Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.10.2014 № 318

 

 

 

 

 

Приложение N 8

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

КЦСР

РзПр

ГРБС

КВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

Подпрограмма

Электронный Улан-Удэ

Управление информатизации и информационных ресурсов

7620000

По соответ. разделам

По соответ. ГРБС

111, 112, 242, 244, 612, 622, 852

79570,1

54393,7

58722,4

41269,5

58136,5

42677,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

Подпрограмма

Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Управление информатизации и информационных ресурсов, Администрация Железнодорожного района, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Управление эксплуатации административных зданий

7620100

По соответ. разделам

По соответ. ГРБС

111, 112, 242, 244, 852

15507,1

4361,3

13454,7

4361,3

11584,5

4361,3

10330,4

10579,6

10020,9

10252,1

Основное мероприятие

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ"

Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации

7620200

По соответ. разделам

По соответ. ГРБС

242

2704,5

0,0

2704,5

0,0

2704,5

0,0

2704,5

2704,5

2704,5

2704,5

Основное мероприятие

Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Управление информатизации и информационных ресурсов

7620300

По соответ. разделам

По соответ. ГРБС

111, 112, 242, 244, 851, 852

16127,7

13942,5

16903,3

15360,4

17799,9

16768,6

18727,4

19667,2

20577,4

21449,4

Основное мероприятие

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ"

Структурные подразделения Администрации, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий

7620400

По соответ. разделам

По соответ. ГРБС

111, 112, 242, 244, 612, 622, 852

45230,8

36089,9

25659,9

21547,8

26047,6

21547,7

26552,7

25740,8

27300,8

27665,7

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

Подпрограмма

Электронный Улан-Удэ

Всего по Программе (подпрограмме):

79570,1

54393,7

58722,4

41269,5

58136,5

42677,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республиканский бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

79570,1

54393,7

58722,4

41269,5

58136,5

42677,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

Прочие источники (указываются виды источников)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе капитальные вложения:

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие нужды

МБ

79570,1

54393,7

58722,4

41269,5

58136,5

42677,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

 

 

 

 

 

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

1

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

Задача 1, индикатор 1, 2

Управление по кадровой политике

2014

2020

МБ

140,0

140,0

146,9

146,9

154,8

154,8

163,0

171,3

179,4

187,1

1142,4

2

Повышение эффективности и престижности муниципальной службы

Задача 2, индикатор 1, 3

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития

2014

2020

Итого

2693,2

2353,2

2689,1

2197,8

2822,1

2391,3

2959,8

3099,2

3234,3

3363,7

21063,4

РБ

202,0

202,0

225,5

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

1757,0

МБ

2491,2

2151,2

2463,6

2197,8

2596,6

2391,3

2734,3

2873,7

3008,8

3138,2

19306,4

3

Профилактика коррупции и повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе

Задача 3, индикатор 1, 4

Управление по кадровой политике

2014

2020

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

2833,2

2493,2

2836,0

2344,7

2976,9

2546,1

3122,8

3270,5

3413,6

3550,7

22205,7

Местный бюджет:

2631,2

2291,2

2610,5

2344,7

2751,4

2546,1

2897,3

3045,0

3188,1

3325,2

20448,7

Республиканский бюджет:

202,0

202,0

225,5

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

1757,0

Федеральный бюджет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также