Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.06.2011 № 439-р

                    ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


16.06.2011                   г. Красноярск                     N 439-р

                                      Утратилo силу - Распоряжение
                                    Правительства Красноярского края
                                        от 08.11.2011 г. N 959-р


     1. В соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского  края,
постановлением  Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п
"Об  утверждении  Порядка   разработки,   утверждения   и   реализации
ведомственных  целевых  программ"  внести в распоряжение Правительства
Красноярского края от 20.12.2010 N 1065-р следующее изменение:
     ведомственную целевую  программу  "Защита  населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного
характера  на  2011-2013  годы"  изложить  в  новой  редакции согласно
приложению.
     2. Опубликовать   распоряжение   в   "Ведомостях  высших  органов
государственной власти Красноярского края".
     3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края                                      Э.Ш. Акбулатов

                                        
                                              Приложение
                                              к распоряжению Правительства
                                              Красноярского края
                                              от 16.06.2011 N 439-р

                                              Приложение
                                              к распоряжению Правительства
                                              Красноярского края
                                              от 20.12.2010 N 1065-р
                                        
                                        
                     Ведомственная целевая программа
    "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных
     ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы"

      1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и
   территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и
                техногенного характера на 2011-2013 годы"

--------------------------------------------------------------------------
| Наименование   | "Защита населения и территорий Красноярского края     |
| ведомственной  | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного    |
| целевой        | характера на 2011-2013 годы" (далее - программа)      |
| программы      |                                                       |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Наименование   | министерство жилищно-коммунального хозяйства          |
| органа         | Красноярского края (далее - министерство)             |
| исполнительной |                                                       |
| власти края    |                                                       |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Основание для  | постановление Правительства Красноярского края        |
| разработки     | от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка         |
| программы      | разработки, утверждения и реализации ведомственных    |
|                | целевых программ"                                     |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Цель программы | создание эффективной системы защиты населения         |
|                | и территорий края от чрезвычайных ситуаций            |
|                | природного и техногенного характера                   |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Задачи         | 1. Обеспечение предупреждения возникновения           |
| программы      | и развития чрезвычайных ситуаций природного           |
|                | и техногенного характера, снижения ущерба и потерь    |
|                | от чрезвычайных ситуаций межмуниципального            |
|                | и краевого характера.                                 |
|                | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров         |
|                | в крае.                                               |
|                | 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей,   |
|                | возникающих при ведении военных действий или          |
|                | вследствие этих действий.                             |
|                | 4. Организация обучения населения в области           |
|                | гражданской обороны, защиты от чрезвычайных           |
|                | ситуаций природного и техногенного характера,         |
|                | информирование населения о мерах пожарной             |
|                | безопасности                                          |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Целевые        | 1. Снижение числа погибших в зоне оперативного        |
| показатели     | действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году составит        |
|                | 6% от среднего показателя 2006-2008 годов.            |
|                | 2. Снижение числа погибших при пожарах в зоне         |
|                | прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана                |
|                | Красноярского края" в 2011-2013 годах составит        |
|                | 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов.          |
|----------------+-------------------------------------------------------|
| Общий объем    | Всего 2 073 064,27 тыс. рублей из краевого бюджета,   |
| финансирования | в том числе по годам:                                 |
|                | 2011 год -737 312,00 тыс. рублей;                     |
|                | 2012 год - 666 964,54 тыс. рублей;                    |
|                | 2013 год - 668 787,73 тыс. рублей.                    |
--------------------------------------------------------------------------

                    2. Основные разделы программы

                          2.1. Цель и задачи

     Целью программы  является  создание  эффективной  системы  защиты
населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
     Задачи программы:
     1. Обеспечение   предупреждения   возникновения   и  развития  ЧС
природного и техногенного характера,  снижения ущерба и потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
     3. Обеспечение  защиты населения края от опасностей,  возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     4. Организация  обучения  населения  в  области ГО,  защиты от ЧС
природного и техногенного характера,  информирование населения о мерах
пожарной безопасности.
     Направления и механизмы  реализации  цели  и  задач  приведены  в
подразделе   2.4.1   "Краткая   характеристика   основных  мероприятий
программы".

         2.2. Расходные обязательства и формирование доходов

     Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и
пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
     Основные расходные обязательства министерства:
     обеспечение мероприятий    по    предупреждению    и   ликвидации
последствий ЧС и стихийных бедствий;
     обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
     обеспечение мероприятий по ГО;
     обеспечение жизнедеятельности      КГКУ     "Спасатель",     КГКУ
"Противопожарная      охрана      Красноярского      края",      КГКОУ
"Учебно-методический   центр   по  гражданской  обороне,  чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности  Красноярского  края",  КГКУ  "Центр
обеспечения  реализации  полномочий  в  областях  гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций Красноярского края".

               2.3. Планируемые результаты деятельности

     Для осуществления  мониторинга  и  оценки  реализации   программы
применяются показатели результативности деятельности министерства.
     Используя данные     показатели,     министерство     информирует
Правительство    Красноярского    края,   министерство   экономики   и
регионального  развития  Красноярского  края,  министерство   финансов
Красноярского  края  о  результатах  своей деятельности.  Производится
оценка степени достижения министерством поставленных  целей  и  задач,
уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета.
     В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели  и  показатели
результативности,  а также целевые показатели на долгосрочный период в
соответствии с целью и задачами  программы.  В  результате  выполнения
программных  мероприятий  целевой  показатель  числа  погибших  в зоне
оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 4% в 2011 году до 6%
в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов. Целевой показатель
снижения  числа  погибших  при   пожарах   в   зоне   прикрытия   КГКУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит
5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов.
     Показатели результативности достигнут следующих значений:
     количество объектов,  подключенных к корпоративной сети  связи  и
передачи данных, в 2011-2013 годах составит 19 объектов;
     обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом,
спасательными  и другими средствами в 2011-2013 годах составит 43%  от
норматива;
     количество выполняемых  аварийно-спасательных и других неотложных
работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах  составит  20
видов;
     максимальное время реагирования на ЧС и  происшествия  на  водных
объектах  в  зоне  оперативного  действия КГКУ "Спасатель" в 2011-2013
годах составит 0,5 часа;
     максимальное время  реагирования  на  ЧС  и  происшествия  (кроме
водных объектов) в  зоне  оперативного  действия  КГБУ  "Спасатель"  в
2011-2013 годах составит 1,5 часа;
     число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ  "Спасатель"
в 2013 году снизится с 13%  в 2011 году до 15% в 2013 году от среднего
показателя 2006-2008 годов;
     обеспечение материальными    ресурсами   краевого   резерва   для
ликвидации ЧС в 2011-2013 годах составит 79,5% от потребности;
     прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2011-2013
годах составит 83,4% от общей численности населения края;
     обеспечение первичных  мер  пожарной  безопасности  в  2013  году
составит 90,3% от норматива;
     обеспеченность пожарными  водоемами  сельских  населенных пунктов
края в 2013 году составит 30,8% от потребности;
     обеспеченность передвижными   пожарными  комплексами  "Огнеборец"
сельских населенных  пунктов  края  в  2013  году  составит  60,2%  от
потребности;
     прокладка минерализованных  полос  в  местах  прилегания   лесных
массивов к 201 сельскому населенному пункту и уход за ними в 2011-2013
годах будут выполнены на 100% от потребности;
     обеспеченность основными   пожарными  автомобилями  подразделений
муниципальной  пожарной  охраны  составит  в  2013   году   92,5%   от
потребности;
     обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана  Красноярского  края"
техникой,  оборудованием и имуществом в 2011-2013 годах составит 61,4%
от норматива;
     охват населения  обучением по противопожарной безопасности в зоне
прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с
84 тыс. человек в 2011 году до 86 тыс. человек в 2013 году;
     прикрытие населения  от  пожаров  КГКУ  "Противопожарная   охрана
Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 108 тыс. человек;
     снижение числа травмированных при пожарах в зоне  прикрытия  КГКУ
"Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит
12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов;
     охват населения края,  оповещаемого с помощью АСЦО ГО края, будет
сохраняться в 2011-2013 годах  на  уровне  81%  от  общей  численности
населения края;
     обеспеченность камерами защитными детскими детей от  рождения  до
полутора лет в 2011-2013 годах составит 53,4% от потребности;
     охват подготовкой должностных лиц и специалистов  ГО  и  ТП  РСЧС
органов  исполнительной  власти  Красноярского края,  органов местного
самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в
2011-2013 годах составит 100% от подлежащих подготовке.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы

     Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено
в приложениях N 4-7.
     В программном    периоде    не    предусмотрено   финансирования,
направленного   на   реализацию    научной,    научно-технической    и
инновационной деятельности.

     2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы

     Задача 1.  Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС
природного и техногенного характера,  снижения ущерба и потерь  от  ЧС
межмуниципального и краевого характера.
     Пункт 1.  Совершенствование автоматизированной системы управления
ТП РСЧС края и развитие связи.
     Для обеспечения  всестороннего   информационного   обмена   между
службами ГО,  ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети
предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов
доступа  к  территориям  края на основе цифровой сети связи и передачи
данных.
     Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной
радиосвязи,   КГКУ   "Спасатель",   КГКУ    "Противопожарная    охрана
Красноярского  края",  КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской
обороне,  чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского
края",  КГКУ  "Центр  обеспечения  реализации  полномочий  в  областях
гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций   Красноярского   края",
Главного  управления  МЧС  России  по  Красноярскому краю и Сибирского
регионального центра МЧС России.
     Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для
средств автоматизации единых дежурно-диспетчерских  служб,  разработки
графических  приложений планов действий по предупреждению и ликвидации
ЧС и планов ГО.
     Пункт 2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель".
     К силам и средствам,  предназначенным  для  проведения  работ  по
поиску  и  спасению людей на водных объектах края,  относятся:  личный
состав,  специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в
составе  7  спасательных  станций,  4  выдвижных  спасательных  поста,
поисково-спасательный  отряд,   поисково-спасательные   отделения,   1
маневренная поисковая группа,  находящиеся на круглосуточном дежурстве
в постоянной готовности.
     В 2011-2013 годах предусмотрены дополнительные расходы:
     на оплату коммунальных услуг здания управления  КГКУ  "Спасатель"
по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40;
     для вновь созданного Богучанского поисково-спасательного отряда;
     на страхование   сотрудников  от  несчастного  случая,  клещевого
энцефалита,    медицинские    осмотры,     страхование     гражданской
ответственности автотранспорта, повышение квалификации;
     на обеспечение сотрудников, несущих суточное дежурство, питанием;
     на приобретение запасных частей для автотранспорта и плавсредств,
а также специальной формы одежды.
     С целью  дооснащения  структурных  подразделений КГКУ "Спасатель"
необходимой  техникой,  имуществом  и  оборудованием   в   2011   году
планируется приобрести:
     технические средства   для   ликвидации   последствий   аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов;
     альпинистское снаряжение;
     технические средства  по  ликвидации выбросов химически опасных и
вредных веществ;
     аварийно-спасательный инструмент.
     В результате   обеспеченность   КГКУ   "Спасатель"    специальной
техникой, имуществом и оборудованием составит 43% от норматива.
     Кроме того,  в 2011  году  предусматривается  проведение  ремонта
здания Минусинского поисково-спасательного отделения.
     Пункт 3.  Создание,  содержание и  восполнение  краевого  резерва
материальных  ресурсов  для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого
характера.
     В соответствии     с    постановлением    Совета    администрации
Красноярского края от 30.12.2002  N  443-п  "О  резервах  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального и
краевого характера" министерство является держателем резервов в части:
материально-технических    средств    жизнеобеспечения   пострадавшего
населения;  вещевого имущества;  материально-технических  средств  для
ликвидации      ЧС;      материально-технических      средств      для
жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
     В 2011-2013  годах  предусматривается  оплата  услуг  по хранению
горюче-смазочных  материалов,  закупленных  в  предыдущие  периоды  по
договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
     Пункт 4.  Оснащение служб,  участвующих в ликвидации  последствий
дорожно-транспортных   происшествий,   оборудованием   для  проведения
аварийно-спасательных работ.
     В соответствии  с  долгосрочной  целевой программой "Безопасность
дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы в 2011  году
предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для
подразделений  КГКУ  "Противопожарная  охрана   Красноярского   края",
расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе:
     11 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
     11 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
     11 наборов электрооборудования;
     7 единиц  ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения
спасательных работ.
     Пункт 5.   Содержание   и   оснащение   КГКУ  "Центр  обеспечения
реализации полномочий в  областях  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций Красноярского края".
     Основные направления деятельности учреждения в 2011-2013 годах:
     участие в организации проведения мероприятий по ГО;
     обеспечение создания  и  поддержания   в   состоянии   постоянной
готовности  к использованию технических систем управления ГО,  системы
оповещения населения об опасностях,  возникающих при  ведении  военных
действий  или вследствие этих действий,  возникновении ЧС природного и
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
     обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО,  а
также для защиты населения и территорий от ЧС в  состоянии  постоянной
готовности;
     обеспечение создания,  содержания и использование в  целях  ГО  и
ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
     обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке  в
области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  межмуниципального и
регионального характера;
     участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
     подготовка предложений  о  финансировании  мероприятий  в области
защиты населения и территорий от ЧС;
     проведение испытаний,  определение  годности  и  качества средств
индивидуальной    защиты    органов    дыхания    и    кожи,    других
материальнотехнических средств, поверка, ремонт и консервация приборов
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
     хранение и   поддержание  в  состоянии  постоянной  готовности  к
использованию  по   предназначению   запасов   материально-технических
средств,   в   том   числе   средств  индивидуальной  защиты,  средств
радиационной,  химической  разведки   и   дозиметрического   контроля,
плавающих  средств  в  целях  ГО  и  для  ликвидации  ЧС  техногенного
характера.
     Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
     Пункт 1.  Содержание и  оснащение  КГКУ  "Противопожарная  охрана
Красноярского края".
     Основными направлениями деятельности учреждения в 2011-2013 годах
являются:
     организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов  и
организаций;
     организация и  осуществление   тушения   пожаров   и   проведение
первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
     профилактическая работа на объектах жилого назначения.
     В состав  учреждения включены 55 постов пожарной охраны,  которые
обеспечивают пожарную безопасность населенных пунктов с населением 108
тыс.  человек, включая создание в 2011 году поста пожарной охраны в с.
Восточное Краснотуранского района.  При создании поста в с.  Восточное
будет  обеспечена  пожарная  безопасность  пяти  населенных  пунктов с
численностью 2029 человек.
     Приоритет при отборе муниципальных постов,  подлежащих передаче в
состав  учреждения,  отдан  постам  в  населенных  пунктах,   наиболее
удаленных  от  подразделений  федеральной противопожарной службы,  и с
наибольшим количеством проживающего населения.
     С 2011  года  предусматриваются  расходы  на  увеличение  размера
оплаты труда отдельным  категориям  работников  КГКУ,  непосредственно
участвующим в тушении пожаров.
     Пункт 2.  Реализация мероприятий долгосрочной  целевой  программы
"Обеспечение   пожарной   безопасности   сельских  населенных  пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы".
     Долгосрочной целевой     программой     "Обеспечение     пожарной
безопасности  сельских  населенных  пунктов  Красноярского   края   на
2011-2013  годы" (далее - долгосрочная целевая программа) запланирован
комплекс мероприятий,  направленных на  создание  эффективной  системы
пожарной  безопасности  в  крае,  обеспечение  необходимых условий для
предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных  ситуациях,
обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба.
     В рамках  реализации  полномочий  по  обеспечению  первичных  мер
пожарной  безопасности  предусмотрено предоставление субсидий сельским
поселениям   края   на   проведение   профилактических    мероприятий:
организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных
пожаров на  населенные  пункты,  организацию  работ  по  содержанию  в
исправном  состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных  зданий,  находящихся  в   муниципальной   собственности,
обеспечение    надлежащего   состояния   источников   противопожарного
водоснабжения.
     Долгосрочной целевой программой предусмотрено:
     строительство 36 пожарных водоемов;
     приобретение 149 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец";
     приобретение 19 пожарных автоцистерн для  муниципальной  пожарной
охраны;
     прокладка минерализованных  полос  и  уход  за  ними   в   местах
прилегания лесных массивов к 201 населенному пункту;
     расходы на  мероприятия  по  информированию  населения  о   мерах
пожарной  безопасности,  в том числе создание видеороликов и обучающих
телепрограмм.
     Задача 3.   Обеспечение  защиты  населения  края  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
     Пункт 1.  Эксплуатационно-техническое  обслуживание  средств АСЦО
ГО.
     Для обеспечения   функционирования  и  поддержания  в  готовности
технических средств оповещения населения ежегодно заключается  договор
с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком".  Программой предусматривается
оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО
ГО края и аренде каналов связи.
     Пункт 2. Накопление средств индивидуальной защиты.
     По состоянию  на  01.01.2011  года  в  Красноярском крае хранятся
камеры защитные детские в количестве 27800 штук,  что составляет 50,1%
от потребности. В 2011 году планируется приобрести 1830 камер защитных
детских КЗД-6 для детей от рождения до 1,5 лет.  С учетом  планируемых
закупок обеспеченность камерами составит 53,4% от потребности.
     Хранение приобретаемых  средств   индивидуальной   защиты   будет
осуществляться   на   складах   специального   имущества  КГКУ  "Центр
обеспечения реализации  полномочий  в  областях  гражданской  обороны,
чрезвычайных    ситуаций    Красноярского    края".   Выдача   средств
индивидуальной защиты производится по утвержденным планам  гражданской
обороны.

     Задача 4.  Организация обучения населения в области ГО, защиты от
ЧС природного и техногенного  характера,  информирование  населения  о
мерах пожарной безопасности.
     Пункт 1.  Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Красноярского края".
     Основным направлением  деятельности  учреждения в 2011-2013 годах
является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения
квалификации   руководителей  и  специалистов  органов  исполнительной
власти   Красноярского   края,   органов   местного    самоуправления,
организаций,       специалистов      дежурно-диспетчерских      служб,
аварийно-спасательных формирований.
     В Красноярском крае создаются единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований (далее  -  ЕДДС).  Количество  руководителей
службы  составит  685  человек,  обучение  которых планируется в КГКОУ
"Учебно-методический  центр  по  гражданской   обороне,   чрезвычайным
ситуациям  и  пожарной  безопасности  Красноярского  края"  в  течение
2011-2013 годов в среднем по 230 человек в год.
     Для обучения  специалистов в 2011 году планируется укомплектовать
кабинет дежурно-диспетчерской службы на  учебную  группу  25  человек:
компьютеры   для   слушателей,  мини-АТС  (пульт  управления),  экран,
проектор, модуль докладчика.
     Оснащение кабинета    позволит    использовать    для    обучения
руководителей и специалистов ЕДДС расчетно-аналитические программы для
принятия   управленческих   решений  при  возникновении  ЧС,  а  также
вырабатывать необходимые  навыки  практических  действий  по  принятию
решений,   позволяющих  квалифицированно  планировать  мероприятия  по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС и  способствующих  снижению
потерь и ущерба при возникновении ЧС.

2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий
                     на очередной финансовый год

     В приложении  N  8  приведен  план   действий   министерства   по
реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.


                                                                                       Приложение N 1
                                                                                       к ведомственной
                                                                                       целевой программе
                                                                                       "Защита населения и территорий
                                                                                       Красноярского края
                                                                                       от чрезвычайных ситуаций
                                                                                       природного и техногенного
                                                                                       характера на 2011-2013 годы"


                             Расходные обязательства министерства и формирование доходов                                                   

                                                                                                          тыс. рублей                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Наименование                                | Отчетный период                      | Плановый период         |
|    |                                             |--------------------------------------+-------------------------|
|    |                                             | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Расходные обязательства:                    |            |            |            |            |            |
|    |                                             |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1  | Мероприятия по предупреждению               | 7 631,40   | 13 131,00  | 7 592,10   | 7 592,11   | 7 592,10   |
|    | и ликвидации последствий ЧС и стихийных     |            |            |            |            |            |
|    | бедствий природного и техногенного          |            |            |            |            |            |
|    | характера (создание и содержание в целях ГО |            |            |            |            |            |
|    | для ликвидации ЧС резервов материально-     |            |            |            |            |            |
|    | технических, продовольственных,             |            |            |            |            |            |
|    | медицинских и иных средств;                 |            |            |            |            |            |
|    | совершенствование АСЦО ГО, ТП РСЧС          |            |            |            |            |            |
|    | и развитие связи) в соответствии с          |            |            |            |            |            |
|    | Законом края от 10.02.2000 N 9-631          |            |            |            |            |            |
|    | "О защите населения и территорий            |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края от чрезвычайных          |            |            |            |            |            |
|    | ситуаций природного и техногенного          |            |            |            |            |            |
|    | характера" (ст. 9, 14)                      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2  | Мероприятия по подготовке населения и       | 15 573,10  | 16 649,70  | 46 741,90  | 19 291,90  | 19 291,90  |
|    | организаций к действиям в ЧС в мирное       |            |            |            |            |            |
|    | и военное время (создание и поддержание     |            |            |            |            |            |
|    | в состоянии постоянной готовности           |            |            |            |            |            |
|    | к использованию технических систем          |            |            |            |            |            |
|    | управления ГО, системы централизованного    |            |            |            |            |            |
|    | оповещения населения об опасностях)         |            |            |            |            |            |
|    | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 |            |            |            |            |            |
|    | N 9-631 "О защите населения и территорий    |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края от чрезвычайных          |            |            |            |            |            |
|    | ситуаций природного и техногенного          |            |            |            |            |            |
|    | характера" (ст. 9, 14)                      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3  | Расходы на содержание КГКОУ "Учебно-        | 19 403,70  | 21 882,60  | 23 717,40  | 22 327,75  | 22 433,15  |
|    | методический центр по ГО, ЧС и ПБ           |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края" в соответствии          |            |            |            |            |            |
|    | с Законом края от 10.02.2000 N 9-631        |            |            |            |            |            |
|    | "О защите населения и территорий            |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края от чрезвычайных          |            |            |            |            |            |
|    | ситуаций природного и техногенного          |            |            |            |            |            |
|    | характера" (ст. 9, 14)                      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4  | Расходы на содержание КГКУ "Спасатель"      | 140 729,90 | 145 452,30 | 183 621,10 | 146 488,17 | 146 643,57 |
|    | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 |            |            |            |            |            |
|    | N 9-631 "О защите населения и территорий    |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края от чрезвычайных          |            |            |            |            |            |
|    | ситуаций природного и техногенного          |            |            |            |            |            |
|    | характера" (ст. 9, 14)                      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5  | Расходы на содержание КГКУ "Центр           | 29 587,50  | 70 965,40  | 66 533,30  | 66 664,22  | 66 795,22  |
|    | обеспечения реализации полномочий           |            |            |            |            |            |
|    | в областях гражданской обороны,             |            |            |            |            |            |
|    | чрезвычайных ситуаций Красноярского края"   |            |            |            |            |            |
|    | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 |            |            |            |            |            |
|    | N 9-631 (ст.14) "О защите населения         |            |            |            |            |            |
|    | и территорий Красноярского края             |            |            |            |            |            |
|    | от чрезвычайных ситуаций природного         |            |            |            |            |            |
|    | и техногенного характера"                   |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6  | Расходы на реализацию краевой целевой       | 28 892,00  | 15 296,50  |            |            |            |
|    | программы "Безопасный город" на 2008-2010   |            |            |            |            |            |
|    | годы в соответствии с Законом края          |            |            |            |            |            |
|    | от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой   |            |            |            |            |            |
|    | программе "Безопасный город" на 2008-2010   |            |            |            |            |            |
|    | годы"                                       |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7  | Расходы на содержание КГКУ                  | 232 257,20 | 237 998,20 | 266 505,20 | 266 688,79 | 267 974,49 |
|    | "Противопожарная охрана Красноярского       |            |            |            |            |            |
|    | края" в соответствии с Законом края         |            |            |            |            |            |
|    | от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной         |            |            |            |            |            |
|    | безопасности в Красноярском крае" (ст.7)    |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8  | Расходы на реализацию краевой целевой       | 60 215,50  | 64 975,90  |            |            |            |
|    | программы "Обеспечение пожарной             |            |            |            |            |            |
|    | безопасности территории Красноярского       |            |            |            |            |            |
|    | края" на 2008-2010 годы в соответствии с    |            |            |            |            |            |
|    | Законом края от 07.12.2007 N 3-914          |            |            |            |            |            |
|    | "О краевой целевой программе "Обеспечение   |            |            |            |            |            |
|    | пожарной безопасности территории            |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края" на 2008-2010 годы"      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9  | Расходы на реализацию долгосрочной          |            |            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|    | целевой программы "Обеспечение пожарной     |            |            |            |            |            |
|    | безопасности сельских населенных пунктов    |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края на 2011-2013 годы"       |            |            |            |            |            |
|    | в соответствии с постановлением             |            |            |            |            |            |
|    | Правительства Красноярского края            |            |            |            |            |            |
|    | от 23.11.2010 N 581-п "Об утверждении       |            |            |            |            |            |
|    | долгосрочной целевой программы              |            |            |            |            |            |
|    | "Обеспечение пожарной безопасности          |            |            |            |            |            |
|    | сельских населенных пунктов Красноярского   |            |            |            |            |            |
|    | края на 2011-2013 годы"                     |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 10 | Оснащение служб, участвующих                |            | 2 362,10   | 4 835,10   |            |            |
|    | в ликвидации последствий дорожно-           |            |            |            |            |            |
|    | транспортных происшествий, оборудованием    |            |            |            |            |            |
|    | для проведения аварийно-спасательных        |            |            |            |            |            |
|    | работ в соответствии с постановлением       |            |            |            |            |            |
|    | Правительства Красноярского края            |            |            |            |            |            |
|    | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении        |            |            |            |            |            |
|    | долгосрочной целевой программы              |            |            |            |            |            |
|    | "Безопасность дорожного движения            |            |            |            |            |            |
|    | в Красноярском крае" на 2009-2011 годы"     |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 11 | Реализация отдельных государственных        | 37 323,40  | 37 323,40  | 37 765,90  | 37 911,60  | 38 057,30  |
|    | полномочий в соответствии с Законом         |            |            |            |            |            |
|    | Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883  |            |            |            |            |            |
|    | "О наделении органов местного               |            |            |            |            |            |
|    | самоуправления Таймырского Долгано-         |            |            |            |            |            |
|    | Ненецкого и Эвенкийского муниципальных      |            |            |            |            |            |
|    | районов отдельными государственными         |            |            |            |            |            |
|    | полномочиями в области защиты территорий    |            |            |            |            |            |
|    | и населения от чрезвычайных ситуаций"       |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Итого расходов                              | 571 613,70 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Формирование доходов:                       |            |            |            |            |            |
|    |                                             |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Финансирование из федерального бюджета      |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Финансирование из краевого бюджета          | 570 525,30 | 624 843,00 | 735 896,40 | 665 914,54 | 667 737,73 |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Внебюджетные источники, в том числе:        | 958,70     | 1 075,40   | 1 040,00   | 1 050,00   | 1 050,00   |
|    |                                             |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | по договорам от оказания прочих услуг       | 903,70     | 1 075,40   | 1 040,00   | 1 050,00   | 1 050,00   |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | по договорам за проживание в служебном      |            |            |            |            |            |
|    | фонде                                       |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | по договорам пожарно-профилактического      |            |            |            |            |            |
|    | обслуживания объектов                       |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | по договорам образовательной деятельности   |            |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | по безвозмездным поступлениям               | 55,00      |            |            |            |            |
|----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|    | Итого доходов                               | 571 484,00 | 625 918,40 | 736 936,40 | 666 964,54 | 668 787,73 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                          Приложение N 2
                                                                                          к ведомственной
                                                                                          целевой программе
                                                                                          "Защита населения и территорий
                                                                                          Красноярского края
                                                                                          от чрезвычайных ситуаций
                                                                                          природного и техногенного
                                                                                          характера на 2011-2013 годы"

                             Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Цель, задачи,         | Единица       | Вес              | Источник      | Отчетный период      | Плановый    |
| п/п  | показатели            | измерения     | показателя       | информации    |                      | период      |
|      | результатов           |               | результативности |               |----------------------+-------------|
|      |                       |               |                  |               | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Снижение числа        | % от среднего |                  | ведомственная | 7     | 3,5   | 4    | 5    | 6    |
|      | погибших в зоне       | показателя    |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | оперативного          | 2006-2008     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | действия КГКУ         | годов         |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Спасатель"           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2    | Снижение числа        | % от среднего |                  | ведомственная | 7,1   | 35,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  |
|      | погибших при          | показателя    |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | пожарах в зоне        | 2006-2008     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | прикрытия КГКУ        | годов         |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Противопожарная      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | охрана Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края"                 |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения       |
| ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Количество объектов,  | ед.           | 0,04             | ведомственная | 19    | 19    | 19   | 19   | 19   |
|      | подключенных к        |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | корпоративной сети    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | связи и передачи      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | данных                |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.2  | Обеспеченность        | % от          | 0,05             | ведомственная | 42    | 42    | 43   | 43   | 43   |
|      | КГКУ "Спасатель"      | норматива     |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | специальной           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | техникой,             |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | имуществом,           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | спасательными и       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | другими средствами    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.3  | Количество видов      | ед.           | 0,05             | ведомственная | 19    | 20    | 20   | 20   | 20   |
|      | выполняемых           |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | аварийно-             |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | спасательных и        |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | других неотложных     |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | работ КГКУ            |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Спасатель"           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.4  | Максимальное время    | час           | 0,05             | ведомственная | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
|      | реагирования на ЧС    |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | и происшествия на     |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | водных объектах       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | в зоне оперативного   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | действия КГКУ         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Спасатель"           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.5  | Максимальное время    | час           | 0,05             | ведомственная | 1,5   | 1,5   | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
|      | реагирования на ЧС и  |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | происшествия (кроме   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | водных объектов) в    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | зоне оперативного     |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | действия КГКУ         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Спасатель"           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.6  | Снижение числа        | % от среднего | 0,1              | ведомственная | 28    | 14,1  | 13   | 14   | 15   |
|      | пострадавших в зоне   | показателя    |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | оперативного          | 2006-2008     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | действия КГКУ         | годов         |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Спасатель"           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 1.7  | Обеспечение           | % от          | 0,04             | ведомственная | 76,6  | 79,5  | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
|      | материальными         | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | ресурсами краевого    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | резерва для           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | ликвидации ЧС         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Прикрытие населения   | % от общей    | 0,1              | ведомственная | 83,0  | 83,4  | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
|      | края всеми видами     | численности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | пожарной охраны       | населения     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      |                       | края          |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.2  | Обеспечение           | % от          | 0,04             | ведомственная | 27,2  | 28,4  | 87,4 | 90,3 | 90,3 |
|      | сельского населения   | норматива     |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | края первичными       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | мерами пожарной       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | безопасности          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.3  | Обеспеченность        | % от          | 0,04             | ведомственная | 10,6  | 20,1  | 23,7 | 27,2 | 30,8 |
|      | пожарными             | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | водоемами для целей   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | пожаротушения         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | сельских населенных   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | пунктов края          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.4  | Обеспеченность        | % от          | 0,04             | ведомственная | 43,3  | 43,3  | 49,5 | 55,6 | 60,2 |
|      | передвижными          | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | пожарными             |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | комплексами           |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Огнеборец" сельских  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | населенных пунктов    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края                  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.5  | Прокладка             | % от          | 0,04             | ведомственная | -     | -     | 100  | 100  | 100  |
|      | минерализованных      | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | полос в местах        |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | прилегания лесных     |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | массивов к 201        |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | сельскому             |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | населенному пункту и  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | уход за ними          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.6  | Обеспеченность        | % от          | 0,04             | ведомственная | 64,1  | 64,1  | 73,1 | 82,1 | 92,5 |
|      | основными             | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | пожарными             |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | автомобилями          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | подразделений         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | муниципальной         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | пожарной охраны       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.7  | Обеспеченность        | % от          | 0,05             | ведомственная | 61,4  | 61,4  | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
|      | КГКУ                  | норматива     |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | "Противопожарная      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | охрана Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края" техникой,       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | оборудованием и       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | имуществом            |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.8  | Охват населения       | тыс. чел.     | 0,04             | ведомственная | 81,5  | 82    | 84   | 85   | 86   |
|      | обучением по          |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | противопожарной       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | безопасности в зоне   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | прикрытия КГКУ        |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Противопожарная      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | охрана Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края"                 |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.9  | Прикрытие населения   | тыс. чел.     | 0,04             | ведомственная | 101   | 106   | 108  | 108  | 108  |
|      | от пожаров КГКУ       |               |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | "Противопожарная      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | охрана Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края"                 |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 2.10 | Снижение числа        | % от среднего | 0,1              | ведомственная | 13,3  | 46,7  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|      | травмированных при    | показателя    |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | пожарах в зоне        | 2006-2008     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | прикрытия КГБУ        | годов         |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | "Противопожарная      |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | охрана Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края"                 |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или              |
| вследствие этих действий                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Охват населения края, | % от общей    | 0,03             | ведомственная | 81    | 81    | 81   | 81   | 81   |
|      | оповещаемого с        | численности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | помощью               | населения     |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | реконструированной    | края          |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | АСЦО ГО края          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------|
| 3.2  | Обеспеченность        | % от          | 0,03             | ведомственная | 50,1  | 50,1  | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
|      | камерами защитными    | потребности   |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | детскими детей от     |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | рождения до полутора  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | лет                   |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера,             |
| информирование о мерах пожарной безопасности                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Охват подготовкой     | % от          | 0,03             | ведомственная | 106,2 | 105,6 | 100  | 100  | 100  |
|      | должностных лиц и     | подлежащих    |                  | статистика    |       |       |      |      |      |
|      | специалистов ГО и     | подготовке    |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | РСЧС органов          |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | исполнительной        |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | власти Красноярского  |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | края, органов         |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | местного              |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | самоуправления,       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | организаций, в том    |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | числе                 |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | образовательных       |               |                  |               |       |       |      |      |      |
|      | учреждений            |               |                  |               |       |       |      |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                        Приложение N 3
                                                                                                        к ведомственной
                                                                                                        целевой программе
                                                                                                        "Защита населения и территорий
                                                                                                        Красноярского края
                                                                                                        от чрезвычайных ситуаций
                                                                                                        природного и техногенного
                                                                                                        характера на 2011-2013 годы"

                                              Целевые показатели на долгосрочный период

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цель, целевые        | Ед.        | Отчетный период    | Плановый период                                                     |
| п/п | показатели           | изм.       |--------------------+---------------------------------------------------------------------|
|     |                      |            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----+----------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1   | Снижение числа       | % от       | 7    | 3,5  | 4    | 5    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
|     | погибших в зоне      | среднего   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | оперативного         | показателя |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | действия КГКУ        | 2006-2008  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | "Спасатель"          | годов      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2   | Снижение числа       | % от       | 7,1  | 35,7 | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  | 5,7  |
|     | погибших при         | среднего   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | пожарах в зоне       | показателя |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | прикрытия КГКУ       | 2006-2008  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | "Противопожарная     | годов      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | охрана Красноярского |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | края"                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                         Приложение N 4
                                                                                                         к ведомственной
                                                                                                         целевой программе
                                                                                                         "Защита населения и территорий
                                                                                                         Красноярского края
                                                                                                         от чрезвычайных ситуаций
                                                                                                         природного и техногенного
                                                                                                         характера на 2011-2013 годы"

                                   Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам
                                                       и мероприятиям программы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи,            | Срок        | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей                   |
| п/п | мероприятия              | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | год         | всего        |  в том числе                                                          |
|     |                          |             |              |-----------------------------------------------------------------------|
|     |                          |             |              | 2009        | 2010        | 2011        | 2012         | 2013         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от   |
| ЧС межмуниципального и краевого характера                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Совершенствование        | 2009-2013   | 34 558,91    | 7 220,40    | 5 942,50    | 7 132,00    | 7 132,01     | 7 132,00     |
|     | автоматизированной       |             |              |             |             |             |              |              |
|     | системы управления ТП    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | РСЧС края и развитие     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | связи                    |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.2 | Оснащение и развитие     | 2009-2013   | 762 935,04   | 140 729,90  | 145 452,30  | 183 621,10  | 146 488,17   | 146 643,57   |
|     | КГКУ "Спасатель"         |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.3 | Создание, содержание и   | 2009-2013   | 8 979,80     | 411,00      | 7 188,50    | 460,10      | 460,10       | 460,10       |
|     | восполнение краевого     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | резерва материальных     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ресурсов для ликвидации  |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ЧС межмуниципального     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | и краевого характера     |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.4 | Оснащение служб,         | 2010-2011   | 7 197,20     |             | 2 362,10    | 4 835,10    |              |              |
|     | участвующих в            |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ликвидации последствий   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | дорожно-транспортных     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | происшествий,            |             |              |             |             |             |              |              |
|     | оборудованием для        |             |              |             |             |             |              |              |
|     | проведения аварийно-     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | спасательных работ       |             |              |             |             |             |              |              |
|     | (согласно долгосрочной   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | целевой программе        |             |              |             |             |             |              |              |
|     | "Безопасность            |             |              |             |             |             |              |              |
|     | дорожного движения в     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Красноярском крае" на    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | 2009-2011 годы)          |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.5 | Содержание и оснащение   | 2009-2013   | 300 545,64   | 29 587,50   | 70 965,40   | 66 533,30   | 66 664,22    | 66 795,22    |
|     | КГКУ "Центр              |             |              |             |             |             |              |              |
|     | обеспечения реализации   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | полномочий в областях    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | гражданской обороны,     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | чрезвычайных ситуаций    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Красноярского края"      |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 1.6 | Реализация мероприятий   | 2009-2010   |              | 28 892,00   | 15 296,50   |             |              |              |
|     | краевой целевой          |             |              |             |             |             |              |              |
|     | программы "Безопасный    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | город" на 2008-2010 годы |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Итого по задаче 1        | 2009-2013   | 1 114 216,59 | 206 840,80  | 247 207,30  | 262 581,60  | 220 744,50   | 221 030,89   |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе капитальные  | 2009-2013   | 65 067,28    | 5 844,20    | 22 465,30   | 28 301,02   | 4 262,98     | 4 193,78     |
|     | затраты                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Содержание и оснащение   | 2009-2013   | 1271423,88   | 232257,20   | 237998,20   | 266505,20   | 266688,79    | 267974,49    |
|     | КГКУ                     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | "Противопожарная         |             |              |             |             |             |              |              |
|     | охрана Красноярского     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | края"                    |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 2.2 | Реализация мероприятий   | 2011-2013   | 300 000,00   |             |             | 100 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00   |
|     | долгосрочной целевой     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | программы                |             |              |             |             |             |              |              |
|     | "Обеспечение пожарной    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | безопасности сельских    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | населенных пунктов       |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Красноярского края на    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | 2011-2013 годы"          |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 2.3 | Строительство,           | 2008-2009   |              | 797,80      |             |             |              |              |
|     | реконструкция объектов   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | пожарной охраны          |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 2.4 | Реализация мероприятий   | 2008-2010   |              | 60 215,50   | 64 975,90   |             |              |              |
|     | краевой целевой          |             |              |             |             |             |              |              |
|     | программы                |             |              |             |             |             |              |              |
|     | "Обеспечение пожарной    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | безопасности территории  |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Красноярского края" на   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | 2008-2010 годы           |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Итого по задаче 2        | 2009-2013   | 1 697 413,08 | 293 270,50  | 302 974,10  | 366 505,20  | 366 688,79   | 367 974,49   |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе капитальные  | 2009-2013   | 207 500,50   | 45 806,60   | 47 900,30   | 37 824,20   | 37 764,70    | 38 204,70    |
|     | затраты                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Эксплуатационно-         | 2009-2013   | 90 098,50    | 15 573,10   | 16 649,70   | 19 291,90   | 19 291,90    | 19 291,90    |
|     | техническое              |             |              |             |             |             |              |              |
|     | обслуживание средств     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | АСЦО ГО                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 3.2 | Накопление средств       | 2011        | 27 450,00    |             |             | 27 450,00   |              |              |
|     | индивидуальной защиты    |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Итого по задаче 3        | 2009-2013   | 117 548,50   | 15 573,10   | 16 649,70   | 46 741,90   | 19 291,90    | 19 291,90    |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе кап. затраты | 2011        | 27 450,00    |             |             | 27 450,00   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о |
| мерах пожарной безопасности                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Содержание и оснащение   | 2009-2013   | 109 764,60   | 19 403,70   | 21 882,60   | 23 717,40   | 22 327,75    | 22 433,15    |
|     | КГБОУ "Учебно-           |             |              |             |             |             |              |              |
|     | методический центр по    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | гражданской обороне,     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | чрезвычайным             |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ситуациям и пожарной     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | безопасности             |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Красноярского края"      |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 4.2 | Мероприятия по           | 2009        |              | 99,90       |             |             |              |              |
|     | распространению знаний   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | в области гражданской    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | обороны, чрезвычайных    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ситуаций и пожарной      |             |              |             |             |             |              |              |
|     | безопасности             |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Итого по задаче 4        | 2009-2013   | 109 864,50   | 19 503,60   | 21 882,60   | 23 717,40   | 22 327,75    | 22 433,15    |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе капитальные  | 2009-2013   | 1 495,00     |             |             | 1495,00     |              |              |
|     | затраты                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Итого по цели            | 2009-2013   | 3 083 231,17 | 535 188,00  | 588 713,70  | 699 546,10  | 629 052,94   | 630 730,43   |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе капитальные  | 2009-2013   | 301 512,78   | 51 650,80   | 70 365,60   | 95 070,22   | 42 027,68    | 42 398,48    |
|     | затраты                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Выполнение полномочий    | 2009-2013   | 188 381,60   | 37 323,40   | 37 323,40   | 37 765,90   | 37 911,60    | 38 057,30    |
|     | в соответствии с Законом |             |              |             |             |             |              |              |
|     | края от 15.03.2007 N 22- |             |              |             |             |             |              |              |
|     | 5883 "О наделении        |             |              |             |             |             |              |              |
|     | органов местного         |             |              |             |             |             |              |              |
|     | самоуправления           |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Таймырского Долгано-     |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Ненецкого и              |             |              |             |             |             |              |              |
|     | Эвенкийского             |             |              |             |             |             |              |              |
|     | муниципальных районов    |             |              |             |             |             |              |              |
|     | отдельными               |             |              |             |             |             |              |              |
|     | государственными         |             |              |             |             |             |              |              |
|     | полномочиями в области   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | защиты территорий и      |             |              |             |             |             |              |              |
|     | населения от             |             |              |             |             |             |              |              |
|     | чрезвычайных ситуаций"   |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Содержание агентства по  | 2009        |              | 50 134,30   |             |             |              |              |
|     | ГО, ЧС и ПБ края         |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Содержание               | 2009        |              | 18 762,40   |             |             |              |              |
|     | министерства в области   |             |              |             |             |             |              |              |
|     | ГО и ЧС                  |             |              |             |             |             |              |              |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | Всего по программе       | 2009-2013   | 3 340 509,47 | 641 408,10  | 626 037,10  | 737 312,00  | 666 964,54   | 668 787,73   |
|-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------|
|     | в том числе капитальные  | 2009-2013   | 301 512,78   | 51 650,80   | 70 365,60   | 95 070,22   | 42 027,68    | 42 398,48    |
|     | затраты                  |             |              |             |             |             |              |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                             Приложение N 5
                                                                             к ведомственной
                                                                             целевой программе
                                                                             "Защита населения и территорий
                                                                             Красноярского края
                                                                             от чрезвычайных ситуаций
                                                                             природного и техногенного
                                                                             характера на 2011-2013 годы"


                       Распределение планируемых объемов финансирования программы по
                              источникам и направлениям расходования средств

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей                                             |
| финансирования          |-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | всего        | всего                                                          |
|                         |              |----------------------------------------------------------------|
|                         |              | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Всего                   | 3 340 509,47 | 641 408,10 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе:            |              |            |            |            |            |            |
|                         |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет      |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет          | 3 340 509,47 | 641 408,10 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: внебюджетные    | 5 396,90     | 969,70     | 1 287,20   | 1 040,00   | 1 050,00   | 1 050,00   |
| источники               |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных   |              |            |            |            |            |            |
| образований             |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: капитальные     | 301 512,78   | 516 50,80  | 70 365,60  | 95 070,22  | 42 027,68  | 42 398,48  |
| вложения                |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе:            |              |            |            |            |            |            |
|                         |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| федеральный бюджет      |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| краевой бюджет          | 301 512,78   | 51 650,80  | 70 365,60  | 95 070,22  | 42 027,68  | 42 398,48  |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| из них: внебюджетные    | 3 116,50     | 144,10     | 789,30     | 847,70     | 667,70     | 667,70     |
| источники               |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| бюджеты муниципальных   |              |            |            |            |            |            |
| образований             |              |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                             Приложение N 6
                                                             к ведомственной
                                                             целевой программе
                                                             "Защита населения и территорий
                                                             Красноярского края
                                                             от чрезвычайных ситуаций
                                                             природного и техногенного
                                                             характера на 2011-2013 годы"

          Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
            программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                        управления
                       (в целом по ведомственной целевой программе)

                                                                                тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций       | Объем финансирования                                |
| сектора государственного          |-----------------------------------------------------|
| управления                        | всего        | в том числе                          |
|                                   |              |--------------------------------------|
|                                   |              | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Сумма средств краевого бюджета    | 2 073 064,27 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 |
| всего:                            |              |            |            |            |
|                                   |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе                       |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                       | 1 884 355,95 | 632 366,20 | 626 025,18 | 625 964,57 |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на  | 1 269 678,16 | 423 226,10 | 423 226,03 | 423 226,03 |
| оплату труда                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата              | 1 002 009,30 | 334 003,10 | 334 003,10 | 334 003,10 |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                | 6 827,86     | 2 276,00   | 2 275,93   | 2 275,93   |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда    | 260 841,00   | 86 947,00  | 86 947,00  | 86 947,00  |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг            | 242 343,93   | 84 654,50  | 78 167,87  | 79 521,56  |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                  | 28 621,17    | 9 394,70   | 9 440,81   | 9 785,66   |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги           | 1 973,76     | 657,90     | 657,93     | 657,93     |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги           | 69 691,30    | 21 554,00  | 23 229,90  | 24 907,40  |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование | 1 640,74     | 546,90     | 546,92     | 546,92     |
| имуществом                        |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию          | 88 731,92    | 31 254,90  | 28 738,51  | 28 738,51  |
| имущества                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе: капитальный ремонт   | 11 844,38    | 5 459,82   | 3 192,28   | 3 192,28   |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                 | 51 685,04    | 21 246,10  | 15 553,80  | 14 885,14  |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные перечисления    |              |            |            |            |
| организациям                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные перечисления    |              |            |            |            |
| государственным и                 |              |            |            |            |
| муниципальным организациям        |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального  |              |            |            |            |
| характера                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и               |              |            |            |            |
| безвозвратные перечисления        |              |            |            |            |
| организациям, за исключением      |              |            |            |            |
| государственных и муниципальных   |              |            |            |            |
| организаций                       |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим           | 369 036,00   | 123 386,30 | 123 532,00 | 122 117,70 |
| бюджетам бюджетной системы        |              |            |            |            |
| Российской Федерации              |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального  | 71 160,00    | 24 240,00  | 24 240,00  | 22 680,00  |
| характера                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение        |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по  |              |            |            |            |
| пенсионному, социальному и        |              |            |            |            |
| медицинскому страхованию          |              |            |            |            |
| населения                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной         |              |            |            |            |
| помощи населению                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия,              |              |            |            |            |
| выплачиваемые организациями       |              |            |            |            |
| сектора государственного          |              |            |            |            |
| управления                        |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                | 3 297,86     | 1 099,30   | 1 099,28   | 1 099,28   |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального  |              |            |            |            |
| характера                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых      | 188 708,32   | 104 945,80 | 40 939,36  | 42 823,16  |
| активов                           |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости          | 96 492,00    | 65 370,40  | 14 595,40  | 16 526,20  |
| основных средств                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе капитальное           |              |            |            |            |
| строительство                     |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости          |              |            |            |            |
| нематериальных активов            |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости          | 92 216,32    | 39 575,40  | 26 343,96  | 26 296,96  |
| материальных запасов              |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых        |              |            |            |            |
| активов                           |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по   |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов    |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости          |              |            |            |            |
| ценных бумаг, кроме акций и иных  |              |            |            |            |
| форм участия в капитале           |              |            |            |            |
|-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по   |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                |              |            |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                   Приложение N 7
                                                                   к ведомственной
                                                                   целевой программе
                                                                   "Защита населения и территорий
                                                                   Красноярского края
                                                                   от чрезвычайных ситуаций
                                                                   природного и техногенного
                                                                   характера на 2011-2013 годы"


             Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
               программы по кодам классификации операций сектора государственного
                                           управления
                       (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

                                                                                      тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора     | Всего        | 2011       | 2012       | 2013       |
| государственного управления             |              |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного    |
| характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                            |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                             | 622 421,27   | 211 896,30 | 205 061,19 | 205 463,78 |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 533 894,92   | 177 965,00 | 177 964,96 | 177 964,96 |
| труда                                   |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                    | 423 942,00   | 141 314,00 | 141 314,00 | 141 314,00 |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                      | 2 106,82     | 702,30     | 702,26     | 702,26     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда          | 107 846,10   | 35 948,70  | 35 948,70  | 35 948,70  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 85 952,63    | 33 073,40  | 26 238,32  | 26 640,91  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                        | 24 538,09    | 8 033,70   | 8 079,77   | 8 424,62   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                 | 534,28       | 178,10     | 178,09     | 178,09     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                 | 17 016,60    | 5 386,00   | 5 672,10   | 5 958,50   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование       | 1 640,74     | 546,90     | 546,92     | 546,92     |
| имуществом                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 14 910,12    | 6 503,90   | 4 203,11   | 4 203,11   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе капитальный ремонт          | 8 754,38     | 4 429,82   | 2 162,28   | 2 162,28   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                       | 27 312,80    | 12 424,80  | 7 558,33   | 7 329,67   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления государственным и          |              |            |            |            |
| муниципальным организациям              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям, за           |              |            |            |            |
| исключением государственных и           |              |            |            |            |
| муниципальных организаций               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        |              |            |            |            |
| бюджетной системы Российской            |              |            |            |            |
| Федерации                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        |              |            |            |            |
| пенсионному, социальному и              |              |            |            |            |
| медицинскому страхованию населения      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        |              |            |            |            |
| населению                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      |              |            |            |            |
| организациями сектора государственного  |              |            |            |            |
| управления                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                      | 2 573,72     | 857,90     | 857,91     | 857,91     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 81 935,72    | 50 685,30  | 15 683,31  | 15 567,11  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 28 003,40    | 23 871,20  | 2 100,70   | 2 031,50   |
| средств                                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе: капитальное строительство  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| оборудование                            | 28 003,40    | 23 871,20  | 2 100,70   | 2 031,50   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости                |              |            |            |            |
| нематериальных активов                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости                | 53 932,32    | 26 814,10  | 13 582,61  | 13 535,61  |
| материальных запасов                    |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных         |              |            |            |            |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия  |              |            |            |            |
| в капитале                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче                         | 704 356,99   | 262 581,60 | 220 744,50 | 221 030,89 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                            |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                             | 1 025 617,28 | 341 948,50 | 342 191,54 | 341 477,24 |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 681 156,24   | 227 052,10 | 227 052,07 | 227 052,07 |
| труда                                   |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                    | 534 792,00   | 178 264,00 | 178 264,00 | 178 264,00 |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                      | 4 311,24     | 1 437,10   | 1 437,07   | 1 437,07   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда          | 142 053,00   | 47 351,00  | 47 351,00  | 47 351,00  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 88 497,50    | 29 055,20  | 29 298,30  | 30 144,00  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                        | 3 789,58     | 1 263,20   | 1 263,19   | 1 263,19   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                 | 1 192,28     | 397,40     | 397,44     | 397,44     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                 | 48 702,90    | 14 949,40  | 16 233,90  | 17 519,60  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| имуществом                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 12 449,00    | 4 293,40   | 4 077,80   | 4 077,80   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе капитальный ремонт          | 3 090,00     | 1 030,00   | 1 030,00   | 1 030,00   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                       | 22 363,74    | 8 151,80   | 7 325,97   | 6 885,97   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям               |              |            |            |            |
|                                         |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления государственным и          |              |            |            |            |
| муниципальным организациям              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям, за           |              |            |            |            |
| исключением государственных и           |              |            |            |            |
| муниципальных организаций               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        | 255 301,20   | 85 620,40  | 85 620,40  | 84 060,40  |
| бюджетной системы Российской            |              |            |            |            |
| Федерации                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        | 71 160,00    | 24 240,00  | 24 240,00  | 22 680,00  |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        |              |            |            |            |
| пенсионному, социальному и              |              |            |            |            |
| медицинскому страхованию населения      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        |              |            |            |            |
| населению                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      |              |            |            |            |
| организациями сектора государственного  |              |            |            |            |
| управления                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                      |              | 220,80     | 220,77     | 220,77     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 75 551,20    | 24 556,70  | 24 497,25  | 26 497,25  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 39 543,60    | 12 554,20  | 12 494,70  | 14 494,70  |
| средств                                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: капитальное строительство                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| оборудование                            | 39 543,60    | 12 554,20  | 12 494,70  | 14 494,70  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости                |              |            |            |            |
| нематериальных активов                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости                | 36 007,60    | 12 002,50  | 12 002,55  | 12 002,55  |
| материальных запасов                    |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных         |              |            |            |            |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия  |              |            |            |            |
| в капитале                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче                         | 1 101 168,48 | 366 505,20 | 366 688,79 | 367 974,49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных    |
| действий или вследствие этих действий                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                            |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                             | 57 875,70    | 19 291,90  | 19 291,90  | 19 291,90  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату |              |            |            |            |
| труда                                   |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                    |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 57 875,70    | 19 291,90  | 19 291,90  | 19 291,90  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                        |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование       |              |            |            |            |
| имуществом                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 57 875,70    | 19 291,90  | 19 291,90  | 19 291,90  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе капитальный ремонт          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                       |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления государственным и          |              |            |            |            |
| муниципальным организациям              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям, за           |              |            |            |            |
| исключением государственных и           |              |            |            |            |
| муниципальных организаций               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        |              |            |            |            |
| бюджетной системы Российской            |              |            |            |            |
| Федерации                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        |              |            |            |            |
| пенсионному, социальному и              |              |            |            |            |
| медицинскому страхованию населения      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        |              |            |            |            |
| населению                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      |              |            |            |            |
| организациями сектора государственного  |              |            |            |            |
| управления                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 27 450,00    | 27 450,00  |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 27 450,00    | 27 450,00  |            |            |
| средств                                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе: капитальное строительство  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| оборудование                            | 27 450,00    | 27 450,00  |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости                |              |            |            |            |
| нематериальных активов                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости                |              |            |            |            |
| материальных запасов                    |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных         |              |            |            |            |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия  |              |            |            |            |
| в капитале                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче                         | 85 325,70    | 46 741,90  | 19 291,90  | 19 291,90  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного |
| характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                            |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 200 Расходы                             | 64 706,90    | 21 463,60  | 21 568,95  | 21 674,35  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату | 54 627,00    | 18 209,00  | 18 209,00  | 18 209,00  |
| труда                                   |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 211 Заработная плата                    | 43 275,30    | 14 425,10  | 14 425,10  | 14 425,10  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 212 Прочие выплаты                      | 409,80       | 136,60     | 136,60     | 136,60     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 213 Начисления на оплату труда          | 10 941,90    | 3 647,30   | 3 647,30   | 3 647,30   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 220 Приобретение услуг                  | 10 018,10    | 3 234,00   | 3 339,35   | 3 444,75   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 221 Услуги связи                        | 293,50       | 97,80      | 97,85      | 97,85      |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 222 Транспортные услуги                 | 247,20       | 82,40      | 82,40      | 82,40      |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 223 Коммунальные услуги                 | 3 971,80     | 1 218,60   | 1 323,90   | 1 429,30   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 224 Арендная плата за пользование       |              |            |            |            |
| имуществом                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества      | 3 497,10     | 1 165,70   | 1 165,70   | 1 165,70   |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе капитальный ремонт          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 226 Прочие услуги                       | 2 008,50     | 669,50     | 669,50     | 669,50     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления государственным и          |              |            |            |            |
| муниципальным организациям              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные       |              |            |            |            |
| перечисления организациям, за           |              |            |            |            |
| исключением государственных и           |              |            |            |            |
| муниципальных организаций               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам        |              |            |            |            |
| бюджетной системы Российской            |              |            |            |            |
| Федерации                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе расходы капитального        |              |            |            |            |
| характера                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 260 Социальное обеспечение              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по        |              |            |            |            |
| пенсионному, социальному и              |              |            |            |            |
| медицинскому страхованию населения      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 262 Пособия по социальной помощи        |              |            |            |            |
| населению                               |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые      |              |            |            |            |
| организациями сектора государственного  |              |            |            |            |
| управления                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 290 Прочие расходы                      | 61,80        | 20,60      | 20,60      | 20,60      |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов    | 3 771,40     | 2 253,80   | 758,80     | 758,80     |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 310 Увеличение стоимости основных       | 1 495,00     | 1 495,00   |            |            |
| средств                                 |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| в том числе: капитальное строительство  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| оборудование                            | 1 495,00     | 1 495,00   |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 320 Увеличение стоимости                |              |            |            |            |
| нематериальных активов                  |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 340 Увеличение стоимости                | 2 276,40     | 758,80     | 758,80     | 758,80     |
| материальных запасов                    |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 500 Поступление финансовых активов      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 540 Увеличение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 600 Выбытие финансовых активов          |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных         |              |            |            |            |
| бумаг, кроме акций и иных форм участия  |              |            |            |            |
| в капитале                              |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| 640 Уменьшение задолженности по         |              |            |            |            |
| бюджетным кредитам                      |              |            |            |            |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по задаче                         | 68 478,30    | 23 717,40  | 22 327,75  | 22 433,15  |
|-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------|
| Итого по задачам                        | 1 959 329,47 | 699 546,10 | 629 052,94 | 630 730,43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                    Приложение N 8
                                                                                                                    к ведомственной
                                                                                                                    целевой программе
                                                                                                                    "Защита населения и территорий
                                                                                                                    Красноярского края
                                                                                                                    от чрезвычайных ситуаций
                                                                                                                    природного и техногенного
                                                                                                                    характера на 2011-2013 годы"


                                              План действий министерства на очередной финансовый год

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством                                                                   | Срок реализации          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС           |
| межмуниципального и краевого характера                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие     |                          |
|       | связи                                                                                                       |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1   | Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети     | в течение 2011 года      |
|       | связи и передачи данных                                                                                     |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2   | Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная         | в течение 2011 года      |
|       | охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным           |                          |
|       | ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в      |                          |
|       | областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и   |                          |
|       | Сибирского регионального центра МЧС России                                                                  |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3   | Приобретение программного обеспечения для средств автоматизации ЕДДС, разработки графических приложений     | в течение 2011 года      |
|       | планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО                                               |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4   | Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений                  | вторник, четверг         |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.5   | Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов                                       | ежемесячно,              |
|       |                                                                                                             | вторая среда месяца      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.6   | Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413                                                             | ежемесячно, 5 числа      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.7   | Проверка прохождения команд по аппаратуре П-160 от СРЦ по ГОЧС и ЛПСБ                                       | ежедневно                |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.8   | Тренировка по оповещению личного состава министерства, ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ "Спасатель" с  | еженедельно,             |
|       | использованием АСО-32                                                                                       | по вторникам             |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.9   | Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ                                                            | по плану ГУ МЧС России   |
|       |                                                                                                             | по Красноярскому краю    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.    | Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель"                                                                       |                          |
|       |                                                                                                             |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1   | Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической,        | в течение 2011 года      |
|       | горной, водной, водолазной подготовке                                                                       |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.2   | Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ                                                   | по отдельному плану      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.3   | Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с         | по отдельному плану      |
|       | проверкой сроков готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы,   |                          |
|       | укомплектования мобильного пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ,             |                          |
|       | информационно-справочными материалами                                                                       |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.4   | Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование                                     | ноябрь-декабрь 2011 года |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.5   | Приобретение аварийно-спасательной техники и инструмента                                                    | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.6   | Ремонт здания Минусинского поисково-спасательного отделения                                                 | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 3.    | Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС                 |                          |
|       | межмуниципального и краевого характера                                                                      |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 3.1   | Оплата услуг по хранению ГСМ                                                                                | 1 квартал 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 4     | Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием      |                          |
|       | для проведения аварийно-спасательных работ                                                                  |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 4.1   | Приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных работ                                        | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5     | Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны,        | в течение 2011 года      |
|       | чрезвычайных ситуаций Красноярского края"                                                                   |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.1   | Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации       | в течение 2011 года      |
|       | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера            |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.2   | Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, | в течение 2011 года      |
|       | других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической     |                          |
|       | разведки и дозиметрического контроля                                                                        |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 5.3   | Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов                                                | в течение 2011 года      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"                                     |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1   | Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения                                            | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2   | Профессиональная подготовка работников КГКУ согласно плану                                                  | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3   | Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ                                      | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4   | Создание поста пожарной охраны в селе Восточное Краснотуранского района                                     | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2     | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов    |                          |
|       | Красноярского края на 2011-2013 годы"                                                                       |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1   | Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке    | 1-2 квартал 2011 года    |
|       | противопожарного оборудования для сельских поселений и городских округов                                    |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.2   | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и              | 2-4 квартал 2011 года    |
|       | бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования                        |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.3   | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и              | 1-4 квартал 2011 года    |
|       | бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности                               |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.4   | Реализация мероприятий по пропаганде пожарной безопасности                                                  | в течение 2011 года      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО                                                    |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1   | Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому                 | январь 2011 года         |
|       | обслуживанию средств АСЦО ГО                                                                                |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2   | Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны      | ежедневно                |
|       | Красноярского края                                                                                          | еженедельно              |
|       |                                                                                                             | ежемесячно               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3   | Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов           | ноябрь 2011 года         |
|       | телевидения, радио- и проводного вещания)                                                                   |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.    | Накопление средств индивидуальной защиты                                                                    |                          |
|       |                                                                                                             |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 2.1   | Приобретение 1830 камер защитных детских                                                                    | в течение 2011 года      |
|       |                                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах      |
| пожарной безопасности                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям      |                          |
|       | и пожарной безопасности Красноярского края"                                                                 |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.1   | Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы    | в течение 2011 года      |
|       | РСЧС                                                                                                        |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.2   | Обучение с выездом преподавателей в города и районы края                                                    | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.3   | Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий                 | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.4   | Разработка учебных пособий и методических материалов                                                        | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.5   | Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС      | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.6   | Повышение квалификации преподавательского состава                                                           | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.7   | Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед                                 | в течение 2011 года      |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.8   | Планирование учебного процесса на очередной год                                                             | декабрь 2011 года        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.9   | Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС    | в течение 2011 года      |
|       | и пожарной безопасности                                                                                     |                          |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| 1.10  | Организация информационных мероприятий с представителями СМИ                                                | в течение 2011 года      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также