Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.06.2011 № 445-р

                                                                                                                                           Приложение N 3
                                                                                                                                           к ведомственной целевой
                                                                                                                                           программе "Развитие системы
                                                                                                                                           здравоохранения Красноярского
                                                                                                                                           края" на 2011-2013 годы

                                                               Целевые показатели на долгосрочный период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели,                    | Единица измерения          | Отчетный период        | Плановый      | Долгосрочный период по годам                                  |
| п/п | целевые показатели       |                            | (текущий и два         | период (два   |                                                               |
|     |                          |                            | предыдущих года)       | последующих   |                                                               |
|     |                          |                            |                        | года после    |                                                               |
|     |                          |                            |                        | текущего)     |                                                               |
|     |                          |                            |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|     |                          |                            | 2009 | 2010    | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                               |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Материнская смертность   | число умерших на 100 тыс.  | 21,0   | 20,9  | 20,8  | 18,9  | 18,6  | 18,59 | 18,5  | 18,45 | 18,42 | 18,4  | 18,4  | 18,4  | 18,4  |
|     |                          | человек родившихся         |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                          | живыми                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2   | Младенческая смертность  | число умерших до 1 года на | 10,4   | 9,7   | 9,6   | 9,2   | 9,1   | 9,0   | 8,9   | 8,6   | 8,4   | 8,2   | 8,0   | 7,8   | 7,6   |
|     |                          | 1000 родившихся живыми     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3   | Смертность населения     | число умерших на 100 тыс.  | 664,9  | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 636,0 | 636,2 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | 619,4 |
|     | трудоспособного возраста | человек соответствующего   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     |                          | возраста                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4   | Смертность населения     | число умерших на 100 тыс.  | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|     | трудоспособного возраста | человек соответствующего   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | от болезней системы      | возраста                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | кровообращения           |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 5   | Объем оказанной          | количество посещений на 1  | 9,60   | 9,6   | 10,6  | 10,7  | 10,7  | 10,72 | 10,75 | 10,75 | 10,8  | 10,8  | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
|     | амбулаторной             | жителя                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | медицинской помощи в     |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | расчете на 1 жителя      |                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Приложение N 4
                                                                                                                                       к ведомственной целевой
                                                                                                                                       программе "Развитие системы
                                                                                                                                       здравоохранения Красноярского
                                                                                                                                       края" на 2011-2013 годы

                                                  Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения
                                                 Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной
                                                                         целевой программы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  | Цели, задачи, мероприятия                      | Срок        | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей                                    |
|        |                                                | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                | год         | всего         | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.      | 2013 г.      |
|        |                                                |             |               | Отчетный     | Текущий      | Очередной    | Первый год   | Второй год   |
|        |                                                |             |               | финансовый   | финансовый   | финансовый   | планового    | планового    |
|        |                                                |             |               | год          | год          | год          | периода      | периода      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Оказание медицинских услуг по программе        | 2009-2013   | 85 306 248,2  | 16 912 654,9 | 18 919 073,5 | 16 259 906,8 | 16 332 532,4 | 16 882 080,6 |
|        | государственных гарантий оказания населению    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края бесплатной медицинской      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | помощи дифференцированно, с учетом             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | этапности оказания медицинской помощи          |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 17 385 552,6  | 3 554 740,4  | 3 944 880,2  | 3 498 512,4  | 3 186 185,7  | 3 201 233,9  |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | средства ОМС                                   | 2009-2013   | 34 347 658,3  | 6 119 607,3  | 6 246 956,4  | 6 892 230,0  | 7 277 182,3  | 7 811 682,3  |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2      | Работа передвижных медицинских бригад из       | 2009-2013   | 6 762,5       | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|        | числа штатных сотрудников на базе краевого     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | государственного учреждения здравоохранения    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Краевой госпиталь для ветеранов войн"         |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 6 762,5       | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      | 1 352,5      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3      | Создание эффективной системы лекарственной     | 2009-2013   | 7 443 073,3   | 1 483 892,0  | 2 236 114,0  | 1 939 982,3  | 891 542,5    | 891 542,5    |
|        | помощи населению края. Формирование            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Формулярной системы лекарственного             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | обеспечения                                    |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 7 443 073,3   | 1 483 892,0  | 2 236 114,0  | 1 939 982,3  | 891 542,5    | 891 542,5    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.1    | Реализация на территории Красноярского края    | 2009-2013   | 2 773 470,5   | 639 423,5    | 507 523,5    | 542 174,5    | 542 174,5    | 542 174,5    |
|        | постановления Правительства Российской         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Федерации от 30.07.94 N 890                    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "О государственной поддержке развития          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинской промышленности и улучшении         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | обеспечения населения и учреждений             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения лекарственными средствами      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | и изделиями медицинского назначения"           |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 2 773 470,5   | 639 423,5    | 507 523,5    | 542 174,5    | 542 174,5    | 542 174,5    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.2    | Реализация Закона Красноярского края           | 2009-2013   | 1 692 791,8   | 332 843,9    | 311 843,9    | 349 368,0    | 349 368,0    | 349 368,0    |
|        | от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | поддержки ветеранов", Закона Красноярского     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной |             |               |              |              |              |              |              |
|        | поддержки реабилитированных лиц и лиц,         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | признанных пострадавшими от политических       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | репрессий" в части обеспечения льготными       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | лекарственными средствами, изделиями           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинского назначения и услугами по          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | зубопротезированию, в том числе расходы        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | на реализацию мер социальной поддержки         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | пенсионеров в части обеспечения                |             |               |              |              |              |              |              |
|        | лекарственными средствами                      |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 692 791,8   | 332 843,9    | 311 843,9    | 349 368,0    | 349 368,0    | 349 368,0    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.3    | Расходы на централизованную закупку            | 2009        | 2 351,9       | 2 351,9      |              |              |              |              |
|        | лекарственных средств, предназначенных для     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | лечения больных гемофилией, муковисцидозом,    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | после трансплантации органов и (или) тканей    |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009        | 2 351,9       | 2 351,9      |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.4    | Организационные мероприятия по обеспечению     | 2009-2013   | 29 678,9      | 13 159,9     | 16 519,0     |              |              |              |
|        | граждан лекарственными средствами,             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | предназначенными для лечения больных           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом,        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | рассеянным склерозом, а также после            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | трансплантации органов и (или) тканей          |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 29 678,9      | 13 159,9     | 16 519,0     |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.5    | Отдельные полномочия в области                 | 2009-2013   | 1 201 259,2   | 496 112,8    | 375 741,1    | 329 405,3    |              |              |
|        | лекарственного обеспечения                     |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 201 259,2   | 496 112,8    | 375 741,1    | 329 405,3    |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.6    | Оказание отдельным категориям граждан          | 2010-2013   | 1 743 521,0   |              | 1 024 486,5  | 719 034,5    |              |              |
|        | государственной социальной помощи по           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | обеспечению лекарственными средствами,         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | изделиями медицинского назначения, а также     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | специализированными продуктами лечебного       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | питания для детей-инвалидов                    |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2010-2013   | 1 743 521,0   |              | 1 024 486,5  | 719 034,5    |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                                                     | 92 756 084,0  | 18 397 899,4 | 21 156 540,0 | 18 201 241,6 | 17 225 427,4 | 17 774 975,6 |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                            | 24 835 388,3  | 5 039 984,8  | 6 182 346,7  | 5 439 847,2  | 4 079 080,7  | 4 094 128,9  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                                                                               
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1      | Оказание высокотехнологичных медицинских       | 2009-2013   | 600 172,7     | 266 143,6    | 270 209,1    | 63 820,0     |              |              |
|        | услуг населению                                |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 600 172,7     | 266 143,6    | 270 209,1    | 63 820,0     |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.   | Лечение больных, проживающих на территории     | 2009-2013   | 583 672,7     | 257 563,6    | 262 289,1    | 63 820,0     |              |              |
|        | края, в учреждениях здравоохранения края,      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | оказывающих высокотехнологичные                |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинские услуги, в пределах                 |             |               |              |              |              |              |              |
|        | гарантированных квот                           |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 583 672,7     | 257 563,6    | 262 289,1    | 63 820,0     |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.   | Совершенствование медицинской помощи           | 2009-2013   | 16 500,0      | 8 580,0      | 7 920,0      |              |              |              |
|        | больным с сердечно-сосудистыми                 |             |               |              |              |              |              |              |
|        | заболеваниями в рамках приоритетного           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | национального проекта в сфере                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 16 500,0      | 8 580,0      | 7 920,0      |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.     | Реализация Закона Красноярского края           | 2009-2010,  | 556 506,0     | 80 535,6     | 86 619,2     | 196 500,0    | 96 425,6     | 96 425,6     |
|        | от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой      | 2011-2013   |               |              |              |              |              |              |
|        | программе "Предупреждение распространения      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | и борьба с заболеваниями социального           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | характера" на 2008-2010 годы", реализация      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | постановления Правительства Красноярского      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | края "Об утверждении долгосрочной целевой      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | программы "Предупреждение и борьба             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | с социально значимыми заболеваниями"           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | на 2011-2013 годы" N 574-п от 20.11.2010       |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2010,  | 556 506,0     | 80 535,6     | 86 619,2     | 196 500,0    | 96 425,6     | 96 425,6     |
|        |                                                | 2011-2013   |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3.     | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции,            | 2009-2013   | 919 792,0     | 197 704,9    | 346 820,6    | 375 266,5    |              |              |
|        | гепатита В и С, выявление в рамках             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4      | Реализация Закона Красноярского края от        | 2009,       | 32 063,9      | 3 362,2      | 11 029,7     | 9 642,4      | 8 029,6      |              |
|        | 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой        | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|        | программе "Комплексные меры по преодолению     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | распространения наркомании, пьянства и         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | годы" и постановления Правительства            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении долгосрочной целевой           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | программы "Комплексные меры                    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | противодействия распространению наркомании,    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае"    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | на 2010-2012 годы"                             |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009,       | 32 063,9      | 3 362,2      | 11 029,7     | 9 642,4      | 8 029,6      |              |
|        |                                                | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5      | Развитие службы крови                          | 2009-2013   | 1 462 688,1   | 204 569,7    | 278 803,4    | 327 048,2    | 325 866,1    | 326 400,7    |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 462 688,1   | 204 569,7    | 278 803,4    | 327 048,2    | 325 866,1    | 326 400,7    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.1    | Развитие, организация и пропаганда донорства   | 2009-2013   | 1 427 875,5   | 204 569,7    | 268 175,6    | 318 986,6    | 317 804,5    | 318 339,1    |
|        | крови и ее компонентов, осуществляемых в       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | целях обеспечения специализированной           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинской помощи, специализированной         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | (санитарно-авиационной) скорой медицинской     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | помощи                                         |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 427 875,5   | 204 569,7    | 268 175,6    | 318 986,6    | 317 804,5    | 318 339,1    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5.2.   | Мероприятия по развитию службы крови           | 2010-2013   | 34 812,6      |              | 10 627,8     | 8 061,6      | 8 061,6      | 8 061,6      |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2010-2013   | 34 812,6      |              | 10 627,8     | 8 061,6      | 8 061,6      | 8 061,6      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.     | Развитие профилактического направления         | 2009-2011   | 720 223,4     | 343 145,9    | 273 380,5    | 103 697,0    |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2011   | 23 619,1      | 17 065,2     | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.1    | Иммунизация населения в рамках                 | 2009-2013   | 310 713,2     | 97 787,3     | 136 665,1    | 76 260,8     |              |              |
|        | национального календаря прививок, а также      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | гриппа в рамках приоритетного национального    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | проекта в сфере здравоохранения                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.2    | Дополнительная диспансеризация населения       | 2009-2013   | 360 627,4     | 228 293,4    | 132 334,0    |              |              |              |
|        | в рамках приоритетного национального проект    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | а в сфере здравоохранения                      |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.3    | Реализация постановления Правительства         | 2009-2011   | 21 868,4      | 15 314,5     | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|        | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении долгосрочной целевой           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | программы "Безопасность дорожного движения     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | в Красноярском крае" на 2009-2011 годы"        |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2011   | 21 868,4      | 15 314,5     | 4 381,4      | 2 172,5      |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.4    | Реализация Федеральной целевой программы       | 2009        | 1 750,7       | 1 750,7      |              |              |              |              |
|        | "Повышение безопасности дорожного движения     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | в 2006-2012 годах", утвержденной               |             |               |              |              |              |              |              |
|        | постановлением Правительства Российской        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Федерации от 20.02.2006 N 100                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009        | 1 750,7       | 1 750,7      |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 6.5    | Обследование населения с целью выявления       | 2011        | 25 263,7      |              |              | 25 263,7     |              |              |
|        | туберкулеза, лечения больных туберкулезом,     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | профилактические мероприятия                   |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.     | Совершенствование медицинской помощи           | 2009-2013   | 1 627 780,9   | 441 436,4    | 483 337,7    | 474 335,6    | 114 335,6    | 114 335,6    |
|        | детям и женщинам                               |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 540 318,8     | 99 458,7     | 97 853,3     | 114 335,6    | 114 335,6    | 114 335,6    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.1    | Организация работы по "родовым                 | 2009-2010   | 1 054 538,0   | 333 722,0    | 360 816,0    | 360 000,0    |              |              |
|        | сертификатам" в рамках приоритетного           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | национального проекта в сфере                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.2.   | Выхаживание, содержание и воспитание детей,    | 2009-2013   | 135 267,4     | 24 952,1     | 27 866,5     | 28 453,6     | 26 997,6     | 26 997,6     |
|        | оставшихся без попечения родителей, в          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | учреждениях здравоохранения края до 4-х лет    |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 135 267,4     | 24 952,1     | 27 866,5     | 28 453,6     | 26 997,6     | 26 997,6     |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.3.   | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет     | 2009-2013   | 354 267,9     | 67 054,6     | 63 559,8     | 73 580,5     | 75 036,5     | 75 036,5     |
|        | из малообеспеченных семей специальных          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | молочных продуктов детского питания            |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 354 267,9     | 67 054,6     | 63 559,8     | 73 580,5     | 75 036,5     | 75 036,5     |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.4.   | Обеспечение питанием беременных женщин,        | 2009-2013   | 18 594,6      | 1 818,0      | 1 916,1      | 4 953,5      | 4 953,5      | 4 953,5      |
|        | кормящих матерей и детей до трех лет по        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | заключению врачей (Таймырский                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | муниципальный район)                           |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 18 594,6      | 1 818,0      | 1 916,1      | 4 953,5      | 4 953,5      | 4 953,5      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.5.   | Реализация Закона Красноярского края           | 2009-2013   | 32 188,9      | 5 634,0      | 4 510,9      | 7 348,0      | 7 348,0      | 7 348,0      |
|        | от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | местного самоуправления Таймырского            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Долгано-Ненецкого муниципального района        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | и поселений, входящих в его состав,            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | государственными полномочиями по               |             |               |              |              |              |              |              |
|        | социальной поддержке отдельных категорий       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | граждан, проживающих в Таймырском Долгано-     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Ненецком муниципальном районе                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края, а также по                 |             |               |              |              |              |              |              |
|        | государственной регистрации актов              |             |               |              |              |              |              |              |
|        | гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1)       |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 32 188,9      | 5 634,0      | 4 510,9      | 7 348,0      | 7 348,0      | 7 348,0      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.6    | Проведение диспансеризации пребывающих в       | 2010        | 17 963,5      |              | 17 963,5     |              |              |              |
|        | стационарных учреждениях детей-сирот и         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | детей, находящихся в трудной жизненной         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | ситуации в рамках реализации мероприятий       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | приоритного национального проекта в сфере      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 7.7    | Материально-техническое обеспечение            | 2009-2010   | 14 960,6      | 8 255,7      | 6 704,9      |              |              |              |
|        | массового обследования новорожденных на        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | наследственные заболевания в рамках            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | приоритетного национального проекта в сфере    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 8      | Реализация Закона Красноярского края от        | 2009        | 36 320,1      | 6 708,4      | 11 563,6     | 7 351,0      | 10 697,1     |              |
|        | 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой        | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|        | программе "Дети" на 2007-2009 годы" и          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | реализация постановления Правительства         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении долгосрочной целевой           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | программы "Дети" на 2010-2012 годы"            |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009        | 36 320,1      | 6 708,4      | 11 563,6     | 7 351,0      | 10 697,1     |              |
|        |                                                | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9      | Развитие и укрепление материально-             | 2009-2012   | 17 371 569,0  | 840 172,6    | 2 309 634,7  | 6 102 833,2  | 4 819 207,5  | 3 299 721,0  |
|        | технической базы                               |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2012   | 12 905 080,1  | 840 172,6    | 2 252 729,7  | 3 289 680,9  | 3 222 775,9  | 3 299 721,0  |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.1    | Реализация постановления Правительства         | 2009-2011   | 658 417,6     | 134 158,2    | 282 101,1    | 242 158,3    |              |              |
|        | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении долгосрочной целевой           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | программы "Укрепление материально-             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | технической базы краевых государственных,      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | муниципальных учреждений здравоохранения и     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | краевых государственных образовательных        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | учреждений среднего профессионального и        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | дополнительного профессионального              |             |               |              |              |              |              |              |
|        | образования Красноярского края на 2009-2011    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | годы"                                          |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2011   | 658 417,6     | 134 158,2    | 282 101,1    | 242 158,3    |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.2    | Капитальное строительство*                     | 2009-2012   | 8 221 714,9   | 556 306,3    | 777 822,5    | 1 749 316,1  | 1 841 420,0  | 3 296 850,0  |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет*                    | 2009-2012   | 8 164 809,9   | 556 306,3    | 720 917,5    | 1 749 316,1  | 1 841 420,0  | 3 296 850,0  |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.3    | Строительство перинатального центра в г.       | 2010        | 750 000,0     |              | 750 000,0    |              |              |              |
|        | Красноярске за счет средств федерального       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | бюджета*                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет*                    | 2010        | 750 000,0     |              | 750 000,0    |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.4    | Реализация Закона Красноярского края           | 2009,       | 3 173 409,7   | 65 257,8     | 450 173,6    | 1 288 296,7  | 1 369 681,6  |              |
|        | 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой        | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|        | программе "Улучшение демографической           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | годы" и реализация постановления               |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Правительства Красноярского края от            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | долгосрочной целевой программы "Улучшение      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | демографической ситуации в Красноярском        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | крае" на 2010-2012 годы" (включая              |             |               |              |              |              |              |              |
|        | строительство перинатального центра в городе   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей,  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год -   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 1300776,9 тыс. рублей)                         |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009,       | 3 173 409,7   | 65 257,8     | 450 173,6    | 1 288 296,7  | 1 369 681,6  |              |
|        |                                                | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.5    | Реализация Закона Красноярского края от        | 2009        | 47 465,7      | 20 093,6     | 6 615,0      | 9 909,8      | 10 847,3     |              |
|        | 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой        | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|        | программе "Реализация социально-               |             |               |              |              |              |              |              |
|        | экологических мероприятий в зоне влияния       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | ФГУП "Горно-химический комбинат" на период     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 2007-2009 годы" и реализация постановления     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Правительства Красноярского края от            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | долгосрочной целевой программы "Реализация     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | социально-экологических мероприятий,           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | направленных на улучшение радиационной         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | обстановки на территориях влияния              |             |               |              |              |              |              |              |
|        | радиационно-опасных объектов" на 2010-2012     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | годы"                                          |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009        | 47 465,7      | 20 093,6     | 6 615,0      | 9 909,8      | 10 847,3     |              |
|        |                                                | 2010-2012   |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.6    | Закупка для государственных нужд               | 2009-2013   | 81 606,3      | 42 861,0     | 38 745,3     |              |              |              |
|        | автомобильной техники, производимой на         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | территории Российской Федерации                |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 81 606,3      | 42 861,0     | 38 745,3     |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.7    | Реализация мероприятий на закупку              | 2011-2013   | 25 673,5      | 21 495,8     | 4 177,7      |              |              |              |
|        | автотранспортных средств и коммунальной        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | техники                                        |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2011-2013   | 25 673,5      | 21 495,8     | 4 177,7      |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.8    | Реализация долгосрочной целевой программы      | 2011-2013   | 3 698,0       |              |              |              | 827,0        | 2 871,0      |
|        | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | годы", утвержденной постановлением             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Правительства Красноярского края от            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 20.11.2010 N 572-п                             |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2011-2013   | 3 698,0       |              |              |              | 827,0        | 2 871,0      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9.9    | Реализация раздела третьего "Укрепление        | 2011-2012   | 4 409 583,9   |              |              | 2 813 152,3  | 1 596 431,6  |              |
|        | материально-технической базы медицинских       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | учреждений" постановления Правительства        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении Программы модернизации         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения Красноярского края на 2011-    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 2012 годы"                                     |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | средства ОМС                                   | 2011-2012   | 4 409 583,9   |              |              | 2 813 152,3  | 1 596 431,6  |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 10     | Реализация постановления Правительства         | 2010-2012   | 29 318,0      |              | 12 509,2     | 10 161,9     | 6 646,9      |              |
|        | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "О долгосрочной целевой программе              |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Содействие занятости и социальная адаптация   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | лицам, отбывающим или отбывшим наказание в     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | виде лишения свободы в Красноярском крае" на   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 2010-2012 годы (включая завершение             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 |             |               |              |              |              |              |              |
|        | тыс. рублей на 2011 год)                       |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2010-2012   | 29 318,0      |              | 12 509,2     | 10 161,9     | 6 646,9      |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 11     | Реализация раздела пятого "Внедрение           | 2011-2012   | 3 872 663,3   |              |              | 1 279 643,4  | 2 593 019,9  |              |
|        | стандартов медицинской помощи"                 |             |               |              |              |              |              |              |
|        | постановления Правительства Красноярского      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении     |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Программы модернизации здравоохранения         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края на 2011-2012 годы"          |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | средства ОМС                                   | 2011-2012   | 3 872 663,3   |              |              | 1 279 643,4  | 2 593 019,9  |              |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                     | 27 229 097,5  | 2 383 779,4  | 4 083 907,7  | 8 950 299,2  | 7 974 228,3  | 3 836 882,9  |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                            | 16 186 086,9  | 1 518 016,1  | 3 025 698,6  | 4 020 712,5  | 3 784 776,8  | 3 836 882,9  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Предоставление медицинских услуг сверх         | 2009-2013   | 6 155 644,7   | 1 087 225,0  | 1 163 876,0  | 1 265 385,5  | 1 284 670,8  | 1 354 487,4  |
|        | программы государственных гарантий оказания    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | населению Красноярского края бесплатной        |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинской помощи                             |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 786 934,7   | 361 137,4    | 356 466,6    | 386 924,1    | 341 203,3    | 341 203,3    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2      | Расходы за счет доходов от сдачи имущества,    | 2010-2013   | 25 826,5      |              | 4 284,0      | 7 068,5      | 7 177,5      | 7 296,5      |
|        | находящегося в оперативном управлении          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | органов государственной власти субъектов       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Российской Федерации и созданных ими           |             |               |              |              |              |              |              |
|        | учреждений                                     |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2010-2013   | 25 826,5      |              | 4 284,0      | 7 068,5      | 7 177,5      | 7 296,5      |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 3      | Обязательное медицинское страхование           | 2009-2013   | 45 205 755,7  | 5 915 985,8  | 6 066 647,5  | 11 079 155,8 | 11 071 983,3 | 11 071 983,3 |
|        | неработающего населения                        |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 45 205 755,7  | 5 915 985,8  | 6 066 647,5  | 11 079 155,8 | 11 071 983,3 | 11 071 983,3 |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4      | Повышение эффективности использования          | 2009-2013   | 4 996 611,4   | 1 056 810,0  | 1 175 732,6  | 1 242 850,6  | 1 242 423,0  | 278 795,2    |
|        | ресурсов                                       |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 4 994 152,4   | 1 054 351,0  | 1 175 732,6  | 1 242 850,6  | 1 242 423,0  | 278 795,2    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.   | Кадровое обеспечение                           | 2009-2013   | 1 128 828,1   | 218 018,8    | 220 843,1    | 231 312,4    | 228 516,8    | 230 137,0    |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 126 369,1   | 215 559,8    | 220 843,1    | 231 312,4    | 228 516,8    | 230 137,0    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.1  | Подготовка и переобучение врачей первичной     | 2009        | 2 459,0       | 2 459,0      |              |              |              |              |
|        | помощи в рамках приоритетного национального    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | проекта в сфере здравоохранения                |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.1.2  | Предоставление среднего профессионального      | 2009-2013   | 1 126 369,1   | 215 559,8    | 220 843,1    | 231 312,4    | 228 516,8    | 230 137,0    |
|        | медицинского образования в краевых             |             |               |              |              |              |              |              |
|        | государственных образовательных учреждениях    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | среднего профессионального образования         |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 126 369,1   | 215 559,8    | 220 843,1    | 231 312,4    | 228 516,8    | 230 137,0    |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2    | Совершенствование системы оплаты труда         | 2009-2013   | 3 867 783,3   | 838 791,2    | 954 889,5    | 1 011 538,2  | 1 013 906,2  | 48 658,2     |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 3 867 783,3   | 838 791,2    | 954 889,5    | 1 011 538,2  | 1 013 906,2  | 48 658,2     |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.1  | Осуществление денежных выплат врачам общей     | 2009-2013   | 2 581 506,9   | 548 054,8    | 640 406,0    | 678 994,7    | 681 373,7    | 32 677,7     |
|        | (семейной) практики, участковым терапевтам,    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | участковым педиатрам в рамках приоритетного    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | национального проекта в сфере                  |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения                                |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 2 581 506,9   | 548 054,8    | 640 406,0    | 678 994,7    | 681 373,7    | 32 677,7     |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.2. | Осуществление денежных выплат                  | 2009-2013   | 1 285 306,9   | 289 766,9    | 314 483,5    | 332 543,5    | 332 532,5    | 15 980,5     |
|        | медицинскому персоналу фельдшерско-            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинским сестрам скорой медицинской         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | помощи                                         |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 1 285 306,9   | 289 766,9    | 314 483,5    | 332 543,5    | 332 532,5    | 15 980,5     |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 4.2.3  | Осуществление денежных выплат                  | 2009        | 969,5         | 969,5        |              |              |              |              |
|        | медицинскому персоналу фельдшерско-            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | медицинским сестрам скорой медицинской         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | помощи негосударственных учреждений            |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009        | 969,5         | 969,5        |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5      | Реализация раздела четвертого "Внедрение       | 2011-2012   | 435 907,8     |              |              | 215 410,3    | 220 497,5    |              |
|        | современных информационных систем в            |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранении" постановления Правительства   |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п       |             |               |              |              |              |              |              |
|        | "Об утверждении Программы модернизации         |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здравоохранения Красноярского края на 2011-    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | 2012 годы"                                     |             |               |              |              |              |              |              |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | средства ОМС                                   | 2011-2012   | 435 907,8     |              |              | 215 410,3    | 220 497,5    |              |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                     | 56 819 746,1  | 8 060 020,8  | 8 410 540,1  | 13 809 870,7 | 13 826 752,1 | 12 712 562,4 |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                            | 52 012 669,3  | 7 331 474,2  | 7 603 130,7  | 12 715 999,0 | 12 662 787,1 | 11 699 278,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Разработка и проведение информационно-         | 2009-2013   | 3 507,5       | 701,5        | 701,5        | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|        | просветительских кампаний, информационных      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | материалов, направленных на снижение рисков    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | для здоровья населения и формированию          |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здорового образа жизни у жителей               |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Красноярского края                             |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 3 507,5       | 701,5        | 701,5        | 701,5        | 701,5        | 701,5        |
|--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 2.     | Оснащение оборудованием в целях реализации     | 2009-2013   | 23 134,6      | 7 254,4      | 12 136,2     | 3 744,0      |              |              |
|        | мероприятий, направленных на формирование      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | здорового образа жизни у граждан Российской    |             |               |              |              |              |              |              |
|        | Федерации, включая сокращение потребления      |             |               |              |              |              |              |              |
|        | алкоголя и табака                              |             |               |              |              |              |              |              |
|        |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        | в том числе краевой бюджет                     | 2009-2013   | 23 134,6      | 7 254,4      | 12 136,2     | 3 744,0      |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 4                                                     | 26 642,1      | 7 955,9      | 12 837,7     | 4 445,5      | 701,5        | 701,5        |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                                            | 26 642,1      | 7 955,9      | 12 837,7     | 4 445,5      | 701,5        | 701,5        |
|-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего по ведомственной                    | 2009-2013                 | 176 831 569,7 | 28 849 655,5 | 33 663 825,5 | 40 965 857,0 | 39 027 109,3 | 34 325 122,4 |
| программе                                 |                           |               |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------+---------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе краевой бюджет                | 2009-2013                 | 93 060 786,6  | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6 |
|-------------------------------------------+---------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| средства ОМС                              | 2009-2013                 | 43 065 813,3  | 6 119 607,3  | 6 246 956,4  | 11 200 436,0 | 11 687 131,3 | 7 811 682,3  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     *за исключением долгосрочных целевых программ

                                                                                                                                              Приложение N 4а
                                                                                                                                              к ведомственной целевой
                                                                                                                                              программе "Развитие системы
                                                                                                                                              здравоохранения Красноярского
                                                                                                                                              края" на 2011-2013 годы
                                                   
                                                               Перечень объектов капитального строительства
                                                                 (за счет всех источников финансирования)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства   | Остаток       | Объем капитальных вложений, тыс. руб.                                       |
|       |                                                                   | стоимости     |                                                                             |
|       |                                                                   | строительства |-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | в ценах       | 2009 год  | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    | 2013 год    | по      |
|       |                                                                   | контракта     |           |             |             |             |             | годам   |
|       |                                                                   |               |           |             |             |             |             | до      |
|       |                                                                   |               |           |             |             |             |             | ввода   |
|       |                                                                   |               |           |             |             |             |             | объекта |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.     | 361 437,0     | 80 032,4  | 3 034,0     | 15 000,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|       | Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380      |               |           |             |             |             |             |         |
|       | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену,   |               |           |             |             |             |             |         |
|       | (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)                            |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 80 032,4  | 3 034,0     | 15 000,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 2     | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны,        | 3 087 259,0   | 2 082,3   | 1 177,5     | 500 000,0   | 700 000,0   | 392 913,1   |         |
|       | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, (срок ввода в |               |           |             |             |             |             |         |
|       | эксплуатацию 2013 год)                                            |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 2 082,3   | 1 177,5     | 500 000,0   | 700 000,0   | 392 913,1   |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 3     | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта               | 184 923,0     | 22 227,2  | 135 023,2   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | Большемуртинского района (срок ввода 2010 год)                    |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 22 227,2  | 135 023,2   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 4     | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район       | 60 232,0      | 3 971,7   | 34 621,5    | 20 200,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|       | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год)                            |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 3 971,7   | 34 621,5    | 20 200,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 5     | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое       | 148 125,0     | 34 112,0  | 39 846,0    | 50 000,0    | 57 446,3    | 0,0         |         |
|       | отделение центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в  |               |           |             |             |             |             |         |
|       | эксплуатацию - 2012 год)                                          |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 34 112,0  | 39 846,0    | 50 000,0    | 57 446,3    | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 6     | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной          | 42 815,0      | 43 364,4  | 42 077,6    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год)           |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 43 364,4  | 42 077,6    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 7     | Реконструкция и расширение Красноярского краевого                 | 12 092 400,0  | 100,0     | 250 000,0   | 973 303,7   | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 |         |
|       | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода |               |           |             |             |             |             |         |
|       | в эксплуатацию - 2013 год)                                        |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | федеральный бюджет                                                |               | 0,0       | 0,0         | 100 000,0   | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 100,0     | 250 000,0   | 873 303,7   | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 8     | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского      | 71 333,0      | 37 000,0  | 63 311,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)                     |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 37 000,0  | 63 311,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 9     | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений  | 187 540,0     | 15 000,0  | 44 718,3    | 54 594,8    | 83 973,7    | 0,0         |         |
|       | в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год)           |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 15 000,0  | 44 718,3    | 54 594,8    | 83 973,7    | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 10    | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в       | 219 633,0     | 34 798,0  | 99 579,2    | 136 217,6   | 0,0         | 0,0         |         |
|       | эксплуатацию - 2011 год)                                          |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 34 798,0  | 99 579,2    | 136 217,6   | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 11    | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара,           | 518 270,00    | 49 721,9  | 17 338,3    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию -      |               |           |             |             |             |             |         |
|       | 2011 год)                                                         |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | федеральный бюджет                                                |               | 30 121,9  | 17 338,3    | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 19 600,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 12    | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ           | 200,0         | 158,1     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в              |               |           |             |             |             |             |         |
|       | эксплуатацию - 2009 год)                                          |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 158,1     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 13    | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное                 | 58 155,00     | 33 726,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок    |               |           |             |             |             |             |         |
|       | ввода - 2009)                                                     |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 33 726,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 14    | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака    | 55 792,0      | 0,0       | 12 480,0    | 10 000,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|       | в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)           |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 12 480,0    | 10 000,0    | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 15    | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск     | 45 502,0      | 136 201,0 | 2 528,8     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год)                  |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 136 201,0 | 2 528,8     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 16    | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - | 4 513 267,0   | 93 933,2  | 1 124 999,7 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | 0,0         |         |
|       | 2011 год)                                                         |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | федеральный бюджет                                                |               | 0,0       | 750 000,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 93 933,2  | 374 999,7   | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 17    | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по                | 112 432,0     | 0,0       | 5 000,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|       | Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию 2011 год)           |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 5 000,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 18    | Реконструкция первого этажа и пристройки под стоматологическую    | 35 224,0      | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 35 224,0    |         |
|       | поликлинику МУЗ "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию     |               |           |             |             |             |             |         |
|       | - 2013 год)                                                       |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 35 224,0    |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 19    | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой                  | 174 211,0     | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 100 000,0   |         |
|       | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в      |               |           |             |             |             |             |         |
|       | эксплуатацию - 2014 год)                                          |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 100 000,0   |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 20    | Реконструкция краевой станции переливания крови                   | 42 824,5      | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 66 812,9    |         |
|       | в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год)          |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 66 812,9    |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
| 21    | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) (срок ввода | 30 000,0      | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 5 000,0     |         |
|       | в эксплуатацию - 2014)                                            |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 5 000,0     |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | ИТОГО                                                             |               | 586 428,2 | 1 875 735,6 | 2 988 898,1 | 3 142 196,9 | 3 296 850,0 |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | в том числе:                                                      |               |           |             |             |             |             |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | федеральный бюджет                                                |               | 30 121,9  | 767 338,3   | 100 000,0   | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | краевой бюджет                                                    |               | 556 306,3 | 1 108 397,3 | 2 888 898,1 | 3 142 196,9 | 3 296 850,0 |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | бюджеты муниципальных образований                                 |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
|-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|       | внебюджетные источники                                            |               | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Приложение N 5
                                                                                     к ведомственной целевой
                                                                                     программе "Развитие системы
                                                                                     здравоохранения Красноярского края"
                                                                                     на 2011-2013 годы

                         Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
                              программы по источникам и направлениям расходования средств

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб.                                                            |
| финансирования          |                                                                                            |
|                         |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | всего 2009-2013 | 2009 г.      | 2010 г.      | 2011 г.      | 2012 г.      | 2013 г.      |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Всего                   | 93 060 786,6    | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6 |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:            | 0,0             |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет      | 3 848 558,7     | 837 821,7    | 960 742,6    | 1 070 168,8  | 972 536,8    | 7 288,8      |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет          | 87 399 466,7    | 12 698 471,9 | 15 502 520,5 | 20 716 842,8 | 19 206 428,5 | 19 275 203,0 |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные     | 1 812 761,2     | 361 137,4    | 360 750,6    | 393 992,6    | 348 380,8    | 348 499,8    |
| источники               |                 |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты                 |                 |              |              |              |              |              |
| муниципальных           |                 |              |              |              |              |              |
| образований края        |                 |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них капитальные      | 13 495 425,2    | 989 186,8    | 2 500 188,5  | 3 262 402,6  | 3 318 074,8  | 3 425 572,5  |
| вложения                |                 |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| федеральный бюджет      |                 |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| краевой бюджет          | 13 342 053,5    | 958 113,8    | 2 466 239,4  | 3 228 506,4  | 3 290 798,1  | 3 398 395,8  |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| из них внебюджетные     | 153 371,7       | 31 073,0     | 33 949,1     | 33 896,2     | 27 276,7     | 27 176,7     |
| источники               |                 |              |              |              |              |              |
|-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| бюджеты                 |                 |              |              |              |              |              |
| муниципальных           |                 |              |              |              |              |              |
| образований края        |                 |              |              |              |              |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Приложение N 6
                                           к ведомственной целевой
                                           программе "Развитие системы
                                           здравоохранения Красноярского
                                           края" на 2011-2013 годы

 Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной,
            научно-технической и инновационной деятельности

------------------------------------------------------------------------
| N   | Цели, задачи, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Оценка      |
| п/п | мероприятия   |      |      |      |      |      | эффекта     |
|     |               |      |      |      |      |      | от          |
|     |               |      |      |      |      |      | реализации  |
|     |               |      |      |      |      |      | мероприятий |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
|-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------|
|     |               |      |      |      |      |      |             |
------------------------------------------------------------------------

                                                                      Приложение N 7
                                                                      к ведомственной целевой
                                                                      программе "Развитие системы
                                                                      здравоохранения Красноярского
                                                                      края" на 2011-2013 годы

                  Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной  
                     целевой программы по кодам классификации операций сектора     
                                    государственного управления
                           (в целом по ведомственной целевой программе)
                                                                  
                                                                                        тыс. рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций        | Всего        | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. |
| сектора государственного           |              | рублей, в том числе по годам                |
| управления                         |              | (текущий год и плановый период)             |
|                                    |              |---------------------------------------------|
|                                    |              | 2011 г.      | 2012 г.      | 2013 г.       |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Сумма средств краевого бюджета,    | 62 339 341,9 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6  |
| всего                              |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе:                       |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 200 Расходы                        | 50 097 402,4 | 17 979 268,2 | 16 543 956,5 | 15 574 177,7  |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на   | 7 109 116,8  | 2 385 183,4  | 2 361 975,5  | 2 361 957,9   |
| оплату труда                       |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 211 Заработная плата               | 5 585 294,2  | 1 872 689,0  | 1 856 302,6  | 1 856 302,6   |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                 | 65 075,2     | 21 822,8     | 21 635,0     | 21 617,4      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда     | 1 458 747,4  | 490 671,6    | 484 037,9    | 484 037,9     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг             | 2 508 173,4  | 927 264,7    | 793 713,4    | 787 195,3     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 221 Услуги связи                   | 36 493,5     | 12 407,5     | 12 043,0     | 12 043,0      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги            | 62 623,3     | 21 071,6     | 20 804,3     | 20 747,4      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги            | 496 404,3    | 155 916,2    | 164 370,1    | 176 118,0     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование  | 9 136,1      | 3 059,1      | 3 038,5      | 3 038,5       |
| имуществом                         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию           | 349 311,0    | 183 346,7    | 88 240,7     | 77 723,6      |
| имущества                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:    | 38 085,4     | 13 927,9     | 17 377,3     | 6 780,2       |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                  | 1 554 205,2  | 551 463,6    | 505 216,8    | 497 524,8     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления организациям          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления государственным и     |              |              |              |               |
| муниципальным организациям         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные  |              |              |              |               |
| перечисления организациям, за      |              |              |              |               |
| исключением государственных и      |              |              |              |               |
| муниципальных организаций          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам   | 39 231 821,0 | 13 549 724,3 | 13 322 670,9 | 12 359 425,8  |
| бюджетной системы Российской       |              |              |              |               |
| Федерации                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера | 66 100,0     | 25 700,0     | 20 200,0     | 20 200,0      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение         | 1 101 278,8  | 1 066 052,8  | 17 613,0     | 17 613,0      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по   |              |              |              |               |
| пенсионному, социальному и         |              |              |              |               |
| медицинскому страхованию           |              |              |              |               |
| населения                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи   | 1 101 278,8  | 1 066 052,8  | 17 613,0     | 17 613,0      |
| населению                          |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия,               |              |              |              |               |
| выплачиваемые организациями        |              |              |              |               |
| сектора государственного           |              |              |              |               |
| управления                         |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                 | 147 012,4    | 51 043,0     | 47 983,7     | 47 985,7      |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе капитального характера |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых       | 12 241 939,5 | 4 201 736,0  | 3 983 389,6  | 4 056 813,9   |
| активов                            |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости           | 9 905 608,5  | 3 226 518,7  | 3 280 497,5  | 3 398 592,3   |
| основных средств                   |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| в том числе: капитальное           | 9 312 245,0  | 2 880 698,1  | 3 134 696,9  | 3 296 850,0   |
| строительство                      |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| оборудование                       | 589 619,5    | 342 076,6    | 145 800,6    | 101 742,3     |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости           |              |              |              |               |
| нематериальных активов             |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости           | 2 336 331,0  | 975 217,3    | 702 892,1    | 658 221,6     |
| материальных запасов               |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых         |              |              |              |               |
| активов                            |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по    |              |              |              |               |
| бюджетным кредитам                 |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов     |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных    |              |              |              |               |
| бумаг, кроме акций и иных форм     |              |              |              |               |
| участия в капитале                 |              |              |              |               |
|------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по    |              |              |              |               |
| бюджетным кредитам                 |              |              |              |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Приложение N 8
                                                                                    к ведомственной целевой
                                                                                    программе "Развитие системы
                                                                                    здравоохранения Красноярского
                                                                                    края" на 2011-2013 годы

                                Распределение планируемых объемов финансирования             
                         ведомственной целевой программы по кодам классификации операций     
             сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
                                                                       
                                                                                                      тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора           | Всего         | 2011 г.       | 2012 г.       | 2013 г.       |
| государственного управления                   |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 200 Расходы                                   | 12 142 046,7  | 4 768 124,3   | 3 681 163,2   | 3 692 759,2   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 5 671 336,7   | 1 890 574,3   | 1 890 381,2   | 1 890 381,2   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 211 Заработная плата                          | 4 480 979,8   | 1 493 755,8   | 1 493 612,0   | 1 493 612,0   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 42 370,2      | 14 123,4      | 14 123,4      | 14 123,4      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 1 147 986,7   | 382 695,1     | 382 645,8     | 382 645,8     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 2 020 432,8   | 697 165,9     | 656 836,9     | 666 430,0     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 221 Услуги связи                              | 22 911,3      | 7 637,1       | 7 637,1       | 7 637,1       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 41 227,5      | 13 742,5      | 13 742,5      | 13 742,5      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 362 057,1     | 111 099,0     | 120 682,5     | 130 275,6     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  | 3 674,7       | 1 224,9       | 1 224,9       | 1 224,9       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 154 762,1     | 57 858,7      | 48 451,7      | 48 451,7      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                             | 1 435 800,1   | 505 603,7     | 465 098,2     | 465 098,2     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям                     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления государственным и                |               |               |               |               |
| муниципальным организациям                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям, за исключением     |               |               |               |               |
| государственных и муниципальных               |               |               |               |               |
| организаций                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам              | 3 367 339,5   | 1 120 445,0   | 1 122 445,8   | 1 124 448,7   |
| бюджетной системы Российской Федерации        |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера    | 60 600,0      | 20 200,0      | 20 200,0      | 20 200,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 1 053 072,1   | 1 049 983,9   | 1 544,1       | 1 544,1       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по              |               |               |               |               |
| пенсионному, социальному и медицинскому       |               |               |               |               |
| страхованию населения                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 1 053 072,1   | 1 049 983,9   | 1 544,1       | 1 544,1       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |               |               |               |               |
| организациями сектора государственного        |               |               |               |               |
| управления                                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                            | 29 865,6      | 9 955,2       | 9 955,2       | 9 955,2       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 1 471 010,1   | 671 722,9     | 397 917,5     | 401 369,7     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 355 763,5     | 215 423,5     | 70 170,0      | 70 170,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальное строительство         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| оборудование                                  | 355 763,5     | 215 423,5     | 70 170,0      | 70 170,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |               |               |               |               |
| активов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 1 115 246,6   | 456 299,4     | 327 747,5     | 331 199,7     |
| запасов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |               |               |               |               |
| кредитам                                      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |               |               |               |               |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по               |               |               |               |               |
| бюджетным кредитам                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по задаче 1                             | 13 613 056,8  | 5 439 847,2   | 4 079 080,7   | 4 094 128,9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 200 Расходы                                   | 1 111 117,4   | 585 272,4     | 271 797,0     | 254 048,0     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 363 964,5     | 129 835,1     | 117 073,5     | 117 055,9     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 211 Заработная плата                          | 282 517,2     | 100 513,2     | 91 002,0      | 91 002,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 8 572,6       | 2 861,8       | 2 864,2       | 2 846,6       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 72 874,7      | 26 460,1      | 23 207,3      | 23 207,3      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 178 495,1     | 116 384,9     | 39 920,8      | 22 189,4      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 221 Услуги связи                              | 1 749,0       | 583,0         | 583,0         | 583,0         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 3 102,0       | 1 039,7       | 1 059,6       | 1 002,7       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 20 147,9      | 6 181,7       | 6 715,8       | 7 250,4       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 102 114,7     | 87 229,2      | 12 701,3      | 2 184,2       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 17 768,1      | 7 251,0       | 10 517,1      | 0,0           |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                             | 51 381,5      | 21 351,3      | 18 861,1      | 11 169,1      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям                     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления государственным и                |               |               |               |               |
| муниципальным организациям                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям, за исключением     |               |               |               |               |
| государственных и муниципальных               |               |               |               |               |
| организаций                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам              | 567 256,5     | 338 585,3     | 114 335,6     | 114 335,6     |
| бюджетной системы Российской Федерации        |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   | 5 500,0       | 5 500,0       |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 1 401,3       | 467,1         | 467,1         | 467,1         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по              |               |               |               |               |
| пенсионному, социальному и медицинскому       |               |               |               |               |
| страхованию населения                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 1 401,3       | 467,1         | 467,1         | 467,1         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |               |               |               |               |
| организациями сектора государственного        |               |               |               |               |
| управления                                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 10 531 254,8  | 3 435 440,1   | 3 512 979,8   | 3 582 834,9   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 9 467 481,3   | 2 974 443,1   | 3 187 516,2   | 3 305 522,0   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальное строительство         | 9 312 245,0   | 2 880 698,1   | 3 134 696,9   | 3 296 850,0   |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| оборудование                                  | 155 236,3     | 93 745,0      | 52 819,3      | 8 672,0       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |               |               |               |               |
| активов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 1 063 773,5   | 460 997,0     | 325 463,6     | 277 312,9     |
| запасов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |               |               |               |               |
| кредитам                                      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |               |               |               |               |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по               |               |               |               |               |
| бюджетным кредитам                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по задаче 2                             | 11 642 372,2  | 4 020 712,5   | 3 784 776,8   | 3 836 882,9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе:                                  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 200 Расходы                                   | 36 842 133,8  | 12 625 170,0  | 12 590 294,8  | 11 626 669,0  |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 073 815,6   | 364 774,0     | 354 520,8     | 354 520,8     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 211 Заработная плата                          | 821 797,2     | 278 420,0     | 271 688,6     | 271 688,6     |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                            | 14 132,4      | 4 837,6       | 4 647,4       | 4 647,4       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда                | 237 886,0     | 81 516,4      | 78 184,8      | 78 184,8      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 307 141,0     | 113 012,4     | 96 254,2      | 97 874,4      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 221 Услуги связи                              | 11 833,2      | 4 187,4       | 3 822,9       | 3 822,9       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги                       | 18 293,8      | 6 289,4       | 6 002,2       | 6 002,2       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги                       | 114 199,3     | 38 635,5      | 36 971,8      | 38 592,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  | 5 461,4       | 1 834,2       | 1 813,6       | 1 813,6       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            | 92 434,2      | 38 258,8      | 27 087,7      | 27 087,7      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:               | 20 317,3      | 6 676,9       | 6 860,2       | 6 780,2       |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                             | 64 919,1      | 23 807,1      | 20 556,0      | 20 556,0      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям                     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления государственным и                |               |               |               |               |
| муниципальным организациям                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям, за исключением     |               |               |               |               |
| государственных и муниципальных               |               |               |               |               |
| организаций                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам              | 35 297 225,0  | 12 090 694,0  | 12 085 889,5  | 11 120 641,5  |
| бюджетной системы Российской Федерации        |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение                    | 46 805,4      | 15 601,8      | 15 601,8      | 15 601,8      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по              |               |               |               |               |
| пенсионному, социальному и медицинскому       |               |               |               |               |
| страхованию населения                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    | 46 805,4      | 15 601,8      | 15 601,8      | 15 601,8      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |               |               |               |               |
| организациями сектора государственного        |               |               |               |               |
| управления                                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                            | 117 146,8     | 41 087,8      | 38 028,5      | 38 030,5      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 235 930,6     | 90 829,0      | 72 492,3      | 72 609,3      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 78 619,7      | 32 908,1      | 22 811,3      | 22 900,3      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальное строительство         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| оборудование                                  | 78 619,7      | 32 908,1      | 22 811,3      | 22 900,3      |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |               |               |               |               |
| активов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         | 157 310,9     | 57 920,9      | 49 681,0      | 49 709,0      |
| запасов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |               |               |               |               |
| кредитам                                      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |               |               |               |               |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по               |               |               |               |               |
| бюджетным кредитам                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по задаче 3                             | 37 078 064,4  | 12 715 999,0  | 12 662 787,1  | 11 699 278,3  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 4. совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 Расходы                                   | 2104,5        | 701,5         | 701,5         | 701,5         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 211 Заработная плата                          |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 212 Прочие выплаты                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 213 Начисления на оплату труда                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 220 Приобретение услуг                        | 2104,5        | 701,5         | 701,5         | 701,5         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 221 Услуги связи                              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 222 Транспортные услуги                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 223 Коммунальные услуги                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальный ремонт:               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 226 Прочие услуги                             | 2104,5        | 701,5         | 701,5         | 701,5         |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям                     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления государственным и                |               |               |               |               |
| муниципальным организациям                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные             |               |               |               |               |
| перечисления организациям, за исключением     |               |               |               |               |
| государственных и муниципальных               |               |               |               |               |
| организаций                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам              |               |               |               |               |
| бюджетной системы Российской Федерации        |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе расходы капитального характера:   |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 260 Социальное обеспечение                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по              |               |               |               |               |
| пенсионному, социальному и медицинскому       |               |               |               |               |
| страхованию населения                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые            |               |               |               |               |
| организациями сектора государственного        |               |               |               |               |
| управления                                    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 290 Прочие расходы                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов          | 3744,0        | 3 744,0       |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств     | 3744,0        | 3 744,0       |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе капитальное строительство         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| оборудование                                  | 3744,0        | 3 744,0       |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных       |               |               |               |               |
| активов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных         |               |               |               |               |
| запасов                                       |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 500 Поступление финансовых активов            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным     |               |               |               |               |
| кредитам                                      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,        |               |               |               |               |
| кроме акций и иных форм участия в капитале    |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| 640 Уменьшение задолженности по               |               |               |               |               |
| бюджетным кредитам                            |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по задаче 4                             | 5848,5        | 4 445,5       | 701,5         | 701,5         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также