Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.05.2016 № 438-П
«Таблица 8
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на
их реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей), участников
Подпрограммы 4
|
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 4 (всего)
|
38 713,0
|
5 001,0
|
1 702,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
2.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения
автономного округа (всего),
в том числе
|
38 713,0
|
5 001,0
|
1 702,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
3.
|
<*> Мероприятие
1. Осуществление реализации
федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере
социального обслуживания населения, в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
4.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
5.
|
<*> Мероприятие
2. Осуществление разработки и
реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг,
в том числе по
развитию негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
6.
|
Ответственный исполнитель
Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа
(всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
7.
|
<*>
Мероприятие 3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных
правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных
организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в
сфере социального обслуживания населения,
в том числе
|
55 488,6
|
0,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
8.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
55 488,6
|
0,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9.
|
<*> Мероприятие
4. Реализация государственной политики в отношении ветеранов,
в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
10.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
11.
|
<*> Мероприятие 5. Содействие деятельности общественным
объединениям ветеранов, в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
12.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
13.
|
Основное
мероприятие 6. Осуществление государственной поддержки общественных
организаций ветеранов, в том числе
|
38 713,0
|
5 001,0
|
1 702,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
14.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
38 713,0
|
5 001,0
|
1 702,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
6 402,0
|
15.
|
Мероприятие 6.1. Осуществление государственной поддержки
деятельности окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
|
11 914,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
1 702,0
|
16.
|
Мероприятие 6.2. Осуществление расходов, связанных с
оказанием материальной помощи
ветеранам и проведением мероприятий с членами общественных организаций
ветеранов, посвященных памятным датам
|
3 299,0
|
3 299,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17.
|
Мероприятие 6.3. Осуществление расходов, связанных с
возмещением затрат на оказание услуг
(в том числе социальных) лицам без определенного места
жительства и без определенных занятий
|
23 500,0
|
0,0
|
0,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
4 700,0
|
<*> Расходы, распределенные аналитическим
методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные
расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы
в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;
1.7. в Подпрограмме 5:
1.7.1. паспорт Подпрограммы 5
изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
|
департамент социальной защиты населения
автономного округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 5
|
отсутствует
|
Участник Подпрограммы 5
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 5
|
совершенствование системы охраны труда в автономном
округе
|
Задачи Подпрограммы 5
|
1. Совершенствование организационно-управленческой
деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда.
2. Совершенствование деятельности органов местного
самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные
полномочий в сфере управления охраной труда
|
Сроки реализации Подпрограммы 5
|
2014 – 2020 годы, без деления на этапы
|
Показатели
Подпрограммы 5
|
1. Удельный вес проведенных государственных
экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему
количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или)
специальной оценки условий труда.
2. Оценка деятельности органов местного
самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных
полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем
показателей
|
Мероприятия Подпрограммы 5
|
Основные мероприятия:
2. Обеспечение исполнения отдельных
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной
труда (субвенции органам местного самоуправления)
|
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы:
1. Осуществление административно-распорядительных
функций в сфере охраны труда
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
|
Общий объём финансирования
–
397 130,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
Объём финансирования Подпрограммы, утвержденный
законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
397 130,0,
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
Объем
внебюджетных средств – 0,0
|
2014 год – 54 837,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
54 837,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2015 год – 54 433,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
54 433,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2016 год – 57 572,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
57 572,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2017 год – 57 572,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
57 572,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2018 год – 57 572,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
57 572,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2019 год – 57 572,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
57 572,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2020 год – 57 572,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и инновационные
мероприятия, – 0,0)
|
57 572,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
|
ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 будет
создание эффективной системы управления в сфере охраны труда – проведение
комплекса организационно-правовых, финансово-экономических,
производственно-технологических, социальных, санитарно-гигиенических
мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных условий
труда.
Реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- стабилизировать на уровне 100% удельный вес
проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в
установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на
государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов
местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных
государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным
перечнем показателей
|
«»
»;
1.7.2. таблицу 10 изложить
в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей), участников Подпрограммы 5
|
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 5 (всего)
|
397 130,0
|
54 837,0
|
54 433,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
2.
|
Ответственный
исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения
автономного округа (всего), в том числе
|
397 130,0
|
54 837,0
|
54 433,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
3.
|
<*> Мероприятие 1.
Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны
труда,
в том числе
|
68 245,0
|
9 445,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
4.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
68 245,0
|
9 445,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
9 800,0
|
5.
|
Основное
мероприятие 2. Обеспечение исполнения
отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления
охраной труда (субвенции органам местного самоуправления),
в том числе
|
397 130,0
|
54 837,0
|
54 433,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
6.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
397 130,0
|
54 837,0
|
54 433,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
57 572,0
|
<*> Расходы, распределенные
аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы
6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а
сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;
1.8. в Подпрограмме 6:
1.8.1. паспорт Подпрограммы
6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
|
департамент социальной защиты населения автономного
округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 6
|
отсутствует
|
Участник Подпрограммы 6
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 6
|
кадровое, нормативно-правовое и финансовое
обеспечение Государственной программы
|
Задачи
Подпрограммы 6
|
1. Совершенствование кадрового потенциала.
2. Осуществление эффективного нормативно-правового и
документационного обеспечения.
3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении
исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами, сметами
|
Сроки реализации Подпрограммы 6
|
2014 – 2020 годы, без деления на этапы
|
Показатели Подпрограммы 6
|
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих,
направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет.
3. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую
экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших
проектов.
4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших
правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших
проектов договоров, соглашений.
5. Доля единиц хранения архивных документов,
находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от
общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты
населения автономного округа.
6. Доля обращений граждан, рассмотренных в
установленные законодательством автономного округа сроки, от общего
количества обращений.
7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ
и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и
результативность использования бюджетных средств).
8. Оценка деятельности органов местного самоуправления
в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в
соответствии с утвержденным перечнем показателей
|
Мероприятия Подпрограммы 6
|
Основные
мероприятия:
1. Обеспечение деятельности ответственного
исполнителя Государственной программы – департамента социальной защиты
населения автономного округа.
2. Обеспечение исполнения переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере
социальной поддержки населения автономного округа (администрирование)
|
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы, отсутствуют
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования – 5 288 962,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 5 288
962,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
Объём
внебюджетных средств
– 0,0
|
2014 год – 771 553,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
771 553,0
(в том числе,
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2015 год – 780 885,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия – 0,0)
|
780 885,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2016 год – 768 032,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
768 032,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2017 год – 742 123,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
742 123,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2018 год – 742 123,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
742 123,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2019 год – 742 123,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
742 123,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2020 год – 742 123,0
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
742 123,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
|
ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 6
станет формирование высокопрофессионального кадрового состава государственных
гражданских служащих, обеспечивающих эффективную реализацию Государственной
программы, повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых
действий, совершенных от имени департамента социальной защиты населения
автономного округа, а также реализации обязательств, принятых исполнителем Государственной
программы в соответствии с заключенными договорами, предотвращение
отрицательных результатов
|
|
финансово-хозяйственной деятельности исполнителя Государственной
программы и подведомственного учреждения и выявление внутрихозяйственных
резервов обеспечения их финансовой устойчивости.
Реализация Подпрограммы 6 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- обеспечить 100% укомплектованность департамента социальной
защиты населения автономного округа кадрами;
- повысить долю государственных гражданских
служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение
последних 3 лет, до 96%;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов
правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от
общего количества поступивших проектов;
- стабилизировать на уровне 100% долю проектов
договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке,
от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;
- стабилизировать на уровне 100% долю единиц
хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся
в архиве департамента;
- стабилизировать на уровне 100% долю обращений
граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа
сроки, от общего количества обращений;
- стабилизировать на уровне 95% рейтинг качества
финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур,
обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных
средств);
- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов
местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных
государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей
|
»;
1.8.2. раздел I
признать утратившим силу.
1.8.3. таблицу 11 изложить
в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей), участников Подпрограммы 6
|
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма
6 (всего)
|
5 288 962,0
|
771 553,0
|
780 885,0
|
768 032,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
2.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы –
департамент социальной защиты населения автономного округа
|
5 288 962,0
|
771 553,0
|
780 885,0
|
768 032,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
742 123,0
|
3.
|
Основное
мероприятие 1. Обеспечение
деятельности ответственного
исполнителя государственной Программы – департамента социальной защиты
населения автономного округа,
в том числе
|
1 006 948,0
|
154 522,0
|
161 517,0
|
158 909,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
4.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы –департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
1 006 948,0
|
154 522,0
|
161 517,0
|
158 909,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
133 000,0
|
5.
|
Основное
мероприятие 2. Обеспечение исполнения
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере социальной поддержки населения автономного округа
(администрирование),
в том числе
|
4 282 014,0
|
617 031,0
|
619 368,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
6.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
4 282 014,0
|
617 031,0
|
619 368,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
609 123,0
|
Читайте также
|