Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.06.2011 № 439-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.06.2011 г. Красноярск N 439-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 08.11.2011 г. N 959-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 N 1065-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 16.06.2011 N 439-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 20.12.2010 N 1065-р Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" -------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Защита населения и территорий Красноярского края | | ведомственной | от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | целевой | характера на 2011-2013 годы" (далее - программа) | | программы | | |----------------+-------------------------------------------------------| | Наименование | министерство жилищно-коммунального хозяйства | | органа | Красноярского края (далее - министерство) | | исполнительной | | | власти края | | |----------------+-------------------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства Красноярского края | | разработки | от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка | | программы | разработки, утверждения и реализации ведомственных | | | целевых программ" | |----------------+-------------------------------------------------------| | Цель программы | создание эффективной системы защиты населения | | | и территорий края от чрезвычайных ситуаций | | | природного и техногенного характера | |----------------+-------------------------------------------------------| | Задачи | 1. Обеспечение предупреждения возникновения | | программы | и развития чрезвычайных ситуаций природного | | | и техногенного характера, снижения ущерба и потерь | | | от чрезвычайных ситуаций межмуниципального | | | и краевого характера. | | | 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров | | | в крае. | | | 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, | | | возникающих при ведении военных действий или | | | вследствие этих действий. | | | 4. Организация обучения населения в области | | | гражданской обороны, защиты от чрезвычайных | | | ситуаций природного и техногенного характера, | | | информирование населения о мерах пожарной | | | безопасности | |----------------+-------------------------------------------------------| | Целевые | 1. Снижение числа погибших в зоне оперативного | | показатели | действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году составит | | | 6% от среднего показателя 2006-2008 годов. | | | 2. Снижение числа погибших при пожарах в зоне | | | прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" в 2011-2013 годах составит | | | 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов. | |----------------+-------------------------------------------------------| | Общий объем | Всего 2 073 064,27 тыс. рублей из краевого бюджета, | | финансирования | в том числе по годам: | | | 2011 год -737 312,00 тыс. рублей; | | | 2012 год - 666 964,54 тыс. рублей; | | | 2013 год - 668 787,73 тыс. рублей. | -------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в подразделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1. Основные расходные обязательства министерства: обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике пожаров; обеспечение мероприятий по ГО; обеспечение жизнедеятельности КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". 2.3. Планируемые результаты деятельности Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства. Используя данные показатели, министерство информирует Правительство Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности, а также целевые показатели на долгосрочный период в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий целевой показатель числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 4% в 2011 году до 6% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов. Целевой показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов. Показатели результативности достигнут следующих значений: количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2011-2013 годах составит 19 объектов; обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2011-2013 годах составит 43% от норматива; количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 20 видов; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 0,5 часа; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 1,5 часа; число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году снизится с 13% в 2011 году до 15% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов; обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2011-2013 годах составит 79,5% от потребности; прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2011-2013 годах составит 83,4% от общей численности населения края; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2013 году составит 90,3% от норматива; обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 30,8% от потребности; обеспеченность передвижными пожарными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 60,2% от потребности; прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к 201 сельскому населенному пункту и уход за ними в 2011-2013 годах будут выполнены на 100% от потребности; обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны составит в 2013 году 92,5% от потребности; обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2011-2013 годах составит 61,4% от норматива; охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 84 тыс. человек в 2011 году до 86 тыс. человек в 2013 году; прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 108 тыс. человек; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов; охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2011-2013 годах на уровне 81% от общей численности населения края; обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет в 2011-2013 годах составит 53,4% от потребности; охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2011-2013 годах составит 100% от подлежащих подготовке. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7. В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионального центра МЧС России. Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для средств автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб, разработки графических приложений планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО. Пункт 2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель". К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных поста, поисково-спасательный отряд, поисково-спасательные отделения, 1 маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. В 2011-2013 годах предусмотрены дополнительные расходы: на оплату коммунальных услуг здания управления КГКУ "Спасатель" по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40; для вновь созданного Богучанского поисково-спасательного отряда; на страхование сотрудников от несчастного случая, клещевого энцефалита, медицинские осмотры, страхование гражданской ответственности автотранспорта, повышение квалификации; на обеспечение сотрудников, несущих суточное дежурство, питанием; на приобретение запасных частей для автотранспорта и плавсредств, а также специальной формы одежды. С целью дооснащения структурных подразделений КГКУ "Спасатель" необходимой техникой, имуществом и оборудованием в 2011 году планируется приобрести: технические средства для ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; альпинистское снаряжение; технические средства по ликвидации выбросов химически опасных и вредных веществ; аварийно-спасательный инструмент. В результате обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом и оборудованием составит 43% от норматива. Кроме того, в 2011 году предусматривается проведение ремонта здания Минусинского поисково-спасательного отделения. Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера. В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов. В 2011-2013 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт". Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ. В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы в 2011 году предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для подразделений КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе: 11 комплектов аварийно-спасательного инструмента; 11 вакуумных иммобилизирующих матрасов; 11 наборов электрооборудования; 7 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ. Пункт 5. Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Основные направления деятельности учреждения в 2011-2013 годах: участие в организации проведения мероприятий по ГО; обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера; участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера; подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материальнотехнических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера. Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. Пункт 1. Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края". Основными направлениями деятельности учреждения в 2011-2013 годах являются: организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций; организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; профилактическая работа на объектах жилого назначения. В состав учреждения включены 55 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность населенных пунктов с населением 108 тыс. человек, включая создание в 2011 году поста пожарной охраны в с. Восточное Краснотуранского района. При создании поста в с. Восточное будет обеспечена пожарная безопасность пяти населенных пунктов с численностью 2029 человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав учреждения, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений федеральной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения. С 2011 года предусматриваются расходы на увеличение размера оплаты труда отдельным категориям работников КГКУ, непосредственно участвующим в тушении пожаров. Пункт 2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы". Долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" (далее - долгосрочная целевая программа) запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба. В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности предусмотрено предоставление субсидий сельским поселениям края на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Долгосрочной целевой программой предусмотрено: строительство 36 пожарных водоемов; приобретение 149 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец"; приобретение 19 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны; прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к 201 населенному пункту; расходы на мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе создание видеороликов и обучающих телепрограмм. Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО. Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи. Пункт 2. Накопление средств индивидуальной защиты. По состоянию на 01.01.2011 года в Красноярском крае хранятся камеры защитные детские в количестве 27800 штук, что составляет 50,1% от потребности. В 2011 году планируется приобрести 1830 камер защитных детских КЗД-6 для детей от рождения до 1,5 лет. С учетом планируемых закупок обеспеченность камерами составит 53,4% от потребности. Хранение приобретаемых средств индивидуальной защиты будет осуществляться на складах специального имущества КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Выдача средств индивидуальной защиты производится по утвержденным планам гражданской обороны. Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. Пункт 1. Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края". Основным направлением деятельности учреждения в 2011-2013 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований. В Красноярском крае создаются единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (далее - ЕДДС). Количество руководителей службы составит 685 человек, обучение которых планируется в КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в течение 2011-2013 годов в среднем по 230 человек в год. Для обучения специалистов в 2011 году планируется укомплектовать кабинет дежурно-диспетчерской службы на учебную группу 25 человек: компьютеры для слушателей, мини-АТС (пульт управления), экран, проектор, модуль докладчика. Оснащение кабинета позволит использовать для обучения руководителей и специалистов ЕДДС расчетно-аналитические программы для принятия управленческих решений при возникновении ЧС, а также вырабатывать необходимые навыки практических действий по принятию решений, позволяющих квалифицированно планировать мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и способствующих снижению потерь и ущерба при возникновении ЧС. 2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Расходные обязательства министерства и формирование доходов тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |--------------------------------------+-------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Расходные обязательства: | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | Мероприятия по предупреждению | 7 631,40 | 13 131,00 | 7 592,10 | 7 592,11 | 7 592,10 | | | и ликвидации последствий ЧС и стихийных | | | | | | | | бедствий природного и техногенного | | | | | | | | характера (создание и содержание в целях ГО | | | | | | | | для ликвидации ЧС резервов материально- | | | | | | | | технических, продовольственных, | | | | | | | | медицинских и иных средств; | | | | | | | | совершенствование АСЦО ГО, ТП РСЧС | | | | | | | | и развитие связи) в соответствии с | | | | | | | | Законом края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Мероприятия по подготовке населения и | 15 573,10 | 16 649,70 | 46 741,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | | | организаций к действиям в ЧС в мирное | | | | | | | | и военное время (создание и поддержание | | | | | | | | в состоянии постоянной готовности | | | | | | | | к использованию технических систем | | | | | | | | управления ГО, системы централизованного | | | | | | | | оповещения населения об опасностях) | | | | | | | | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Расходы на содержание КГКОУ "Учебно- | 19 403,70 | 21 882,60 | 23 717,40 | 22 327,75 | 22 433,15 | | | методический центр по ГО, ЧС и ПБ | | | | | | | | Красноярского края" в соответствии | | | | | | | | с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Расходы на содержание КГКУ "Спасатель" | 140 729,90 | 145 452,30 | 183 621,10 | 146 488,17 | 146 643,57 | | | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 "О защите населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Расходы на содержание КГКУ "Центр | 29 587,50 | 70 965,40 | 66 533,30 | 66 664,22 | 66 795,22 | | | обеспечения реализации полномочий | | | | | | | | в областях гражданской обороны, | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций Красноярского края" | | | | | | | | в соответствии с Законом края от 10.02.2000 | | | | | | | | N 9-631 (ст.14) "О защите населения | | | | | | | | и территорий Красноярского края | | | | | | | | от чрезвычайных ситуаций природного | | | | | | | | и техногенного характера" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Расходы на реализацию краевой целевой | 28 892,00 | 15 296,50 | | | | | | программы "Безопасный город" на 2008-2010 | | | | | | | | годы в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Безопасный город" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Расходы на содержание КГКУ | 232 257,20 | 237 998,20 | 266 505,20 | 266 688,79 | 267 974,49 | | | "Противопожарная охрана Красноярского | | | | | | | | края" в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной | | | | | | | | безопасности в Красноярском крае" (ст.7) | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Расходы на реализацию краевой целевой | 60 215,50 | 64 975,90 | | | | | | программы "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности территории Красноярского | | | | | | | | края" на 2008-2010 годы в соответствии с | | | | | | | | Законом края от 07.12.2007 N 3-914 | | | | | | | | "О краевой целевой программе "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 годы" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 9 | Расходы на реализацию долгосрочной | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | целевой программы "Обеспечение пожарной | | | | | | | | безопасности сельских населенных пунктов | | | | | | | | Красноярского края на 2011-2013 годы" | | | | | | | | в соответствии с постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 23.11.2010 N 581-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | сельских населенных пунктов Красноярского | | | | | | | | края на 2011-2013 годы" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 10 | Оснащение служб, участвующих | | 2 362,10 | 4 835,10 | | | | | в ликвидации последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных происшествий, оборудованием | | | | | | | | для проведения аварийно-спасательных | | | | | | | | работ в соответствии с постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения | | | | | | | | в Красноярском крае" на 2009-2011 годы" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 11 | Реализация отдельных государственных | 37 323,40 | 37 323,40 | 37 765,90 | 37 911,60 | 38 057,30 | | | полномочий в соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883 | | | | | | | | "О наделении органов местного | | | | | | | | самоуправления Таймырского Долгано- | | | | | | | | Ненецкого и Эвенкийского муниципальных | | | | | | | | районов отдельными государственными | | | | | | | | полномочиями в области защиты территорий | | | | | | | | и населения от чрезвычайных ситуаций" | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого расходов | 571 613,70 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Формирование доходов: | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Финансирование из федерального бюджета | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Финансирование из краевого бюджета | 570 525,30 | 624 843,00 | 735 896,40 | 665 914,54 | 667 737,73 | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Внебюджетные источники, в том числе: | 958,70 | 1 075,40 | 1 040,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | по договорам от оказания прочих услуг | 903,70 | 1 075,40 | 1 040,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | по договорам за проживание в служебном | | | | | | | | фонде | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | по договорам пожарно-профилактического | | | | | | | | обслуживания объектов | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | по договорам образовательной деятельности | | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | по безвозмездным поступлениям | 55,00 | | | | | |----+---------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | Итого доходов | 571 484,00 | 625 918,40 | 736 936,40 | 666 964,54 | 668 787,73 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цель, задачи, | Единица | Вес | Источник | Отчетный период | Плановый | | п/п | показатели | измерения | показателя | информации | | период | | | результатов | | результативности | |----------------------+-------------| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 7 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | | | погибших в зоне | показателя | | статистика | | | | | | | | оперативного | 2006-2008 | | | | | | | | | | действия КГКУ | годов | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 7,1 | 35,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | показателя | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | 2006-2008 | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | годов | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения | | ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество объектов, | ед. | 0,04 | ведомственная | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | подключенных к | | | статистика | | | | | | | | корпоративной сети | | | | | | | | | | | связи и передачи | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.2 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | | | КГКУ "Спасатель" | норматива | | статистика | | | | | | | | специальной | | | | | | | | | | | техникой, | | | | | | | | | | | имуществом, | | | | | | | | | | | спасательными и | | | | | | | | | | | другими средствами | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.3 | Количество видов | ед. | 0,05 | ведомственная | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | выполняемых | | | статистика | | | | | | | | аварийно- | | | | | | | | | | | спасательных и | | | | | | | | | | | других неотложных | | | | | | | | | | | работ КГКУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.4 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | реагирования на ЧС | | | статистика | | | | | | | | и происшествия на | | | | | | | | | | | водных объектах | | | | | | | | | | | в зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГКУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.5 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия (кроме | | | | | | | | | | | водных объектов) в | | | | | | | | | | | зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГКУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.6 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 28 | 14,1 | 13 | 14 | 15 | | | пострадавших в зоне | показателя | | статистика | | | | | | | | оперативного | 2006-2008 | | | | | | | | | | действия КГКУ | годов | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 1.7 | Обеспечение | % от | 0,04 | ведомственная | 76,6 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | | | материальными | потребности | | статистика | | | | | | | | ресурсами краевого | | | | | | | | | | | резерва для | | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Прикрытие населения | % от общей | 0,1 | ведомственная | 83,0 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | | | края всеми видами | численности | | статистика | | | | | | | | пожарной охраны | населения | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.2 | Обеспечение | % от | 0,04 | ведомственная | 27,2 | 28,4 | 87,4 | 90,3 | 90,3 | | | сельского населения | норматива | | статистика | | | | | | | | края первичными | | | | | | | | | | | мерами пожарной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.3 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 10,6 | 20,1 | 23,7 | 27,2 | 30,8 | | | пожарными | потребности | | статистика | | | | | | | | водоемами для целей | | | | | | | | | | | пожаротушения | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | пунктов края | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.4 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 43,3 | 43,3 | 49,5 | 55,6 | 60,2 | | | передвижными | потребности | | статистика | | | | | | | | пожарными | | | | | | | | | | | комплексами | | | | | | | | | | | "Огнеборец" сельских | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.5 | Прокладка | % от | 0,04 | ведомственная | - | - | 100 | 100 | 100 | | | минерализованных | потребности | | статистика | | | | | | | | полос в местах | | | | | | | | | | | прилегания лесных | | | | | | | | | | | массивов к 201 | | | | | | | | | | | сельскому | | | | | | | | | | | населенному пункту и | | | | | | | | | | | уход за ними | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.6 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 64,1 | 64,1 | 73,1 | 82,1 | 92,5 | | | основными | потребности | | статистика | | | | | | | | пожарными | | | | | | | | | | | автомобилями | | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | пожарной охраны | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.7 | Обеспеченность | % от | 0,05 | ведомственная | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | | | КГКУ | норматива | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" техникой, | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | имуществом | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.8 | Охват населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 81,5 | 82 | 84 | 85 | 86 | | | обучением по | | | статистика | | | | | | | | противопожарной | | | | | | | | | | | безопасности в зоне | | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.9 | Прикрытие населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 101 | 106 | 108 | 108 | 108 | | | от пожаров КГКУ | | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 2.10 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 13,3 | 46,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | травмированных при | показателя | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | 2006-2008 | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | годов | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или | | вследствие этих действий | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Охват населения края, | % от общей | 0,03 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | оповещаемого с | численности | | статистика | | | | | | | | помощью | населения | | | | | | | | | | реконструированной | края | | | | | | | | | | АСЦО ГО края | | | | | | | | | |------+-----------------------+---------------+------------------+---------------+-------+-------+------+------+------| | 3.2 | Обеспеченность | % от | 0,03 | ведомственная | 50,1 | 50,1 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | | | камерами защитными | потребности | | статистика | | | | | | | | детскими детей от | | | | | | | | | | | рождения до полутора | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, | | информирование о мерах пожарной безопасности | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Охват подготовкой | % от | 0,03 | ведомственная | 106,2 | 105,6 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц и | подлежащих | | статистика | | | | | | | | специалистов ГО и | подготовке | | | | | | | | | | РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | власти Красноярского | | | | | | | | | | | края, органов | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, в том | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Целевые показатели на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Ед. | Отчетный период | Плановый период | | п/п | показатели | изм. |--------------------+---------------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-----+----------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | Снижение числа | % от | 7 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | погибших в зоне | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | оперативного | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | действия КГКУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | "Спасатель" | годов | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Снижение числа | % от | 7,1 | 35,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | пожарах в зоне | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | прикрытия КГКУ | 2006-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | "Противопожарная | годов | | | | | | | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | п/п | мероприятия | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | в том числе | | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от | | ЧС межмуниципального и краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Совершенствование | 2009-2013 | 34 558,91 | 7 220,40 | 5 942,50 | 7 132,00 | 7 132,01 | 7 132,00 | | | автоматизированной | | | | | | | | | | системы управления ТП | | | | | | | | | | РСЧС края и развитие | | | | | | | | | | связи | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.2 | Оснащение и развитие | 2009-2013 | 762 935,04 | 140 729,90 | 145 452,30 | 183 621,10 | 146 488,17 | 146 643,57 | | | КГКУ "Спасатель" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.3 | Создание, содержание и | 2009-2013 | 8 979,80 | 411,00 | 7 188,50 | 460,10 | 460,10 | 460,10 | | | восполнение краевого | | | | | | | | | | резерва материальных | | | | | | | | | | ресурсов для ликвидации | | | | | | | | | | ЧС межмуниципального | | | | | | | | | | и краевого характера | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.4 | Оснащение служб, | 2010-2011 | 7 197,20 | | 2 362,10 | 4 835,10 | | | | | участвующих в | | | | | | | | | | ликвидации последствий | | | | | | | | | | дорожно-транспортных | | | | | | | | | | происшествий, | | | | | | | | | | оборудованием для | | | | | | | | | | проведения аварийно- | | | | | | | | | | спасательных работ | | | | | | | | | | (согласно долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | | | "Безопасность | | | | | | | | | | дорожного движения в | | | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | | | 2009-2011 годы) | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.5 | Содержание и оснащение | 2009-2013 | 300 545,64 | 29 587,50 | 70 965,40 | 66 533,30 | 66 664,22 | 66 795,22 | | | КГКУ "Центр | | | | | | | | | | обеспечения реализации | | | | | | | | | | полномочий в областях | | | | | | | | | | гражданской обороны, | | | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 1.6 | Реализация мероприятий | 2009-2010 | | 28 892,00 | 15 296,50 | | | | | | краевой целевой | | | | | | | | | | программы "Безопасный | | | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | 2009-2013 | 1 114 216,59 | 206 840,80 | 247 207,30 | 262 581,60 | 220 744,50 | 221 030,89 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе капитальные | 2009-2013 | 65 067,28 | 5 844,20 | 22 465,30 | 28 301,02 | 4 262,98 | 4 193,78 | | | затраты | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Содержание и оснащение | 2009-2013 | 1271423,88 | 232257,20 | 237998,20 | 266505,20 | 266688,79 | 267974,49 | | | КГКУ | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2.2 | Реализация мероприятий | 2011-2013 | 300 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | | | безопасности сельских | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | Красноярского края на | | | | | | | | | | 2011-2013 годы" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2.3 | Строительство, | 2008-2009 | | 797,80 | | | | | | | реконструкция объектов | | | | | | | | | | пожарной охраны | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 2.4 | Реализация мероприятий | 2008-2010 | | 60 215,50 | 64 975,90 | | | | | | краевой целевой | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | "Обеспечение пожарной | | | | | | | | | | безопасности территории | | | | | | | | | | Красноярского края" на | | | | | | | | | | 2008-2010 годы | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | 2009-2013 | 1 697 413,08 | 293 270,50 | 302 974,10 | 366 505,20 | 366 688,79 | 367 974,49 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе капитальные | 2009-2013 | 207 500,50 | 45 806,60 | 47 900,30 | 37 824,20 | 37 764,70 | 38 204,70 | | | затраты | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Эксплуатационно- | 2009-2013 | 90 098,50 | 15 573,10 | 16 649,70 | 19 291,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | | | техническое | | | | | | | | | | обслуживание средств | | | | | | | | | | АСЦО ГО | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 3.2 | Накопление средств | 2011 | 27 450,00 | | | 27 450,00 | | | | | индивидуальной защиты | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 3 | 2009-2013 | 117 548,50 | 15 573,10 | 16 649,70 | 46 741,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе кап. затраты | 2011 | 27 450,00 | | | 27 450,00 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о | | мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Содержание и оснащение | 2009-2013 | 109 764,60 | 19 403,70 | 21 882,60 | 23 717,40 | 22 327,75 | 22 433,15 | | | КГБОУ "Учебно- | | | | | | | | | | методический центр по | | | | | | | | | | гражданской обороне, | | | | | | | | | | чрезвычайным | | | | | | | | | | ситуациям и пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | 4.2 | Мероприятия по | 2009 | | 99,90 | | | | | | | распространению знаний | | | | | | | | | | в области гражданской | | | | | | | | | | обороны, чрезвычайных | | | | | | | | | | ситуаций и пожарной | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 4 | 2009-2013 | 109 864,50 | 19 503,60 | 21 882,60 | 23 717,40 | 22 327,75 | 22 433,15 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе капитальные | 2009-2013 | 1 495,00 | | | 1495,00 | | | | | затраты | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Итого по цели | 2009-2013 | 3 083 231,17 | 535 188,00 | 588 713,70 | 699 546,10 | 629 052,94 | 630 730,43 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе капитальные | 2009-2013 | 301 512,78 | 51 650,80 | 70 365,60 | 95 070,22 | 42 027,68 | 42 398,48 | | | затраты | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Выполнение полномочий | 2009-2013 | 188 381,60 | 37 323,40 | 37 323,40 | 37 765,90 | 37 911,60 | 38 057,30 | | | в соответствии с Законом | | | | | | | | | | края от 15.03.2007 N 22- | | | | | | | | | | 5883 "О наделении | | | | | | | | | | органов местного | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | Таймырского Долгано- | | | | | | | | | | Ненецкого и | | | | | | | | | | Эвенкийского | | | | | | | | | | муниципальных районов | | | | | | | | | | отдельными | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | полномочиями в области | | | | | | | | | | защиты территорий и | | | | | | | | | | населения от | | | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций" | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Содержание агентства по | 2009 | | 50 134,30 | | | | | | | ГО, ЧС и ПБ края | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Содержание | 2009 | | 18 762,40 | | | | | | | министерства в области | | | | | | | | | | ГО и ЧС | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | Всего по программе | 2009-2013 | 3 340 509,47 | 641 408,10 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 | |-----+--------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------| | | в том числе капитальные | 2009-2013 | 301 512,78 | 51 650,80 | 70 365,60 | 95 070,22 | 42 027,68 | 42 398,48 | | | затраты | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. рублей | | финансирования |-------------------------------------------------------------------------------| | | всего | всего | | | |----------------------------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 3 340 509,47 | 641 408,10 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 3 340 509,47 | 641 408,10 | 626 037,10 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них: внебюджетные | 5 396,90 | 969,70 | 1 287,20 | 1 040,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | | источники | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них: капитальные | 301 512,78 | 516 50,80 | 70 365,60 | 95 070,22 | 42 027,68 | 42 398,48 | | вложения | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 301 512,78 | 51 650,80 | 70 365,60 | 95 070,22 | 42 027,68 | 42 398,48 | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них: внебюджетные | 3 116,50 | 144,10 | 789,30 | 847,70 | 667,70 | 667,70 | | источники | | | | | | | |-------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Объем финансирования | | сектора государственного |-----------------------------------------------------| | управления | всего | в том числе | | | |--------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Сумма средств краевого бюджета | 2 073 064,27 | 737 312,00 | 666 964,54 | 668 787,73 | | всего: | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 1 884 355,95 | 632 366,20 | 626 025,18 | 625 964,57 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 1 269 678,16 | 423 226,10 | 423 226,03 | 423 226,03 | | оплату труда | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 1 002 009,30 | 334 003,10 | 334 003,10 | 334 003,10 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 6 827,86 | 2 276,00 | 2 275,93 | 2 275,93 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 260 841,00 | 86 947,00 | 86 947,00 | 86 947,00 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 242 343,93 | 84 654,50 | 78 167,87 | 79 521,56 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 28 621,17 | 9 394,70 | 9 440,81 | 9 785,66 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 1 973,76 | 657,90 | 657,93 | 657,93 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 69 691,30 | 21 554,00 | 23 229,90 | 24 907,40 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | 1 640,74 | 546,90 | 546,92 | 546,92 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию | 88 731,92 | 31 254,90 | 28 738,51 | 28 738,51 | | имущества | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе: капитальный ремонт | 11 844,38 | 5 459,82 | 3 192,28 | 3 192,28 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 51 685,04 | 21 246,10 | 15 553,80 | 14 885,14 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим | 369 036,00 | 123 386,30 | 123 532,00 | 122 117,70 | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | 71 160,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 22 680,00 | | характера | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 3 297,86 | 1 099,30 | 1 099,28 | 1 099,28 | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых | 188 708,32 | 104 945,80 | 40 939,36 | 42 823,16 | | активов | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости | 96 492,00 | 65 370,40 | 14 595,40 | 16 526,20 | | основных средств | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 92 216,32 | 39 575,40 | 26 343,96 | 26 296,96 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и иных | | | | | | форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | | государственного управления | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного | | характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 622 421,27 | 211 896,30 | 205 061,19 | 205 463,78 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 533 894,92 | 177 965,00 | 177 964,96 | 177 964,96 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 423 942,00 | 141 314,00 | 141 314,00 | 141 314,00 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 2 106,82 | 702,30 | 702,26 | 702,26 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 107 846,10 | 35 948,70 | 35 948,70 | 35 948,70 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 85 952,63 | 33 073,40 | 26 238,32 | 26 640,91 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 24 538,09 | 8 033,70 | 8 079,77 | 8 424,62 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 534,28 | 178,10 | 178,09 | 178,09 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 17 016,60 | 5 386,00 | 5 672,10 | 5 958,50 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | 1 640,74 | 546,90 | 546,92 | 546,92 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 14 910,12 | 6 503,90 | 4 203,11 | 4 203,11 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | 8 754,38 | 4 429,82 | 2 162,28 | 2 162,28 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 27 312,80 | 12 424,80 | 7 558,33 | 7 329,67 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 2 573,72 | 857,90 | 857,91 | 857,91 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 81 935,72 | 50 685,30 | 15 683,31 | 15 567,11 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 28 003,40 | 23 871,20 | 2 100,70 | 2 031,50 | | средств | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | оборудование | 28 003,40 | 23 871,20 | 2 100,70 | 2 031,50 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 53 932,32 | 26 814,10 | 13 582,61 | 13 535,61 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Итого по задаче | 704 356,99 | 262 581,60 | 220 744,50 | 221 030,89 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 1 025 617,28 | 341 948,50 | 342 191,54 | 341 477,24 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 681 156,24 | 227 052,10 | 227 052,07 | 227 052,07 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 534 792,00 | 178 264,00 | 178 264,00 | 178 264,00 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 4 311,24 | 1 437,10 | 1 437,07 | 1 437,07 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 142 053,00 | 47 351,00 | 47 351,00 | 47 351,00 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 88 497,50 | 29 055,20 | 29 298,30 | 30 144,00 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 3 789,58 | 1 263,20 | 1 263,19 | 1 263,19 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 1 192,28 | 397,40 | 397,44 | 397,44 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 48 702,90 | 14 949,40 | 16 233,90 | 17 519,60 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 12 449,00 | 4 293,40 | 4 077,80 | 4 077,80 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | 3 090,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 22 363,74 | 8 151,80 | 7 325,97 | 6 885,97 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 255 301,20 | 85 620,40 | 85 620,40 | 84 060,40 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | 71 160,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 22 680,00 | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | | 220,80 | 220,77 | 220,77 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 75 551,20 | 24 556,70 | 24 497,25 | 26 497,25 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 39 543,60 | 12 554,20 | 12 494,70 | 14 494,70 | | средств | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: капитальное строительство | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | оборудование | 39 543,60 | 12 554,20 | 12 494,70 | 14 494,70 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 36 007,60 | 12 002,50 | 12 002,55 | 12 002,55 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Итого по задаче | 1 101 168,48 | 366 505,20 | 366 688,79 | 367 974,49 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных | | действий или вследствие этих действий | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 57 875,70 | 19 291,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 57 875,70 | 19 291,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 57 875,70 | 19 291,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 27 450,00 | 27 450,00 | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 27 450,00 | 27 450,00 | | | | средств | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | оборудование | 27 450,00 | 27 450,00 | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Итого по задаче | 85 325,70 | 46 741,90 | 19 291,90 | 19 291,90 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного | | характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 200 Расходы | 64 706,90 | 21 463,60 | 21 568,95 | 21 674,35 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату | 54 627,00 | 18 209,00 | 18 209,00 | 18 209,00 | | труда | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 211 Заработная плата | 43 275,30 | 14 425,10 | 14 425,10 | 14 425,10 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 212 Прочие выплаты | 409,80 | 136,60 | 136,60 | 136,60 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 213 Начисления на оплату труда | 10 941,90 | 3 647,30 | 3 647,30 | 3 647,30 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 220 Приобретение услуг | 10 018,10 | 3 234,00 | 3 339,35 | 3 444,75 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 221 Услуги связи | 293,50 | 97,80 | 97,85 | 97,85 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 222 Транспортные услуги | 247,20 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 223 Коммунальные услуги | 3 971,80 | 1 218,60 | 1 323,90 | 1 429,30 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 3 497,10 | 1 165,70 | 1 165,70 | 1 165,70 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 226 Прочие услуги | 2 008,50 | 669,50 | 669,50 | 669,50 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 290 Прочие расходы | 61,80 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 771,40 | 2 253,80 | 758,80 | 758,80 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 310 Увеличение стоимости основных | 1 495,00 | 1 495,00 | | | | средств | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | оборудование | 1 495,00 | 1 495,00 | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 340 Увеличение стоимости | 2 276,40 | 758,80 | 758,80 | 758,80 | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Итого по задаче | 68 478,30 | 23 717,40 | 22 327,75 | 22 433,15 | |-----------------------------------------+--------------+------------+------------+------------| | Итого по задачам | 1 959 329,47 | 699 546,10 | 629 052,94 | 630 730,43 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" План действий министерства на очередной финансовый год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством | Срок реализации | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС | | межмуниципального и краевого характера | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие | | | | связи | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети | в течение 2011 года | | | связи и передачи данных | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная | в течение 2011 года | | | охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным | | | | ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в | | | | областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и | | | | Сибирского регионального центра МЧС России | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Приобретение программного обеспечения для средств автоматизации ЕДДС, разработки графических приложений | в течение 2011 года | | | планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.4 | Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений | вторник, четверг | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.5 | Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов | ежемесячно, | | | | вторая среда месяца | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.6 | Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413 | ежемесячно, 5 числа | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.7 | Проверка прохождения команд по аппаратуре П-160 от СРЦ по ГОЧС и ЛПСБ | ежедневно | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.8 | Тренировка по оповещению личного состава министерства, ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ "Спасатель" с | еженедельно, | | | использованием АСО-32 | по вторникам | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.9 | Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ | по плану ГУ МЧС России | | | | по Красноярскому краю | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2. | Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.1 | Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, | в течение 2011 года | | | горной, водной, водолазной подготовке | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.2 | Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ | по отдельному плану | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.3 | Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с | по отдельному плану | | | проверкой сроков готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы, | | | | укомплектования мобильного пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, | | | | информационно-справочными материалами | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.4 | Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование | ноябрь-декабрь 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.5 | Приобретение аварийно-спасательной техники и инструмента | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.6 | Ремонт здания Минусинского поисково-спасательного отделения | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3. | Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | | | | межмуниципального и краевого характера | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 3.1 | Оплата услуг по хранению ГСМ | 1 квартал 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4 | Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием | | | | для проведения аварийно-спасательных работ | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 4.1 | Приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных работ | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5 | Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, | в течение 2011 года | | | чрезвычайных ситуаций Красноярского края" | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.1 | Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации | в течение 2011 года | | | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.2 | Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, | в течение 2011 года | | | других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической | | | | разведки и дозиметрического контроля | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 5.3 | Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов | в течение 2011 года | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Профессиональная подготовка работников КГКУ согласно плану | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.4 | Создание поста пожарной охраны в селе Восточное Краснотуранского района | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2 | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов | | | | Красноярского края на 2011-2013 годы" | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.1 | Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке | 1-2 квартал 2011 года | | | противопожарного оборудования для сельских поселений и городских округов | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и | 2-4 квартал 2011 года | | | бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и | 1-4 квартал 2011 года | | | бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.4 | Реализация мероприятий по пропаганде пожарной безопасности | в течение 2011 года | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому | январь 2011 года | | | обслуживанию средств АСЦО ГО | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | ежедневно | | | Красноярского края | еженедельно | | | | ежемесячно | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов | ноябрь 2011 года | | | телевидения, радио- и проводного вещания) | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2. | Накопление средств индивидуальной защиты | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 2.1 | Приобретение 1830 камер защитных детских | в течение 2011 года | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах | | пожарной безопасности | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям | | | | и пожарной безопасности Красноярского края" | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.1 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы | в течение 2011 года | | | РСЧС | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.2 | Обучение с выездом преподавателей в города и районы края | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.3 | Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.4 | Разработка учебных пособий и методических материалов | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.5 | Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.6 | Повышение квалификации преподавательского состава | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.7 | Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед | в течение 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.8 | Планирование учебного процесса на очередной год | декабрь 2011 года | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.9 | Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС | в течение 2011 года | | | и пожарной безопасности | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | 1.10 | Организация информационных мероприятий с представителями СМИ | в течение 2011 года | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|