочий в         |          |          |          |          |          |
|     | областях гражданской обороны,               |          |          |          |          |          |
|     | чрезвычайных ситуаций Красноярского края"   |          |          |          |          |          |
|     | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 |          |          |          |          |          |
|     | N 9-631 (ст.14) "О защите населения и       |          |          |          |          |          |
|     | территорий Красноярского края от            |          |          |          |          |          |
|     | чрезвычайных ситуаций природного и          |          |          |          |          |          |
|     | техногенного характера"                     |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 6   | Расходы на реализацию краевой целевой       | 28892,0  | 15296,5  |          |          |          |
|     | программы "Безопасный город" на 2008-2010   |          |          |          |          |          |
|     | годы в соответствии с Законом края от       |          |          |          |          |          |
|     | 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой      |          |          |          |          |          |
|     | программе "Безопасный город" на 2008-2010   |          |          |          |          |          |
|     | годы"                                       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7.  | Расходы на содержание КГКУ                  | 232257,2 | 237998,2 | 303240,9 | 266688,8 | 267974,5 |
|     | "Противопожарная охрана Красноярского       |          |          |          |          |          |
|     | края" в соответствии с Законом края от      |          |          |          |          |          |
|     | 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной            |          |          |          |          |          |
|     | безопасности в Красноярском крае" (ст.7)    |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8.  | Расходы на реализацию краевой целевой       | 60215,5  | 64975,9  |          |          |          |
|     | программы "Обеспечение пожарной             |          |          |          |          |          |
|     | безопасности территории Красноярского       |          |          |          |          |          |
|     | края" на 2008-2010 годы в соответствии с    |          |          |          |          |          |
|     | Законом края от 07.12.2007 N 3-914          |          |          |          |          |          |
|     | "О краевой целевой программе "Обеспечение   |          |          |          |          |          |
|     | пожарной безопасности территории            |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края"                         |          |          |          |          |          |
|     | на 2008-2010 годы"                          |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9   | Расходы на реализацию долгосрочной          |          |          | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
|     | целевой программы "Обеспечение пожарной     |          |          |          |          |          |
|     | безопасности сельских населенных пунктов    |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края на 2011-2013 годы" в     |          |          |          |          |          |
|     | соответствии с постановлением               |          |          |          |          |          |
|     | Правительства Красноярского края от         |          |          |          |          |          |
|     | 23.11.2010 N 581-п "Об утверждении          |          |          |          |          |          |
|     | долгосрочной целевой программы              |          |          |          |          |          |
|     | "Обеспечение пожарной безопасности          |          |          |          |          |          |
|     | сельских населенных пунктов Красноярского   |          |          |          |          |          |
|     | края на 2011-2013 годы"                     |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10  | Оснащение служб, участвующих в              |          | 2362,1   | 4835,1   |          |          |
|     | ликвидации последствий дорожно-             |          |          |          |          |          |
|     | транспортных происшествий, оборудованием    |          |          |          |          |          |
|     | для проведения аварийно-спасательных        |          |          |          |          |          |
|     | работ в соответствии с постановлением       |          |          |          |          |          |
|     | Правительства Красноярского края            |          |          |          |          |          |
|     | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении        |          |          |          |          |          |
|     | долгосрочной целевой программы              |          |          |          |          |          |
|     | "Безопасность дорожного движения в          |          |          |          |          |          |
|     | Красноярском крае" на 2009-2011 годы"       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11  | Реализация отдельных государственных        | 37323,4  | 37323,4  | 41430,9  | 37911,6  | 38057,3  |
|     | полномочий в соответствии с Законом         |          |          |          |          |          |
|     | Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883  |          |          |          |          |          |
|     | "О наделении органов местного               |          |          |          |          |          |
|     | самоуправления Таймырского Долгано-         |          |          |          |          |          |
|     | Ненецкого и Эвенкийского муниципальных      |          |          |          |          |          |
|     | районов отдельными государственными         |          |          |          |          |          |
|     | полномочиями в области защиты территорий    |          |          |          |          |          |
|     | и населения от чрезвычайных ситуаций"       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого расходов                              | 571613,7 | 626037,1 | 812339,7 | 666964,5 | 668787,7 |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Формирование доходов:                       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Финансирование из федерального бюджета      |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Финансирование из краевого бюджета          | 570525,3 | 624843,0 | 810074,1 | 665914,5 | 667737,7 |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Внебюджетные источники, в том числе:        | 958,7    | 1075,4   | 1890,0   | 1050,0   | 1050,0   |
|     |                                             |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | по договорам от оказания прочих услуг       | 903,7    | 1075,4   | 1890,0   | 1050,0   | 1050,0   |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | по договорам за проживание в служебном      |          |          |          |          |          |
|     | фонде                                       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | по договорам пожарно-профилактического      |          |          |          |          |          |
|     | обслуживания объектов                       |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | по договорам образовательной деятельности   |          |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | по безвозмездным поступлениям               | 55,0     |          |          |          |          |
|-----+---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Итого доходов                               | 571484,0 | 625918,4 | 811964,1 | 666964,5 | 668787,7 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      Приложение N 2
                                                                                                      к ведомственной целевой программе
                                                                                                      "Защита населения и территорий
                                                                                                      Красноярского края от чрезвычайных
                                                                                                      ситуаций природного и техногенного
                                                                                                      характера на 2011-2013 годы"

                                     Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N        | Цель, задачи, показатели    | Единица          | Вес              | Источник      | Отчетный период       | Плановый      |
| п/п      | результатов                 | измерения        | показателя       | информации    |                       | период        |
|          |                             |                  | результативности |               |-----------------------+---------------|
|          |                             |                  |                  |               | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Снижение числа              | % от среднего    |                  | ведомственная | 7     | 3,5   | 4     | 6,0   | 6,3   |
|          | погибших в зоне             | показателя       |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | оперативного действия       | 2006-2008 годов  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | КГКУ "Спасатель"            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.       | Снижение числа погибших     | % от среднего    |                  | ведомственная | 7,1   | 35,7  | 5,7   | 5,7   | 5,7   |
|          | при пожарах в зоне          | показателя       |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | прикрытия КГКУ              | 2006-2008 годов  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | "Противопожарная охрана     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | Красноярского края"         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС |
| межмуниципального и краевого характера                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1      | Количество объектов,        | ед.              | 0,04             | ведомственная | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    |
|          | подключенных к              |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | корпоративной сети связи и  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | передачи данных             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          |                             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.2      | Обеспеченность КГКУ         | % от норматива   | 0,05             | ведомственная | 42    | 42    | 43,5  | 43,5  | 43,5  |
|          | "Спасатель" специальной     |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | техникой, имуществом,       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | спасательными и другими     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | средствами                  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.3      | Количество видов            | ед.              | 0,05             | ведомственная | 19    | 20    | 20    | 20    | 20    |
|          | выполняемых аварийно-       |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | спасательных и других       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | неотложных работ КГКУ       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | "Спасатель"                 |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.4      | Максимальное время          | час              | 0,05             | ведомственная | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |
|          | реагирования на ЧС и        |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | происшествия на водных      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | объектах в зоне             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | оперативного действия       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | КГКУ "Спасатель"            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.5      | Максимальное время          | час              | 0,05             | ведомственная | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
|          | реагирования на ЧС и        |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | происшествия (кроме         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | водных объектов) в зоне     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | оперативного действия       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | КГКУ "Спасатель"            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.6      | Снижение числа              | % от среднего    | 0,1              | ведомственная | 28    | 14,1  | 13    | 14,9  | 15,0  |
|          | пострадавших в зоне         | показателя 2006- |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | оперативного действия       | 2008 годов       |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | КГКУ "Спасатель"            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 1.7      | Обеспечение                 | % от потребности | 0,04             | ведомственная | 76,6  | 79,5  | 78,5  | 78,5  | 78,5  |
|          | материальными ресурсами     |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | краевого резерва для        |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | ликвидации ЧС               |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | Прикрытие населения края    | % от общей       | 0,1              | ведомственная | 83,0  | 83,4  | 85,8  | 85,8  | 85,8  |
|          | всеми видами пожарной       | численности      |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | охраны                      | населения края   |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.2      | Обеспечение сельского       | % от норматива   | 0,04             | ведомственная | 27,2  | 28,4  | 87,4  | 90,3  | 90,3  |
|          | населения края первичными   |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | мерами пожарной             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | безопасности                |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.3      | Обеспеченность пожарными    | % от потребности | 0,04             | ведомственная | 10,6  | 20,1  | 23,7  | 27,2  | 30,8  |
|          | водоемами для целей         |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | пожаротушения сельских      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | населенных пунктов края     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.4      | Обеспеченность              | % от потребности | 0,04             | ведомственная | 43,3  | 43,3  | 49,5  | 55,6  | 60,2  |
|          | передвижными пожарными      |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | комплексами "Огнеборец"     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | сельских населенных         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | пунктов края                |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.5      | Прокладка                   | % от потребности | 0,04             | ведомственная | -     | -     | 100   | 100   | 100   |
|          | минерализованных полос в    |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | местах прилегания лесных    |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | массивов к 201 сельскому    |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | населенному пункту и уход   |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | за ними                     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.6      | Обеспеченность основными    | % от потребности | 0,04             | ведомственная | 64,1  | 64,1  | 73,1  | 82,1  | 92,5  |
|          | пожарными автомобилями      |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | подразделений               |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | муниципальной пожарной      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | охраны                      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.7      | Обеспеченность КГКУ         | % от норматива   | 0,05             | ведомственная | 61,4  | 61,4  | 61,4  | 61,4  | 61,4  |
|          | "Противопожарная охрана     |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | Красноярского края"         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | техникой, оборудованием и   |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | имуществом                  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.8      | Охват населения обучением   | тыс. чел.        | 0,04             | ведомственная | 81,5  | 82    | 84    | 85    | 86    |
|          | по противопожарной          |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | безопасности в зоне         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | прикрытия КГКУ              |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | "Противопожарная            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | охрана Красноярского края"  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.9      | Прикрытие населения от      | тыс. чел.        | 0,04             | ведомственная | 101   | 106   | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
|          | пожаров КГКУ                |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | "Противопожарная охрана     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | Красноярского края"         |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2.10     | Снижение числа              | % от среднего    | 0,1              | ведомственная | 13,3  | 46,7  | 12,5  | 12,5  | 12,5  |
|          | травмированных при          | показателя       |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | пожарах в зоне прикрытия    | 2006-2008 годов  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | КГБУ "Противопожарная       |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | охрана Красноярского края"  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1      | Охват населения края,       | % от общей       | 0,03             | ведомственная | 81    | 81    | 81    | 81    | 81    |
|          | оповещаемого с помощью      | численности      |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | реконструированной АСЦО     | населения края   |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | ГО края                     |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|----------+-----------------------------+------------------+------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3.2      | Обеспеченность камерами     | % от потребности | 0,03             | ведомственная | 50,1  | 50,1  | 53,4  | 53,4  | 53,4  |
|          | защитными детскими детей    |                  |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | от рождения до полутора лет |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах      |
| пожарной безопасности                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1      | Охват подготовкой           | % от подлежащих  | 0,03             | ведомственная | 106,2 | 105,6 | 100   | 100   | 100   |
|          | должностных лиц и           | подготовке       |                  | статистика    |       |       |       |       |       |
|          | специалистов ГО и РСЧС      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | органов исполнительной      |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | власти Красноярского края,  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | органов местного            |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | самоуправления,             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | организаций, в том числе    |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | образовательных             |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
|          | учреждений                  |                  |                  |               |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          Приложение N 3
                                                                                                          к ведомственной целевой программе
                                                                                                          "Защита населения и территорий
                                                                                                          Красноярского края от чрезвычайных
                                                                                                          ситуаций природного и техногенного
                                                                                                          характера на 2011-2013 годы"

                                                 Целевые показатели на долгосрочный период

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цель, целевые         | Ед.             | 2009 | 2010 | 2011 | Плановый    | Долгосрочный период по годам                          |
| п/п | показатели            | изм.            |      |      |      | период      |                                                       |
|     |                       |                 |      |      |      |-------------+-------------------------------------------------------|
|     |                       |                 |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----+-----------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1.  | Снижение числа        | % от среднего   | 7    | 3,5  | 4    | 5    | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  |
|     | погибших в зоне       | показателя      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | оперативного действия | 2006-2008 годов |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | КГКУ "Спасатель"      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+-----------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2.  | Снижение числа        | % от среднего   | 7,1  | 35,7 | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  |
|     | погибших при пожарах  | показателя      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | в зоне прикрытия КГКУ | 2006-2008 годов |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | "Противопожарная      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | охрана Красноярского  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | края"                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Приложение N 4
                                                                                    к ведомственной целевой программе
                                                                                    "Защита населения и территорий
                                                                                    Красноярского края от чрезвычайных
                                                                                    ситуаций природного и техногенного
                                                                                    характера на 2011-2013 годы"

              Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи,       | Срок        | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей       |
| п/п | мероприятия         | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | год         | всего     |  в том числе                                                 |
|     |                     |             |           |--------------------------------------------------------------|
|     |                     |             |           | 2009     | 2010      | 2011      | 2012        | 2013        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного              |
| характера                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения     |
| ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Совершенствование   | 2009-2013   | 34558,9   | 7220,4   | 5942,5    | 7132,0    | 7132,0      | 7132,0      |
|     | автоматизированной  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | системы управления  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ТП РСЧС края и      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | развитие связи      |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 1.2 | Оснащение и         | 2009-2013   | 780258,0  | 140729,9 | 145452,3  | 200944,0  | 146488,2    | 146643,6    |
|     | развитие КГКУ       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Спасатель"         |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 1.3 | Создание,           | 2009-2013   | 16620,8   | 411,0    | 7188,5    | 8101,1    | 460,1       | 460,1       |
|     | содержание и        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | восполнение         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | краевого резерва    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | материальных        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ресурсов для        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ликвидации ЧС       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | межмуниципального   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | и краевого          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | характера           |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 1.4 | Оснащение служб,    | 2010-2011   | 7197,2    |          | 2362,1    | 4835,1    |             |             |
|     | участвующих в       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ликвидации          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | последствий         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | дорожно-            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | транспортных        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | происшествий,       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | оборудованием для   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | проведения          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | аварийно-           |             |           |          |           |           |             |             |
|     | спасательных работ  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | (согласно           |             |           |          |           |           |             |             |
|     | долгосрочной        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | целевой программе   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Безопасность       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | дорожного           |             |           |          |           |           |             |             |
|     | движения в          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярском крае"  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | на 2009-2011 годы)  |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 1.5 | Содержание и        | 2009-2013   | 307789,3  | 29587,5  | 70965,4   | 73777,2   | 66664,1     | 66795,1     |
|     | оснащение КГКУ      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Центр обеспечения  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | реализации          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | полномочий в        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | областях            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | гражданской         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | обороны,            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | чрезвычайных        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ситуаций            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярского края" |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 1.6 | Реализация          | 2009-2010   |           | 28892,0  | 15296,5   |           |             |             |
|     | мероприятий         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | краевой целевой     |             |           |          |           |           |             |             |
|     | программы           |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Безопасный город"  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | на 2008-2010 годы   |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Итого по задаче 1   | 2009-2013   | 1146424,2 | 206840,8 | 247207,3  | 294789,4  | 220744,4    | 221030,8    |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе         | 2009-2013   | 65662,7   | 5844,2   | 22465,3   | 28896,4   | 4263,0      | 4193,8      |
|     | капитальные         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Содержание и        | 2009-2013   | 1308159,6 | 232257,2 | 237998,2  | 303240,9  | 266688,8    | 267974,5    |
|     | оснащение КГКУ      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Противопожарная    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | охрана              |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярского края" |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 2.2 | Реализация          | 2011-2013   | 300000,0  |          |           | 100000,0  | 100000,0    | 100000,0    |
|     | мероприятий         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | долгосрочной        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | целевой программы   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Обеспечение        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | пожарной            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | безопасности        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | сельских            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | населенных пунктов  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярского края  |             |           |          |           |           |             |             |
|     | на 2011-2013 годы"  |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 2.3 | Строительство,      | 2008-2009   |           | 797,8    |           |           |             |             |
|     | реконструкция       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | объектов пожарной   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | охраны              |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 2.4 | Реализация          | 2008-2010   |           | 60215,5  | 64975,9   |           |             |             |
|     | мероприятий         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | краевой целевой     |             |           |          |           |           |             |             |
|     | программы           |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Обеспечение        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | пожарной            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | безопасности        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | территории          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярского края" |             |           |          |           |           |             |             |
|     | на 2008-2010 годы   |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Итого по задаче 2   | 2009-2013   | 1734148,8 | 293270,5 | 302974,1  | 403240,9  | 366688,8    | 367974,5    |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе         | 2009-2013   | 209400,2  | 45806,6  | 47900,3   | 39723,9   | 37764,7     | 38204,7     |
|     | капитальные         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие |
| этих действий                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Эксплуатационно-    | 2009-2013   | 90098,5   | 15573,1  | 16649,7   | 19291,9   | 19291,9     | 19291,9     |
|     | техническое         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | обслуживание        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | средств АСЦО ГО     |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 3.2 | Накопление средств  | 2011        | 27450,0   |          |           | 27450,0   |             |             |
|     | индивидуальной      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | защиты              |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Итого по задаче 3   | 2009-2013   | 117548,5  | 15573,1  | 16649,7   | 46741,9   | 19291,9     | 19291,9     |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе кап.    | 2011        | 27450,0   |          |           | 27450,0   |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера,           |
| информирование населения о мерах пожарной безопасности                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Содержание и        | 2009-2013   | 112183,9  | 19403,7  | 21882,6   | 26136,6   | 22327,8     | 22433,2     |
|     | оснащение КГКОУ     |             |           |          |           |           |             |             |
|     | "Учебно-            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | методический        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | центр по            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | гражданской         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | обороне,            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | чрезвычайным        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ситуациям и         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | пожарной            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | безопасности        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Красноярского края" |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
| 4.2 | Мероприятия по      | 2009        |           | 99,9     |           |           |             |             |
|     | распространению     |             |           |          |           |           |             |             |
|     | знаний в области    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | гражданской         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | обороны,            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | чрезвычайных        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ситуаций и          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | пожарной            |             |           |          |           |           |             |             |
|     | безопасности        |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Итого по задаче 4   | 2009-2013   | 112283,8  | 19503,6  | 21882,6   | 26136,6   | 22327,8     | 22433,2     |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе         | 2009-2013   | 1495,0    |          |           | 1495,0    |             |             |
|     | капитальные         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Итого по цели       | 2009-2013   | 3154593,8 | 535188,0 | 588713,7  | 770908,8  | 629052,9    | 630730,4    |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе         | 2009-2013   | 304007,9  | 51650,8  | 70365,6   | 97565,3   | 42027,7     | 42398,5     |
|     | капитальные         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Выполнение          | 2009-2013   | 192046,6  | 37323,4  | 37323,4   | 41430,9   | 37911,6     | 38057,3     |
|     | полномочий в        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | соответствии с      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Законом края от     |             |           |          |           |           |             |             |
|     | 15.03.2007 N 22-    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | 5883 "О наделении   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | органов местного    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | самоуправления      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Таймырского         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | Долгано-Ненецкого   |             |           |          |           |           |             |             |
|     | и Эвенкийского      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | муниципальных       |             |           |          |           |           |             |             |
|     | районов             |             |           |          |           |           |             |             |
|     | отдельными          |             |           |          |           |           |             |             |
|     | государственными    |             |           |          |           |           |             |             |
|     | полномочиями в      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | области защиты      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | территорий и        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | населения от        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | чрезвычайных        |             |           |          |           |           |             |             |
|     | ситуаций"           |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Содержание          | 2009        |           | 50134,3  |           |           |             |             |
|     | агентства по ГО, ЧС |             |           |          |           |           |             |             |
|     | и ПБ края           |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Содержание          | 2009        |           | 18762,4  |           |           |             |             |
|     | министерства в      |             |           |          |           |           |             |             |
|     | области ГО и ЧС     |             |           |          |           |           |             |             |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | Всего по программе  | 2009-2013   | 3415537,1 | 641408,1 | 626037,1  | 812339,7  | 666964,5    | 668787,7    |
|-----+---------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+-------------|
|     | в том числе         | 2009-2013   | 304007,9  | 51650,8  | 70365,6   | 97565,3   | 42027,7     | 42398,5     |
|     | капитальные         |             |           |          |           |           |             |             |
|     | затраты             |             |           |          |           |           |             |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Приложение N 5
                                                            к ведомственной целевой программе
                                                            "Защита населения и территорий
                                                            Красноярского края от чрезвычайных
                                                            ситуаций природного и техногенного
                                                            характера на 2011-2013 годы"

                Распределение планируемых объемов финансирования программы по
                        источникам и направлениям расходования средств

----------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей                                |
| финансирования          |------------------------------------------------------------------|
|                         | всего     | всего                                                |
|                         |           |------------------------------------------------------|
|                         |           | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Всего                   | 3415537,1 | 641408,1 | 626037,1 | 812339,7 | 666964,5 | 668787,7 |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| краевой бюджет          | 3415537,1 | 641408,1 | 626037,1 | 812339,7 | 666964,5 | 668787,7 |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| из них: внебюджетные    | 6246,9    | 969,7    | 1287,2   | 1890,0   | 1050,0   | 1050,0   |
| источники               |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| бюджеты муниципальных   |           |          |          |          |          |          |
| образований             |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| из них: капитальные     | 304007,9  | 51650,8  | 70365,6  | 97565,3  | 42027,7  | 42398,5  |
| вложения                |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| в том числе:            |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| федеральный бюджет      |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| краевой бюджет          | 304007,9  | 51650,8  | 70365,6  | 97565,3  | 42027,7  | 42398,5  |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| из них: внебюджетные    | 3116,5    | 144,1    | 789,3    | 847,7    | 667,7    | 667,7    |
| источники               |           |          |          |          |          |          |
|-------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| бюджеты муниципальных   |           |          |          |          |          |          |
| образований             |           |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Приложение N 6
                                                к ведомственной целевой программе
                                                "Защита населения и территорий
                                                Красноярского края от чрезвычайных
                                                ситуаций природного и техногенного
                                                характера на 2011-2013 годы"

      Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
        программы по кодам классификации операций сектора государственного
             управления (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                       тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций       | Объем финансирования                       |
| сектора государственного          |--------------------------------------------|
| управления                        | всего     | в том числе                    |
|                                   |           |--------------------------------|
|                                   |           | 2011     | 2012     | 2013     |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Сумма средств краевого бюджета    | 2148091,9 | 812339,7 | 666964,5 | 668787,7 |
| всего:                            |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе                       |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 200 Расходы                       | 1947471,5 | 695481,7 | 626025,2 | 625964,6 |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 210 Оплата труда и начисления на  | 1325731,7 | 479279,7 | 423226,0 | 423226,0 |
| оплату труда                      |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 211 Заработная плата              | 1024493,2 | 356487,0 | 334003,1 | 334003,1 |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 212 Прочие выплаты                | 6830,5    | 2278,7   | 2275,9   | 2275,9   |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 213 Начисления на оплату труда    | 294408,0  | 120514,0 | 86947,0  | 86947,0  |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 220 Приобретение услуг            | 245740,9  | 88051,4  | 78167,9  | 79521,6  |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 221 Услуги связи                  | 28650,3   | 9423,8   | 9440,8   | 9785,7   |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 222 Транспортные услуги           | 1976,5    | 660,7    | 657,9    | 657,9    |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 223 Коммунальные услуги           | 69753,5   | 21616,2  | 23229,9  | 24907,4  |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 224 Арендная плата за пользование | 1640,7    | 546,9    | 546,9    | 546,9    |
| имуществом                        |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 225 Услуги по содержанию          | 92017,7   | 34540,7  | 28738,5  | 28738,5  |
| имущества                         |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе: капитальный ремонт   | 11844,4   | 5459,8   | 3192,3   | 3192,3   |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 226 Прочие услуги                 | 51702,2   | 21263,1  | 15553,9  | 14885,2  |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 240 Безвозмездные перечисления    |           |          |          |          |
| организациям                      |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 241 Безвозмездные перечисления    |           |          |          |          |
| государственным и                 |           |          |          |          |
| муниципальным организациям        |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе расходы капитального  |           |          |          |          |
| характера                         |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 242 Безвозмездные и               |           |          |          |          |
| безвозвратные перечисления        |           |          |          |          |
| организациям, за исключением      |           |          |          |          |
| государственных и муниципальных   |           |          |          |          |
| организаций                       |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 251 Перечисления другим           | 372701,0  | 127051,3 | 123532,0 | 122117,7 |
| бюджетам бюджетной системы        |           |          |          |          |
| Российской Федерации              |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе расходы капитального  | 71160,0   | 24240,0  | 24240,0  | 22680,0  |
| характера                         |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 260 Социальное обеспечение        |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по  |           |          |          |          |
| пенсионному, социальному и        |           |          |          |          |
| медицинскому страхованию          |           |          |          |          |
| населения                         |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 262 Пособия по социальной         |           |          |          |          |
| помощи населению                  |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 263 Пенсии, пособия,              |           |          |          |          |
| выплачиваемые организациями       |           |          |          |          |
| сектора государственного          |           |          |          |          |
| управления                        |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 290 Прочие расходы                | 3297,9    | 1099,3   | 1099,3   | 1099,3   |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе расходы капитального  |           |          |          |          |
| характера                         |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 300 Поступление нефинансовых      | 200620,4  | 116858,0 | 40939,3  | 42823,1  |
| активов                           |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 310 Увеличение стоимости          | 98987,1   | 67865,5  | 14595,4  | 16526,2  |
| основных средств                  |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе капитальное           |           |          |          |          |
| строительство                     |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 320 Увеличение стоимости          |           |          |          |          |
| нематериальных активов            |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 340 Увеличение стоимости          | 101633,3  | 48992,5  | 26343,9  | 26296,9  |
| материальных запасов              |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 500 Поступление финансовых        |           |          |          |          |
| активов                           |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 540 Увеличение задолженности по   |           |          |          |          |
| бюджетным кредитам                |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 600 Выбытие финансовых активов    |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 620 Уменьшение стоимости          |           |          |          |          |
| ценных бумаг, кроме акций и иных  |           |          |          |          |
| форм участия в капитале           |           |          |          |          |
|-----------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| 640 Уменьшение задолженности по   |           |          |          |          |
| бюджетным кредитам                |           |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------

                                                               Приложение N 7
                                                               к ведомственной целевой программе
                                                               "Защита населения и территорий
                                                               Красноярского края от чрезвычайных
                                                               ситуаций природного и техногенного
                                                               характера на 2011-2013 годы"

             Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
               программы по кодам классификации операций сектора государственного
                  управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                                                      тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора      | Всего      | 2011       | 2012       | 2013        |
| государственного управления              |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного    |
| характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                             |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 200 Расходы                              | 646139,7   | 235614,9   | 205061,1   | 205463,7    |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату  | 557611,6   | 201681,8   | 177964,9   | 177964,9    |
| труда                                    |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 211 Заработная плата                     | 433268,7   | 150640,7   | 141314,0   | 141314,0    |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 2106,6     | 702,2      | 702,2      | 702,2       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда           | 122236,3   | 50338,9    | 35948,7    | 35948,7     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                   | 85954,4    | 33075,2    | 26238,3    | 26640,9     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 221 Услуги связи                         | 24538,0    | 8033,7     | 8079,7     | 8424,6      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 534,3      | 178,1      | 178,1      | 178,1       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 17016,6    | 5386,0     | 5672,1     | 5958,5      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование        | 1640,7     | 546,9      | 546,9      | 546,9       |
| имуществом                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества       | 14911,9    | 6505,7     | 4203,1     | 4203,1      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт           | 8754,4     | 4429,8     | 2162,3     | 2162,3      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                        | 27312,9    | 12424,8    | 7558,4     | 7329,7      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления государственным и           |            |            |            |             |
| муниципальным организациям               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям, за            |            |            |            |             |
| исключением государственных и            |            |            |            |             |
| муниципальных организаций                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |            |            |            |             |
| бюджетной системы Российской             |            |            |            |             |
| Федерации                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |            |            |            |             |
| пенсионному, социальному и               |            |            |            |             |
| медицинскому страхованию населения       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |            |            |            |             |
| населению                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |            |            |            |             |
| организациями сектора государственного   |            |            |            |             |
| управления                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                       | 2573,7     | 857,9      | 857,9      | 857,9       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 90424,9    | 59174,5    | 15683,3    | 15567,1     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 28598,8    | 24466,6    | 2100,7     | 2031,5      |
| средств                                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| оборудование                             | 28598,8    | 24466,6    | 2100,7     | 2031,5      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |            |            |            |             |
| нематериальных активов                   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 61826,1    | 34707,9    | 13582,6    | 13535,6     |
| материальных запасов                     |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |            |            |            |             |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |            |            |            |             |
| в капитале                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого по задаче                          | 736564,6   | 294789,4   | 220744,4   | 221030,8    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                             |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 200 Расходы                              | 1058930,1  | 375261,2   | 342191,6   | 341477,3    |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату  | 711074,0   | 256969,8   | 227052,1   | 227052,1    |
| труда                                    |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 211 Заработная плата                     | 546995,1   | 190467,1   | 178264,0   | 178264,0    |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 4314,1     | 1439,9     | 1437,1     | 1437,1      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда           | 159764,8   | 65062,8    | 47351,0    | 47351,0     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                   | 91892,5    | 32450,2    | 29298,3    | 30144,0     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 221 Услуги связи                         | 3818,6     | 1292,2     | 1263,2     | 1263,2      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 1195,0     | 400,2      | 397,4      | 397,4       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 48765,1    | 15011,6    | 16233,9    | 17519,6     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |
| имуществом                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества       | 15733,0    | 7577,4     | 4077,8     | 4077,8      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт           | 3090,0     | 1030,0     | 1030,0     | 1030,0      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                        | 22380,8    | 8168,8     | 7326,0     | 6886,0      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления государственным и           |            |            |            |             |
| муниципальным организациям               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям, за            |            |            |            |             |
| исключением государственных и            |            |            |            |             |
| муниципальных организаций                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         | 255301,2   | 85620,4    | 85620,4    | 84060,4     |
| бюджетной системы Российской             |            |            |            |             |
| Федерации                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         | 71160,0    | 24240,0    | 24240,0    | 22680,0     |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |            |            |            |             |
| пенсионному, социальному и               |            |            |            |             |
| медицинскому страхованию населения       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |            |            |            |             |
| населению                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |            |            |            |             |
| организациями сектора государственного   |            |            |            |             |
| управления                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                       |  662,4     | 220,8      | 220,8      | 220,8       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 78974,1    | 27979,7    | 24497,2    | 26497,2     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 41443,3    | 14453,9    | 12494,7    | 14494,7     |
| средств                                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| оборудование                             | 41443,3    | 14453,9    | 12494,7    | 14494,7     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |            |            |            |             |
| нематериальных активов                   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 37530,8    | 13525,8    | 12002,5    | 12002,5     |
| материальных запасов                     |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |            |            |            |             |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |            |            |            |             |
| в капитале                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого по задаче                          | 1137904,2  | 403240,9   | 366688,8   | 367974,5    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных    |
| действий или вследствие этих действий                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                             |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 200 Расходы                              | 57875,7    | 19291,9    | 19291,9    | 19291,9     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату  |            |            |            |             |
| труда                                    |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 211 Заработная плата                     |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                   | 57875,7    | 19291,9    | 19291,9    | 19291,9     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 221 Услуги связи                         |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование        |            |            |            |             |
| имуществом                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества       | 57875,7    | 19291,9    | 19291,9    | 19291,9     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                        |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления государственным и           |            |            |            |             |
| муниципальным организациям               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям, за            |            |            |            |             |
| исключением государственных и            |            |            |            |             |
| муниципальных организаций                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |            |            |            |             |
| бюджетной системы Российской             |            |            |            |             |
| Федерации                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |            |            |            |             |
| пенсионному, социальному и               |            |            |            |             |
| медицинскому страхованию населения       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |            |            |            |             |
| населению                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |            |            |            |             |
| организациями сектора государственного   |            |            |            |             |
| управления                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 27450,0    | 27450,0    |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 27450,0    | 27450,0    |            |             |
| средств                                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| оборудование                             | 27450,0    | 27450,0    |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |            |            |            |             |
| нематериальных активов                   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости                 |            |            |            |             |
| материальных запасов                     |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |            |            |            |             |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |            |            |            |             |
| в капитале                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого по задаче                          | 85325,7    | 46741,9    | 19291,9    | 19291,9     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного |
| характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                             |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 200 Расходы                              | 67126,2    | 23882,8    | 21569,0    | 21674,4     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату  | 57046,1    | 20628,1    | 18209,0    | 18209,0     |
| труда                                    |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 211 Заработная плата                     | 44229,4    | 15379,2    | 14425,1    | 14425,1     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 212 Прочие выплаты                       | 409,8      | 136,6      | 136,6      | 136,6       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 213 Начисления на оплату труда           | 12406,9    | 5112,3     | 3647,3     | 3647,3      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 220 Приобретение услуг                   | 10018,3    | 3234,1     | 3339,4     | 3444,8      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 221 Услуги связи                         | 293,7      | 97,9       | 97,9       | 97,9        |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 222 Транспортные услуги                  | 247,2      | 82,4       | 82,4       | 82,4        |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 223 Коммунальные услуги                  | 3971,8     | 1218,6     | 1323,9     | 1429,3      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 224 Арендная плата за пользование        |            |            |            |             |
| имуществом                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества       | 3497,1     | 1165,7     | 1165,7     | 1165,7      |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе капитальный ремонт           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 226 Прочие услуги                        | 2008,5     | 669,5      | 669,5      | 669,5       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления государственным и           |            |            |            |             |
| муниципальным организациям               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные        |            |            |            |             |
| перечисления организациям, за            |            |            |            |             |
| исключением государственных и            |            |            |            |             |
| муниципальных организаций                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам         |            |            |            |             |
| бюджетной системы Российской             |            |            |            |             |
| Федерации                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе расходы капитального         |            |            |            |             |
| характера                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 260 Социальное обеспечение               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по         |            |            |            |             |
| пенсионному, социальному и               |            |            |            |             |
| медицинскому страхованию населения       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 262 Пособия по социальной помощи         |            |            |            |             |
| населению                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые       |            |            |            |             |
| организациями сектора государственного   |            |            |            |             |
| управления                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 290 Прочие расходы                       | 61,8       | 20,6       | 20,6       | 20,6        |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов     | 3771,4     | 2253,8     | 758,8      | 758,8       |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 310 Увеличение стоимости основных        | 1495,0     | 1495,0     |            |             |
| средств                                  |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| в том числе: капитальное строительство   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| оборудование                             | 1495,0     | 1495,0     |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 320 Увеличение стоимости                 |            |            |            |             |
| нематериальных активов                   |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 340 Увеличение стоимости                 | 2276,4     | 758,8      | 758,8      | 758,8       |
| материальных запасов                     |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 500 Поступление финансовых активов       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 540 Увеличение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 600 Выбытие финансовых активов           |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных          |            |            |            |             |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия   |            |            |            |             |
| в капитале                               |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| 640 Уменьшение задолженности по          |            |            |            |             |
| бюджетным кредитам                       |            |            |            |             |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого по задаче                          | 70897,6    | 26136,6    | 22327,8    | 22433,2     |
|------------------------------------------+------------+------------+------------+-------------|
| Итого по задачам                         | 2030692,1  | 770908,8   | 629052,9   | 630730,4    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              Приложение N 8
                                                                                                                              к ведомственной целевой программе
                                                                                                                              "Защита населения и территорий
                                                                                                                              Красноярского края от чрезвычайных
                                                                                                                              ситуаций природного и техногенного
                                                                                                                              характера на 2011-2013 годы"

                                                     План действий министерства на очередной финансовый год

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством                                                                                 | Срок реализации          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и     |
| краевого характера                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие связи             |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1.  | Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи  | в течение 2011 года      |
|       | данных                                                                                                                    |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2.  | Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана                | в течение 2011 года      |
|       | Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной           |                          |
|       | безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны,           |                          |
|       | чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и Сибирского регионального центра МЧС России    |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3.  | Приобретение программного обеспечения для средств автоматизации ЕДДС, разработки графических приложений планов            | в течение 2011 года      |
|       | действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО                                                                    |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4.  | Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений                                | вторник, четверг         |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.5.  | Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов                                                     | ежемесячно,              |
|       |                                                                                                                           | вторая среда месяца      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.6.  | Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413д                                                                          | ежемесячно 5 числа       |
|       |                                                                                                                           |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.7.  | Проверка прохождения команд по аппаратуре П-166 до СРЦ МЧС России и ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю.                    | ежедневно                |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.8.  | Тренировка по оповещению личного состава: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ        | еженедельно              |
|       | "Центр ГОЧС", КГКУ "Спасатель" с использованием АСО-32                                                                    | по вторникам             |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.9.  | Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ                                                                          | по плану ГУ МЧС России   |
|       |                                                                                                                           | по Красноярскому краю    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.    | Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель"                                                                                     |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1.  | Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, водной,      | в течение 2011 года      |
|       | водолазной подготовке                                                                                                     |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.2.  | Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ                                                                 | по отдельному плану      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.3.  | Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с проверкой сроков      | по отдельному плану      |
|       | готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы, укомплектования мобильного       |                          |
|       | пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, информационно-справочными материалами                |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.4.  | Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование                                                   | ноябрь-декабрь 2011 года |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.5.  | Приобретение аварийно-спасательной техники и инструмента                                                                  | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.6.  | Ремонт здания Минусинского поисково-спасательного отделения                                                               | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 3.    | Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого  |                          |
|       | характера                                                                                                                 |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 3.1   | Оплата услуг по хранению ГСМ                                                                                              | 1 квартал 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 3.2.  | Приобретение 300 тонн авиационного топлива                                                                                | 4 квартал 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 4.    | Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для                |                          |
|       | проведения аварийно-спасательных работ                                                                                    |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 4.1.  | Приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных работ                                                      | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.    | Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных         | в течение 2011 года      |
|       | ситуаций Красноярского края"                                                                                              |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.1.  | Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных        | в течение 2011 года      |
|       | ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера                                       |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.2.  | Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других        | в течение 2011 года      |
|       | материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и               |                          |
|       | дозиметрического контроля                                                                                                 |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.3.  | Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов                                                              | в течение 2011 года      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"                                                   |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1.  | Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения                                                          | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2.  | Профессиональная подготовка работников КГКУ согласно плану                                                                | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3.  | Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ                                                    | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4.  | Создание поста пожарной охраны в селе Восточное Краснотуранского района                                                   | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.5.  | Создание поста пожарной охраны в селе Ивановка Шарыповского района                                                        | 4 квартал 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.6.  | Ремонт пожарной техники                                                                                                   | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.7.  | Приобретение пожарно-технического вооружения                                                                              | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.    | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского    |                          |
|       | края на 2011-2013 годы"                                                                                                   |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1.  | Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке противопожарного | 1-2 квартал 2011 года    |
|       | оборудования для сельских поселений и городских округов                                                                   |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.2.  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских         | 2-4 квартал 2011 года    |
|       | округов на приобретение и установку противопожарного оборудования                                                         |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.3.  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских         | 1-4 квартал 2011 года    |
|       | округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                                                |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.4.  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений на прокладку                 | 1-2 квартал 2011 года    |
|       | минерализованных полос в местах прилегания к лесным массивам                                                              |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.5.  | Реализация мероприятий по пропаганде пожарной безопасности                                                                | в течение 2011 года      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО                                                                  |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1.  | Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств          | январь 2011 года         |
|       | АСЦО ГО                                                                                                                   |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2.  | Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского      | ежедневно,               |
|       | края                                                                                                                      | еженедельно,             |
|       |                                                                                                                           | ежемесячно               |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3.  | Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, радио- и   | ноябрь 2011 года         |
|       | проводного вещания)                                                                                                       |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.    | Накопление средств индивидуальной защиты                                                                                  |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1.  | Приобретение 1830 камер защитных детских                                                                                  | в течение 2011 года      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной           |
| безопасности                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной         |                          |
|       | безопасности Красноярского края"                                                                                          |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1.  | Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы РСЧС             | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2.  | Обучение с выездом преподавателей в города и районы края                                                                  | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3.  | Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий                               | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4.  | Разработка учебных пособий и методических материалов                                                                      | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.5.  | Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС                    | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.6.  | Повышение квалификации преподавательского состава                                                                         | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.7.  | Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед                                               | в течение 2011 года      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.8.  | Планирование учебного процесса на очередной год                                                                           | декабрь 2011 года        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.9.  | Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС и пожарной       | в течение 2011 года      |
|       | безопасности                                                                                                              |                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.10. | Организация информационных мероприятий с представителями СМИ                                                              | в течение 2011 года      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Приложение N 9
                                             к ведомственной целевой программе
                                             "Защита населения и территорий
                                             Красноярского края от чрезвычайных
                                             ситуаций природного и техногенного
                                             характера на 2011-2013 годы"

         Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале

-------------------------------------------------------------------------------
| N   | Необходимые специальности | Всего за | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| п/п |                           | период   |          |          |          |
|-----+---------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1   | Диспетчер единой дежурно- | 100      |          | 50       | 50       |
|     | диспетчерской службы      |          |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также