Расширенный поиск
Постановление Администрации Белинского района Пензенской области от 17.12.2010 № 697Показатели по разделу "Малое и среднее предпринимательство" |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————————| | Показатель | Единица |Отчётный период | Плановый период | | | измерения | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————||———————|————————|—————————| | | |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Ежегодный рост количества субъектов предпринимательства к уровню прошлого года | % |102,6 | 102,8 | 103,6 | 104,0 | 104,6 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Увеличение численности работников в сфере малого предпринимательства к уровню | % |109,0 | 111,0 | 112,0 | 112,0 | 114,0 | |прошлого года | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых | % |28,0 | 31,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | |предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) | | | | | | | |всех предприятий и организаций | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Увеличение объемов оборота предприятий малого и среднего предпринимательства к | % |106,0 | 106,7 | 107,2 | 107,5 | 108,1 | |уровню прошлого года | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового | % |78,7 | 83,4 | 85,0 | 85,4 | 86,0 | |регионального продукта | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Средняя заработная платы по малым и средним предприятиям района | руб. |7113 | 8420 | 9100 | 10000 | 11100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Объем налоговых отчислений в местный бюджет субъектов малого и среднего | тыс. руб. | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Количество субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовавшихся | ед. | | 6 | 8 | 10 | 12 | |государственной поддержкой (в разрезе видов поддержки) | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Субсидии в виде гранта | ед. | - | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Субсидирование процентной ставки по кредитам | ед. | 2 | 3 | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Работа муниципальных агентств поддержки предпринимательства: | ед. | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | |- проведено мероприятий (круглые столы, семинары и т.д.) | | | | | | | |- выдано товарных кредитов (в т.ч. за счет собственных средств) | | | 6/2 | 8/3 | 10/4 | 12/6 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |Работа муниципальных бизнес-инкубаторов: | руб. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |стоимость кв.м. аренды оборудованного помещения бизнес-инкубатора | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |- количество рабочих мест | ед. | 2 | 3 | 9 | 15 | 15 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| |- процент занятости бизнес-инкубатора | % | 13 | 20 | 60 | 100 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|————————|————————|————————|—————————| Таблица N 4 Показатели по разделу "Строительный комплекс" |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|———————————————————————|———————————————| | N | Показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Примечание | | п/п | | измерения | | | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | | | | 2009 | Январь-сентябрь | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | | | 2010 | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 1 | Объем ввода жилья | Тыс. кв.м. | 4,290 | 2,829 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 2 | Темп роста в % к предыдущему году | % | 142 | 65 | 187 | 101 | 101 | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 3 | Количество утвержденных генеральных планов | Ед. | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | | | | поселений | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 4. | Количество утвержденных правил землепользования и | Ед. | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | | | | застройки | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 5. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем в | семей. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | рамках реализации федеральных и областных программ | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| | 6. | Количество детей-сирот, обеспеченных жильем | Чел. | 0 | 2 | 12 | 13 | 14 | | |——————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————|————————————————————|———————|———————|———————|———————————————| Таблица N 5 Показатели по разделу "Содействие занятости населения" |—————|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | N | Наименование показателя | 31.12.2009 г. | 01.10.2010 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. | | п/п | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | 1. | Уровень регистрируемой безработицы | 1,22 | 1,14 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | | | на рынке труда Пензенской области | | | | | | | | | (отношение численности граждан, | | | | | | | | | признанных в установленном порядке | | | | | | | | | безработными, к численности | | | | | | | | | экономически активного населения, в | | | | | | | | | процентах) | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| | 2. | Напряженность на рынке труда | 1,95 | 1,17 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | | | Пензенской области (численность | | | | | | | | | незанятых граждан, | | | | | | | | | зарегистрированных в службе | | | | | | | | | занятости, в расчете на одну | | | | | | | | | вакансию, человек) | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| Таблица N 6 Показатели по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————-|——————————————————————————————| | Наименование мероприятий Показатель | Единицы | Отчетный период | Плановый период | | | изм. | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————-|——————————|————————|——————————| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 1. Количество предприятий действующих на территории муниципального | ед. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | образования в сфере обслуживания жилищного фонда и оказания услуг | | | | | | | | населению в производстве ремонтно-строительных работ | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Мероприятия проводимые в целях бесперебойного обеспечения населенных | | | | | | | | пунктов муниципального района питьевой водой: | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие проектно-сметной документации для освоения программы; | ед. | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | уложено водопроводных труб; | км. | 18 | 21 | 30 | 30 | 30 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | установлено частотных преобразователей; | шт. | - | - | - | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - создано потребительских кооперативов по обслуживанию систем | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | | водоснабжения; | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - организовано семинаров. | ед. | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 3. Участие в долгосрочной целевой программе "Модернизация и строительство | | | | | | | | систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области на 2010-2015 | | | | | | | | годы": | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие проектно-сметной документации для освоения программы; | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | запланировано денежных средств из разных источников финансирования; | тыс.руб. | - | 1,791 | 6,23 | 2,7 | 1,28 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | освоено денежных средств из разных источников финансирования и на какие | тыс.руб. | - | 1709,9 | 6,23 | 2,7 | 1,28 | | цели; | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 4. Участие в долгосрочной целевой программе "Газификация населенных | | | | | | | | пунктов Пензенской области на 2009-2012 годы": | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие проектно-сметной документации для освоения программы; | ед. | - | - | - | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | запланировано денежных средств из разных источников финансирования; | тыс.руб. | - | - | - | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | освоено денежных средств из разных источников финансирования. | тыс.руб. | - | - | - | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 5. Тарифы ЖКХ, действующие на территории муниципального района: | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - водоснабжение; | руб. | 14,04 | 16,07 | 17,08 | 19,0 | 21,01 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - водоотведение; | руб. | 20,59 | 24,67 | 26,76 | 29,06 | 31,21 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - теплоснабжение; | руб. | 49,1 | 49,1 | 51,21 | 53,52 | 60,00 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - сбор ТБО. | руб. | 15,05 | 17,5 | 19,0 | 21,05 | 22,5 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 6. Реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального | | | | | | | | района: | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - количество пожаров на территории муниципального района; | ед. | 46 | 30 | 25 | 23 | 21 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - сформировано межпоселенческих пожарных команд; | ед. | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - противопожарное состояние социальных объектов с массовым круглосуточным | Кол-во | 33 | 27 | 25 | 23 | 22 | | пребыванием людей; | проверок | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | работа межведомственной комиссии по обследованию муниципального и частного | Кол-во | 28 | 62 | 65 | 70 | 69 | | жилищного сектора; | заседаний | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | - работа по созданию минерализованных противопожарных полос (опашки) вдоль | км. | 231 | 478 | 451 | 470 | 465 | | границ лесов, земель сельхозназначения и населенных пунктов. | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 7. Организация благоустройства территории муниципального района: | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие предприятий (различных форм собственности) по сбору, вывозу ТБО; | ед. | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | количество заключенных договоров с жителями частного сектора на вывоз ТБО; | шт. | 5500 | 6850 | 7050 | 7300 | 6500 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие оформленной разрешительной документации на площадки для временного | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | хранения ТБО, наличие согласования с санитарной службой; | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | обустроенность площадок для временного хранения ТБО ограждением | шт./км. | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | | (обваловкой); | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие табличек с указанием домов и улиц; | шт. | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | проведение работ по окашиванию территорий сельских поселений; | га. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов. | км. | 7 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 8. Участие в долгосрочной целевой программе "Благоустройство населенных | | | | | | | | пунктов Пензенской области на 2009-2012 годы": | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | запланировано денежных средств из местного бюджета; | тыс. руб. | - | - | 570 | 570 | 570 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | освоено денежных средств из местного бюджета и на какие цели; | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 9.Участие в долгосрочной целевой программе "Чистая вода": | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | наличие проектно-сметной документации для освоения программы; | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | запланировано денежных средств из разных источников финансирования; | тыс. руб. | - | 3176,2 | 3176,2 | 3176,2 | 3176,2 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | освоено денежных средств из разных источников финансирования и на какие | тыс. руб. | - | 2592,2 | 2592,2 | 2592,2 | 2592,2 | | цели. | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 10. Участие в реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О | | | | | | | | Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства": | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | запланировано денежных средств из разных источников финансирования; | тыс. руб. | 28432,1 | 25118,8 | 40118,8 | - | - | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | освоено денежных средств из разных источников финансирования и на какие | тыс. руб. | 28432,1 | 25118,8 | 40118,8 | - | - | | цели; | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 11. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | техногенного характера: | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | работа комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной | кол-во | 19 | 32 | 35 | 40 | 46 | | безопасности района; | заседаний | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | работа эвакуационной комиссии района; | кол-во | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | | | заседаний | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | работа комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов | кол-во | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | | экономики района; | заседаний | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| | -наличие резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных | тыс.руб. | 200,0 | 400,0 | 450,0 | 480,0 | 500,0 | | ситуаций природного и техногенного характера; | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|————————|——————————| Таблица N 7 Показатели по направлению "Здравоохранение" |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Задачи и основные целевые ориентиры | Показатель | Единица измерения | 2010 | Областной показатель 2010 г., | | | | | год | 9 мес. и (прогноз по разделу | | | | | | 2 и 3) | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Цель 1. Улучшение демографической ситуации | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Показатель смертности всего населения | Число умерших от всех | Число умерших человек на | 18,49 | 16,67 | | Основной целевой ориентир: Уменьшение | причин смерти в расчёте на | 1000 населения | | | | числа умерших пациентов | 1000 населения | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | В том числе показатель смертности | Число умерших от всех | Число человек | 739,4 | 662,2 | | трудоспособного населения Основной | причин смерти в | трудоспособного возраста | | | | целевой ориентир: Уменьшение числа | трудоспособном возрасте в | на 100000 населения | | | | умерших пациентов трудоспособного | расчёте на 100000 населения | трудоспособного возраста | | | | возраста | трудоспособного возраста | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Показатель смертности от | Число умерших от данного | Число умерших пациентов | | | | социально-значимых заболеваний: | заболевания в расчёте на | на 100000 населения по | | | | - острый инфаркт миокарда; | 100000 населения | каждому заболеванию | | 38,1 | | - пневмония; | | отдельно | 26,4 | 7,1 | | - туберкулез; | | | | 10,1 | | - онкозаболевания; | | | 13,2 | 211,5 | | - острое отравление алкоголем | | | | 26,1 | | Основной целевой ориентир: Уменьшение | | | 8,8 | | | числа умерших пациентов от | | | | | | социально-значимых заболеваний | | | 259,7 | | | | | | | | | | | | 17,6 | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Показатель рождаемости Основной целевой | Число родившихся в расчете | Родившихся на 1000 | 9,9 | 10,3 | | ориентир: Увеличение числа родившихся | на 1000 населения | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Показатель младенческой смертности | Число умерших в расчете на | | 4,6 | 7,4 | | Основной целевой ориентир: Уменьшение | 1000 родившихся живыми | | | | | числа умерших детей в возрасте до 1 | | | | | | года | | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Показатель материнской смертности | Число умерших родильниц и | | 0 | 0 | | Основной целевой ориентир: Уменьшение | рожениц на количество родов | | | | | числа умерших рожениц и родильниц | | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Улучшение обеспеченности медицинскими работниками учреждений здравоохранения | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Укомплектованность кадров физическими | Удельный вес должностей | процент | | По итогам года | | лицами: | медработников, | | | | | - врачей | укомплектованных | | 59,8 | | | - средних медицинских работников | физическими лицами | | | | | Основной целевой ориентир: Увеличение | | | 99,0 | | | количества медицинских работников в ЛПУ | | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————|———————————————————————————————| | Мероприятия по снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|————————————————————————————————| | Охват населения флюорографическим | Удельный вес населения, | процент | 48,68 | 65 | | обследованием | прошедшего | | | | | Основной целевой ориентир: | флюорографическое | | | | | - Увеличение количества обследованных | обследование в текущем году | | | | | пациентов на туберкулёз, уменьшение | | | | | | заболеваемости и смертности от | | | | | | туберкулеза в результате своевременного | | | | | | выявления заболевания. | | | | | |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|————————————————————————————————| Таблица N 7.1 Показатели по направлению "Социальная защита населения" |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Задачи и основные целевые ориентиры | Показатель | Единица | 2010 | Средне | | | | измерения | год | областной | | | | | | показатель | | | | | | 2010 г. | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Решение проблем безнадзорности путём профилактики | Удельный вес детей, выбывших из социально | проценты | 1,4 | 7,8 | | безнадзорности | опасной ситуации (снятых с межведомственного | | | | | Основной целевой ориентир: Увеличение числа детей, не | учёта в автоматизированной программе "ДЕСОП" | | | | | склонных к антиобщественным действиям и находящихся в | в связи с улучшением положения в семье и | | | | | обстановке, представляющей опасность для его жизни и | поведением ребёнка), от общего числа детей, | | | | | здоровья | находящихся в социально опасном положении | | | | | | (состоящих на межведомственном учёте в | | | | | | автоматизированной программе "ДЕСОП") | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Решение проблем безнадзорности путём профилактики | Удельный вес детей, находящихся на стадии | проценты | 1,9 | 3,1 | | безнадзорности | угрозы (ранняя стадия) социально опасного | | | | | Основной целевой ориентир: Увеличение числа | положения и состоящих на профилактическом | | | | | своевременно выявленных детей, находящихся в условиях, | учёте в органах социальной защиты населения, | | | | | не отвечающим требованиям к его воспитанию или | от общего числа детей, проживающих на | | | | | содержанию | территории муниципального района или | | | | | | городского округа | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Решение проблемы правонарушений несовершеннолетних | Удельный вес детей, находящихся в социально | проценты | 4,2 | 4,8 | | путём реабилитация детей, находящихся в социально | опасном положении (состоящих на | | | | | опасном положении и совершивших правонарушения или | межведомственном учёте в автоматизированной | | | | | преступления | программе "ДЕСОП") и вновь совершивших | | | | | Основной целевой ориентир: Снижение числа | правонарушения или преступления, от общего | | | | | несовершеннолетних, совершивших повторные | числа детей, находящихся в социально опасном | | | | | антиобщественные действия | положении (состоящих на межведомственном | | | | | | учёте в автоматизированной программе | | | | | | "ДЕСОП") | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Повышение уровня социальной интеграции детей-инвалидов | Удельный вес детей-инвалидов, получивших | проценты | 35.9 | 42-45 | | путём их реабилитации | реабилитационные услуги, в общем количестве | | | | | Основной целевой ориентир: Рост удельного веса | детей-инвалидов | | | | | детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги на | | | | | | дому и в специализированных учреждениях для детей с | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Отдых и оздоровления детей, находящихся в трудной | Удельный вес оздоровленных детей, | проценты | 8,51 | 13 | | жизненной ситуации, путём организации отдыха и | находящихся в трудной жизненной ситуации, от | | | | | оздоровления находящихся в трудной жизненной ситуации | общего числа детей, находящихся в трудной | | | | | детей в лагерях различного типа | жизненной ситуации | | | | | Основной целевой ориентир: Рост охвата находящихся в | | | | | | трудной жизненной ситуации детей, отдохнувших и | | | | | | оздоровленных в лагерях различного типа | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Цель 2. Повышение уровня и качества граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Обеспечение доступности социальных услуг на дому | Удельный вес граждан пожилого возраста и | проценты | 98.5 | 97,5 | | гражданам пожилого возраста и инвалидов | инвалидов, получивших социальные услуги от | | | | | Основной целевой ориентир: Полное удовлетворение | общего числа обратившихся граждан пожилого | | | | | потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в | возраста и инвалидов | | | | | постоянном постороннем уходе в нестационарных, | | | | | | полустационарных и стационарных условиях учреждений | | | | | | социального обслуживания | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Развитие рынка социальных платных услуг гражданам | Объём услуг в денежном выражении на одного | тыс. руб. | 1,6 | 1,5 | | пожилого возраста и инвалидам путём создания | гражданина пожилого возраста и инвалида, | | | | | организаций различных организационно-правовых форм и | получающего платные социальные услуги в | | | | | форм собственности, предоставляющих социальные услуги | учреждении (центре) социального обслуживания | | | | | (привлечение внебюджетных средств) | | | | | | Основной целевой ориентир: Рост удельного веса платных | | | | | | услуг в составе услуг, предоставленным гражданам | | | | | | пожилого возраста и инвалидам. | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Социальная интеграция инвалидов путём реабилитации | Удельный вес инвалидов, получивших | проценты | 100 | 90 | | инвалидов | реабилитационные услуги, в общем количестве | | | | | Основной целевой ориентир: Повышение уровня инвалидов, | обратившихся инвалидов | | | | | получивших реабилитационные услуги на дому и в | | | | | | специализированных реабилитационных учреждениях | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Реализация мероприятий по обеспечению доступности | Удельный вес жилых помещений, объектов | проценты | 45 | 30 | | жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта | социальной инфраструктуры, транспорта, | | | | | для инвалидов и маломобильных групп населения | доступных инвалидам и маломобильным группам | | | | | Основной целевой ориентир: Усовершенствование системы | населения, от общего количества жилых | | | | | доступности жилья, объектов социальной инфраструктуры, | помещений, объектов социальной | | | | | транспорта для инвалидов и маломобильных групп | инфраструктуры, транспорта | | | | | населения. | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Цель 3. Повышение уровня и качества отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| | Создание благоприятных условий для населения в | Удельный вес граждан, получающих меры | проценты | 75 | 67 | | беспрепятственном получении мер социальной поддержки, | социальной поддержки (пособий на детей и | | | | | повышение адресности предоставления социальных выплат | разного рода компенсаций), от общего | | | | | малоимущим категориям населения | количества граждан, имеющих доход ниже | | | | | Основной целевой ориентир: Обеспечение мерами | величины прожиточного минимума, | | | | | социальной поддержки отдельных категорий граждан. | установленного в Пензенской области | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————————————| Таблица N 8 Показатели по разделу "Образование" |——————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————| | Показатель | На 1.09.2009 год | На 1.09.2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |——————————————————|————————|———————|——————||————————|———————|—————|—|————————|———————|————|——|————————|———————|———|———|————————|———————|————————| | | Город | Село | Всего | Город | Село | Всего | Город | Село | Всего | Город | Село | Всего | Город | Село | Всего | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| | Число учащихся | 1092 | 1489 | 2581 | 1054 | 1410 | 2464 | 1026 | 1376 | 2402 | 1014 | 1382 | 2396 | 1006 | 1334 | 2340 | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| | Класс/компл | 47 | 146 | 193 | 47 | 136 | 183 | 45 | 126 | 171 | 45 | 121 | 166 | 44 | 116 | 160 | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| | Наполняемость | 23,2 | 10,2 | 13,4 | 22,4 | 10,4 | 13,5 | 22,8 | 10,9 | 14,0 | 22,5 | 11,4 | 14,4 | 22,9 | 11,5 | 14,6 | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| | Число учеников | 13 | 5,7 | 7,5 | 14,2 | 6,6 | 8,5 | 14,5 | 7,3 | 9,2 | 14,7 | 8,1 | 10,0 | 14,7 | 8,8 | 10,6 | | на 1 учителя | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| | Число учеников | 17,9 | 7,7 | 10,1 | 19,2 | 8,7 | 11,4 | 21 | 10,5 | 13,3 | 21,6 | 11,5 | 14,3 | 22,4 | 12,4 | 15,3 | | на 1 прочего | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————| Таблица N 9 Показатели по разделу "Культура" |—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|——————————————————————| | Задачи и основные целевые ориентиры | Показатель | Единица | 2010 год | Среднеобластной | | | | измерения | | показатель 2010 г. | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|——————————————————————| | Цель: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для повышения | | качества жизни населения | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | Расширение перечня и улучшение содержания | Удельный вес населения, участвующего в | % | 69 | 112,4 | | качества оказываемых учреждениями культуры | культурно-досуговых мероприятиях | | | | | и досуга услуг, направленных на повышение | | | | | | качества жизни населения, решение | | | | | | социально-экономических задач. | | | | | | Основной целевой ориентир: Повышение охвата | | | | | | населения, участвующего в | | | | | | культурно-досуговых мероприятиях | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | | Количество учреждений культуры в районе | Ед. | 62 | | | | (библиотеки, учреждения клубно-досугового | | | | | | типа, музеи, парки, учреждения | | | | | | дополнительного художественного образования | | | | | | детей); | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | | Из общего количества учреждений культуры | | | | | | количество зданий, техническое состояние | | | | | | которых требуют капремонта или находятся в | | | | | | аварийном состоянии | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | 1. Совершенствование системы информационно- | Процент охвата населения библиотечным | % | 73 | 48 | | библиотечного обслуживания населения | обслуживанием | | | | | Основной целевой ориентир: Повышение охвата | | | | | | населения библиотечным обслуживанием | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | Основной целевой ориентир: | Количество созданных клубов поддержки | Ед. | 4 кл., 61 | | | решение социально-экономических проблем | предпринимательства (участников в них), | | ч., 6 | | | | курсов обучения компьютерной грамотности | | курсов | | | | для различных категорий населения | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | | Наличие компьютеров в учреждениях культуры, | Ед. | 13, выход | | | | в том числе имеющих выход в "Интернет" | | в | | | | | | Интернет | | | | | | - 1 | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | | Количество проведенных в учреждениях | Ед. | 360 | | | | культуры и досуга информационных | | | | | | мероприятий, направленных на решение | | | | | | социально-экономических проблем данной | | | | | | территории (в том числе встречи со | | | | | | специалистами районных и областных служб - | | | | | | центра занятости населения, пенсионного | | | | | | фонда, правоохранительных органов, | | | | | | образования, здравоохранения, агентства | | | | | | поддержки предпринимательства, специалистов | | | | | | С/Х, ЖКХ и других) | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | 2. Сохранение исторического, культурного и | Количество расположенных на территории | Ед. | 43 | | | художественного наследия района | района объектов, представляющих собой | | | | | Основной целевой ориентир: Сохранение и | историко-культурное наследие (памятников | | | | | популяризация памятников истории культуры | истории и культуры), их техническое | | | | | | состояние, работа по их охране и сохранению | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| | 3. Развитие дополнительного художественного | Охват детей, занимающихся в выездных | % | 17 | 18,2% | | образования детей | классах от общего количества учащихся 1-9 | | | | | Основной целевой ориентир: Увеличение числа | классов, проживающих в районе, количество | | | | | детей, занимающихся в учреждениях | открытых выездных классов или филиалов от | | | | | дополнительного художественного образования | ДМШ, ДХШ, ДШИ | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————————————————| Таблица N 10 Показатели эффективности использования муниципального имущества |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | | Показатель | 2009 год | январь-сентябрь | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | 2010 года | год | год | год | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 1. | Количество муниципальных объектов недвижимости | 192 | 181 | 178 | 175 | 172 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 2. | Количество объектов недвижимости, на которые проведена государственная | 112 | 126 | 144 | 162 | 181 | | | регистрация права собственности муниципального образования. | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 3 | Балансовая стоимость муниципального имущества, закрепленного за | 104494 | 102538 | 100125 | 99302 | 97981 | | | муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями. тыс. руб. | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 4. | Пакет акций и долей в хозяйственных обществах | - | - | - | - | - | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 5. | Доходы от дивидендов хозяйственных обществ | - | - | - | - | - | | | в (тыс. руб.). | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 6. | Количество объектов недвижимости жилого фонда. | - | - | - | - | - | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 7. | Количество объектов недвижимости жилого фонда, на которые проведена | - | - | - | - | - | | | государственная регистрация права собственности. | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 8. | Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду имущества (кв.м.). | 1111,95 | 314,26 | 186,7 | 200 | 200 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 9. | Общая площадь недвижимого имущества, переданная в аренду (кв.м.). | 884,39 | 227,56 | 86,7 | 100 | 100 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 10. | Общая площадь свободных помещений, предназначенных для сдачи в аренду | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 100 | 100 | | | (кв.м.) | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 11. | Количество договоров аренды недвижимого имущества (помещения, здания) | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 12. | Доходы полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в | 333,4 | 188,7 | 187,0 | 200,0 | 215,0 | | | муниципальной собственности ( тыс. руб.) | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 13. | Доходы полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной | 6347,2 | 873,6 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | | | собственности (тыс. руб.) | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 14. | Количество договоров безвозмездного пользования | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 15. | Количество договоров аренды земельных участков. | 112 | 70 | 80 | 60 | 50 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 16. | Доходы, полученные от сдачи в аренду земельных участков (тыс. руб.) | 1163,1 | 1165,4 | 760,0 | 740,0 | 720,0 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 17. | В бюджете района было запланировано на проведение работ по | 637,0 | 281,7 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | | | землеустройству (тыс. руб.). | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 18. | За счет бюджетных средств района выполнены мероприятия по | 637,0 | 281,7 | | | | | | землеустройству (тыс. руб.). | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 19. | Зарегистрировано право собственности муниципального района на | - | - | - | - | - | | | (количество) земельных участков площадью _______- га. | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 20. | Количество исковых заявлений в Арбитражный суд по взысканию арендной | - | - | - | - | - | | | платы и пени за аренду недвижимого имущества | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 21. | Доходы полученные от продажи земельных участков (тыс. руб.) | 16814,1 | 3848,1 | 40 | 45 | 50 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 22. | Площадь налогооблагаемых земель, ГА | 132900 | 135865,59 | 136140 | 136365 | 136700 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 23. | План поступлений за налогооблагаемую базу (тыс. руб.) | 5448 | 4048 | 6307 | 6307 | 6307 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 24. | Фактическая сумма поступлений (тыс. руб.) | 5089 | 5570 | - | - | - | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| | 25. | Ожидаемое поступление доходов от использования муниципального имущества | 24657,8 | 6175,8 | 1087 | 1135 | 1185 | | | (тыс. руб.) | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————| Таблица N 11 Баланс земли муниципальных образований Пензенской области |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Категория земли | Площадь, га. | | п/п | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | | | 2009 | январь-сентябрь | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | 2010 года | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 1. | Земли сельскохозяйственного назначения. | 173792,2 | 173792,2 | 173792,2 | 173792,2 | 173792,2 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 2. | Земли населенных пунктов. | 10700,2 | 10700,2 | 10700,2 | 10703,2 | 10703,0 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, телевидения, | 669,779 | 669,779 | 669,779 | 669,779 | 669,779 | | | информатики, земли для обеспечения космической деятельности, | | | | | | | | земли обороны, безопасности и земли иного специального | | | | | | | | назначения. | | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 4. | Земли особо охраняемые территорий и объектов. | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 5. | Земли лесного фонда. | 26698,2 | 26698,2 | 26698,2 | 26695,2 | 26695,2 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 6. | Земли водного фонда. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | 7. | Земли запаса. | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| | | ИТОГО: | 212412,2 | 212412,2 | 212412,2 | 212412,2 | 212412,2 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————|————————————| Таблица N 12 Показатели консолидированного бюджета |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица измерения | Исполнено | Ожидаемое | Плановый период | | п/п | | | за 2009 год | исполнение | | | | | | | за 2010 год | | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 | | | | | | | | | год | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 1. | Налоговые доходы бюджета | тыс. руб. | 51377,6 | 50259,0 | 49606,0 | 51177,0 | 51823,0 | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 2. | Темп роста налоговых доходов | проценты | 109,8 | 97,8 | 98,7 | 103,2 | 101,3 | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 3. | Неналоговые доходы бюджета | тыс. руб. | 51438,0 | 30074,9 | 22624,0 | 22863,0 | 20927,0 | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 4. | Темп роста неналоговых доходов | проценты | 213,1 | 58,5 | 75,2 | 101,1 | 91,5 | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 5. | Доля безвозмездных поступлений (за исключением | проценты | 38,7 | 40,2 | 30,4 | 30,2 | 30,4 | | | субвенций) из бюджета Пензенской области в | | | | | | | | | доходах бюджета | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 6. | Недоимка во все уровни бюджетов на 1 января | тыс. руб. | 2945,0 | 3545,0 | 2945,0 | 2900,0 | 2870,0 | | | года, следующего за отчетным | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 6.1 | в том числе по местным налогам | тыс. руб. | 412,0 | 364,0 | 385,0 | 380,0 | 370,0 | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 7. | Задолженность по неналоговым доходам | тыс. руб. | 14,4 | - | - | - | - | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 8. | Индексация ставок арендной платы за пользование | Средний процент по | 109,0 | 110,7 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | | | муниципальным имуществом | сравнению с предыдущим | | | | | | | | | годом | | | | | | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| | 9. | Штатная численность работников органов местного | единиц | 206 | 204 | 174 | 174 | 174 | | | самоуправления на 1 января года, следующего за | | | | | | | | | отчетным | | | | | | | |——————|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————| __________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|