Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.06.2011 № 445-рПриложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, | Единица измерения | Отчетный период | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые показатели | | (текущий и два | период (два | | | | | | предыдущих года) | последующих | | | | | | | года после | | | | | | | текущего) | | | | | |------------------------+---------------+---------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 18,9 | 18,6 | 18,59 | 18,5 | 18,45 | 18,42 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | | | | человек родившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | Младенческая смертность | число умерших до 1 года на | 10,4 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | | | | 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 664,9 | 658,6 | 645,3 | 636,0 | 636,0 | 636,2 | 630,6 | 628,8 | 626,6 | 624,1 | 622,3 | 619,4 | 619,4 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | Смертность населения | число умерших на 100 тыс. | 164,51 | 147,0 | 146,5 | 146,0 | 145,5 | 145,0 | 144,8 | 144,6 | 144,4 | 144,2 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | | | трудоспособного возраста | человек соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | от болезней системы | возраста | | | | | | | | | | | | | | | | кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | Объем оказанной | количество посещений на 1 | 9,60 | 9,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,72 | 10,75 | 10,75 | 10,8 | 10,8 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | | | амбулаторной | жителя | | | | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | выполнения, |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | год | всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | | | год | год | год | периода | периода | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оказание медицинских услуг по программе | 2009-2013 | 85 306 248,2 | 16 912 654,9 | 18 919 073,5 | 16 259 906,8 | 16 332 532,4 | 16 882 080,6 | | | государственных гарантий оказания населению | | | | | | | | | | Красноярского края бесплатной медицинской | | | | | | | | | | помощи дифференцированно, с учетом | | | | | | | | | | этапности оказания медицинской помощи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 17 385 552,6 | 3 554 740,4 | 3 944 880,2 | 3 498 512,4 | 3 186 185,7 | 3 201 233,9 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2009-2013 | 34 347 658,3 | 6 119 607,3 | 6 246 956,4 | 6 892 230,0 | 7 277 182,3 | 7 811 682,3 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Работа передвижных медицинских бригад из | 2009-2013 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | | | числа штатных сотрудников на базе краевого | | | | | | | | | | государственного учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | "Краевой госпиталь для ветеранов войн" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 6 762,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | 1 352,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Создание эффективной системы лекарственной | 2009-2013 | 7 443 073,3 | 1 483 892,0 | 2 236 114,0 | 1 939 982,3 | 891 542,5 | 891 542,5 | | | помощи населению края. Формирование | | | | | | | | | | Формулярной системы лекарственного | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 7 443 073,3 | 1 483 892,0 | 2 236 114,0 | 1 939 982,3 | 891 542,5 | 891 542,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Реализация на территории Красноярского края | 2009-2013 | 2 773 470,5 | 639 423,5 | 507 523,5 | 542 174,5 | 542 174,5 | 542 174,5 | | | постановления Правительства Российской | | | | | | | | | | Федерации от 30.07.94 N 890 | | | | | | | | | | "О государственной поддержке развития | | | | | | | | | | медицинской промышленности и улучшении | | | | | | | | | | обеспечения населения и учреждений | | | | | | | | | | здравоохранения лекарственными средствами | | | | | | | | | | и изделиями медицинского назначения" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 2 773 470,5 | 639 423,5 | 507 523,5 | 542 174,5 | 542 174,5 | 542 174,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Реализация Закона Красноярского края | 2009-2013 | 1 692 791,8 | 332 843,9 | 311 843,9 | 349 368,0 | 349 368,0 | 349 368,0 | | | от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной | | | | | | | | | | поддержки ветеранов", Закона Красноярского | | | | | | | | | | края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной | | | | | | | | | | поддержки реабилитированных лиц и лиц, | | | | | | | | | | признанных пострадавшими от политических | | | | | | | | | | репрессий" в части обеспечения льготными | | | | | | | | | | лекарственными средствами, изделиями | | | | | | | | | | медицинского назначения и услугами по | | | | | | | | | | зубопротезированию, в том числе расходы | | | | | | | | | | на реализацию мер социальной поддержки | | | | | | | | | | пенсионеров в части обеспечения | | | | | | | | | | лекарственными средствами | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 692 791,8 | 332 843,9 | 311 843,9 | 349 368,0 | 349 368,0 | 349 368,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Расходы на централизованную закупку | 2009 | 2 351,9 | 2 351,9 | | | | | | | лекарственных средств, предназначенных для | | | | | | | | | | лечения больных гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | | | | | гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | | | | | | миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также | | | | | | | | | | после трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 2 351,9 | 2 351,9 | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Организационные мероприятия по обеспечению | 2009-2013 | 29 678,9 | 13 159,9 | 16 519,0 | | | | | | граждан лекарственными средствами, | | | | | | | | | | предназначенными для лечения больных | | | | | | | | | | гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным | | | | | | | | | | нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, | | | | | | | | | | рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | | | | трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 29 678,9 | 13 159,9 | 16 519,0 | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Отдельные полномочия в области | 2009-2013 | 1 201 259,2 | 496 112,8 | 375 741,1 | 329 405,3 | | | | | лекарственного обеспечения | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 201 259,2 | 496 112,8 | 375 741,1 | 329 405,3 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Оказание отдельным категориям граждан | 2010-2013 | 1 743 521,0 | | 1 024 486,5 | 719 034,5 | | | | | государственной социальной помощи по | | | | | | | | | | обеспечению лекарственными средствами, | | | | | | | | | | изделиями медицинского назначения, а также | | | | | | | | | | специализированными продуктами лечебного | | | | | | | | | | питания для детей-инвалидов | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 1 743 521,0 | | 1 024 486,5 | 719 034,5 | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 92 756 084,0 | 18 397 899,4 | 21 156 540,0 | 18 201 241,6 | 17 225 427,4 | 17 774 975,6 | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 24 835 388,3 | 5 039 984,8 | 6 182 346,7 | 5 439 847,2 | 4 079 080,7 | 4 094 128,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Оказание высокотехнологичных медицинских | 2009-2013 | 600 172,7 | 266 143,6 | 270 209,1 | 63 820,0 | | | | | услуг населению | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 600 172,7 | 266 143,6 | 270 209,1 | 63 820,0 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1. | Лечение больных, проживающих на территории | 2009-2013 | 583 672,7 | 257 563,6 | 262 289,1 | 63 820,0 | | | | | края, в учреждениях здравоохранения края, | | | | | | | | | | оказывающих высокотехнологичные | | | | | | | | | | медицинские услуги, в пределах | | | | | | | | | | гарантированных квот | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 583 672,7 | 257 563,6 | 262 289,1 | 63 820,0 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2. | Совершенствование медицинской помощи | 2009-2013 | 16 500,0 | 8 580,0 | 7 920,0 | | | | | | больным с сердечно-сосудистыми | | | | | | | | | | заболеваниями в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 16 500,0 | 8 580,0 | 7 920,0 | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2. | Реализация Закона Красноярского края | 2009-2010, | 556 506,0 | 80 535,6 | 86 619,2 | 196 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | | | от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой | 2011-2013 | | | | | | | | | программе "Предупреждение распространения | | | | | | | | | | и борьба с заболеваниями социального | | | | | | | | | | характера" на 2008-2010 годы", реализация | | | | | | | | | | постановления Правительства Красноярского | | | | | | | | | | края "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Предупреждение и борьба | | | | | | | | | | с социально значимыми заболеваниями" | | | | | | | | | | на 2011-2013 годы" N 574-п от 20.11.2010 | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2010, | 556 506,0 | 80 535,6 | 86 619,2 | 196 500,0 | 96 425,6 | 96 425,6 | | | | 2011-2013 | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3. | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, | 2009-2013 | 919 792,0 | 197 704,9 | 346 820,6 | 375 266,5 | | | | | гепатита В и С, выявление в рамках | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009, | 32 063,9 | 3 362,2 | 11 029,7 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | | 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Комплексные меры по преодолению | | | | | | | | | | распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | годы" и постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Комплексные меры | | | | | | | | | | противодействия распространению наркомании, | | | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" | | | | | | | | | | на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009, | 32 063,9 | 3 362,2 | 11 029,7 | 9 642,4 | 8 029,6 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Развитие службы крови | 2009-2013 | 1 462 688,1 | 204 569,7 | 278 803,4 | 327 048,2 | 325 866,1 | 326 400,7 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 462 688,1 | 204 569,7 | 278 803,4 | 327 048,2 | 325 866,1 | 326 400,7 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства | 2009-2013 | 1 427 875,5 | 204 569,7 | 268 175,6 | 318 986,6 | 317 804,5 | 318 339,1 | | | крови и ее компонентов, осуществляемых в | | | | | | | | | | целях обеспечения специализированной | | | | | | | | | | медицинской помощи, специализированной | | | | | | | | | | (санитарно-авиационной) скорой медицинской | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 427 875,5 | 204 569,7 | 268 175,6 | 318 986,6 | 317 804,5 | 318 339,1 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5.2. | Мероприятия по развитию службы крови | 2010-2013 | 34 812,6 | | 10 627,8 | 8 061,6 | 8 061,6 | 8 061,6 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 34 812,6 | | 10 627,8 | 8 061,6 | 8 061,6 | 8 061,6 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6. | Развитие профилактического направления | 2009-2011 | 720 223,4 | 343 145,9 | 273 380,5 | 103 697,0 | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 23 619,1 | 17 065,2 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.1 | Иммунизация населения в рамках | 2009-2013 | 310 713,2 | 97 787,3 | 136 665,1 | 76 260,8 | | | | | национального календаря прививок, а также | | | | | | | | | | гриппа в рамках приоритетного национального | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.2 | Дополнительная диспансеризация населения | 2009-2013 | 360 627,4 | 228 293,4 | 132 334,0 | | | | | | в рамках приоритетного национального проект | | | | | | | | | | а в сфере здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.3 | Реализация постановления Правительства | 2009-2011 | 21 868,4 | 15 314,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | | | Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Безопасность дорожного движения | | | | | | | | | | в Красноярском крае" на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 21 868,4 | 15 314,5 | 4 381,4 | 2 172,5 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.4 | Реализация Федеральной целевой программы | 2009 | 1 750,7 | 1 750,7 | | | | | | | "Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | в 2006-2012 годах", утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Российской | | | | | | | | | | Федерации от 20.02.2006 N 100 | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 1 750,7 | 1 750,7 | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6.5 | Обследование населения с целью выявления | 2011 | 25 263,7 | | | 25 263,7 | | | | | туберкулеза, лечения больных туберкулезом, | | | | | | | | | | профилактические мероприятия | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7. | Совершенствование медицинской помощи | 2009-2013 | 1 627 780,9 | 441 436,4 | 483 337,7 | 474 335,6 | 114 335,6 | 114 335,6 | | | детям и женщинам | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 540 318,8 | 99 458,7 | 97 853,3 | 114 335,6 | 114 335,6 | 114 335,6 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.1 | Организация работы по "родовым | 2009-2010 | 1 054 538,0 | 333 722,0 | 360 816,0 | 360 000,0 | | | | | сертификатам" в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.2. | Выхаживание, содержание и воспитание детей, | 2009-2013 | 135 267,4 | 24 952,1 | 27 866,5 | 28 453,6 | 26 997,6 | 26 997,6 | | | оставшихся без попечения родителей, в | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения края до 4-х лет | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 135 267,4 | 24 952,1 | 27 866,5 | 28 453,6 | 26 997,6 | 26 997,6 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.3. | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет | 2009-2013 | 354 267,9 | 67 054,6 | 63 559,8 | 73 580,5 | 75 036,5 | 75 036,5 | | | из малообеспеченных семей специальных | | | | | | | | | | молочных продуктов детского питания | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 354 267,9 | 67 054,6 | 63 559,8 | 73 580,5 | 75 036,5 | 75 036,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.4. | Обеспечение питанием беременных женщин, | 2009-2013 | 18 594,6 | 1 818,0 | 1 916,1 | 4 953,5 | 4 953,5 | 4 953,5 | | | кормящих матерей и детей до трех лет по | | | | | | | | | | заключению врачей (Таймырский | | | | | | | | | | муниципальный район) | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 18 594,6 | 1 818,0 | 1 916,1 | 4 953,5 | 4 953,5 | 4 953,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.5. | Реализация Закона Красноярского края | 2009-2013 | 32 188,9 | 5 634,0 | 4 510,9 | 7 348,0 | 7 348,0 | 7 348,0 | | | от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов | | | | | | | | | | местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | | | и поселений, входящих в его состав, | | | | | | | | | | государственными полномочиями по | | | | | | | | | | социальной поддержке отдельных категорий | | | | | | | | | | граждан, проживающих в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | | | | Красноярского края, а также по | | | | | | | | | | государственной регистрации актов | | | | | | | | | | гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 32 188,9 | 5 634,0 | 4 510,9 | 7 348,0 | 7 348,0 | 7 348,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.6 | Проведение диспансеризации пребывающих в | 2010 | 17 963,5 | | 17 963,5 | | | | | | стационарных учреждениях детей-сирот и | | | | | | | | | | детей, находящихся в трудной жизненной | | | | | | | | | | ситуации в рамках реализации мероприятий | | | | | | | | | | приоритного национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7.7 | Материально-техническое обеспечение | 2009-2010 | 14 960,6 | 8 255,7 | 6 704,9 | | | | | | массового обследования новорожденных на | | | | | | | | | | наследственные заболевания в рамках | | | | | | | | | | приоритетного национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009 | 36 320,1 | 6 708,4 | 11 563,6 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Дети" на 2007-2009 годы" и | | | | | | | | | | реализация постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Дети" на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 36 320,1 | 6 708,4 | 11 563,6 | 7 351,0 | 10 697,1 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9 | Развитие и укрепление материально- | 2009-2012 | 17 371 569,0 | 840 172,6 | 2 309 634,7 | 6 102 833,2 | 4 819 207,5 | 3 299 721,0 | | | технической базы | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2012 | 12 905 080,1 | 840 172,6 | 2 252 729,7 | 3 289 680,9 | 3 222 775,9 | 3 299 721,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.1 | Реализация постановления Правительства | 2009-2011 | 658 417,6 | 134 158,2 | 282 101,1 | 242 158,3 | | | | | Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п | | | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Укрепление материально- | | | | | | | | | | технической базы краевых государственных, | | | | | | | | | | муниципальных учреждений здравоохранения и | | | | | | | | | | краевых государственных образовательных | | | | | | | | | | учреждений среднего профессионального и | | | | | | | | | | дополнительного профессионального | | | | | | | | | | образования Красноярского края на 2009-2011 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2011 | 658 417,6 | 134 158,2 | 282 101,1 | 242 158,3 | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.2 | Капитальное строительство* | 2009-2012 | 8 221 714,9 | 556 306,3 | 777 822,5 | 1 749 316,1 | 1 841 420,0 | 3 296 850,0 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2009-2012 | 8 164 809,9 | 556 306,3 | 720 917,5 | 1 749 316,1 | 1 841 420,0 | 3 296 850,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.3 | Строительство перинатального центра в г. | 2010 | 750 000,0 | | 750 000,0 | | | | | | Красноярске за счет средств федерального | | | | | | | | | | бюджета* | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет* | 2010 | 750 000,0 | | 750 000,0 | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.4 | Реализация Закона Красноярского края | 2009, | 3 173 409,7 | 65 257,8 | 450 173,6 | 1 288 296,7 | 1 369 681,6 | | | | 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Улучшение демографической | | | | | | | | | | ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 | | | | | | | | | | годы" и реализация постановления | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Улучшение | | | | | | | | | | демографической ситуации в Красноярском | | | | | | | | | | крае" на 2010-2012 годы" (включая | | | | | | | | | | строительство перинатального центра в городе | | | | | | | | | | Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, | | | | | | | | | | 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - | | | | | | | | | | 1300776,9 тыс. рублей) | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009, | 3 173 409,7 | 65 257,8 | 450 173,6 | 1 288 296,7 | 1 369 681,6 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.5 | Реализация Закона Красноярского края от | 2009 | 47 465,7 | 20 093,6 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | | 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой | 2010-2012 | | | | | | | | | программе "Реализация социально- | | | | | | | | | | экологических мероприятий в зоне влияния | | | | | | | | | | ФГУП "Горно-химический комбинат" на период | | | | | | | | | | 2007-2009 годы" и реализация постановления | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Реализация | | | | | | | | | | социально-экологических мероприятий, | | | | | | | | | | направленных на улучшение радиационной | | | | | | | | | | обстановки на территориях влияния | | | | | | | | | | радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 47 465,7 | 20 093,6 | 6 615,0 | 9 909,8 | 10 847,3 | | | | | 2010-2012 | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.6 | Закупка для государственных нужд | 2009-2013 | 81 606,3 | 42 861,0 | 38 745,3 | | | | | | автомобильной техники, производимой на | | | | | | | | | | территории Российской Федерации | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 81 606,3 | 42 861,0 | 38 745,3 | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.7 | Реализация мероприятий на закупку | 2011-2013 | 25 673,5 | 21 495,8 | 4 177,7 | | | | | | автотранспортных средств и коммунальной | | | | | | | | | | техники | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 25 673,5 | 21 495,8 | 4 177,7 | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.8 | Реализация долгосрочной целевой программы | 2011-2013 | 3 698,0 | | | | 827,0 | 2 871,0 | | | "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы", утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от | | | | | | | | | | 20.11.2010 N 572-п | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2011-2013 | 3 698,0 | | | | 827,0 | 2 871,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9.9 | Реализация раздела третьего "Укрепление | 2011-2012 | 4 409 583,9 | | | 2 813 152,3 | 1 596 431,6 | | | | материально-технической базы медицинских | | | | | | | | | | учреждений" постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п | | | | | | | | | | "Об утверждении Программы модернизации | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края на 2011- | | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2012 | 4 409 583,9 | | | 2 813 152,3 | 1 596 431,6 | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 10 | Реализация постановления Правительства | 2010-2012 | 29 318,0 | | 12 509,2 | 10 161,9 | 6 646,9 | | | | Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п | | | | | | | | | | "О долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | | "Содействие занятости и социальная адаптация | | | | | | | | | | лицам, отбывающим или отбывшим наказание в | | | | | | | | | | виде лишения свободы в Красноярском крае" на | | | | | | | | | | 2010-2012 годы (включая завершение | | | | | | | | | | строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК- | | | | | | | | | | 18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 | | | | | | | | | | тыс. рублей на 2011 год) | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2012 | 29 318,0 | | 12 509,2 | 10 161,9 | 6 646,9 | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 11 | Реализация раздела пятого "Внедрение | 2011-2012 | 3 872 663,3 | | | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | | | | стандартов медицинской помощи" | | | | | | | | | | постановления Правительства Красноярского | | | | | | | | | | края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении | | | | | | | | | | Программы модернизации здравоохранения | | | | | | | | | | Красноярского края на 2011-2012 годы" | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2012 | 3 872 663,3 | | | 1 279 643,4 | 2 593 019,9 | | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 27 229 097,5 | 2 383 779,4 | 4 083 907,7 | 8 950 299,2 | 7 974 228,3 | 3 836 882,9 | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 16 186 086,9 | 1 518 016,1 | 3 025 698,6 | 4 020 712,5 | 3 784 776,8 | 3 836 882,9 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление медицинских услуг сверх | 2009-2013 | 6 155 644,7 | 1 087 225,0 | 1 163 876,0 | 1 265 385,5 | 1 284 670,8 | 1 354 487,4 | | | программы государственных гарантий оказания | | | | | | | | | | населению Красноярского края бесплатной | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 786 934,7 | 361 137,4 | 356 466,6 | 386 924,1 | 341 203,3 | 341 203,3 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Расходы за счет доходов от сдачи имущества, | 2010-2013 | 25 826,5 | | 4 284,0 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | | | находящегося в оперативном управлении | | | | | | | | | | органов государственной власти субъектов | | | | | | | | | | Российской Федерации и созданных ими | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2010-2013 | 25 826,5 | | 4 284,0 | 7 068,5 | 7 177,5 | 7 296,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Обязательное медицинское страхование | 2009-2013 | 45 205 755,7 | 5 915 985,8 | 6 066 647,5 | 11 079 155,8 | 11 071 983,3 | 11 071 983,3 | | | неработающего населения | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 45 205 755,7 | 5 915 985,8 | 6 066 647,5 | 11 079 155,8 | 11 071 983,3 | 11 071 983,3 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Повышение эффективности использования | 2009-2013 | 4 996 611,4 | 1 056 810,0 | 1 175 732,6 | 1 242 850,6 | 1 242 423,0 | 278 795,2 | | | ресурсов | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 4 994 152,4 | 1 054 351,0 | 1 175 732,6 | 1 242 850,6 | 1 242 423,0 | 278 795,2 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1. | Кадровое обеспечение | 2009-2013 | 1 128 828,1 | 218 018,8 | 220 843,1 | 231 312,4 | 228 516,8 | 230 137,0 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 126 369,1 | 215 559,8 | 220 843,1 | 231 312,4 | 228 516,8 | 230 137,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной | 2009 | 2 459,0 | 2 459,0 | | | | | | | помощи в рамках приоритетного национального | | | | | | | | | | проекта в сфере здравоохранения | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1.2 | Предоставление среднего профессионального | 2009-2013 | 1 126 369,1 | 215 559,8 | 220 843,1 | 231 312,4 | 228 516,8 | 230 137,0 | | | медицинского образования в краевых | | | | | | | | | | государственных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | среднего профессионального образования | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 126 369,1 | 215 559,8 | 220 843,1 | 231 312,4 | 228 516,8 | 230 137,0 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2009-2013 | 3 867 783,3 | 838 791,2 | 954 889,5 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 3 867 783,3 | 838 791,2 | 954 889,5 | 1 011 538,2 | 1 013 906,2 | 48 658,2 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей | 2009-2013 | 2 581 506,9 | 548 054,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | | | (семейной) практики, участковым терапевтам, | | | | | | | | | | участковым педиатрам в рамках приоритетного | | | | | | | | | | национального проекта в сфере | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 2 581 506,9 | 548 054,8 | 640 406,0 | 678 994,7 | 681 373,7 | 32 677,7 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.2. | Осуществление денежных выплат | 2009-2013 | 1 285 306,9 | 289 766,9 | 314 483,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | | | | | | | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 1 285 306,9 | 289 766,9 | 314 483,5 | 332 543,5 | 332 532,5 | 15 980,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2.3 | Осуществление денежных выплат | 2009 | 969,5 | 969,5 | | | | | | | медицинскому персоналу фельдшерско- | | | | | | | | | | акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | | | | | медицинским сестрам скорой медицинской | | | | | | | | | | помощи негосударственных учреждений | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009 | 969,5 | 969,5 | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Реализация раздела четвертого "Внедрение | 2011-2012 | 435 907,8 | | | 215 410,3 | 220 497,5 | | | | современных информационных систем в | | | | | | | | | | здравоохранении" постановления Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п | | | | | | | | | | "Об утверждении Программы модернизации | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края на 2011- | | | | | | | | | | 2012 годы" | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | средства ОМС | 2011-2012 | 435 907,8 | | | 215 410,3 | 220 497,5 | | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 56 819 746,1 | 8 060 020,8 | 8 410 540,1 | 13 809 870,7 | 13 826 752,1 | 12 712 562,4 | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 52 012 669,3 | 7 331 474,2 | 7 603 130,7 | 12 715 999,0 | 12 662 787,1 | 11 699 278,3 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Разработка и проведение информационно- | 2009-2013 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | | | просветительских кампаний, информационных | | | | | | | | | | материалов, направленных на снижение рисков | | | | | | | | | | для здоровья населения и формированию | | | | | | | | | | здорового образа жизни у жителей | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 3 507,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |--------+------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2. | Оснащение оборудованием в целях реализации | 2009-2013 | 23 134,6 | 7 254,4 | 12 136,2 | 3 744,0 | | | | | мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | | | здорового образа жизни у граждан Российской | | | | | | | | | | Федерации, включая сокращение потребления | | | | | | | | | | алкоголя и табака | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 23 134,6 | 7 254,4 | 12 136,2 | 3 744,0 | | | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 4 | 26 642,1 | 7 955,9 | 12 837,7 | 4 445,5 | 701,5 | 701,5 | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 26 642,1 | 7 955,9 | 12 837,7 | 4 445,5 | 701,5 | 701,5 | |-----------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной | 2009-2013 | 176 831 569,7 | 28 849 655,5 | 33 663 825,5 | 40 965 857,0 | 39 027 109,3 | 34 325 122,4 | | программе | | | | | | | | |-------------------------------------------+---------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе краевой бюджет | 2009-2013 | 93 060 786,6 | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6 | |-------------------------------------------+---------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | средства ОМС | 2009-2013 | 43 065 813,3 | 6 119 607,3 | 6 246 956,4 | 11 200 436,0 | 11 687 131,3 | 7 811 682,3 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *за исключением долгосрочных целевых программ Приложение N 4а к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | | | | стоимости | | | | | строительства |-----------------------------------------------------------------------------| | | | в ценах | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | по | | | | контракта | | | | | | годам | | | | | | | | | | до | | | | | | | | | | ввода | | | | | | | | | | объекта | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. | 361 437,0 | 80 032,4 | 3 034,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 | | | | | | | | | | посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, | | | | | | | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 80 032,4 | 3 034,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 2 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, | 3 087 259,0 | 2 082,3 | 1 177,5 | 500 000,0 | 700 000,0 | 392 913,1 | | | | Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию 2013 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 2 082,3 | 1 177,5 | 500 000,0 | 700 000,0 | 392 913,1 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 3 | Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта | 184 923,0 | 22 227,2 | 135 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Большемуртинского района (срок ввода 2010 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 22 227,2 | 135 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 4 | Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район | 60 232,0 | 3 971,7 | 34 621,5 | 20 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 3 971,7 | 34 621,5 | 20 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 5 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое | 148 125,0 | 34 112,0 | 39 846,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | 0,0 | | | | отделение центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 34 112,0 | 39 846,0 | 50 000,0 | 57 446,3 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 6 | Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной | 42 815,0 | 43 364,4 | 42 077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 43 364,4 | 42 077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 7 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого | 12 092 400,0 | 100,0 | 250 000,0 | 973 303,7 | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 | | | | онкологического диспансера в г. Красноярске (460 коек, срок ввода | | | | | | | | | | в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 100,0 | 250 000,0 | 873 303,7 | 1 000 000,0 | 2 696 900,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 8 | Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского | 71 333,0 | 37 000,0 | 63 311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 37 000,0 | 63 311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 9 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (250 посещений | 187 540,0 | 15 000,0 | 44 718,3 | 54 594,8 | 83 973,7 | 0,0 | | | | в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 15 000,0 | 44 718,3 | 54 594,8 | 83 973,7 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 10 | Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в | 219 633,0 | 34 798,0 | 99 579,2 | 136 217,6 | 0,0 | 0,0 | | | | эксплуатацию - 2011 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 34 798,0 | 99 579,2 | 136 217,6 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 11 | Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, | 518 270,00 | 49 721,9 | 17 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - | | | | | | | | | | 2011 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | | 30 121,9 | 17 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 19 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 12 | Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ | 200,0 | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2009 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 13 | Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное | 58 155,00 | 33 726,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок | | | | | | | | | | ввода - 2009) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 33 726,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 14 | Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака | 55 792,0 | 0,0 | 12 480,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 12 480,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 15 | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск | 45 502,0 | 136 201,0 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 136 201,0 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 16 | Перинатальный центр в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - | 4 513 267,0 | 93 933,2 | 1 124 999,7 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | 0,0 | | | | 2011 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | | 0,0 | 750 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 93 933,2 | 374 999,7 | 1 229 582,0 | 1 300 776,9 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 17 | Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по | 112 432,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию 2011 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 18 | Реконструкция первого этажа и пристройки под стоматологическую | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | | | | поликлинику МУЗ "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию | | | | | | | | | | - 2013 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 19 | Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой | 174 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | | психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске (срок ввода в | | | | | | | | | | эксплуатацию - 2014 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 20 | Реконструкция краевой станции переливания крови | 42 824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 812,9 | | | | в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 812,9 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | 21 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) (срок ввода | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | | | в эксплуатацию - 2014) | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | ИТОГО | | 586 428,2 | 1 875 735,6 | 2 988 898,1 | 3 142 196,9 | 3 296 850,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | федеральный бюджет | | 30 121,9 | 767 338,3 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | краевой бюджет | | 556 306,3 | 1 108 397,3 | 2 888 898,1 | 3 142 196,9 | 3 296 850,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | бюджеты муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники и направления | Объем финансирования, тыс. руб. | | финансирования | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | всего 2009-2013 | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего | 93 060 786,6 | 13 897 431,0 | 16 824 013,7 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6 | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | 3 848 558,7 | 837 821,7 | 960 742,6 | 1 070 168,8 | 972 536,8 | 7 288,8 | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 87 399 466,7 | 12 698 471,9 | 15 502 520,5 | 20 716 842,8 | 19 206 428,5 | 19 275 203,0 | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 1 812 761,2 | 361 137,4 | 360 750,6 | 393 992,6 | 348 380,8 | 348 499,8 | | источники | | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них капитальные | 13 495 425,2 | 989 186,8 | 2 500 188,5 | 3 262 402,6 | 3 318 074,8 | 3 425 572,5 | | вложения | | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | федеральный бюджет | | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | краевой бюджет | 13 342 053,5 | 958 113,8 | 2 466 239,4 | 3 228 506,4 | 3 290 798,1 | 3 398 395,8 | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | из них внебюджетные | 153 371,7 | 31 073,0 | 33 949,1 | 33 896,2 | 27 276,7 | 27 176,7 | | источники | | | | | | | |-------------------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | бюджеты | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований края | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности ------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Оценка | | п/п | мероприятия | | | | | | эффекта | | | | | | | | | от | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | |-----+---------------+------+------+------+------+------+-------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | Объем финансирования краевого бюджета, тыс. | | сектора государственного | | рублей, в том числе по годам | | управления | | (текущий год и плановый период) | | | |---------------------------------------------| | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Сумма средств краевого бюджета, | 62 339 341,9 | 22 181 004,2 | 20 527 346,1 | 19 630 991,6 | | всего | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 200 Расходы | 50 097 402,4 | 17 979 268,2 | 16 543 956,5 | 15 574 177,7 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на | 7 109 116,8 | 2 385 183,4 | 2 361 975,5 | 2 361 957,9 | | оплату труда | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 211 Заработная плата | 5 585 294,2 | 1 872 689,0 | 1 856 302,6 | 1 856 302,6 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 65 075,2 | 21 822,8 | 21 635,0 | 21 617,4 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 458 747,4 | 490 671,6 | 484 037,9 | 484 037,9 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 508 173,4 | 927 264,7 | 793 713,4 | 787 195,3 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 221 Услуги связи | 36 493,5 | 12 407,5 | 12 043,0 | 12 043,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 62 623,3 | 21 071,6 | 20 804,3 | 20 747,4 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 496 404,3 | 155 916,2 | 164 370,1 | 176 118,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование | 9 136,1 | 3 059,1 | 3 038,5 | 3 038,5 | | имуществом | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию | 349 311,0 | 183 346,7 | 88 240,7 | 77 723,6 | | имущества | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 38 085,4 | 13 927,9 | 17 377,3 | 6 780,2 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 554 205,2 | 551 463,6 | 505 216,8 | 497 524,8 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 39 231 821,0 | 13 549 724,3 | 13 322 670,9 | 12 359 425,8 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | 66 100,0 | 25 700,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 101 278,8 | 1 066 052,8 | 17 613,0 | 17 613,0 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи | 1 101 278,8 | 1 066 052,8 | 17 613,0 | 17 613,0 | | населению | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 147 012,4 | 51 043,0 | 47 983,7 | 47 985,7 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе капитального характера | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых | 12 241 939,5 | 4 201 736,0 | 3 983 389,6 | 4 056 813,9 | | активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости | 9 905 608,5 | 3 226 518,7 | 3 280 497,5 | 3 398 592,3 | | основных средств | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | в том числе: капитальное | 9 312 245,0 | 2 880 698,1 | 3 134 696,9 | 3 296 850,0 | | строительство | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | оборудование | 589 619,5 | 342 076,6 | 145 800,6 | 101 742,3 | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости | 2 336 331,0 | 975 217,3 | 702 892,1 | 658 221,6 | | материальных запасов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | государственного управления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 12 142 046,7 | 4 768 124,3 | 3 681 163,2 | 3 692 759,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 5 671 336,7 | 1 890 574,3 | 1 890 381,2 | 1 890 381,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 4 480 979,8 | 1 493 755,8 | 1 493 612,0 | 1 493 612,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 42 370,2 | 14 123,4 | 14 123,4 | 14 123,4 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 1 147 986,7 | 382 695,1 | 382 645,8 | 382 645,8 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2 020 432,8 | 697 165,9 | 656 836,9 | 666 430,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 22 911,3 | 7 637,1 | 7 637,1 | 7 637,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 41 227,5 | 13 742,5 | 13 742,5 | 13 742,5 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 362 057,1 | 111 099,0 | 120 682,5 | 130 275,6 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 3 674,7 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 154 762,1 | 57 858,7 | 48 451,7 | 48 451,7 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 1 435 800,1 | 505 603,7 | 465 098,2 | 465 098,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 3 367 339,5 | 1 120 445,0 | 1 122 445,8 | 1 124 448,7 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера | 60 600,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | 20 200,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 053 072,1 | 1 049 983,9 | 1 544,1 | 1 544,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 053 072,1 | 1 049 983,9 | 1 544,1 | 1 544,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 29 865,6 | 9 955,2 | 9 955,2 | 9 955,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 1 471 010,1 | 671 722,9 | 397 917,5 | 401 369,7 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 355 763,5 | 215 423,5 | 70 170,0 | 70 170,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 355 763,5 | 215 423,5 | 70 170,0 | 70 170,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 115 246,6 | 456 299,4 | 327 747,5 | 331 199,7 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче 1 | 13 613 056,8 | 5 439 847,2 | 4 079 080,7 | 4 094 128,9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 1 111 117,4 | 585 272,4 | 271 797,0 | 254 048,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 363 964,5 | 129 835,1 | 117 073,5 | 117 055,9 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 282 517,2 | 100 513,2 | 91 002,0 | 91 002,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 8 572,6 | 2 861,8 | 2 864,2 | 2 846,6 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 72 874,7 | 26 460,1 | 23 207,3 | 23 207,3 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 178 495,1 | 116 384,9 | 39 920,8 | 22 189,4 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 1 749,0 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 3 102,0 | 1 039,7 | 1 059,6 | 1 002,7 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 20 147,9 | 6 181,7 | 6 715,8 | 7 250,4 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 102 114,7 | 87 229,2 | 12 701,3 | 2 184,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 17 768,1 | 7 251,0 | 10 517,1 | 0,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 51 381,5 | 21 351,3 | 18 861,1 | 11 169,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 567 256,5 | 338 585,3 | 114 335,6 | 114 335,6 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | 5 500,0 | 5 500,0 | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,3 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 10 531 254,8 | 3 435 440,1 | 3 512 979,8 | 3 582 834,9 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 9 467 481,3 | 2 974 443,1 | 3 187 516,2 | 3 305 522,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | 9 312 245,0 | 2 880 698,1 | 3 134 696,9 | 3 296 850,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 155 236,3 | 93 745,0 | 52 819,3 | 8 672,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 1 063 773,5 | 460 997,0 | 325 463,6 | 277 312,9 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче 2 | 11 642 372,2 | 4 020 712,5 | 3 784 776,8 | 3 836 882,9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 36 842 133,8 | 12 625 170,0 | 12 590 294,8 | 11 626 669,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 073 815,6 | 364 774,0 | 354 520,8 | 354 520,8 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 821 797,2 | 278 420,0 | 271 688,6 | 271 688,6 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 14 132,4 | 4 837,6 | 4 647,4 | 4 647,4 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 237 886,0 | 81 516,4 | 78 184,8 | 78 184,8 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 307 141,0 | 113 012,4 | 96 254,2 | 97 874,4 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 11 833,2 | 4 187,4 | 3 822,9 | 3 822,9 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 18 293,8 | 6 289,4 | 6 002,2 | 6 002,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 114 199,3 | 38 635,5 | 36 971,8 | 38 592,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 5 461,4 | 1 834,2 | 1 813,6 | 1 813,6 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 92 434,2 | 38 258,8 | 27 087,7 | 27 087,7 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | 20 317,3 | 6 676,9 | 6 860,2 | 6 780,2 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 64 919,1 | 23 807,1 | 20 556,0 | 20 556,0 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 35 297 225,0 | 12 090 694,0 | 12 085 889,5 | 11 120 641,5 | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 46 805,4 | 15 601,8 | 15 601,8 | 15 601,8 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 117 146,8 | 41 087,8 | 38 028,5 | 38 030,5 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 235 930,6 | 90 829,0 | 72 492,3 | 72 609,3 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 78 619,7 | 32 908,1 | 22 811,3 | 22 900,3 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 78 619,7 | 32 908,1 | 22 811,3 | 22 900,3 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | 157 310,9 | 57 920,9 | 49 681,0 | 49 709,0 | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче 3 | 37 078 064,4 | 12 715 999,0 | 12 662 787,1 | 11 699 278,3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальный ремонт: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 2104,5 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за исключением | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе расходы капитального характера: | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и медицинскому | | | | | | страхованию населения | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3744,0 | 3 744,0 | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3744,0 | 3 744,0 | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | в том числе капитальное строительство | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | оборудование | 3744,0 | 3 744,0 | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным | | | | | | кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, | | | | | | кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | ИТОГО по задаче 4 | 5848,5 | 4 445,5 | 701,5 | 701,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|