соответствии с законодательством Российской
Федерации
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Ожидаемые
снижение среднего уровня гликированного
результаты
гемоглобина у больных СД детей и подростков на 1%
реализации
или средней гликемии на 1 ммоль/л;
подпрограммы,
полное обеспечение детей и подростков тест-
выраженные
в системами для определения гликемии крови
(по 12
соответствующих
стандартов в год);
показателях,
полное обследование детей и подростков с СД
поддающихся
на микроальбуминурию;
количественной
открытие кабинетов диабетическая стопы в
оценке
трех лечебно-профилактических учреждениях края;
создание мобильного диабет-центра на базе
ГУЗ "Краевая клиническая больница"
1. Общие
положения
1.1.
Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы.
Сферой
действия подпрограммы является население края, страдающие СД.
Объект -
оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи больным СД.
Предметом регулирования подпрограммы является приобретение оборудования,
расходных материалов и химических реактивов для организации скрининга поздних
осложнений сахарного диабета и лекарственное обеспечение больных СД.
1.2. Понятия
и термины, используемые в подпрограмме:
поздние
осложнения сахарного диабета;
поражение
глаз (исходом является слепота);
поражение
почек (исходом является развитие хронической почечной недостаточности);
поражение
нижних конечностей (синдром диабетической стопы с исходом в сепсис);
микроальбуминурия
- определение белка в моче на самой ранней стадии диабета;
гликированный
гемоглобин - интегральный показатель компенсации сахарного диабета за
предыдущие 3 месяца;
средства
самоконтроля - глюкометры и тест-полоски для определения сахара крови в
домашних условиях. Цель их применения - коррекция показателей сахара крови
самим больным. Без этого невозможно достичь компенсации сахарного диабета;
компенсация
сахарного диабета - показатели гликемии в пределах нормы;
кабинеты
диабетической стопы - кабинеты, в которых проводится выявление поражение нижних
конечностей при сахарном диабете, разрабатывается программа по предотвращению
гнойного поражение стопы, проводится обработка стопы, обучение больных уходу за
стопами;
мобильный
диабет-центр - это оснащение оборудованием и реактивами для раннего выявления
поздних осложнений сахарного диабета с выездом в районы;
мониторинг
осложнений сахарного диабета - текущий контроль качественных и количественных
характеристик лечебного процесса.
1.3.
Нормативная правовая база:
приказ
Министерства здравоохранения СССР от 24.02.1988 N 140 "О мерах по
дальнейшему развитию эндокринологической помощи населению";
приказ
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
от 02.11.1994 N 259 "О совершенствовании оказания медицинской помощи
больным сахарным диабетом";
приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.07.2001 N 267 "О
развитии диабетологической помощи населению Российской Федерации".
2.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения
программными методами
Сахарный
диабет - одно из наиболее значимых неинфекционных заболеваний.
Распространенность СД составляет около 6 - 10 процентов от всего взрослого
населения, а среди пожилых колеблется в довольно широких пределах - от 8,9 до
16 процентов. СД представляет собой классическую модель микро- и
макрососудистых осложнений. Столь масштабное поражение всего сосудистого русла
не происходит ни при одном другом заболевании. Сахарный диабет повышает риск
развития ишемической болезни сердца в 2 - 6 раз, инсульта - в 2 - 3 раза,
слепоты - в 10 - 25 раз, хронической почечной недостаточности - в 15 - 20 раз,
гангрены нижних конечностей - в 20 раз. У больных СД заболеваемость органов сердечно-сосудистой
системы и смертность в пять раз выше, чем у больных, не имеющих этого
заболевания. Диабет - это четвертая ведущая причина смертности в наиболее
развитых странах.
Первичный
выход на инвалидность при эндокринной патологии в 2005 году занимает 6 ранговое
место. В предыдущие годы сахарный диабет занимал 10 ранговое место. Основная
доля инвалидности в классе эндокринных заболеваний приходится на сахарный
диабет - 81 процент.
Целью
подпрограммы является компенсация сахарного диабета, в первую очередь у детей и
подростков, раннее выявление поздних осложнений сахарного диабета и адекватное
лечение для предотвращения их прогрессирования.
3. Основная цель
и задачи подпрограммы
Цель:
раннее
выявление поздних осложнений сахарного диабета.
Задачи:
улучшение
компенсации сахарного диабета у детей и подростков;
мониторирование
микроальбуминурии;
открытие
кабинетов диабетической стопы в трех лечебно-профилактических учреждениях;
организация
мобильного диабет-центра для выявления сахарного диабета и его осложнений;
лекарственное
обеспечение, в том числе аналогами инсулина, больных, не имеющих инвалидности,
в возрасте 19 - 35 лет.
Таблица 1
4. Перечень
мероприятий подпрограммы
+---+----------------+-----------------------------------------------+--------+-------------+----------------+
|
N | Наименование |
Сумма затрат (тыс.
руб.) |Источ- |
Исполнитель | Ожидаемый |
|п/п|
мероприятия
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ники
|
| результат от |
|
|
|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| Всего
|финанси-|
| реализации |
|
|
| |
| |
| |
|рования
|
| мероприятия |
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|
1 |
2 | 3
| 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
9 | 10
| 11 |
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|1.
|Обеспечение ЛПУ| 1800,0| 2180,0| 0 | 2358,0|
2452,0| 8790,0|краевой |КГУЗ "Краевая|снижение уровня |
|
|глюкометрами и|
| |
| |
| |бюджет |клиническая
|гликированного |
|
|тест-полосками |
| |
| |
|
| |больница";
|гемоглобина на 1|
|
|
| |
| |
| |
|
|ЛПУ
|процент |
|
|
| |
| |
| |
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|2.
|Обеспечение ЛПУ| 1350,0| 1634,0| 0 | 1768,0|
1838,0| 6590,0|краевой |КГУЗ "Краевая|снижение уровня |
|
|оборудованием и|
| |
| |
| |бюджет |клиническая
|гликированного |
|
|реактивами для|
| |
| |
| |
|больница"; |гемоглобина на 1|
|
|определения |
| |
| |
|
|
|ЛПУ
|процент |
|
|уровня
| |
| |
| |
| |Алтайского
|
|
|
|гликированного |
| |
| |
|
| |края
<*>
|
|
|
|гемоглобина |
| |
| |
|
|
|
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|3.
|Обеспечение ЛПУ| 900,0| 1091,0| 0 |
1178,0| 1227,0| 4396,0|краевой |КГУЗ
"Краевая|полное |
|
|оборудованием и|
| |
| |
| |бюджет |клиническая
|обследование |
|
|реактивами для|
| |
| |
|
| |больница";
|детей и|
|
|определения |
| |
| |
|
| |ЛПУ
|подростков на|
|
|микроальбумину- | |
| |
| |
| |Алтайского
|микроальбумину- |
|
|рии
| |
| |
| |
| |края
<*>
|рию |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|4.
|Обеспечение ЛПУ| 1100,0| 1332,0| 557,0| 1441,0| 1499,0|
5929,0|краевой |КГУЗ "Краевая|открытие трех|
|
|оборудованием и|
| |
| |
| |бюджет |клиническая
|кабинетов |
|
|реактивами для| |
| |
| |
| |больница";
|диабетической |
|
|работы кабинетов|
| |
| |
|
| |ЛПУ
|стопы в ЛПУ края|
|
|диабетической |
| |
| |
|
| |Алтайского
|
|
|
|стопы
| |
| |
| |
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|5.
|Лекарственное | 1350,0| 1634,0| 1700,0| 1768,0| 1838,0|
8290,0|краевой |КГУЗ "Краевая|понижение уровня|
|
|обеспечение, в|
| |
|
| |
|бюджет |клиническая |гликированного |
|
|том
числе|
| |
| |
|
| |больница";
|гемоглобина на 1|
|
|аналогами
| |
| |
| |
|
|ЛПУ
|процент |
|
|инсулинов, |
| |
| |
|
| |Алтайского
|
|
|
|больных СД,|
| |
| |
|
| |края
<*>
|
|
|
|централизованный|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|завоз, хранение|
| |
| |
| |
|
|
|
|
|медикаментов на| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|аптечных базах и|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|отпуск
| |
| |
| |
|
|
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|6.
|Обеспечение | 0
| 0 | 1675,0| 0
| 0 | 1675,0|краевой |КГУЗ
"Краевая|обеспечение |
|
|ЛПУ
| |
| |
| |
|бюджет |клиническая
|детей и|
|
|тест-полосками |
| |
| |
|
| |больница";
|подростков |
|
|к персональным | |
|
| |
|
|
|ЛПУ
|тест-системами |
|
|глюкометрам |
| |
| |
|
| |Алтайского |для
определения|
|
|
| |
| |
| |
| |края
<*> |уровня сахара|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|крови (8 шт.|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|на одного|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|больного) |
|(п.
6 введен Законом Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|7.
|Закуп
| 0 | 0 |
254,0| 0 | 0 |
254,0|краевой |КГУЗ "Краевая|обеспечение |
|
|глюкометров |
| |
| |
| |бюджет |клиническая
|детей и|
|
|(система
| |
| |
| |
|
|больница"; |подростков |
|
|постоянного |
| |
| |
|
|
|ЛПУ
|тест-системами |
|
|мониторирова- |
| |
| |
|
| |Алтайского |для
определения|
|
|ния уровня |
| |
| |
|
| |края
<*> |уровня сахара|
|
|глюкозы CGMS) |
| |
| |
|
|
|
|крови (8 шт.|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|на одного|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|больного) |
|(п.
7 введен Законом Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
|
|Итого | 6500,0|
7871,0| 4186,0| 8513,0|
8854,0|35924,0|
|
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------------+----------------+
--------------------------------
<*>
Исполнение мероприятий подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется
по согласованию.
Таблица 2
5. Сводные
финансовые затраты по направлениям подпрограммы
+--------------------------+-----------------------------------------------+-----+
|
Источники и направление |
Финансовые затраты (тыс. рублей) |При- |
|
расходов
+-------+---------------------------------------+меча-|
|
| Всего | В том числе по
годам |ние |
|
|
+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
| |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011
г.| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|
1
| 2 | 3 |
4 | 5 | 6
| 7 | 8 |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Всего
финансовых затрат |35924,0| 6500,0| 7871,0| 4186,0| 8513,0|
8854,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| | |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета |35924,0| 6500,0| 7871,0|
4186,0| 8513,0| 8854,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Капитальные
вложения |
| |
| |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| | |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|НИОКР
<*>
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| | |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие
расходы
|35924,0| 6500,0| 7871,0| 4186,0| 8513,0| 8854,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| | |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета |35924,0| 6500,0| 7871,0|
4186,0| 8513,0| 8854,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
--------------------------------
<*>
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Таблица 3
6. Динамика
важнейших
показателей эффективности реализации подпрограммы
N
|
Показатели
|
Единица
измерения
|
Значение по
годам
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Снижение среднего
уровня гликированного
гемоглобина у детей и
подростков, больных
СД
|
процент
|
на 0,2
|
на 0,4
|
на 0,6
|
на 0,8
|
на 1,0
|
2.
|
Обеспечение детей и
подростков тест-
системами для
определения уровня
сахара крови
|
количество
стандартов
в год
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
3.
|
Обследование детей и
подростков с СД на
микроальбуминурию 1
раз в
год
|
процент
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.
|
Открытие кабинетов
диабетической стопы в
ЛПУ Алтайского края
|
количество
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5.
|
Создание мобильного
диабет-центра на
базе ГУЗ "Краевая
клиническая больница"
|
число
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ
НАСЕЛЕНИЮ" НА 2007 - 2011 ГОДЫ
Список
изменяющих документов
(в ред. Закона Алтайского
края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Паспорт
краевой целевой
подпрограммы
"Развитие
системы первичной медико-санитарной помощи
сельскому
населению" на 2007 - 2011 годы
Наименование
краевая целевая подпрограмма
"Развитие
подпрограммы
системы первичной медико-санитарной
помощи
сельскому населению" на 2007 - 2011 годы (далее -
подпрограмма)
Государственный
Администрация Алтайского края
заказчик
подпрограммы
Основные
Главное управление Алтайского
края по
разработчики
здравоохранению и фармацевтической деятельности
подпрограммы
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Цель
внедрение новых подходов в оказании сельскому
подпрограммы
населению Алтайского края первичной медико-
санитарной помощи
Задачи
открытие в течение года не менее 5 общих
подпрограммы
врачебных практик;
оснащение рабочего места
врача общей
врачебной практики необходимым оборудованием
Важнейшие
открытие дополнительных общих врачебных
целевые
практик на базе участковых больниц, врачебных
индикаторы
и амбулаторий
показатели
подпрограммы
Срок
реализации 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Исполнители
Главное управление Алтайского
края по
основных
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
мероприятий
муниципальные
лечебно-профилактические
учреждения Алтайского края (по согласованию)
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Объемы
и общий
объем финансирования за счет средств
источники
краевого бюджета - 4274,0 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
в 2007 году - 500,0 тыс. руб.;
в 2008 году - 1124,0 тыс. руб.;
в 2009 году - 169,0 тыс. руб.;
в 2010 году - 1216,0 тыс. руб.;
в 2011 году - 1265,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению исходя из
возможностей краевого
бюджета.
Органы местного самоуправления вправе при
формировании местных бюджетов предусматривать
средства на
софинансирование подпрограммы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Ожидаемые
открытие ежегодно не менее
5 общих
результаты
врачебных практик на базе участковых больниц,
реализации
врачебных амбулаторий
подпрограммы,
выраженные в
соответствующих
показателях,
поддающихся
количественной
оценке
1. Общие
положения
1.1.
Объект, предмет регулирования и сфера действия подпрограммы.
Объектом
подпрограммы является сельское население Алтайского края, предметом
регулирования - доступность населению первичной медико-санитарной помощи,
сферой деятельности - муниципальные ЛПУ.
1.2.
Нормативная правовая база:
Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения
программными методами
Основным
видом медицинской помощи, оказываемой населению, является первичная
медико-санитарная помощь. Перспективной формой ее осуществления являются общие
врачебные практики.
В
сельской местности Алтайского края работает 52 общие врачебные практики,
которые оснащены медицинским оборудованием. Кафедрой терапии и семейной
медицины факультета постдипломного образования государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Алтайский государственный медицинский университет Росздрава"
подготовлены соответствующие врачи-специалисты.
Функционирование
практик заметно повысило уровень доступности оказания жителям отдаленных сел
первичной медико-санитарной помощи. Так, частота направлений врача общей
практики к узким специалистам снизилась с 40 процентов до 25 процентов, что
связано с разработкой и внедрением организационно-медицинских технологий по
основным разделам работы на всех этапах оказания медицинской помощи.
Дополнительное
открытие общих врачебных практик в малых селах позволит улучшить качество и
повысить доступность оказания медицинской помощи.
3. Основная цель
и задачи подпрограммы
Цель:
внедрение
новых подходов в оказании сельскому населению Алтайского края первичной
медико-санитарной помощи;
Задачи:
открытие
в течение года не менее 5 общих врачебных практик;
полное
оснащение рабочего места врача общей врачебной практики необходимым оборудованием.
Таблица 1
4. Перечень
мероприятий подпрограммы
+---+---------------+----------------------------------------------+--------+-------------+---------------+
|
N | Наименование
| Сумма затрат
(тыс. руб.)
|Источ- |
Исполнитель | Ожидаемый |
|п/п|
мероприятия
+-------+-------+-------+-------+-------+------+ники
|
| результат от |
|
|
|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|
Всего|финанси-|
| реализации |
|
|
| |
| |
| | |рования
|
| мероприятия |
+---+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------------+---------------+
|
1 | 2
| 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10 |
11 |
+---+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------------+---------------+
|1.
|Оснащение | 500,0| 1124,0| 169,0|
1216,0| 1265,0|4274,0|краевой |Главное
|открытие 5|
|
|кабинетов общих|
| |
| |
| |бюджет |управление |общих
врачебных|
|
|врачебных |
| |
| |
| |
|Алтайского |практик в|
|
|практик
| |
| |
| |
| |края по
здра-|участковых |
|
|участковых |
| |
| |
| |
|воохранению и|больницах, |
|
|больниц,
| |
| |
| |
|
|фармацевтиче-|врачебных |
|
|врачебных |
| |
| |
| |
|ской |амбулаториях; |
|
|амбулаторий |
| |
| |
| |
|деятельности;|дооснащение их|
|
|медицинским |
| |
| |
| |
|ЛПУ |оборудованием
|
|
|оборудованием |
| |
| |
| |
|Алтайского
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|края <*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
|
|
|
+---+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------------+---------------+
|
|Итого | 500,0|
1124,0| 169,0| 1216,0|
1265,0|4274,0|
| |
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
|
|
|
+---+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------------+---------------+
--------------------------------
<*>
Исполнение мероприятий подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется
по согласованию.
Таблица 2
5. Сводные
финансовые затраты по направлениям подпрограммы
+--------------------------+----------------------------------------------+-----+
|
Источники и направление | Финансовые
затраты (тыс. рублей) |При- |
|
расходов
+------+---------------------------------------+меча-|
|
| Всего| В том числе по
годам |ние |
|
|
+-------+-------+-------+-------+-------+ |
|
|
|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|
1
| 2 | 3 | 4
| 5 | 6 |
7 | 8 |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Всего
финансовых затрат |4274,0| 500,0| 1124,0| 169,0|
1216,0| 1265,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета |4274,0| 500,0| 1124,0|
169,0| 1216,0| 1265,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях| |
| |
| |
| |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Капитальные
вложения |
| |
|
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях| |
| |
| |
| |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|НИОКР
<*>
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета| |
| |
| |
| |
|(на
условиях| |
| |
| |
| |
|софинансирования)
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
|
| |
| | |
|
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие
расходы
|4274,0| 500,0| 1124,0| 169,0| 1216,0|
1265,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета |4274,0| 500,0|
1124,0| 169,0| 1216,0| 1265,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях| |
| |
| |
| |
|софинансирования)
| |
| | |
| | |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
--------------------------------
<*>
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Таблица 3
6. Динамика
важнейших
показателей эффективности реализации подпрограммы
+--+--------------------+----------+---------------------------------------+
|N |
Показатели | Единица
| Значение по
годам |
|
|
|измерения +-------+-------+-------+-------+-------+
|
|
| |2007 г.|2008 г.|2009
г.|2010 г.|2011 г.|
+--+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1
|
2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7
| 8 |
+--+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1.|Открытие
кабинетов|число | 5
| 5 | 1 |
5 | 5 |
|
|общих врачебных|кабинетов
| |
| |
| |
| |практик в
участковых|в год |
| |
| | |
| |больницах,
врачебных|
| |
|
| | |
|
|амбулаториях
|
| |
| |
| |
|(в ред. Закона Алтайского
края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| | |
+--+--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
Приложение 2
к Закону
Алтайского края
"Об
утверждении краевых
целевых программ
в области
здравоохранения
на 2007 - 2011
годы"
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
"ВАЖНЕЙШИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ" НА 2007 - 2011 ГОДЫ
Список
изменяющих документов
(в ред. Законов
Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС, от 28.12.2009 г. №
116-ЗС)
Паспорт
краевой целевой
программы
"Важнейшие
направления развития специализированной
медицинской
помощи" на 2007 - 2011 годы
Наименование
краевая целевая программа
"Важнейшие
программы
направления
развития специализированной
медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы (далее -
программа)
Государственный
Администрация Алтайского края
заказчик
программы
Основные
Главное управление Алтайского
края по
разработчики
здравоохранению и фармацевтической деятельности
программы
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Цель
программы развитие специализированных видов
медицинской
помощи, способствующих снижению смертности и
инвалидизации населения Алтайского края
Задачи
программы организация
профилактики, диагностики и
лечения артериальной гипертонии, болезней органов
дыхания;
повышение доступности кардиохирургической и
ортопедо-травматологической помощи населению;
продление жизни
больным, страдающим
хронической почечной недостаточностью;
обеспечение вирус-безопасности крови и ее
компонентов, используемых в лечебном процессе
Срок
реализации 2007 - 2011 годы
программы
Исполнители
Главное управление Алтайского
края по
основных
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
мероприятий
краевые лечебно-профилактические учреждения;
муниципальные
лечебно-профилактические
учреждения Алтайского края (по согласованию)
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Объемы
и общий
объем финансирования за счет средств
источники
краевого бюджета - 300322,0 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
в 2007 году - 57900,0 тыс. руб.;
в 2008 году - 62400,0 тыс. руб.;
в 2009 году - 64410,0 тыс. руб.;
в 2010 году - 56673,0 тыс. руб.;
в 2011 году - 58939,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению исходя из
возможностей краевого
бюджета.
Органы местного самоуправления вправе при
формировании местных бюджетов предусматривать
средства на софинансирование
программы в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Ожидаемые
указаны в соответствующих подпрограммах
результаты
реализации
программы,
выраженные в
соответствующих
показателях,
поддающихся
количественной
оценке
Перечень
"Профилактика и
лечение артериальной
подпрограмм
гипертонии" на 2007 - 2011 годы;
"Кардиохирургия" на 2007 - 2011 годы;
"Пульмонология (бронхиальная
астма,
хроническая обструктивная
болезнь легких,
дыхательная недостаточность)" на 2007 - 2011
годы;
"Кровь" на 2007 - 2011 годы;
"Гемодиализ и трансплантация
почки" на
2007 - 2011 годы;
"Высокотехнологичные
операции в
травматологии, ортопедии и эндопротезировании" на
2007 - 2011 годы
Контроль за
государственным заказчиком программы является
реализацией
Администрация Алтайского края. После утверждения
программы
программы и начала
ее финансирования
государственный заказчик
контролирует ход
выполнения исполнителями программы ее основных
мероприятий.
Исполнителями программы являются Главное
управление Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической
деятельности, краевые
лечебно-профилактические
учреждения,
муниципальные
лечебно-профилактические
учреждения Алтайского края (по согласованию),
которые обеспечивают:
выполнение
мероприятий программы;
подготовку предложений по корректировке
программы на соответствующий год в
разрезе
объемов финансирования;
формирование бюджетных
заявок на
финансирование мероприятий программы;
подготовку обоснований
для отбора
первоочередных работ, финансируемых в рамках
программы, на очередной год.
Исполнители программы ежеквартально в срок
до 20 числа месяца, следующего за
отчетным
периодом, а по итогам очередного финансового года
- в срок до 15 марта следующего года представляют
в Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности
сводную информацию о результатах выполнения
мероприятий программы.
Главное управление Алтайского
края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности
на основании вышеуказанной информации:
анализирует ход выполнения
мероприятий
программы и на основе анализа вносит предложения
по совершенствованию механизма
реализации
программы;
представляет ежеквартальный и годовой отчеты
в Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
1. Общие
положения
1.1.
Объект, предмет регулирования и сфера действия программы.
Объектом
программы является население Алтайского края, предметом регулирования - степень
доступности для населения специализированной медицинской помощи, сферой
деятельности - краевые и муниципальные медицинские учреждения.
1.2.
Понятия и термины, используемые в программе, приведены в соответствующих
подпрограммах.
1.3.
Нормативная правовая база:
Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения
программными методами
В
Алтайском крае сложилась напряженная ситуация, связанная с продолжающимся
ростом заболеваемости артериальной гипертонией. Постоянно увеличивающиеся показатели
общей и первичной заболеваемости артериальной гипертонией определяют
социально-экономическую значимость проблемы.
Сложившаяся
в Алтайском крае эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом
сердечно-сосудистых заболеваний, представляет прямую угрозу здоровью населения.
Болезни системы кровообращения лидируют среди причин общей смертности населения
Алтайского края, составляя 54 процента.
Несмотря
на проводимые мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи
больным кардиологического профиля, смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний возросла с 697,3 случаев на 100 тыс. человек в 2000 году до 901,4 в
2005 году.
Объемы
кардиохирургической помощи в Алтайском крае составляют не более 19 процентов от
рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. На начало 2006 года
очередь на кардиохирургическое лечение составляла 1377 человек. Ввод в действие
следующей очереди КГУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер"
позволит при дополнительном финансировании заметно увеличить доступность этого
вида помощи.
В
Алтайском крае регистрируется неуклонный рост болезней органов дыхания. Так
ежегодно число больных бронхиальной астмой возрастает на 1500 человек,
хронической обструктивной болезнью легких - на 2500.
Наличие
безопасных компонентов и препаратов крови является неотъемлемой частью в
обеспечении проведения хирургических вмешательств, родовспоможения и неотложной
медицинской помощи.
Рост
числа таких социально значимых и опасных заболеваний, как ВИЧ-инфекция,
гепатиты В и С диктует необходимость создания и внедрения комплекса мероприятий
по обеспечению их качества.
На
заместительной почечной терапии гемодиализом в Алтайском крае находится 166
больных, что составляет 63,8 больных на 1 млн. человек населения (в г. Москве -
153,7, Свердловской области - 125,1, Томской области - 94,6).
Программа
предполагает улучшение качества жизни и увеличение ее продолжительности у лиц,
страдающих хронической почечной недостаточностью, увеличение числа диализных
мест, в том числе за счет открытия отделения в г. Бийске и расширения других
отделений.
Удовлетворенность
в высокотехнологичной травматологической помощи в Алтайском крае составляет 10
процентов (в год проводится до 150 высокотехнологичных операций при потребности
в 1,5 тыс. операций), хотя в Алтайском крае разработаны и успешно применяются
современные технологии оказания помощи. Это дает основание Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации рассматривать
Алтайский край как регион, где предполагается строительство федерального центра
высоких медицинских технологий ортопедо-травматологического профиля.
Принятие
и реализация данной программы позволит увеличить доступность и качество
оказания специализированной медицинской помощи по направлениям, способным
принести максимальный медицинский и социальный эффект.
3. Основная цель
и задачи программы
Цель:
развитие
специализированных видов медицинской помощи, способствующих снижению смертности
и инвалидизации населения края.
Задачи:
организация
профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, болезней органов
дыхания;
повышение
доступности кардиохирургической и ортопедо-травматологической помощи населению;
продление
жизни больным, страдающим хронической почечной недостаточностью;
обеспечение
вирус-безопасности крови и ее компонентов, используемых в лечебном процессе.
Таблица 1
4. Перечень
мероприятий программы
+---+----------------+------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+
|
N | Наименование
| Сумма затрат
(тыс. руб.)
|Источ- | Исполнитель | Ожидаемый |
|п/п|
мероприятия
+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ники
| |
результат от |
|
|
|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.| Всего |финанси-|
| реализации |
|
|
| |
| | |
|
|рования
|
| мероприятия |
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|
1 |
2 | 3
| 4 | 5 |
6 | 7 | 8
| 9 | 10
|
11 |
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|1.
|Мероприятия, | 1300,0| 562,0|
0 | 607,0| 631,0| 3100,0|краевой
|Главное
|указан в|
|
|направленные на|
| |
| |
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|профилактику, |
| |
| |
| |
|Алтайского |подпрограмме |
|
|раннюю
| |
| |
|
|
| |края по
здра-|
|
|
|диагностику и|
| |
| |
|
| |воохранению
и|
|
|
|лечение
| |
| |
|
|
|
|фармацевтиче-|
|
|
|артериальной |
| |
| |
|
|
|ской
|
|
|
|гипертонии и ее|
| |
| |
|
| |деятельности;|
|
|
|осложнений
| |
| |
| |
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|2.
|Повышение |15000,0| 7983,0| 302,0|
8634,0| 8979,0| 40898,0|краевой |Главное
|указан в|
|
|доступности |
| |
| |
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|кардиохирурги- |
| |
| |
|
| |Алтайского
|подпрограмме |
|
|ческой помощи|
| |
| |
|
| |края по
здра-|
|
|
|для населения |
| |
| |
|
| |воохранению и|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|фармацевтиче-|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ской
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|деятельности;|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| | |
|
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|3.
|Мероприятия по| 3500,0| 3936,0| 3093,0| 4257,0| 4427,0|
19213,0|краевой |Главное
|указан в|
|
|ранней
| |
| |
|
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|диагностике и|
| |
| |
|
| |Алтайского
|подпрограмме |
|
|лечению
| |
| |
|
|
| |края по
здра-|
|
|
|болезней
| |
| |
|
|
| |воохранению
и|
|
|
|органов дыхания |
| |
| |
|
|
|фармацевтиче-|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|ской
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|деятельности;|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
| |
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|4.
|Обеспечение | 6000,0| 7871,0| 8186,0| 8513,0| 8854,0|
39424,0|краевой |Главное
|указан в|
|
|лечебно-
| |
| |
|
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|профилактических|
| |
| |
|
| |Алтайского
|подпрограмме |
|
|учреждений |
| |
|
| |
| |края по
здра-|
|
|
|Алтайского края|
| |
| |
|
| |воохранению
и|
|
|
|безопасными |
| |
| |
| |
|фармацевтиче-|
|
|
|компонентами и|
| |
| |
|
|
|ской
|
|
|
|препаратами |
| |
| |
|
|
|деятельности;|
|
|
|крови
| |
| |
|
|
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|5.
|Сохранение жизни|28000,0|38112,0|49236,0|30405,0|31621,0|177374,0|краевой
|Главное
|указан в|
|
|больных,
| |
| |
|
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|страдающих |
| |
| |
|
| |Алтайского
|подпрограмме |
|
|хронической |
| |
| |
|
| |края по
здра-|
|
|
|почечной недос-|
| |
| |
| |
|воохранению
и|
|
|
|таточностью |
| |
| |
|
|
|фармацевтиче-|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ской
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|деятельности;|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |Алтайского |
|
|
|
| |
| |
|
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|6.
|Повышение | 4100,0| 3936,0| 3593,0|
4257,0| 4427,0| 20313,0|краевой |Главное
|указан в|
|
|доступности |
| |
| |
| |бюджет
|управление |соответствующей|
|
|высокотехноло- |
| |
| |
|
| |Алтайского
|подпрограмме |
|
|гичных операций|
| |
| |
|
| |края по
здра-|
|
|
|в ортопедии,|
| |
|
| |
| |воохранению
и|
|
|
|травматологии и|
| |
| |
|
|
|фармацевтиче-|
|
|
|эндопротезиро- |
| |
| |
| |
|ской
|
|
|
|вании
| |
| |
|
|
|
|деятельности;|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|ЛПУ
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |Алтайского
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| |края
<*>
|
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
|
|Итого
|57900,0|62400,0|64410,0|56673,0|58939,0|300322,0|
| |
|
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
|
|
|
|
|
+---+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------------+---------------+
--------------------------------
<*>
Исполнение мероприятий программы муниципальными учреждениями осуществляется по
согласованию.
Таблица 2
5. Сводные
финансовые затраты по направлениям программы
+--------------------------+------------------------------------------------+-----+
|
Источники и направление | Финансовые
затраты (тыс. руб.) |При- |
|
расходов
+--------+---------------------------------------+меча-|
|
| Всего | В том числе по
годам |ние |
|
| +-------+-------+-------+-------+-------+
|
|
| |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010
г.|2011 г.| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|
1
| 2 | 3 | 4
| 5 | 6 |
7 | 8 |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Всего
финансовых затрат
|300322,0|57900,0|62400,0|64410,0|56673,0|58939,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
|300322,0|57900,0|62400,0|64410,0|56673,0|58939,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
|
| |
| |
| |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Капитальные
вложения
| |
| |
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
|
| |
| | |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|НИОКР
<*>
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
|
| |
| | |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|Прочие
расходы
|300322,0|57900,0|62400,0|64410,0|56673,0|58939,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|в
том
числе
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
краевого бюджета
|300322,0|57900,0|62400,0|64410,0|56673,0|58939,0| |
|(в
ред. Закона Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
| |
| |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
федерального бюджета|
| |
| |
| | |
|(на
условиях|
| |
| |
| | |
|софинансирования)
|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
|из
внебюджетных источников|
| |
| |
| | |
+--------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+
--------------------------------
<*>
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
6. Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности
реализации краевой целевой программы
Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации краевой
целевой программы указана в соответствующих подпрограммах.
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ"
НА 2007 - 2011
ГОДЫ
Список
изменяющих документов
(в ред. Закона
Алтайского края от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Паспорт
краевой целевой
подпрограммы
"Профилактика
и лечение артериальной гипертонии"
на 2007 - 2011
годы
Наименование
краевая целевая подпрограмма "Профилактика и
подпрограммы
лечение артериальной гипертонии" на 2007 - 2011
годы (далее - подпрограмма)
Государственный
Администрация Алтайского края
заказчик
подпрограммы
Основные
Главное управление Алтайского
края по
разработчики
здравоохранению и фармацевтической деятельности
подпрограммы
(в ред. Закона Алтайского края
от 04.09.2009 г. №
60-ЗС)
Цель
снижение
инвалидизации и смертности
подпрограммы
населения, стабилизация
эпидемиологической
ситуации, профилактика, диагностика, лечение и
реабилитация больных с артериальной гипертонией
Задачи
работа с группами населения повышенного риска
подпрограммы
развития сердечно-сосудистых осложнений;
внедрение
технологий дистанционного
мониторинга ЭКГ для ранней диагностики осложнений
артериальной гипертонии (далее - АГ) (инфаркта
миокарда, жизнеопасных нарушений ритма сердца) и
мониторинга артериального давления (далее - АД) в
лечебно-профилактических учреждениях Алтайского
края (далее - ЛПУ)
Важнейшие
повышение выявляемости заболеваний АГ 1
целевые
стадии от числа всех впервые зарегистрированных
показатели
случаев АГ по данным регистра больных АГ;
увеличение
охвата диспансерным наблюдением
больных с АГ;
увеличение количества выявленных больных с АГ
на 1 тыс. населения;
увеличение доли больных, госпитализированных
с острым инфарктом миокарда (далее - ОИМ) в
первые сутки;
увеличение доли больных из диспансерной
группы, обученных в школах АГ
Сроки
реализации 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Исполнители
Главное управление Алтайского
края по
основных
здравоохранению и фармацевтической деятельности;
мероприятий
краевые лечебно-профилактические учреждения;
КГУЗ "Краевой кардиологический диспансер";