Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 23.12.2013 № 982-пП

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

23 декабря 2013 года

982-пП

 

 

 

г.Пенза

 

 

Утратило силу – Постановление

Правительства Пензенской области

от 30.04.2014 № 287-пП

 

O внесении изменений в государственную программу

 «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 27.09.2013 № 733-пП

(с последующими изменениями)

 

 

Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 27.09.2013 № 733-пП «Об утверждении государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Государственной программы:

1.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований

Государственной программы

Всего – 1 713 722,5 тыс. рублей, в том числе:         

2014 год – 214 139,3 тыс. рублей;

2015 год – 208 186,7 тыс. рублей;

2016 год – 208 448,3 тыс. рублей;

2017 год – 251 914,7 тыс. рублей;

2018 год – 264 752,7 тыс. рублей;

2019 год – 277 184,9 тыс. рублей;        

2020 год – 289 095,9 тыс. рублей;

в том числе из средств федерального бюджета –

471 997,3 тыс. рублей:

 

2014 год – 62080,8 тыс. рублей;

2015 год – 64111,2 тыс. рублей;

2016 год – 64186,6 тыс. рублей;

2017 год – 65506,2 тыс. рублей;

2018 год – 68847,1 тыс. рублей;

2019 год – 72082,9 тыс. рублей;

2020 год – 75182,5 тыс. рублей».

 

1.2. Таблицу № 1 «Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составляет 1 713 722,5 тыс. рублей, в том числе:             

2014 год – 214 139,3 тыс. рублей;

2015 год – 208 186,7 тыс. рублей;

2016 год – 208 448,3 тыс. рублей;

2017 год – 251 914,7 тыс. рублей;

2018 год – 264 752,7 тыс. рублей;

2019 год – 277 184,9 тыс. рублей;

2020 год – 289 095,9 тыс. рублей;

в том числе из средств федерального бюджета – 471 997,3 тыс. рублей:

2014 год – 62 080,8 тыс. рублей;

2015 год – 64 111,2 тыс. рублей;

2016 год – 64 186,6 тыс. рублей;

2017 год – 65 506,2 тыс. рублей;

2018 год – 68 847,1 тыс. рублей;

2019 год – 72 082,9 тыс. рублей;

2020 год – 75 182,5 тыс. рублей».

1.4. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования» Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества
в Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области» Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу № 4 «Мероприятия государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы» Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В пункте 9.1 «Подпрограмма «Развитие гражданского общества
на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.7.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7.2. Подпункт 9.1.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 866 798,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пензенской области – 866 798,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 106 598,5 тыс. рублей;

2015 год – 105 001,5 тыс. рублей;

2016 год – 105 116,6 тыс. рублей;

2017 год – 127 966,7 тыс. рублей;

2018 год – 134 483,2 тыс. рублей;

2019 год – 140 792,6 тыс. рублей;

2020 год – 146 839,0 тыс. рублей».

1.8. В пункте 9.2 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.8.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 30 025,8 тыс. рублей,

в том числе:

средства бюджета Пензенской области –

30 025,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 821,1 тыс. рублей;

2018 год – 6 118,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 405,6 тыс. рублей;

2020 год – 6 681,1 тыс. рублей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2. Подпункт 9.2.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 30 025,8 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Пензенской области – 30 025,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 821,1 тыс. рублей;

2018 год – 6 118,0 тыс. рублей;

2019 год – 6 405,6 тыс. рублей;

2020 год – 6 681,1 тыс. рублей».

1.9. В пункте 9.3 «Подпрограмма «Государственная поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Пензенской области» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.9.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 7 594,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 264,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 472,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 547,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 620,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 689,8 тыс. рублей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2. Подпункт 9.3.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.3.6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 7594,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 264,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;        

в 2017 году – 1 472,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 547,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 620,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 689,8 тыс. рублей».

1.10. В пункте 9.4 «Подпрограмма «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий Пензенской области в сфере социальной поддержки супругам к юбилеям из совместной жизни в 2014–2020 годах» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.10.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 611 543,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 77 181,4 тыс. рублей;

2015 год – 80 989,9 тыс. рублей;

2016 год – 80 989,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 618,5 тыс. рублей;

2018 год – 91 036,1 тыс. рублей;

2019 год – 95 314,8 тыс. рублей;

2020 год – 99 413,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Пензенской области – 150 411,9 тыс. рублей:

2014 год – 16 432,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 275,5 тыс. рублей;

2016 год – 18 275,5 тыс. рублей;

2017 год – 22 662,5 тыс. рублей;

2018 год – 23 818,3 тыс. рублей;

2019 год – 24 937,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 010,1 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета

461 132,0 тыс. рублей:

2014 год – 60 749,2 тыс. рублей;

2015 год – 62 714,4 тыс. рублей;

2016 год – 62 714,4 тыс. рублей;

2017 год – 63 956,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 217,8 тыс. рублей;

2019 год – 70 377,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 403,2 тыс. рублей».

 

 

 

 

1.10.2. Подпункт 9.4.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.4.6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет выделяемых из средств бюджета Пензенской области и выделяемой из федерального бюджета субвенции и в объемах, установленных федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 611 543,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 77 181,4 тыс. рублей;

2015 год – 80 989,9 тыс. рублей;

2016 год – 80 989,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 618,5 тыс. рублей;

2018 год – 91 036,1 тыс. рублей;

2019 год – 95 314,8 тыс. рублей;

2020 год – 99 413,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Пензенской области –
150 411,9 тыс. рублей:

2014 год – 16 432,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 275,5 тыс. рублей;

2016 год – 18 275,5 тыс. рублей;

2017 год – 22 662,5 тыс. рублей;

2018 год – 23 818,3 тыс. рублей;

2019 год – 24 937,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 010,1 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета –
461 132,0 тыс. рублей:

2014 год – 60 749,2 тыс. рублей;

2015 год – 62 714,4 тыс. рублей;

2016 год – 62 714,4 тыс. рублей;

2017 год – 63 956,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 217,8 тыс. рублей;

2019 год – 70 377,0 тыс. рублей;

2020 год – 73 403,2 тыс. рублей».

1.11. В пункте 9.5 «Подпрограмма «Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области
на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.11.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 155 612,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18 507,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 481,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 481,0 тыс. рублей;

2017 год – 22 828,7 тыс. рублей;

2018 год – 23 993,0 тыс. рублей;

2019 год – 25 120,7 тыс. рублей;

2020 год – 26 200,9 тыс. рублей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. Подпункт 9.5.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 155 612,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пензенской области, в том числе:

2014 год – 18 507,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 481,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 481,0 тыс. рублей;

2017 год – 22 828,7 тыс. рублей;

2018 год – 23 993,0 тыс. рублей;

2019 год – 25 120,7 тыс. рублей;

2020 год – 26 200,9 тыс. рублей».

1.12. В пункте 9.6 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.12.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 21034,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 4 194,9 тыс. рублей;

2018 год – 4 408,9 тыс. рублей;

2019 год – 4 616,2 тыс. рублей;

2020 год – 4 814,5 тыс. рублей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2. Подпункт 9.6.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.6.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 21 034,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 4 194,9 тыс. рублей;

2018 год – 4 408,9 тыс. рублей;

2019 год – 4 616,2 тыс. рублей;

2020 год – 4 814,5 тыс. рублей».

1.13. В пункте 9.7 «Подпрограмма «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма) раздела 9 «Характеристика подпрограмм Государственной программы» Государственной программы:

1.13.1. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет
21 113,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 587,6 тыс. рублей;

2015 год – 2 714,3 тыс. рублей;

2016 год – 2 860,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 012,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 166,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 314,8 тыс. рублей;

 2020 год – 3 457,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Пензенской области – 10 247,9 тыс. рублей:

2014 год – 1 256,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 317,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 388,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 536,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 608,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 678,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета –
10 865,3 тыс. рублей:

2014 год – 1 331,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 396,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 472,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 550,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 629,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 705,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 779,3 тыс. рублей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2. Подпункт 9.7.6 изложить в следующей редакции:

 

«9.7.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 21 113,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 587,6 тыс. рублей;

2015 год – 2 714,3 тыс. рублей;

2016 год – 2 860,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 012,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 166,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 314,8 тыс. рублей;

2020 год – 3 457,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета Пензенской области –
10 247,9 тыс. рублей:

2014 год – 1 256,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 317,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 388,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 462,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 536,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 608,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 678,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета –
10 865,3 тыс. рублей:

2014 год –1 331,6 тыс. рублей;

2015 год –1 396,8 тыс. рублей;

2016 год –1 472,2 тыс. рублей;

2017 год –1 550,2 тыс. рублей;

2018 год –1 629,3 тыс. рублей;

2019 год –1 705,9 тыс. рублей;

2020 год –1 779,3 тыс. рублей».

1.14. Приложения № 1 – № 8 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 6 – № 13 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего основные направления внутренней политики Пензенской области.

 

 

 

Исполняющий обязанности

Губернатора Пензенской области

 

 Ю.И. Кривов

 

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 23 декабря 2013 года № 982-пП

 

Таблица № 1

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей государственной программы Пензенской области

«Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

 

Ответственный исполнитель

Министерство общественных связей и

массовых коммуникаций Пензенской области

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы

 

1

Эффективность реализации региональной политики и развития гражданского общества

%

105,3

104,1

104,0

100,9

104,0

103,0

100,8

 

2

Реализация общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями

шт.

25

25

25

25

25

25

25

 

3

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Пензенской области, в процентах

%

52

54

56

59

61

63

65

 

4

Увеличение доли государственных услуг (функций), включенных в Реестр государственных услуг (функций) Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области (%)

%

75

80

85

87

90

92

95

 

Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества на 2014–2020 годы»

 

1.

Реализация общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями

шт.

25

25

25

25

25

25

25

 

2.

Увеличение численности работников социально ориентированных некоммерческих организаций,

в процентах к предыдущему году

%

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

 

3.

Увеличение численности добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социальных проектов,

в процентах к предыдущему году

%

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

 

4.

Увеличение количества граждан, участвующих в благотворительной деятельности,

в процентах к предыдущему году

%

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

 

5.

Увеличение количества информационных материалов, программ в средствах массовой информации, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций,

в процентах к предыдущему году

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

6.

Обеспечение обучения (семинары,

конференции, круглые столы) представителей социально ориентированных организаций формам и методам работы по оказанию социальных услуг и реализации социальных проектов,

в процентах к предыдущему году

%

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

 

7.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Пензенской области,

в процентах

%

52

54

56

59

61

63

65

 

8.

Увеличение численности

участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России,

в процентах к предыдущему году

%

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

 

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг на 2014–2020 годы»

 

1.

Увеличение доли государственных услуг (функций), включенных в Реестр государственных услуг (функций) Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области (%)

%

75

80

85

87

90

92

95

 

2.

Увеличение доли государственных услуг (функций), включенных в Реестр государственных услуг (функций) Пензенской области, для которых разработаны административные регламенты (%)

%

75

80

85

87

90

92

95

 

3.

Увеличение доли заявителей,

удовлетворенных качеством услуг,

предоставленных на базе МФЦ (%)

%

75

80

85

87

90

92

95

 

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка развития местного самоуправления

и муниципальной службы в Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

1.

Увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями),

в процентах к предыдущему году

%

101

101

101

101

101

101

101

 

2.

Увеличение численности служащих Пензенской области, прошедших дополнительное профес-сиональное образование на базе межмуниципальных методических центров, в процентах к предыдущему году

%

102

102

102

102

102

102

102

 

3.

Сокращение количества обращений граждан

по вопросам неправомерных действий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, в процентах к предыдущему году

%

101

101

101

101

101

101

101

 

Подпрограмма 4 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий Пензенской области в сфере социальной поддержки супругам к юбилеям из совместной жизни в 2014–2020 годах

 

1.

Доля актовых записей, введенных в электронную базу данных с бумажных носителей, от общего объема актовых записей архивного фонда

%

27

33

40

47

54

61

68

 

2.

Доля заявлений на получение услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, поступивших в электронном виде,

к общему количеству поступивших заявлений

%

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

 

3.

Доля браков, зарегистрированных в торжественной обстановке, от общего количества зарегистрированных браков

%

65

65

65

65

65

65

65

 

Подпрограмма 5 «Формирование благоприятных условий

социально-экономического развития Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

1.

Отклонение фактических показателей от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям

%

не более 10

не более 10

не более 10

не более

10

не более 10

не более

10

не более

10

 

 

2.

Количество плановых проверок

государственных заказчиков

ед.

12

12

12

12

12

12

12

 

 

3.

Подготовка ежегодных сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области

ед.

2

2

2

2

2

2

2

 

 

Подпрограмма 6 «Развитие системы дополнительного профессионального образования

гражданских служащих Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

1.

Увеличение численности государственных гражданских служащих, пользующихся образовательным и экспертно-консультационным модулем сопровождения деятельности органов государственной власти, гражданских служащих и кадрового резерва гражданских служащих

%

100

102

102

102

102

102

102

 

 

2.

Увеличение количества гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку

%

100

102

102

102

102

102

102

 

 

3.

Увеличение численности государственных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам гражданской службы

%

100

102

102

102

102

102

102

 

 

Подпрограмма 7 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на 2014-2020 годы»

 

 

1

 Количество специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана

чел.

60

60

60

60

60

60

60

 

 

2

Увеличение количества специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)

%

88

88

88

89

89

89

89

 

 

3

Увеличение численности выпускников и слушателей программы, принявших участие в проводимых постпрограммных семинарах и конференциях (в процентном отношении к предыдущему году)

%

102

102

102

102

102

102

102

 


Информация по документу
Читайте также