Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Пензы от 25.03.2016 № 409/1

»;

 


 

1.8. Приложение 5 «Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложить в следующей редакции:


 

 «

 

 

 

 

 

Приложение № 5

 

 

 

к муниципальной программе города Пензы

 

 

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

 

 

и организация транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы"

 

 

 

 

 

 

 

Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Планируемый показатель результативности МП

100,03

102,67

102,31

103,35

101,72

102,50

(               )

Суммарная планируемая эффективность

100,06

100,78

102,8

101,48

100,69

101,1

(              )

Отклонение

-0,03

1,89

-0,49

1,87

1,03

1,4

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Планируемый показатель результативности

80,54

84,9

27,58

77,91

76,87

76,87

 

(              )

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Планируемый показатель результативности

3,72

3,58

13,94

4,03

4,21

4,20

(              )

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Планируемый показатель результативности

15,80

12,30

61,28

19,54

19,61

20,03

(              )

»;


 

1.9. План реализации Программы города Пензы на 2015 год «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:


 

«

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Пензы

на 2015 год

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы».

 

 

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Наименование

подпрограммы,

мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0712100

X

147412,51212

1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2015

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0712195

810

24 131,59738

1.2

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0712634

810

71 015,62738

1.3

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0712196

810

14 578,29815

1.4

Возмещение недополученных доходов  от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0712197

810

24 346,98921

1.5

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2018

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0712198

810

13 340,0

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0728800

000

6 821,3

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.

бюджет города Пензы

912

04

08

0728800

000

6 821,3

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0728810

120

6 522,5

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0728820

120

0,6

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0728820

240

297,4

 

 

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0728820

850

0,8

3.

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Х

бюджет города Пензы

912

04

08

0738030

000

28 426,4

бюджет Пензенской области

912

04

08

073153

000

510,00

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0738030

611

27 796,4

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

0738031

611

630,0

Бюджет Пензенской области

912

04

08

0737153

611

510,0

Итого

X

X

X

X

X

183 170,21212

 

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Пензы

на 2016 год

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы».

 

 

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Наименование

подпрограммы,

мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0710000000

X

177 664,8

1.1

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0710226340

810

114 327,9

1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

 

04

 

08

 

0710300000

 

810

 

23 976,4

1.2.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

 

04

 

08

 

0710321960

 

810

 

20 259,6

 

1.2.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710326430

810

3 716,8

1.3

Возмещение недополученных доходов  от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710421970

810

12 240,4

1.4

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2018

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710521980

810

12 120,1

1.5

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями

Начальник

отдела

учета и отчетности

2016

2016

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе

бюджет города Пензы

912

04

08

0710626440

244

15 000,0

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

7 303,6

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

7 303,6

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188100

120

6 951,5

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

120

0,2

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

240

351,0

 

 

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

850

0,9

3.

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Х

бюджет города Пензы

912

04

08

0730000000

000

24 553,9

бюджет Пензенской области

 

 

 

 

 

 

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0730180300

611

24 150,5

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

07302803100

611

403,4

Бюджет Пензенской области

 

 

 

 

 

 

Итого

X

X

X

X

X

209 522,3


Информация по документу
Читайте также