Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Пензы от 25.03.2016 № 409/1

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28900

29000

х

х

х

х

х

100,35

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

х

х

х

х

х

107,14

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

х

х

х

х

х

101,16

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

х

х

х

х

х

116,67

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

49 669,20

х

х

х

102,31

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28900

29000

100,35

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,12

13 685,6

0,2755

27,58

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

107,14

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,38

6 765,20

0,1362

13,94

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

116,67

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

104,17

29 218,40

0,5883

61,28

х

х

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,5

92,6

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29000

29100

х

х

х

х

х

100,34

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

150

160

х

х

х

х

х

106,67

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

87

88

х

х

х

х

х

101,15

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

35

45

х

х

х

х

х

128,57

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

172 881,00

х

х

х

103,35

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,5

92,6

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29000

29100

100,34

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,11

134 540,0

0,7782

77,91

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

150

160

106,67

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

87

88

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,22

6 812,30

0,0394

4,03

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

35

45

128,57

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

107,14

31 528,70

0,1824

19,54

х

х


Информация по документу
Читайте также