Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.02.2016 № 166-П

».


5. В Подпрограмме 3:

5.1. в паспорте Подпрограммы 3 позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

»;

5.2. абзац десятый пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:

«Государственная поддержка производителей хлеба в сельской местности осуществляется на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба» в рамках Подпрограммы 2.»;

5.3. в разделе II:

5.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Решение основных задач, поставленных Подпрограммой 3, предполагается в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Реализация данного мероприятия планируется по следующим направлениям:»;

5.3.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.6.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации  «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа» на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, направленных на консультационную, информационную поддержку, популяризацию предпринимательской деятельности, в т.ч. сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в т.ч.:

2.6.1.1. сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

2.6.1.2. информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая:

2.6.1.2.1. проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Подготовка информационных, презентационных материалов, печатных изданий, полиграфии, методических материалов, пособий (включая мультимедийные);

2.6.1.2.2. создание, сопровождение информационной базы в сети интернет;

2.6.1.2.3. мониторинг финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию в автономном округе;

2.6.1.3. содействие развитию межрегионального сотрудничества.

2.6.2. Предоставление субсидии  некоммерческой организации  «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на организацию производственной базы для реализации проекта «Творческая мастерская «Народные промыслы».

2.6.3. Предоставление субсидии  некоммерческой организации  «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на обеспечение  производственной базы для реализации проекта «Творческая мастерская «Народные промыслы».

Реализация мероприятий по обеспечению деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в позиции 2.6.1 настоящего раздела, позволяет аккумулировать бюджетные средства в целях исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 5 – 9 настоящего раздела.

Мероприятие по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в автономном округе осуществляется в соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 09 июля 2015 года № 620-П.

Субсидии некоммерческим организациям, перечисленным в подпункте 2.6 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с нормами статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

5.4. пункт  3 дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:

«3.10. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам кредитования (займов).

Мероприятие направлено на поддержку предприятий, оказавшихся в трудной экономической ситуации, обусловленной влиянием внешних факторов.

Средства, предусмотренные на финансирование мероприятия, указанного в подпункте 3.10, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсных процедур, порядок которых устанавливается нормативными правовыми актами Правительства автономного округа. Указанные субсидии предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

5.5. таблицу 3-4 изложить в следующей редакции:

 

 


«Таблица 3-4

 

«Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

1 031 187

228 294

217 893

117 000

117 000

117 000

117 000

117 000

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3),

в т.ч.

1 031 187

228 294

217 893

117 000

117 000

117 000

117 000

117 000

2.

Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.

1 031 187

228 294

217 893

117 000

117 000

117 000

117 000

117 000

3.

Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

265 000

0

15 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

5.

Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

469 919

153 940

133 554

36 485

36 485

36 485

36 485

36 485

6.

Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

7 200

2 200

5 000

0

0

0

0

0

7.

Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства

37 499

108 99

11 600

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

8.

Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей

27 398

5 000

9 898

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

9.

Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества

27 750

13 334

14 341

15

15

15

15

15

10.

Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе

7 000

3 500

3 500

0

0

0

0

0

11.

Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

189 421

39 421

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

 

            Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.».

 


6. В Подпрограмме 5:

6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

Повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями

Задачи Подпрограммы 5

5.1. Совершенствование механизмов управления бюджетными расходами на оказание (выполнение) услуг (работ) учреждениями.

5.2. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда учреждений, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера.

5.3. Реализация государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в автономном округе

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа.

5.1.2. Доля учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга проводимых ими работ по размещению сведений, установленных законодательством Российской Федерации, на Официальном сайте (bus.gov.ru).

5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа.

5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

5.2.2. Доля государственных и муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями мониторинга поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в автономном округе.

5.3.1. Доля специалистов, направленных на обучение в рамках реализации государственного плана, к численности лиц (квот), утвержденной для автономного округа на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов.

2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

2007/2008 – 2017/2018 учебных годах

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа.

4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа.

5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа.

6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям.

7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 86 821

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 86 821

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 0

0

0

2015 год – 0

0

0

2016 год – 17 437

17 437

0

2017 год – 17 346

17 346

0

2018 год – 17 346

17 346

0

2019 год – 17 346

17 346

0

2020 год – 17 346

17 346

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1. Создание эффективной нормативной правовой базы, используемой исполнительными органами государственной власти автономного округа в целях развития и контроля деятельности подведомственных учреждений, ориентированных на достижение целевых индикаторов и показателей их деятельности.

2. Обеспечение наличия полной и актуальной информации о деятельности государственных учреждений автономного округа на Официальном сайте www.bus.gov.ru.

3. Своевременная и качественная разработка среднесрочного прогноза государственного сектора экономики автономного округа в прогнозе социально-экономического развития автономного округа в целях стратегического и бюджетного

планирования.

4. Создание эффективной нормативной правовой базы автономного округа, направленной на совершенствование систем оплаты труда государственных учреждений автономного округа и оптимизацию таких расходов.

5. Обеспечение актуальной информацией о состоянии уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы

»;

6.2. раздел II изложить в следующей редакции:

 

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается по следующим основным направлениям:

1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов.

Для успешного функционирования системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития автономного округа, принятия долгосрочных решений в социальной сфере в экономике региона необходимо осуществление своевременного и качественного мониторинга социально-экономических процессов.

В рамках мероприятия во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 года № 778-Р будет осуществляться ежеквартальная разработка мониторинга социально-экономического развития в автономном округе для представления в Министерство экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 мая 2012 года № 394-П «О мониторинге социально-экономической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе» будет формироваться ежеквартальный и годовой доклады о социально-экономической ситуации для представления Губернатору автономного округа.

Деятельность по ведению, актуализации и развитию аналитических информационных систем, обеспечивающих функциональную деятельность ответственного исполнителя государственной программы, будет осуществлять государственное казенное учреждение автономного округа  «Управление информационно-аналитического обеспечения».

2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах.

Немаловажный вклад в достижение основной цели Подпрограммы 5 вносит решение задачи по обеспечению экономики автономного округа грамотными управленческими кадрами.

С 1997 года в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) подготовлено 264 управленца для организаций различных отраслей экономики автономного округа.

Учитывая важность данного направления, в рамках Подпрограммы 5 будет обеспечиваться направление на подготовку специалистов в количестве не ниже размера региональной квоты.

3. Координация и методическое руководство по составлению прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа.

Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа будет разрабатываться на среднесрочную перспективу и ежегодно корректироваться в составе прогноза социально-экономического развития автономного округа на среднесрочную перспективу.

Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа разрабатывается исходя из комплексного анализа итогов, проблем и направлений развития государственного сектора экономики автономного округа с учетом ожидаемых результатов его деятельности и прогнозов социально-экономического развития автономного округа на среднесрочную перспективу.

Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа включает:

описание структуры государственного сектора экономики автономного округа, его цели, приоритеты и задачи;

показатели деятельности, функционирования и социально-экономического развития государственного сектора экономики;

показатели получения и использования доходов от распоряжения государственным имуществом автономного округа;

оценку эффективности использования государственной собственности автономного округа и пакетов акций, мероприятия (программы) повышения эффективности использования государственной собственности автономного округа.

4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа.

Мероприятие будет реализовываться по нескольким направлениям:

4.1. Общее методическое руководство работой по формированию и утверждению исполнительными органами государственной власти автономного округа, осуществляющими функции и полномочия учредителей государственных учреждений, государственных заданий.

В рамках данного направления работы департаментом экономики автономного округа осуществляются мероприятия по формированию и актуализации нормативной правовой базы автономного округа, регламентирующей порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий.

В перспективе, в частности, будут проведены  мероприятия по разработке и утверждению органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей учреждений, ведомственных перечней услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными и муниципальными учреждениями автономного округа в соответствии с базовым перечнем услуг и работ, нормативных затрат на их оказание.

Одной из функций департамента экономики автономного округа является согласование государственных заданий государственным учреждениям автономного округа. В рамках данной работы проводится оценка соответствия проекта государственного задания Положению о формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, а также соответствия бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) с непосредственным результатом, характеризующим объем и качество оказанных государственными учреждениями государственных услуг (выполненных работ).

4.2. Рассмотрение предложений исполнительных органов государственной власти автономного округа о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменению типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа.

Поступившие предложения будут оцениваться на предмет экономической эффективности в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменении типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2011 года № 115-П.

Ожидаемый результат данного мероприятия – оптимизация сети государственных учреждений, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности.

4.3. Организация деятельности рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, действующей на основании Положения о рабочей группе по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 19 июля 2012 года № 536-П.

Целью реализации данного мероприятия является документационное и организационное обеспечение деятельности рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений.

Деятельность рабочей группы направлена на обеспечение взаимодействия и координации работы исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления при реализации Федерального закона № 83-ФЗ, а также реализации механизма предварительного рассмотрения и формирования согласованных решений по вопросам создания, реорганизации, оптимизации деятельности, изменении типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа.

Реализация мероприятия будет проводиться по следующим направлениям:

- выработка предложений и поручений, направленных на эффективное решение вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ;

- организация методической и информационной помощи исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления, а также руководителям государственных (муниципальных) учреждений;

- анализ и обобщение результатов проведения мероприятий по реализации Федерального закона № 83-ФЗ на территории автономного округа;

- предварительное рассмотрение и оценка целесообразности реализации предложений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменении типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа в установленных случаях;

- анализ и обобщение результатов деятельности сети государственных учреждений автономного округа, выработка предложений и поручений по оптимизации их деятельности.

4.4. Общее методическое руководство и координация мероприятий по размещению уполномоченными лицами информации о государственных и муниципальных учреждениях в автономном округе на Официальном сайте (bus.gov.ru).

Реализация данного мероприятия будет осуществляться во исполнение требований статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В рамках мероприятия будут осуществляться:

мониторинг выполнения работ по размещению государственными и муниципальными учреждениями установленных сведений, в соответствии с требованиями законодательства;

консультации органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей учреждений, по размещению информации на Официальном сайте.

5. Формирование и ведение информационных ресурсов о направлениях деятельности государственных учреждений автономного округа.

Мероприятие будет реализовываться по следующему направлению:

5.1. Ведение реестра платных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа.

В соответствии с постановлением Администрации автономного округа от 01 марта 2007 года № 91-А «О порядке введения, отмены и администрирования платных услуг, оказываемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа» будут осуществляться работы по ведению реестра платных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, актуализации данных в реестре, а также размещению реестра на официальном сайте департамента экономики автономного округа.

6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям.

Целями реализации данного мероприятия является:

- повышение прозрачности системы оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа;

- создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров;

- повышение мотивации работников государственных учреждений автономного округа в целях повышения производительности труда и в конечном результате повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг, выполнения работ.

Для достижения цели данного мероприятия будут проводиться работы по следующим направлениям:

анализ существующих систем оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа;

разработка и актуализация нормативной правовой базы автономного округа, направленной на совершенствование систем оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа, в том числе с учетом таких задач как:

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждения;

устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников учреждений;

установление в системах оплаты труда соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат;

установление системы критериев и показателей эффективности деятельности государственных учреждений и работников в государственных учреждениях, порядка установления стимулирующих выплат с учетом показателей эффективности деятельности государственных учреждений и работников;

отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности деятельности учреждений и работников.

7. Организация и обеспечение мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов.

Цель мероприятия – обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации).

Для оперативности и эффективности анализа результатов реализации Указов Президента Российской Федерации в автономном округе с начала 2014 года в рамках информационно-аналитической системы «Мониторинг Ямал» введено в эксплуатацию функциональное направление «Мониторинг поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы». Автоматизация данного процесса позволит обеспечить четкость и оперативность сбора информации, открытость и доступность информации о ходе поэтапного повышения заработной платы работников социальной сферы, размере среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа, численности работающих, фонде оплаты труда.

В рамках мероприятия будут осуществляться следующие работы:

- ежемесячный сбор и формирование сводных итогов на основе первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование, № ЗП-культура, № ЗП-наука, № ЗП-соц, № ЗП-здрав, утвержденных приказом Росстата от 19 ноября 2014 года № 671;

- сбор и формирование сводной информации о ходе реализации мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в автономном округе, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П;

- формирование аналитической и отчетной информации о состоянии уровня среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, включая представление отчетности в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Минтруд России и иным органам государственной власти по соответствующим запросам.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5-1.

 

 

 

 


Таблица 5-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      1.           

 

Подпрограмма 5 (всего)

86 821

-

-

17 437

17 346

17 346

17 346

17 346

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5),

в т.ч.

86 821

-

-

17 437

17 346

17 346

17 346

17 346

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

83 821

-

-

16 937

16 721

16 721

16 721

16 721

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

188 475*

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

      2.           

 

Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)

83 821

-

-

16 937

16 721

16 721

16721

16721

      3.           

 

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)

3 000

-

-

500

625

625

625

625

      4.           

 

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, в т.ч.

188 475*

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

26 925

      5.           

 

 Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа

26 925*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

      6.           

 

Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа

26 925*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

      7.           

 

Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа

26 925*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

      8.           

 

Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям

26 925*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

      9.           

 

Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов

26 925*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

 


Информация по документу
Читайте также