Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.02.2016 № 166-П


 

Таблица 1-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

 

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 (всего)

205 235

17 785

19 450

33 600

33 600

33 600

33 600

33 600

Департамент экономики автономного округа

(ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.

205 235

17 785

19 450

33 600

33 600

33 600

33 600

33 600

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

35 517

17 125

18 392

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

444 927*

69 440

69 440

61 209

61 209

61 209

61 209

61 209

2.

Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.

168 000

-

-

33 600

33 600

33 600

33 600

33 600

3.

Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений

25 000

-

-

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4.

Мероприятие 1.2. Приобретение серверного оборудования и комплектующих для модернизации и повышения отказоустойчивости аппаратной платформы ИАС «Мониторинг Ямал»

14 350

-

-

2 870

2 870

2 870

2 870

2 870

5.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе 

15 000

-

-

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

6.

Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий  некоммерческим организациям на  проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»

112 500

-

-

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

7.

Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа

575

-

-

115

115

115

115

115

8.

Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования

575

-

-

115

115

115

115

115

9.

Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

10.

Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

11.

Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

12.

Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

13.

Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

14.

Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

15.

Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией и Программой социально-экономического развития автономного округа

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

16.

Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

17.

Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

18.

Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

19.

Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

20.

Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

21.

Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе

28 806*

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

4 115

22.

Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа

32 404*

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

4 629

23.

Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5

24.

Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов

35 517

17 125

18 392

-

-

-

-

-

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

35 517

17 125

18 392

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

8 230*

4 115

4 115

-

-

-

-

-

25.

Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

1 718

660

1 058

-

-

-

-

-

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

1 718

660

1 058

-

-

-

-

-

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

8 230*

4 115

4 115

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;


3.4. таблицу 1-10-1 раздела III признать утратившей силу;

3.5. раздел V изложить в следующей редакции:

 

 «V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

 

Реализация Подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов:

создание правовых и организационных основ в области государственного планирования социально-экономического развития автономного округа;

разработка комплекса документов стратегического планирования автономного округа и своевременная их актуализация;

ежегодная разработка прогноза занятости населения автономного округа в целях формирования регионального заказа на подготовку кадров в системе среднего профессионального образования автономного округа;

обеспечение информационной открытости, повышение качества осуществления процессов мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития автономного округа путем автоматизации этих процессов;

обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал»;

интеграция стратегического и бюджетного планирования посредством формирования государственных программ автономного округа;

повышение качества организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов;

своевременная и качественная разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития автономного округа в целях стратегического и бюджетного планирования;

обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа аналитической информацией о социально-экономических процессах в автономном округе в целях принятия управленческих решений;

повышение качества оценки результативности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства;

развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений в автономном округе;

создание территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений во всех городских округах и муниципальных районах в автономном округе.».

4. В Подпрограмме 2:

4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

 

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент экономики автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствуют

Участник Государственной программы

отсутствуют

Цели Подпрограммы 2

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе, развитие реального сектора экономики.

2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения

Задачи Подпрограммы 2

2.1. Повышение инвестиционной привлекательности автономного округа.

2.2. Обеспечение экономической эффективности политики в сфере развития и регулирования реального сектора экономики.

2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене.

2.4. Обеспечение экономической эффективности политики автономного округа в сфере управления государственным имуществом.

2.5. Обеспечение экономической эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств окружного бюджета.

2.6. Обеспечение экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах, применяемых в деле о банкротстве, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

2.1.1. Объем инвестиций, вовлеченный в экономику региона в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов.

2.1.2. Кредитный рейтинг автономного округа.

2.1.3. Количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе.

2.1.4. Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

2.1.5. Доля объектов недвижимости

(за исключением земель), расположенных на территории автономного округа, кадастровая стоимость которых актуализирована в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества объектов недвижимости

(за исключением земель), учтенных в Государственном кадастре недвижимости на дату проведения государственной кадастровой оценки.

2.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере развития и регулирования реального сектора экономики, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.3.1. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу.

2.4.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа в сфере управления государственным имуществом автономного округа, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование.

2.5.1. Доля инвестиционных проектов, получивших заключение департамента экономики автономного округа о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу таких инвестиционных проектов.

2.6.1. Доля исковых заявлений о включении в реестр требований кредиторов, предъявленных в рамках обеспечения экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), направленных с соблюдением нормативных сроков

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности.

2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель.

3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования.

5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства), процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

463 179

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 463 179

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 51 289

51 289

0

2015 год– 56 870

56 870

0

2016 год – 82 884

82 884

0

2017 год – 69 384

69 384

0

2018 год – 67 584

67 584

0

2019 год – 67 584

67 584

0

2020 год – 67 584

67 584

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики.

Средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу.

Оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа.

Обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Увеличение размера просроченной задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом, возвращенной в окружной бюджет в результате проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве


Информация по документу
Читайте также