Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.05.2016 № 438-П

 

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;

                                                                                                                                                                                                                                          


1.5. в Подпрограмме 3:

1.5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник

Подпрограммы 3

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей

Задачи Подпрограммы 3.

1. Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе.

2. Снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.

3. Предупреждение семейного и детского неблагополучия, формирование ответственного родительства.

4. Формирование здорового образа жизни детей и семей автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 3

1. Соотношение числа браков к числу разводов.

2. Удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений.

3. Удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в государственных организациях социального обслуживания автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

4. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе.

5. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе.

6. Доля детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в организациях социального обслуживания.

7. Удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни детей и семей автономного округа

Мероприятия Подпрограммы 3

Основные мероприятия:

2. Организация и проведение культурных мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности и иным памятным датам.

3. Организация отдыха и оздоровления многодетных семей в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа.

9. Обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2013 – 2015 годы «Лига помощи».

12. Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств федерального бюджета

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики.

4. Обеспечение развития сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической помощи семье и детям.

5. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента социальной защиты населения автономного округа.

6. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации ее деятельности.

7. Осуществление информационного и методического обеспечения по вопросам укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе.

8. Обеспечение подготовки ежегодного доклада о положении семей и реализации основных направлений семейной политики в автономном округе.

10. Обеспечение выполнения основных направлений демографической политики.

11. Организация подготовки и проведения координационного совета по реализации основных направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации его решений

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

130 834,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –  130 834,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 498,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 45 326,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

45326,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 498,0)

 

2015 год – 18 068,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

18 068,0

(в том числе средства федерального б

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2019 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 13 488,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 488,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

ожидаемыми результатами будет укрепление статуса семьи в обществе, сохранение положительной динамики роста числа многодетных семей, снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства.

Реализация Подпрограммы 3 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- увеличить до 1,8 соотношение числа браков к числу разводов;

 

- повысить до 62,8% удельный вес повторных рождений (вторых и последующих) от числа рождений;

- повысить до 100% удельный вес государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, применяющих инновационные технологии и методики раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, формирования ответственного родительства, от общего числа государственных организаций социального обслуживания семьи и детей в автономном округе;

- увеличить до 95% долю детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, прошедших реабилитацию в государственных организациях социального обслуживания;

- повысить до 15,7% удельный вес детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование самосохранительного образа жизни, от общей численности детей в автономном округе;

- снизить до 0,02% удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в государственные организации социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения в автономном округе;

- повысить до 28,5% удельный вес семей с детьми, охваченных социально-реабилитационными услугами в социальных службах автономного округа, от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения

                                                                                                                              »;

1.5.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:

 

 

 


        «Таблица 7

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

 

 п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 (всего)

130 834,0

45 326,0

18 068,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

130 834,0

45 326,0

18 068,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

13 488,0

3.

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Центр социальных технологий»

102 012,0

35 262,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

11 125,0

4.

<*> Мероприятие 1.  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере реализации государственной семейной политики, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

6.

Основное мероприятие 2.  Организация и проведение культурных мероприятий, окружных фестивалей, конкурсов, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности,

в том числе

32 931,0

6 014,0

4 477,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

7.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

32 931,0

6 014,0

4 477,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

8.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

15 514,0

2 764,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

9.

Мероприятие 2.1

Проведение ежегодной церемонии вручения премии «Семья Ямала» к Международному дню семьи; праздничных мероприятий, конкурсов к Международному дню защиты детей; ко Дню отца; ко Дню семьи, любви и верности; ко Дню матери

15 514,0

2 764,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

2 125,0

10.

Мероприятие 2.2

Ресурсная поддержка проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальных образованиях в автономном округе  (в виде межбюджетной субсидии)

17 417,0

3 250,0

2 352,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

2 363,0

11.

Основное мероприятие 3.  Организация отдыха и оздоровления многодетных семей в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, в том числе

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего), в том числе

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

13.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

64 000,0

10 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

14.

<*> Мероприятие 4.  Обеспечение развития сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также учреждений социальной и психологической помощи семье и детям, в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

15.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

16.

<*> Мероприятие 5.  Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции департамента социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

17.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

67 204,6

11 716,0

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

9 248,1

18.

<*> Мероприятие 6. 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации ее деятельности, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

19.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

20.

<*> Мероприятие 7.  Осуществление информационного и методического обеспечения по вопросам укрепления института семьи, повышения статуса семьи в обществе,

в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

21.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

22.

<*> Мероприятие 8.  Обеспечение подготовки ежегодного доклада о положении семей и реализации основных направлений семейной политики в автономном округе, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

23.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

24.

Основное мероприятие 9.  Обеспечение реализации мероприятий региональной программы «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства детей в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2013 – 2015 годы «Лига помощи», в том числе

11 405,0

6 814,0

4 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

11 405,0

6 814,0

4 591,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

<*> Мероприятие 10.  Обеспечение выполнения основных направлений демографической политики, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

27.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

28.

<*> Мероприятие 11.  Организация подготовки и проведения координационного совета по реализации основных направлений семейной и демографической политики, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению демографической ситуации в автономном округе, а также мониторинг реализации его решений, в том числе

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

29.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

56 385,4

11 716,0

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

7 444,9

30.

Основное мероприятие 12.  Организация отдыха и оздоровления детей за счет средств федерального бюджета, в том числе

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – департамент социальной защиты населения автономного округа (всего)

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Центр социальных технологий»

22 498,0

22 498,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 11).»;


1.6. в Подпрограмме 4:

1.6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРГОГРАММЫ 4

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент социальной защиты населения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

отсутствует

Участник

Подпрограммы 4

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями

Задачи Подпрограммы 4

1. Развитие на территории автономного округа организаций социального обслуживания различных организационно-правовых форм.

2. Совершенствование механизма социального партнерства с общественными организациями

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы, без деления на этапы

Показатели Подпрограммы 4

1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности.

2. Численность жителей автономного округа, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

Мероприятия Подпрограммы 4

Основные мероприятия:

6. Осуществление государственной поддержки общественных организаций ветеранов

Мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы:

1. Осуществление реализации федерального законодательства и законодательства автономного округа в сфере социального обслуживания населения.

2. Осуществление разработки и реализации мероприятий по формированию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания.

3. Осуществление разработки и принятия пакета нормативных правовых актов, направленных на стимулирование создания негосударственных организаций социального обслуживания, развитие частного предпринимательства в сфере социального обслуживания населения.

4. Реализация государственной политики в отношении ветеранов.

5. Содействие деятельности общественным объединениям ветеранов

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

38 713,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, – 38 713,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 5 001, 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

5 001,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2015 год – 1 702,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

1 702,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2016 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2017 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2018 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2019 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

2020 год – 6 402,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

6 402,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

ожидаемыми результатами будет расширение частно-государственного партнерства, увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам негосударственными организациями, создание конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения.

Реализация Подпрограммы 4 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

- повысить до 11% удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности;

- увеличить до 3900 человек число граждан пожилого возраста, которым общественными организациями ветеранов оказана помощь и поддержка

                                                                                                                                                   »;

1.6.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

 

 


Информация по документу
Читайте также