Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Перми от 30.06.2014 № 428

внутренней   бюджетной   процедуры  как  совокупности  взаимосвязанных

(последовательных)  операций  (действий  по  формированию  документов,

необходимых    для   выполнения   внутренней   бюджетной   процедуры),

направленных  на достижение результата выполнения внутренней бюджетной

процедуры   (далее   -   процесс).   Перечень  процессов  утверждается

руководителем   структурного   подразделения  главного  администратора

бюджетных  средств,  ответственного за результат выполнения внутренней

бюджетной  процедуры,  с  уточнением  ответственных лиц, участвующих в

выполнении процессов внутренней бюджетной процедуры.

     2.  В графе 2 перечня указывается наименование операции (действия

по  формированию  документа,  необходимого  для  выполнения внутренней

бюджетной процедуры).

     3.  В  графе  3  перечня  указываются  данные о должностном лице,

ответственном   за   выполнение  операции  (действия  по  формированию

документа,    необходимого   для   выполнения   внутренней   бюджетной

процедуры),   включающие  фамилию  и  инициалы  и  (или)  наименование

замещаемой им должности.

     4.  В  графе 4 перечня указываются возможные нарушения требований

бюджетного    законодательства    (бюджетные   риски),   связанные   с

проведением операции, указанной в графе 3 перечня.

     5.   В   графе   5   перечня   указывается   уровень  вероятности

возникновения   нарушений   бюджетного   законодательства  (бюджетного

риска) по критерию: высокий, средний, низкий.

     6.   В   графе   6  перечня  указываются  последствия  допущенных

нарушений бюджетного законодательства (бюджетного риска).

     7.  В  графе  7  перечня по осуществлению внутреннего финансового

контроля  указывается  слово  "да" в случае включения операции в карту

внутреннего финансового контроля или слово "нет" в ином случае.

     8.  В  графе  8  перечня  отражаются  предложения  по  применению

контрольных   действий   с  указанием  их  характеристик  в  отношении

операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.

 

                                            Приложение 4

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                               ЖУРНАЛ                               

          учета результатов внутреннего финансового контроля         

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

______________________________________________________________________

     (наименование структурного подразделения, ответственного за

              выполнение внутренних бюджетных процедур)             

                        за __________(период)                        

 

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

¦ N ¦Дата¦ Процедура ¦ Должностное ¦  Должностное ¦Характеристики¦ Результаты ¦ Сведения о  ¦Предлагаемые ¦Отметка об¦

¦   ¦    ¦(операция),¦    лицо,    ¦     лицо,    ¦ контрольного ¦контрольного¦  причинах   ¦   меры по   ¦устранении¦

¦   ¦    ¦   дата    ¦ответственное¦осуществляющее¦   действия   ¦  действия  ¦возникновения¦ устранению  ¦          ¦

¦   ¦    ¦совершения ¦     за      ¦  контрольное ¦              ¦            ¦ недостатков ¦ недостатков ¦          ¦

¦   ¦    ¦ операции  ¦ выполнение  ¦   действие   ¦              ¦            ¦ (нарушений) ¦(нарушений), ¦          ¦

¦   ¦    ¦           ¦  операции   ¦              ¦              ¦            ¦             ¦  причин их  ¦          ¦

¦   ¦    ¦           ¦             ¦              ¦              ¦            ¦             ¦возникновения¦          ¦

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

¦ 1 ¦  2 ¦     3     ¦      4      ¦       5      ¦       6      ¦      7     ¦      8      ¦      9      ¦    10    ¦

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

¦   ¦    ¦           ¦             ¦              ¦              ¦            ¦             ¦             ¦          ¦

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

 

     В  настоящем  журнале  пронумеровано  и  прошнуровано __________

листов

 

Руководитель структурного

подразделения _____________ _________ _______________________

               (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

 

"____" ____________ 20__ г.

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

         по заполнению журнала учета результатов внутреннего        

                         финансового контроля                        

 

     При  заполнении журнала учета результатов внутреннего финансового

контроля (далее - журнал) указываются следующие сведения.

     1.  В  графе  1  журнала  указывается  порядковый  номер записи в

журнале.

     2.  В  графе  2  журнала  указывается  дата  регистрации записи в

журнале.

     3.   В   графе   3  журнала  указывается  наименование  бюджетной

процедуры, операции и дата совершения операции.

     4.  В  графе  4  журнала  указываются  данные о должностном лице,

ответственном  за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и

(или) наименование замещаемой им должности.

     5.  В  графе  5  журнала  указываются  данные о должностном лице,

выполняющем  контрольные  действия,  включающие  фамилию  и инициалы и

(или) наименование замещаемой им должности.

     6.  В  графе  6  журнала  указываются  наименование  контрольного

действия  и  метод  контроля (например, сверка данных бюджетной заявки

данным   первичных   документов,  на  основании  которых  сформирована

бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

     7.   В   графе  7  журнала  указываются  результаты  контрольного

действия  -  выявленные недостатки и нарушения, в том числе в суммовом

выражении.

     8.   В   графе   8   журнала   указываются  сведения  о  причинах

возникновения недостатков (нарушений).

     9.  В графе 9 журнала указываются предлагаемые меры по устранению

недостатков   (нарушений),   причин   их   возникновения   (конкретные

действия,  которые  необходимо  осуществить для устранения недостатков

(нарушений),  причин  их  возникновения) и дата устранения, выявленных

недостатков (нарушений).

     10.   В  графе  10  журнала  ставится  отметка  после  устранения

выявленных  недостатков  (нарушений),  в  том  числе  дата  и описание

принятых мер по устранению выявленных недостатков (нарушений).

 

                                            Приложение 5

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                                ОТЧЕТ                               

            о результатах внутреннего финансового контроля           

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                     за __________ (квартал, год)                    

 

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦Процедура (операция)¦  Метод  ¦    Количество    ¦  Количество  ¦ Количество ¦  Количество  ¦Количество ¦

¦                    ¦контроля ¦    контрольных   ¦  контрольных ¦ выявленных ¦ предложенных ¦ принятых  ¦

¦                    ¦         ¦     действий,    ¦   действий,  ¦ недостатков¦    мер по    ¦   мер,    ¦

¦                    ¦         ¦  предусмотренных ¦  выполненных ¦(нарушений),¦  устранению  ¦исполненных¦

¦                    ¦         ¦     планом за    ¦  за отчетный ¦     шт.    ¦  недостатков ¦заключений ¦

¦                    ¦         ¦ отчетный период, ¦  период, шт. ¦            ¦ (нарушений), ¦           ¦

¦                    ¦         ¦        шт.       ¦              ¦            ¦   причин их  ¦           ¦

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦возникновения,¦           ¦

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦  заключений  ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦          1         ¦    2    ¦         3        ¦       4      ¦      5     ¦       6      ¦     7     ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦Итого               ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___"__________ 20__ г.

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

            по заполнению отчета о результатах внутреннего           

                         финансового контроля                        

 

     При  заполнении  отчета  о  результатах  внутреннего  финансового

контроля (далее - отчет) указываются следующие сведения.

     1.   В   графе   1   отчета  указывается  наименование  процедуры

(операции) в соответствии с планом внутреннего финансового контроля.

     2.  В  графе 2 отчета указывается метод контроля в соответствии с

планом внутреннего финансового контроля.

     3.  В графе 3 отчета указывается количество контрольных действий,

предусмотренных планом внутреннего финансового контроля.

     4.  В графе 4 отчета указывается количество контрольных действий,

выполненных за отчетный период.

     5.   В   графе   5   отчета   указывается  количество  выявленных

недостатков (нарушений).

     6.  В  графе  6 отчета указывается количество предложенных мер по

устранению   недостатков   (нарушений),   причин   их   возникновения,

заключений.

     7.  В  графе  7  отчета  указывается  количество  принятых  мер и

исполненных заключений.

 

                                            Приложение 6

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                       

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                     за __________ (квартал, год)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___"__________ 20__ г.

 

                                            Приложение 7

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ ___________________________

                                 _____________________________________

                                 (руководитель главного администратора

                                 бюджетных средств)

                                 _____________________________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

                                 "______" ___________________ 20___ г.

 

 

                                 ПЛАН                                

                    внутреннего финансового аудита                   

                      на __________________ год                     

 

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦  N  ¦   Наименование    ¦   Наименование темы  ¦  Проверяемый период  ¦  Срок проведения ¦   Ответственные  ¦

¦     ¦  объекта аудита   ¦ аудиторской проверки ¦                      ¦    аудиторской   ¦    исполнители   ¦

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦     проверки     ¦                  ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦  1  ¦         2         ¦           3          ¦           4          ¦         5        ¦         6        ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦                  ¦                  ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦                  ¦                  ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

          по заполнению плана внутреннего финансового аудита         

 

     При  заполнении  плана  внутреннего  финансового  аудита (далее -

план) указываются следующие сведения.

     1.  В  графе  2  плана указывается наименование объекта аудита, в

отношении   которого   проводится  аудиторская  проверка  (структурное

подразделение     главного     администратора    бюджетных    средств,

подведомственное учреждение).

     3.  В  графе  3  плана  указывается  тема  аудиторской проверки с

учетом пункта 1.5 настоящего Порядка.

     4.  В  графе  4  плана  указывается период, за который проводится

аудиторская проверка.

     5.   В   графе  5  плана  указывается  дата  начала  и  окончания

аудиторской проверки.

     6.  В  графе 6 плана указываются должностные лица, осуществляющие

проведение аудиторской проверки.

 

                                            Приложение 8

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ ___________________________

                                 _____________________________________

                                 (руководитель главного администратора

                                 бюджетных средств)

                                 _____________________________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

                                 "______" ___________________ 20___ г.

 

 

                              ПРОГРАММА                             

                         аудиторской проверки                        

 

     1. Объект аудита и тема аудиторской проверки: ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

      (наименование объекта аудита и темы аудиторской проверки)

     2. Основание для проведения аудиторской  проверки: ______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

        (реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки)        

     3. Проверяемый период: __________________________________________

______________________________________________________________________

                         (проверяемый период)

     4. Вопросы аудиторской проверки:

     4.1._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской 

                               проверки)                              

     4.2._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской 

                               проверки)                             

     4.3. ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской 

                              проверки)                             

     4.4. ...

 

_____________________________________ _________  _____________________

(должность руководителя аудиторской   (подпись)  (расшифровка подписи)

            группы)

 

     "___" _____________ 20__ г.

 

                                            Приложение 9

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

______________________________________________________________________

       (наименование главного администратора бюджетных средств)

 

                       АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ                       

___________________                                 __________________

(место составления)                                 (дата составления)

 

     1. Общая часть:

     1.1.    Основания    для    проведения    аудиторской   проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по

     осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана    

внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа

  о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской 

                              проверки)                             

     1.2. Объект аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

    (указывается полное и сокращенное наименование объекта аудита,

   ИНН/КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта аудита)  

     1.3. Тема аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

                        аудиторской проверки)                       

     1.4. Члены аудиторской группы:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

    (должность, фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы,   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего    

                          финансового аудита,                        

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

      и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы     

                        аудиторской проверки)                       

 

     1.5. Проверяемый период: с _________________ по _________________

                                     (дата)               (дата)

 

     1.6. Вид аудиторской проверки ___________________________________

                                        (камеральная, выездная,

                                             комбинированная)

     1.7. Срок проведения аудиторской проверки: с ____________________

                                                     (дата)

по ___________________________

              (дата)

     1.8. Условия, препятствующие проведению аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (указать условия, причины, препятствующие проведению аудиторской

   проверки, а также должностных лиц объекта аудита, препятствующих  

                   проведению аудиторской проверки)                  

     1.9. Общие положения: ___________________________________________

______________________________________________________________________

         (указывается краткая характеристика объекта аудита)        

     2. В ходе аудиторской проверкой установлено следующее:

     2.1. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

     нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)    

     2.2. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

     нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)    

     2.3. ...

     3. Выводы по результатам аудиторской проверки: __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

         (краткое изложение результатов аудиторской проверки)        

 

__________________________________ ___________ _______________________

   (должность руководителя           (подпись)  (расшифровка подписи)

       аудиторской группы)

 

"___" ____________ 20____ г.

 

Акт аудиторской проверки  получен  на  ____________  листе  (ах)  в  1

экземпляре.                            (количество)

 

__________________________________ _________ _______________________

 (должность представителя объекта  (подпись)  (расшифровка подписи)

             аудита)

 

"___" ____________ 20____ г.

 

                                            Приложение 10

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                                ОТЧЕТ                                

                  о результатах аудиторской проверки                 

          __________________________________________________         

          (полное наименование объекта аудиторской проверки)         

 

     1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по

     осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана    

внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа

  о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской 

                              проверки)                             

     2. Тема аудиторской проверки: ___________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (указывается перечень вопросов,подлежащих изучению в ходе проведения

                        аудиторской проверки)

 

     3. Проверяемый период: с ___________________ по _________________

                                     (дата)               (дата)

 

     4. Срок проведения аудиторской проверки:  с _____________________

                                                        (дата)

по ___________________________

              (дата)

 

     5. Вид аудиторской проверки _____________________________________

______________________________________________________________________

                (камеральная, выездная, комбинированная)

     6. Цель аудиторской проверки: ___________________________________

______________________________________________________________________

     7.   Перечень   вопросов,   подлежащих  изучению  при  проведении

аудиторской проверки:

     7.1. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.2. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.3. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.4. ...

     8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

нарушения (в количественном и денежном выражении) с указанием условий

   и причин таких нарушений, а также о бюджетных рисках, остающихся  

                после применения контрольных действий)               

     9. Возражения  объекта  аудиторской   проверки,   изложенные   по

результатам проверки: ________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     (указывается информация о наличии или отсутствии возражений)

     10. Выводы:

     10.1. ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового  

    контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и   

 стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной

                    сводной бюджетной отчетности)                   

     10.2. ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового  

    контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и   

 стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной

                    сводной бюджетной отчетности)                   

     10.3. ...

     11. Предложения и рекомендации: _________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных   

    недостатков и нарушений, принятию мер по минимизации бюджетных   

 рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля,

предложения по повышению экономности и результативности использования

                          бюджетных средств)                         

 

     Приложение: 1. Акт проверки _____________________________________

                                 (наименование объекта аудиторской

                                              проверки)

на _________ листе (ах) в 1 экз.

     2. Возражения к Акту проверки ___________________________________

______________________________________________________________________

             (наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листе(ах) в 1 экз.

 

___________________________  _____________ ____________________________

(должность руководителя        (подпись)     (расшифровка подписи)

    аудиторской группы)

 

"____" _____________ 20___ г.

 

                                            Приложение 11

                                            к постановлению

                                            администрации города Перми

                                            от 30.06.2014 N 428

 

(Дополнено - Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187)

 

 

                            СВОДНЫЙ ОТЧЕТ                           

             о результатах внутреннего финансового аудита            

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                  за ________________ (квартал, год)                 

 

+-+------------+-------------------------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦N¦Наименование¦ Выявлено недостатков и  ¦  Причины ¦ Информация  ¦ Количество ¦  Описание   ¦  Описание   ¦

¦ ¦  объектов  ¦        нарушений        ¦выявленных¦  о наличии  ¦ предложений¦  принятых   ¦принятых мер ¦

¦ ¦ аудиторской¦                         ¦ нарушений¦   причин    ¦      и     ¦мер, согласно¦     по      ¦

¦ ¦  проверки  ¦                         ¦          ¦возникновения¦рекомендаций¦установленным¦ устранению  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦  нарушений  ¦     по     ¦   срокам    ¦   причин    ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ устранению ¦             ¦возникновения¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ выявленных ¦             ¦  нарушений  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ недостатков¦             ¦ (бюджетных  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ и нарушений¦             ¦   рисков)   ¦

¦ ¦            +--------------+----------+          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦       в      ¦     в    ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦количественном¦ денежном ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦выражении, шт.¦выражении,¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦              ¦   руб.   ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦1¦      2     ¦       3      ¦     4    ¦     5    ¦      6      ¦      7     ¦      8      ¦      9      ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦ ¦            ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦ ¦            ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦Итого         ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+--------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств _________________ _________ _____________________

                     (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств _______________ ___________ _____________________

                    (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

 

"___" ____________ 20___ г.


Информация по документу
Читайте также