Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.05.2016 № 438-П
<*> Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования
Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;
1.5. в Подпрограмме 3:
1.5.1.
паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
|
департамент социальной защиты населения автономного
округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 3
|
отсутствует
|
Участник
Подпрограммы 3
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 3
|
создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, функционирования института семьи, рождения детей
|
Задачи Подпрограммы 3.
|
1. Укрепление института семьи, повышение статуса
семьи в обществе.
2. Снижение уровня семейного неблагополучия,
беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.
3. Предупреждение семейного и детского
неблагополучия, формирование ответственного родительства.
4. Формирование здорового образа жизни детей и семей
автономного округа
|
Сроки реализации Подпрограммы 3
|
2014 – 2020 годы, без деления на этапы
|
Показатели Подпрограммы 3
|
1. Соотношение числа браков к числу разводов.
2. Удельный вес повторных рождений (вторых и
последующих) от числа рождений.
3. Удельный вес семей с детьми, охваченных
социально-реабилитационными услугами в государственных организациях
социального обслуживания автономного округа, от общего числа семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения.
4. Удельный вес безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации
социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе.
5. Удельный вес государственных организаций
социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии
и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского
неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа
организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе.
6. Доля детей, прошедших реабилитацию в
государственных организациях социального обслуживания, переданных на
воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в
организациях социального обслуживания.
7. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями,
направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей
автономного округа
|
Мероприятия Подпрограммы 3
|
Основные мероприятия:
2. Организация и проведение культурных
мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов, приуроченных к Международному
дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи,
любви и верности и иным памятным датам.
3. Организация отдыха и оздоровления
многодетных семей в порядке, установленном постановлением Правительства
автономного округа.
9. Обеспечение реализации мероприятий
региональной программы «Профилактика семейного и детского неблагополучия,
социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2013 – 2015 годы «Лига помощи».
12. Организация отдыха и оздоровления
детей за счет средств федерального бюджета
|
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы:
1. Совершенствование нормативной
правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики.
4. Обеспечение развития сети
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической
помощи семье и детям.
5. Осуществление контроля за
деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента
социальной защиты населения автономного округа.
6. Участие в работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации ее деятельности.
7. Осуществление информационного и
методического обеспечения по вопросам укрепления института семьи, повышения
статуса семьи в обществе.
8. Обеспечение подготовки ежегодного
доклада о положении семей и реализации основных направлений семейной политики
в автономном округе.
10. Обеспечение выполнения основных
направлений демографической политики.
11. Организация подготовки и
проведения координационного совета по реализации основных направлений
семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению
демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации
его решений
|
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования –
130 834,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 130 834,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 22 498,0)
|
Объем внебюджетных
средств – 0,0
|
2014 год – 45 326,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
45326,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 22 498,0)
|
|
2015 год – 18 068,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
18 068,0
(в том числе средства
федерального б
бюджета – 0,0)
|
|
2016 год – 13 488,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
13 488,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2017 год – 13 488,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
13 488,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2018 год – 13 488,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0)
|
13 488,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2019 год – 13 488,0
(в том числе средства,
предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
13 488,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2020 год – 13 488,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
13 488,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 3
|
ожидаемыми результатами будет укрепление статуса семьи
в обществе, сохранение положительной динамики роста числа многодетных семей,
снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности,
социального сиротства.
Реализация Подпрограммы 3 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- увеличить до 1,8 соотношение числа браков к числу
разводов;
|
|
- повысить до 62,8% удельный вес повторных рождений
(вторых и последующих) от числа рождений;
- повысить до 100% удельный вес государственных
организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные
технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского
неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа
государственных организаций социального обслуживания семьи и детей в
автономном округе;
- увеличить до 95% долю детей, прошедших
реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания,
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших
реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания;
- повысить до 15,7% удельный вес детей, охваченных
мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа
жизни, от общей численности детей в автономном округе;
- снизить до 0,02% удельный вес безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные
организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном
округе;
- повысить до 28,5% удельный вес семей с детьми,
охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах
автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения
|
»;
1.5.2. таблицу 7 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 7
Перечень мероприятий
Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей), участников Подпрограммы 3
|
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 3 (всего)
|
130 834,0
|
45 326,0
|
18 068,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
2.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент социальной
защиты населения автономного округа,
в том числе
|
130 834,0
|
45 326,0
|
18 068,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
13 488,0
|
3.
|
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных
технологий»
|
102 012,0
|
35 262,0
|
11 125,0
|
11 125,0
|
11 125,0
|
11 125,0
|
11 125,0
|
11 125,0
|
4.
|
<*> Мероприятие
1. Совершенствование нормативной
правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики, в том
числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
5.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
6.
|
Основное
мероприятие 2. Организация и
проведение культурных мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов,
приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню
отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности,
в том числе
|
32 931,0
|
6 014,0
|
4 477,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
7.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе
|
32 931,0
|
6 014,0
|
4 477,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
4 488,0
|
8.
|
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр
социальных технологий»
|
15 514,0
|
2 764,0
|
2 125,0
|
2 125,0
|
2 125,0
|
2 125,0
|
2 125,0
|
2 125,0
|
9.
|
Мероприятие 2.1
Проведение ежегодной церемонии вручения премии «Семья
Ямала» к Международному дню семьи; праздничных мероприятий, конкурсов к
Международному дню защиты детей; ко Дню отца; ко Дню семьи, любви и верности;
ко Дню матери
|
15
514,0
|
2
764,0
|
2
125,0
|
2
125,0
|
2
125,0
|
2
125,0
|
2
125,0
|
2
125,0
|
10.
|
Мероприятие 2.2
Ресурсная поддержка проведения мероприятий, приуроченных к
Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню
семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальных образованиях в автономном
округе (в виде межбюджетной субсидии)
|
17 417,0
|
3 250,0
|
2 352,0
|
2 363,0
|
2 363,0
|
2 363,0
|
2 363,0
|
2 363,0
|
11.
|
Основное
мероприятие 3. Организация отдыха и
оздоровления многодетных семей в порядке, установленном постановлением
Правительства автономного округа, в том числе
|
64 000,0
|
10 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
12.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе
|
64 000,0
|
10 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
13.
|
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр
социальных технологий»
|
64 000,0
|
10 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
14.
|
<*>
Мероприятие 4. Обеспечение развития
сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической
помощи семье и детям, в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
15.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
16.
|
<*>
Мероприятие 5. Осуществление контроля
за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента
социальной защиты населения автономного округа,
в том числе
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
17.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
67 204,6
|
11 716,0
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
9 248,1
|
18.
|
<*>
Мероприятие 6.
Участие в работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации ее
деятельности, в том числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
19.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
20.
|
<*>
Мероприятие 7. Осуществление
информационного и методического обеспечения по вопросам укрепления института
семьи, повышения статуса семьи в обществе,
в том числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
21.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56
385,4
|
11
716,0
|
7
444,9
|
7
444,9
|
7
444,9
|
7
444,9
|
7
444,9
|
7
444,9
|
22.
|
<*>
Мероприятие 8. Обеспечение подготовки
ежегодного доклада о положении семей и реализации основных направлений
семейной политики в автономном округе, в том числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
23.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
24.
|
Основное
мероприятие 9. Обеспечение реализации
мероприятий региональной программы «Профилактика семейного и детского
неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном
округе
на 2013 – 2015
годы «Лига помощи», в том числе
|
11 405,0
|
6 814,0
|
4 591,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
11 405,0
|
6 814,0
|
4 591,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26.
|
<*>
Мероприятие 10. Обеспечение выполнения
основных направлений демографической политики, в том числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
27.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
28.
|
<*>
Мероприятие 11. Организация подготовки
и проведения координационного совета по реализации основных направлений
семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению
демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации
его решений, в том числе
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
29.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
56 385,4
|
11 716,0
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
7 444,9
|
30.
|
Основное
мероприятие 12. Организация отдыха и
оздоровления детей за счет средств федерального бюджета, в том числе
|
22 498,0
|
22 498,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31.
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент
социальной защиты населения автономного округа (всего)
|
22 498,0
|
22 498,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32.
|
Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр
социальных технологий»
|
22 498,0
|
22 498,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
<*>
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых
осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме
финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;
1.6. в
Подпрограмме 4:
1.6.1. паспорт
Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРГОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
|
департамент социальной защиты населения автономного
округа
|
Соисполнитель Подпрограммы 4
|
отсутствует
|
Участник
Подпрограммы 4
|
отсутствует
|
Цель Подпрограммы 4
|
расширение частно-государственного партнерства,
увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых
гражданам негосударственными организациями
|
Задачи Подпрограммы 4
|
1. Развитие на территории автономного округа
организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм.
2. Совершенствование механизма социального
партнерства с общественными организациями
|
Сроки реализации Подпрограммы 4
|
2014 – 2020 годы, без деления на этапы
|
Показатели Подпрограммы 4
|
1. Удельный вес негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм
собственности.
2. Численность жителей автономного округа, которым
общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка
|
Мероприятия Подпрограммы 4
|
Основные мероприятия:
6. Осуществление государственной
поддержки общественных организаций ветеранов
|
Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей
подпрограммы:
1. Осуществление реализации
федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере
социального обслуживания населения.
2. Осуществление разработки и реализации
мероприятий по формированию рынка социальных услуг, в том числе по развитию
негосударственных организаций социального обслуживания.
3. Осуществление разработки и принятия
пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания
негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного
предпринимательства в сфере социального обслуживания населения.
4. Реализация государственной политики
в отношении ветеранов.
5. Содействие деятельности
общественным объединениям ветеранов
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы
4 (тыс. руб.)
|
Общий
объем финансирования –
38 713,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
Объем
финансирования Подпрограммы, утвержденный законом
об
окружном бюджете/планируемый
к
утверждению, – 38 713,0
(в
том числе средства федерального
бюджета
– 0,0)
|
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
|
2014
год – 5 001, 0
(в
том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
5 001,0
(в
том числе средства федерального
бюджета
– 0,0)
|
|
2015
год – 1 702,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
1 702,0
(в
том числе средства федерального
бюджета
– 0,0)
|
|
2016
год – 6 402,0
(в
том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
|
6 402,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2017 год – 6 402,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
6 402,0
(в
том числе средства федерального
бюджета
– 0,0)
|
|
2018 год – 6 402,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
6 402,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2019 год – 6 402,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
6 402,0
(в том числе средства
федерального
бюджета – 0,0)
|
|
2020 год – 6 402,0
(в том числе средства,
предусмотренные
на научные и
инновационные мероприятия, – 0,0)
|
6 402,0
(в том числе
средства федерального
бюджета – 0,0)
|
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
|
ожидаемыми результатами будет расширение
частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества
социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями,
создание конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения.
Реализация Подпрограммы 4 позволит к 2020 году
достичь следующих конечных результатов:
- повысить до 11% удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций
всех форм собственности;
- увеличить до 3900 человек число граждан пожилого
возраста, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и
поддержка
|
»;
1.6.2. таблицу 8 изложить в
следующей редакции:
Читайте также
|