Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.05.2016 № 438-П


 «Таблица 8

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4  и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников

Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы –  департамент социальной защиты населения автономного округа (всего),

в том числе

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

3.

<*> Мероприятие 1.  Осуществление реализации федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания населения, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

5.

<*> Мероприятие 2.  Осуществление разработки и реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг,

в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

7.

<*> Мероприятие 3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания населения,

в том числе

55 488,6

0,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

8.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

55 488,6

0,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9.

<*> Мероприятие 4. Реализация государственной политики в отношении ветеранов,

в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

10.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

11.

<*>  Мероприятие 5.  Содействие деятельности общественным объединениям ветеранов, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

13.

Основное мероприятие 6. Осуществление государственной поддержки общественных организаций ветеранов, в том числе

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

14.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

38 713,0

5 001,0

1 702,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

6 402,0

15.

Мероприятие 6.1. Осуществление государственной поддержки деятельности окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

11 914,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

1 702,0

16.

Мероприятие 6.2. Осуществление расходов, связанных с оказанием  материальной помощи ветеранам и проведением мероприятий с членами общественных организаций ветеранов, посвященных памятным датам

3 299,0

3 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Мероприятие 6.3. Осуществление расходов, связанных с возмещением затрат на оказание услуг

(в том числе социальных) лицам без определенного места жительства и без определенных занятий

23 500,0

0,0

0,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

4 700,0

 

<*>  Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

 


1.7. в Подпрограмме 5:

1.7.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент социальной защиты населения

автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Подпрограммы 5

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

совершенствование системы охраны труда в автономном округе

Задачи Подпрограммы 5

1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда.

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в автономном округе, исполняющих отдельные государственные полномочий в сфере управления охраной труда

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели

Подпрограммы 5

1. Удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда.

2. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей

Мероприятия Подпрограммы 5

Основные мероприятия:

2. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда (субвенции органам местного самоуправления)

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны труда

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

397 130,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объём финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

 397 130,0,

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 54 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

54 837,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2015 год  – 54 433,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

54 433,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год  – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2019 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 57 572,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

57 572,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 5 будет создание эффективной системы управления в сфере охраны труда – проведение комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, производственно-технологических, социальных, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных условий труда.

Реализация Подпрограммы 5 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- стабилизировать на уровне 100% удельный вес проведенных государственных экспертиз оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда в установленный срок к общему количеству обращений, поступивших на государственную экспертизу оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;

- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в сфере охраны труда в соответствии с утвержденным перечнем показателей

«»

»;

1.7.2. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

 

 

 


   

«Таблица 10

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5  и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма  5 (всего)

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

3.

<*> Мероприятие 1.   Осуществление административно-распорядительных функций в сфере охраны труда,

в том числе

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

68 245,0

9 445,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

5.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и управления охраной труда (субвенции органам местного самоуправления),

в том числе

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

397 130,0

54 837,0

54 433,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

57 572,0

 

<*>  Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

 


1.8. в Подпрограмме 6:

1.8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Подпрограммы 6

отсутствует

Цель Подпрограммы 6

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи

Подпрограммы 6

1. Совершенствование кадрового потенциала.

2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.

3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении исполнителем и подведомственным учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 6

1. Укомплектованность кадрами.

2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет.

3. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента социальной защиты населения автономного округа.

6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.

7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств).

8. Оценка деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей

Мероприятия Подпрограммы 6

 Основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента социальной защиты населения автономного округа.

2. Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения автономного округа (администрирование)

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –               5 288 962,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 5 288 962,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объём

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 771 553,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

771 553,0

(в том числе, средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2015 год – 780 885,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия – 0,0)

780 885,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 768 032,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

768 032,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2019 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 742 123,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

742 123,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

ожидаемым результатом реализации Подпрограммы 6 станет формирование высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающих эффективную реализацию Государственной программы, повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени департамента социальной защиты населения автономного округа, а также реализации обязательств, принятых исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами, предотвращение отрицательных результатов

 

финансово-хозяйственной деятельности исполнителя Государственной программы и подведомственного учреждения и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости.

Реализация Подпрограммы 6 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- обеспечить 100% укомплектованность департамента социальной защиты населения автономного округа кадрами;

- повысить долю государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет, до 96%;

- стабилизировать на уровне 100% долю проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;

- стабилизировать на уровне 100% долю проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;

- стабилизировать на уровне 100% долю единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента;

- стабилизировать на уровне 100% долю обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;

- стабилизировать на уровне 95% рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);

- увеличить до 9 баллов оценку деятельности органов местного самоуправления в автономном округе по исполнению переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденным перечнем показателей

                                                                                                                        »;

1.8.2. раздел I признать утратившим силу.

1.8.3. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

 

 


 «Таблица 11

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

5 288 962,0

771 553,0

780 885,0

768 032,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа

5 288 962,0

771 553,0

780 885,0

768 032,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

742 123,0

3.

Основное мероприятие 1.  Обеспечение деятельности  ответственного исполнителя государственной Программы – департамента социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

1 006 948,0

154 522,0

161 517,0

158 909,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы –департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

1 006 948,0

154 522,0

161 517,0

158 909,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

133 000,0

5.

Основное мероприятие 2.  Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения автономного округа (администрирование),

в том числе

4 282 014,0

617 031,0

619 368,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

6.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

4 282 014,0

617 031,0

619 368,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0

609 123,0


Информация по документу
Читайте также