Расширенный поиск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 25.04.2011 № 134-пПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2011 г. №134-п г.Ханты-Мансийск Утратило силу - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
от 13.09.2013 г. N 360-п
О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 октября 2010 года № 262-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011 - 2013 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года № 306-п «О целевых и
ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2010 года № 549-рп «Об утверждении предложений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по программе «Сотрудничество» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,
в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 25 октября 2010 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 октября 2010 года № 262-п «О целевой
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы» (далее - программа) следующие изменения: 1.1. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.2. В приложении:
1.2.1. В разделе «Паспорт программы»:
1) строку «Государственные заказчики программы» изложить в следующей редакции: |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| |« |Государственные заказчики |Департамент строительства, энергетики и | | | |программы |жилищно-коммунального комплекса | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,| | | | |Департамент по управлению государственным | | | | |имуществом Ханты-Мансийского автономного | | | | |округа - Югры (при наличии средств в бюджете| | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - | | | | |Югры), | | | | |Департамент здравоохранения | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,| | | | |Департамент образования и молодежной | | | | |политики Ханты-Мансийского автономного | | | | |округа - Югры, | | | | |Департамент культуры Ханты-Мансийского | | | | |автономного округа - Югры, | | | | |Департамент физической культуры и спорта | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,| | | | |Департамент общественных связей | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,| | | | |Департамент труда и занятости | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,| | | | |Департамент информационных технологий | | | | |Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,|»; | | | |Департамент природных ресурсов и несырьевого| | | | |сектор экономики Ханты-Мансийского | | | | |автономного округа - Югры | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| 2) строку «Задачи программы» дополнить пунктом 7) следующего содержания: |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| |« |Задачи программы |7) повышение качества жизни пожилых людей | | | | | |»; | |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| 3) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| |« |Объемы и источники |общий объем финансирования программы | | | |финансирования программы |составляет 3 014 635,8 тысяч рублей из них: | | | | |на 2011 год - 718 837,9 тысяч рублей; | | | | |на 2012 год - 1 434 314,9 тысяч рублей; | | | | |на 2013 год - 861 483,0 тысяч рублей, в том | | | | |числе: | | | | |средства бюджета Ханты-Мансийского | | | | |автономного округа - Югры - 908 744,8 тысяч | | | | |рублей, из них: | | | | |на 2011 год - 324 547,9 тысяч рублей; | | | | |на 2012 год - 289 868,9 тысяч рублей; | | | | |на 2013 год - 294 328,0 тысяч рублей, | | | | |средства программы «Сотрудничество», | | | | |Тюменской области на 2011 - 2013 годы - | | | | |2 105 891,0 тысяч рублей, из них: | | | | |на 2011 год - 394 290,0 тысяч рублей; | | | | |на 2012 год - 1 144 446,0 тысяч рублей; | | | | |на 2013 год - 567 155,0 тысяч рублей | | | | | |»; | |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| 4) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)» дополнить пунктами 10) - 15) следующего содержания: |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| |« |Ожидаемые конечные |10) обеспечение ухода в домашних условиях за| | | |результаты реализации |тяжелобольными одинокими пожилыми | | | |программы (показатели |гражданами до 50 граждан (в круглосуточном | | | |социально-экономической |режиме); | | | |эффективности) |11) обеспечение доступности социальных услуг| | | | |для граждан пожилого возраста, в том числе | | | | |проживающих в сельской местности, с 92% до | | | | |98%; | | | | |12) содействие занятости 250 активных | | | | |пожилых граждан путем переобучения новым | | | | |профессиям для дальнейшего трудоустройства; | | | | |13) увеличение количества пожилых людей, | | | | |посетивших культурно-массовые мероприятия, с| | | | |1500 до 6500 человек; | | | | |14) обеспечение участия 600 граждан пожилого| | | | |возраста в мероприятиях туристской | | | | |направленности; | | | | |15) увеличение продолжительности жизни |». | | | |мужчин с 65,2 лет до 65,7 лет, женщин с 75,8| | | | |лет до 76,3 лет | | |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|————| 1.2.2. В разделе 3 «Программные мероприятия» после двенадцатого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: «С целью повышения качества жизни пожилых граждан используется межведомственный подход, направленный на обеспечение посильной занятости, досуга, укрепление здоровья граждан старшего поколения, их
полноценного участия в жизни общества.». 1.2.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы» изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год. Стоимость мероприятий Программы рассчитана в соответствии со сметами и составляет: 3 014 635,8 тыс. рублей из них: на 2011 год - 718 837,9 тыс. рублей;
на 2012 год - 1 434 314,9 тыс. рублей;
на 2013 год - 861 483,0 тыс. рублей.
При расчете стоимости строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания автономного округа, имеющих утвержденную проектно-сметную документацию, используется коэффициент пересчета базовых цен 2001 года к действующим ценам равный 4,5. Средняя стоимость строительства 1 кв.м. по объектам, не имеющим проектно-сметной документации, определена в 70 000 руб. (на основании
проведённого анализа рыночных цен).». 1.2.4. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 Целевые показатели целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная социальная служба Югры на 2011-2013 годы» |—————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|——————————| |№ п/п|Наименование показателей |Базовый |Значения показателя по годам|Целевое | | |результатов |показатель| |значение | | | |на начало | |показателя| | | |реализаци | |на момент | | | |и | |окончания | | | |программы | |действия | | | | | |программы | |—————|——————————————————————————————|——————————|————————————————————————————|——————————| |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| | | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Показатели непосредственных результатов |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |1. |Доля действующих ресурсных |16 |21 |24 |27 |27 | | |учреждений системы социальной | | | | | | | |защиты населения, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |2. |Доля учреждений системы |6 |81 |86 |94 |94 | | |социальной защиты населения, | | | | | | | |реализующих автоматизированный| | | | | | | |учет социальных услуг, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |3. |Количество информационных |4 |5 |6 |7 |7 | | |систем, с которыми | | | | | | | |организовано межведомственное | | | | | | | |взаимодействие в | | | | | | | |автоматизированном режиме, | | | | | | | |единиц | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |4. |Доля специалистов учреждений |57 |58 |59,4 |61 |61 | | |социального обслуживания | | | | | | | |автономного округа, повысивших| | | | | | | |уровень квалификации, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |5. |Доля учреждений системы |77 |83 |87 |90 |90 | | |социальной защиты населения, | | | | | | | |оборудованных средствами | | | | | | | |пожарной, антитеррористической| | | | | | | |безопасности, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |6. |Доля учреждений системы |80 |85 |87 |90 |90 | | |социальной защиты населения, | | | | | | | |отвечающих требованиям | | | | | | | |санитарно-эпидемиологической | | | | | | | |безопасности, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |7. |Доля локальных вычислительных |75 |80 |85 |90 |90 | | |сетей, прошедших аттестацию на| | | | | | | |соответствие требованиям по | | | | | | | |защите данных, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |8. |Уровень обеспеченности | | | | | | | |населения автономного округа | | | | | | | |учреждениями социального | | | | | | | |обслуживания (по категориям | | | | | | | |обслуживаемых граждан, от | | | | | | | |фактической потребности), | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |8.1. |граждан пожилого возраста и |66,6 |70,3 |70,3 |70,3 |70,3 | | |инвалидов койко-местами в | | | | | | | |домах интернатах общего типа | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |8.2. |граждан пожилого возраста и |52,5 |45,5 |88,8 |90 |90 | | |инвалидов койко-местами в | | | | | | | |психоневрологических | | | | | | | |интернатах | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |9. |Доля детей-инвалидов, |76 |80 |84 |90 |90 | | |прошедших социальную | | | | | | | |реабилитацию, от общего числа | | | | | | | |детей-инвалидов, проживающих в| | | | | | | |автономном округе, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |10. |Доля специалистов в сфере |40 |50 |60 |70 |70 | | |социальной защиты населения | | | | | | | |автономного округа, | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | |автоматизированными рабочими | | | | | | | |местами (АРМ), отвечающими | | | | | | | |требованиям отраслевого | | | | | | | |программного обеспечения, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |11. |Доля учреждений системы |50 |60 |75 |80 |80 | | |социальной защиты населения, | | | | | | | |укомплектованных в | | | | | | | |соответствии со стандартами | | | | | | | |оснащённости оборудованием, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |12. |Доля учреждений системы |47 |48 |50 |51 |51 | | |социальной защиты населения, | | | | | | | |полностью обустроенных для | | | | | | | |беспрепятственного доступа | | | | | | | |инвалидов и других | | | | | | | |маломобильных групп населения,| | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |13. |Сохранение доли граждан (из |100 |100 |100 |100 |100 | | |числа проработавших в | | | | | | | |автономном округе определенное| | | | | | | |время и имеющих | | | | | | | |соответствующее право), | | | | | | | |получающих дополнительные меры| | | | | | | |социальной поддержки в | | | | | | | |соответствии с областной | | | | | | | |целевой программой | | | | | | | |«Сотрудничество», процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |14. |Доля инвалидов по зрению, |80 |81 |83 |85 |85 | | |прошедших обучение и | | | | | | | |социальную реабилитацию от | | | | | | | |фактической потребности, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Показатели конечных результатов | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |1. |Сохранение доли граждан, |99 |99 |99 |99 |99 | | |получивших услуги учреждений | | | | | | | |социального обслуживания, в | | | | | | | |общем числе обратившихся, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |2. |Увеличение количества |0 |8 |8 |8 |24 | | |небюджетных учреждений, | | | | | | | |граждан, участвующих в сфере | | | | | | | |предоставления социальных | | | | | | | |услуг и получающих грантовую | | | | | | | |поддержку, единиц | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |3. |Сокращение количества семей |2093 |1925 |1733 |1525 |1525 | | |(детей), находящихся в |(3690) |(3320) |(2922) |(2513) |(2513) | | |социально-опасном положении, | | | | | | | |семей (детей) | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |4. |Повышение уровня |90 |92 |94 |95 |95 | | |удовлетворённости семей с | | | | | | | |детьми качеством и | | | | | | | |доступностью социальных услуг,| | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |5. |Обеспечение доступности |84 |86 |92 |100 |100 | | |социальных услуг для семей с | | | | | | | |детьми-инвалидами, проживающих| | | | | | | |в отдалённых поселениях, | | | | | | | |процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |6. |Увеличение количества |788/ |1338/ |1838/ |2288/ |2288/ | | |инвалидов, в полном объеме |1,6 |2,7 |3,8 |4,7 |4,7 | | |устранивших ограничения | | | | | | | |жизнедеятельности в быту, | | | | | | | |человек/процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |7. |Увеличение количества |865 |1733 |2604 |3477 |3477 | | |инвалидов, переведенных на | | | | | | | |менее тяжелую группу | | | | | | | |инвалидности, человек | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |8. |Снижение показателя текучести |14,8 |11 |7,3 |5 |5 | | |квалифицированных специалистов| | | | | | | |из системы социальной защиты | | | | | | | |населения, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |9. |Повышение уровня |96 |97 |98 |99 |99 | | |удовлетворенности населения | | | | | | | |автономного округа качеством и| | | | | | | |доступностью социальных | | | | | | | |услуг, предоставляемых | | | | | | | |учреждениями социального | | | | | | | |обслуживания, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |10. |Обеспечение ухода в домашних |0 |0 |25 |50 |50 | | |условиях за тяжелобольными | | | | | | | |одинокими пожилыми гражданами | | | | | | | |(в круглосуточном режиме), | | | | | | | |человек | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |11. |Обеспечение доступности |92 |92 |95 |98 |98 | | |социальных услуг для граждан | | | | | | | |пожилого возраста, в том числе| | | | | | | |проживающих в сельской | | | | | | | |местности, процентов | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |12. |Содействие занятости активных |0 |0 |100 |150 |250 | | |пожилых граждан путем | | | | | | | |переобучения новым профессиям | | | | | | | |для дальнейшего | | | | | | | |трудоустройства, человек | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |13. |Количество пожилых людей, |1500 |1500 |4000 |6500 |6500 | | |посетивших культурно-массовые | | | | | | | |мероприятия, человек | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |14. |Количество граждан пожилого |0 |0 |250 |350 |600 | | |возраста, участвующих в | | | | | | | |мероприятиях туристской | | | | | | | |направленности, человек | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| |15. |Увеличение продолжительности |70,5 |70,8 |70,9 |71,0 |71,0 | | |жизни населения, лет | | | | | | |—————|——————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————| 1.2.5. В таблице 2:
1) в строке 2.2. раздела «Задача 2. Развитие кадрового потенциала
отрасли» слова «территориальных подразделений и руководителей структурных подразделений» и «органов социальной защиты» заменить словами «подведомственных учреждений»; 2) строки 9, «Итого по задаче 4» раздела «Задача 4. Укрепление материально-технической базы, развитие системы социальной защиты населения и обеспечение комплексной безопасности ее объектов», раздел
«Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания населения» изложить в следующей редакции: |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| |9. |Строительство, реконструкция |Департамент |всего |2 |373 000,0|1 |590 323,0|строительство и реконструкция | | |учреждений системы социальной |строительства, | |145 623,0| |182300,0 | |12 учреждений (приложение 4) | | |защиты |энергетики и | | | | | | | | | |жилищно-коммунал| | | | | | | | | |ьного комплекса | | | | | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |533 300,0|131 000,0|202 300,0|200 000,0| | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |программа |1 |242 000,0|980 000,0|390 323,0| | | | | |"Сотрудничество|612 323,0| | | | | | | | |" | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | |Итого по задаче 4 | |всего |2 |532 700,0|1 |609 023,0| | | | | | |335 623,0| |193900,0 | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |723 300,0|290 700,0|213 900,0|218 700,0| | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |программа |1 |242 000,0|980 000,0|390 323,0| | | | | |"Сотрудничество|612 323,0| | | | | | | | |" | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |600,0 |337,0 |263,0 |0,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |2 790,0 |1 485,0 |630,0 |675,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |310,0 |70,0 |100,0 |140,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |8 518,0 |893,0 |3 190,0 |4 435,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| 3) раздел «Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания населения» изложить в следующей редакции: |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социального обслуживания населения |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| |1. |Подготовка проектно-сметной |Департамент |всего |600,0 |337,0 |263,0 |0,0 |подготовка проектно-сметной | | |документации на производство |социального | | | | | |документации для выполнения | | |строительных работ в учреждениях |развития | | | | | |работ по обустройству 13 | | |социального обслуживания |автономного | | | | | |учреждений социального | | |автономного округа |округа | | | | | |обслуживания автономного округа:| | | | | | | | | |ДИ «Отрада», г. Нижневартовск, | | | | | | | | | |ДИ «Дарина», г. Советский, | | | | | | | | | |РЦ «Лучик», г. Ханты-Мансийск, | | | | | | | | | |ЦСП «Горизонт», г. Белоярский, | | | | | | | | | |РЦ «Детство», г. Нефтеюганск, | | | | | | | | | |РЦ «Дельфин», Нефтеюганский р-н,| | | | | | | | | |ЦСП «Юнона», г. Сургут, | | | | | | | | | |РЦ «Таукси», г.Нижневартовск, | | | | | | | | | |ЦСП «Зазеркалье», г.Сургут, | | | | | | | | | |ЦСП «Кардея», г.Нижневартовск, | | | | | | | | | |КЦСОН «Альянс», Березовский р-н,| | | | | | | | | |ЦСП «Апрель», Сургутский р-н, | | | | | | | | | |КЦСОН «Содействие», Сургутский | | | | | | | | | |р-н; УСЗН по г.Нефтеюганску и | | | | | | | | | |Нефтеюганскому району | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |600,0 |337,0 |263,0 |0,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| |2. |Сооружение пандусов и поручней, |Департамент |всего |5 145,0 |1 548,0 |1 737,0 |1 860,0 |обустройство 11 учреждений | | |устранение порогов, расширение |социального | | | | | |социального обслуживания | | |проходов в учреждениях социального |развития | | | | | |автономного округа: | | |обслуживания автономного округа |автономного | | | | | |ДИ «Дарина», г. Советский, | | | |округа | | | | | |КЦСОН «Забота», Нефтеюганский | | | | | | | | | |р-н, КЦСОН «Светлана», | | | | | | | | | |г.Ханты-Мансийск, РЦ «Надежда», | | | | | | | | | |г. Югорск, | | | | | | | | | |ДИ «Отрада», г. Нижневартовск, | | | | | | | | | |РЦ «Детство» г. Нефтеюганск, | | | | | | | | | |ЦСП «Кардея», г. Нижневартовск, | | | | | | | | | |ЦСП «Апрель», Сургутский район, | | | | | | | | | |КЦСОН «Содействие», Сургутский | | | | | | | | | |р-н, ЦСП «Юнона», г. Сургут, | | | | | | | | | |ЦСП «Зазеркалье», г. Сургут; | | | | | | | | | |УСЗН по г. Когалыму | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |5 145,0 |1 548,0 |1 737,0 |1 860,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| |3. |Сооружение входных групп в |Департамент |всего |2 790,0 |1 485,0 |630,0 |675,0 |обустройство 8 учреждений | | |учреждениях социального |социального | | | | | |социального обслуживания | | |обслуживания автономного округа |развития | | | | | |автономного округа: КЦСОН | | | |автономного | | | | | |«Альянс», Березовский р-н, РЦ | | | |округа | | | | | |«Солнышко», г.Советский, КЦСОН | | | | | | | | | |«Светлана», | | | | | | | | | |г. Ханты-Мансийск, РЦ «Таукси», | | | | | | | | | |г. Нижневартовск, РЦ «Лучик», | | | | | | | | | |г. Ханты-Мансийск, ЦСП | | | | | | | | | |«Горизонт», г.Белоярский, ЦСП | | | | | | | | | |«Апрель», Сургутский р-н, КЦСОН | | | | | | | | | |«Содействие», Сургутский р-н; | | | | | | | | | |УСЗН по г. Когалыму | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| | | | |бюджет |2 790,0 |1 485,0 |630,0 |675,0 | | | | | |автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | |————————|———————————————————————————————————|————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————| |4. |Обустройство санитарных узлов в |Департамент |всего |420,0 |200,0 |100,0 |120,0 |обустройство санитарных узлов в | | |учреждениях социального |социального | | | | | |5 учреждениях социального | | |обслуживания автономного округа |развития | | | | | |обслуживания автономного округа:| | | |автономного | | | | | |РЦ «Дельфин», Нефтеюганский р-н,| | | |округа | | | | | | | | | | | | | | | |РЦ «Солнышко», г. Советский, | | | | | | | | | |ДИ «Дарина», г. Советский, | | | | | | | | | |КЦСОН «Импульс», г. Урай, | | | | | | | | | |ЦСП «Апрель», Сургутский р-н | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|