Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Перми от 30.06.2014 № 428внутренней бюджетной процедуры как совокупности взаимосвязанных (последовательных) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение результата выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее - процесс). Перечень процессов утверждается руководителем структурного подразделения главного администратора бюджетных средств, ответственного за результат выполнения внутренней бюджетной процедуры, с уточнением ответственных лиц, участвующих в выполнении процессов внутренней бюджетной процедуры. 2. В графе 2 перечня указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры). 3. В графе 3 перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 4. В графе 4 перечня указываются возможные нарушения требований бюджетного законодательства (бюджетные риски), связанные с проведением операции, указанной в графе 3 перечня. 5. В графе 5 перечня указывается уровень вероятности возникновения нарушений бюджетного законодательства (бюджетного риска) по критерию: высокий, средний, низкий. 6. В графе 6 перечня указываются последствия допущенных нарушений бюджетного законодательства (бюджетного риска). 7. В графе 7 перечня по осуществлению внутреннего финансового контроля указывается слово "да" в случае включения операции в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет" в ином случае. 8. В графе 8 перечня отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля. Приложение 4 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)
ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля ______________________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) ______________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур) за __________(период)
+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+ ¦ N ¦Дата¦ Процедура ¦ Должностное ¦ Должностное ¦Характеристики¦ Результаты ¦ Сведения о ¦Предлагаемые ¦Отметка об¦ ¦ ¦ ¦(операция),¦ лицо, ¦ лицо, ¦ контрольного ¦контрольного¦ причинах ¦ меры по ¦устранении¦ ¦ ¦ ¦ дата ¦ответственное¦осуществляющее¦ действия ¦ действия ¦возникновения¦ устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершения ¦ за ¦ контрольное ¦ ¦ ¦ недостатков ¦ недостатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ операции ¦ выполнение ¦ действие ¦ ¦ ¦ (нарушений) ¦(нарушений), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ причин их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения¦ ¦ +---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
Руководитель структурного подразделения _____________ _________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ____________ 20__ г.
РЕКОМЕНДАЦИИ по заполнению журнала учета результатов внутреннего финансового контроля
При заполнении журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - журнал) указываются следующие сведения. 1. В графе 1 журнала указывается порядковый номер записи в журнале. 2. В графе 2 журнала указывается дата регистрации записи в журнале. 3. В графе 3 журнала указывается наименование бюджетной процедуры, операции и дата совершения операции. 4. В графе 4 журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 5. В графе 5 журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности. 6. В графе 6 журнала указываются наименование контрольного действия и метод контроля (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности). 7. В графе 7 журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения, в том числе в суммовом выражении. 8. В графе 8 журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений). 9. В графе 9 журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (конкретные действия, которые необходимо осуществить для устранения недостатков (нарушений), причин их возникновения) и дата устранения, выявленных недостатков (нарушений). 10. В графе 10 журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), в том числе дата и описание принятых мер по устранению выявленных недостатков (нарушений). Приложение 5 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового контроля ______________________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) за __________ (квартал, год)
+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦Процедура (операция)¦ Метод ¦ Количество ¦ Количество ¦ Количество ¦ Количество ¦Количество ¦ ¦ ¦контроля ¦ контрольных ¦ контрольных ¦ выявленных ¦ предложенных ¦ принятых ¦ ¦ ¦ ¦ действий, ¦ действий, ¦ недостатков¦ мер по ¦ мер, ¦ ¦ ¦ ¦ предусмотренных ¦ выполненных ¦(нарушений),¦ устранению ¦исполненных¦ ¦ ¦ ¦ планом за ¦ за отчетный ¦ шт. ¦ недостатков ¦заключений ¦ ¦ ¦ ¦ отчетный период, ¦ период, шт. ¦ ¦ (нарушений), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шт. ¦ ¦ ¦ причин их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заключений ¦ ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+
Уполномоченное должностное лицо главного администратора бюджетных средств ______________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель главного администратора бюджетных средств ______________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________ 20__ г.
РЕКОМЕНДАЦИИ по заполнению отчета о результатах внутреннего финансового контроля
При заполнении отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчет) указываются следующие сведения. 1. В графе 1 отчета указывается наименование процедуры (операции) в соответствии с планом внутреннего финансового контроля. 2. В графе 2 отчета указывается метод контроля в соответствии с планом внутреннего финансового контроля. 3. В графе 3 отчета указывается количество контрольных действий, предусмотренных планом внутреннего финансового контроля. 4. В графе 4 отчета указывается количество контрольных действий, выполненных за отчетный период. 5. В графе 5 отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений). 6. В графе 6 отчета указывается количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений. 7. В графе 7 отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений. Приложение 6 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ______________________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) за __________ (квартал, год) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо главного администратора бюджетных средств ______________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель главного администратора бюджетных средств ______________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________ 20__ г. Приложение 7 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) УТВЕРЖДАЮ ___________________________ _____________________________________ (руководитель главного администратора бюджетных средств) _____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "______" ___________________ 20___ г.
ПЛАН внутреннего финансового аудита на __________________ год
+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Наименование темы ¦ Проверяемый период ¦ Срок проведения ¦ Ответственные ¦ ¦ ¦ объекта аудита ¦ аудиторской проверки ¦ ¦ аудиторской ¦ исполнители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проверки ¦ ¦ +-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+
РЕКОМЕНДАЦИИ по заполнению плана внутреннего финансового аудита
При заполнении плана внутреннего финансового аудита (далее - план) указываются следующие сведения. 1. В графе 2 плана указывается наименование объекта аудита, в отношении которого проводится аудиторская проверка (структурное подразделение главного администратора бюджетных средств, подведомственное учреждение). 3. В графе 3 плана указывается тема аудиторской проверки с учетом пункта 1.5 настоящего Порядка. 4. В графе 4 плана указывается период, за который проводится аудиторская проверка. 5. В графе 5 плана указывается дата начала и окончания аудиторской проверки. 6. В графе 6 плана указываются должностные лица, осуществляющие проведение аудиторской проверки. Приложение 8 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) УТВЕРЖДАЮ ___________________________ _____________________________________ (руководитель главного администратора бюджетных средств) _____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "______" ___________________ 20___ г.
ПРОГРАММА аудиторской проверки
1. Объект аудита и тема аудиторской проверки: ___________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование объекта аудита и темы аудиторской проверки) 2. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки) 3. Проверяемый период: __________________________________________ ______________________________________________________________________ (проверяемый период) 4. Вопросы аудиторской проверки: 4.1._____________________________________________________________ _____________________________________________________________________; (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки) 4.2._____________________________________________________________ _____________________________________________________________________; (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки) 4.3. ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________; (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки) 4.4. ...
_____________________________________ _________ _____________________ (должность руководителя аудиторской (подпись) (расшифровка подписи) группы)
"___" _____________ 20__ г. Приложение 9 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) ______________________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств)
АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ___________________ __________________ (место составления) (дата составления)
1. Общая часть: 1.1. Основания для проведения аудиторской проверки: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской проверки) 1.2. Объект аудиторской проверки: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование объекта аудита, ИНН/КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта аудита) 1.3. Тема аудиторской проверки: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения аудиторской проверки) 1.4. Члены аудиторской группы: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы, ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита, ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы аудиторской проверки)
1.5. Проверяемый период: с _________________ по _________________ (дата) (дата)
1.6. Вид аудиторской проверки ___________________________________ (камеральная, выездная, комбинированная) 1.7. Срок проведения аудиторской проверки: с ____________________ (дата) по ___________________________ (дата) 1.8. Условия, препятствующие проведению аудиторской проверки: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать условия, причины, препятствующие проведению аудиторской проверки, а также должностных лиц объекта аудита, препятствующих проведению аудиторской проверки) 1.9. Общие положения: ___________________________________________ ______________________________________________________________________ (указывается краткая характеристика объекта аудита) 2. В ходе аудиторской проверкой установлено следующее: 2.1. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки) 2.2. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки) 2.3. ... 3. Выводы по результатам аудиторской проверки: __________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (краткое изложение результатов аудиторской проверки)
__________________________________ ___________ _______________________ (должность руководителя (подпись) (расшифровка подписи) аудиторской группы)
"___" ____________ 20____ г.
Акт аудиторской проверки получен на ____________ листе (ах) в 1 экземпляре. (количество)
__________________________________ _________ _______________________ (должность представителя объекта (подпись) (расшифровка подписи) аудита)
"___" ____________ 20____ г. Приложение 10 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) ОТЧЕТ о результатах аудиторской проверки __________________________________________________ (полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской проверки) 2. Тема аудиторской проверки: ___________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указывается перечень вопросов,подлежащих изучению в ходе проведения аудиторской проверки)
3. Проверяемый период: с ___________________ по _________________ (дата) (дата)
4. Срок проведения аудиторской проверки: с _____________________ (дата) по ___________________________ (дата)
5. Вид аудиторской проверки _____________________________________ ______________________________________________________________________ (камеральная, выездная, комбинированная) 6. Цель аудиторской проверки: ___________________________________ ______________________________________________________________________ 7. Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской проверки: 7.1. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 7.2. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 7.3. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 7.4. ... 8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и нарушения (в количественном и денежном выражении) с указанием условий и причин таких нарушений, а также о бюджетных рисках, остающихся после применения контрольных действий) 9. Возражения объекта аудиторской проверки, изложенные по результатам проверки: ________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указывается информация о наличии или отсутствии возражений) 10. Выводы: 10.1. ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной сводной бюджетной отчетности) 10.2. ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной сводной бюджетной отчетности) 10.3. ... 11. Предложения и рекомендации: _________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных недостатков и нарушений, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
Приложение: 1. Акт проверки _____________________________________ (наименование объекта аудиторской проверки) на _________ листе (ах) в 1 экз. 2. Возражения к Акту проверки ___________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование объекта аудиторской проверки) на ____ листе(ах) в 1 экз.
___________________________ _____________ ____________________________ (должность руководителя (подпись) (расшифровка подписи) аудиторской группы)
"____" _____________ 20___ г. Приложение 11 к постановлению администрации города Перми от 30.06.2014 N 428 (Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187) СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового аудита ______________________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) за ________________ (квартал, год)
+-+------------+-------------------------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+ ¦N¦Наименование¦ Выявлено недостатков и ¦ Причины ¦ Информация ¦ Количество ¦ Описание ¦ Описание ¦ ¦ ¦ объектов ¦ нарушений ¦выявленных¦ о наличии ¦ предложений¦ принятых ¦принятых мер ¦ ¦ ¦ аудиторской¦ ¦ нарушений¦ причин ¦ и ¦мер, согласно¦ по ¦ ¦ ¦ проверки ¦ ¦ ¦возникновения¦рекомендаций¦установленным¦ устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарушений ¦ по ¦ срокам ¦ причин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ устранению ¦ ¦возникновения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выявленных ¦ ¦ нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ недостатков¦ ¦ (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и нарушений¦ ¦ рисков) ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количественном¦ денежном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении, шт.¦выражении,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+ ¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+
Уполномоченное должностное лицо главного администратора бюджетных средств _________________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель главного администратора бюджетных средств _______________ ___________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|