Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Пензы от 25.03.2016 № 409/1
Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы города Пензы
|
|
«Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация
|
|
транспортного обслуживания в городе Пензе на
2015-2020 годы»
|
|
на 2019 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование целевого показателя
|
Ед. измерения
|
Показатель базового года
|
Планируемый показатель
|
Планируемый результат
достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель
результативности подпрограммы
|
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной
программы
|
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность муниципальной программы
|
Суммарная планируемая
результативность муниципальной программы
|
Показатель результативности
достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
|
Планируемый показатель
результативности муниципальной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Муниципальная программа города Пензы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000
жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,6
|
92,7
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,11
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
29100
|
29200
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,34
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией
пассажирских перевозок
|
шт.
|
160
|
170
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
106,25
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
88
|
89
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
101,14
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся
за получением услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
|
%
|
45
|
50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
111,11
|
х
|
|
Итоговое
значение (по Программе)
|
тыс.
руб.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
165 224,0
|
х
|
х
|
х
|
101,72
|
|
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта
общего пользования в городе Пензе»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000
жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,6
|
92,7
|
100,11
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
29100
|
29200
|
100,34
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 1)
|
|
х
|
х
|
х
|
100,11
|
126 883,4
|
0,7679
|
76,87
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
|
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией
пассажирских перевозок
|
шт.
|
160
|
170
|
106,25
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
88
|
89
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 2)
|
|
х
|
х
|
х
|
102,08
|
6 812,30
|
0,0412
|
4,21
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений,
организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление
транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями»
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся
за получением услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
|
%
|
45
|
50
|
111,11
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 3)
|
|
х
|
х
|
х
|
102,78
|
31 528,70
|
0,1908
|
19,61
|
х
|
х
|
|
Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы города Пензы
|
|
«Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация
|
|
транспортного обслуживания в городе Пензе на
2015-2020 годы»
|
|
на 2020 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование целевого показателя
|
Ед. измерения
|
Показатель базового года
|
Планируемый показатель
|
Планируемый результат
достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель
результативности подпрограммы
|
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной
программы
|
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность муниципальной программы
|
Суммарная планируемая
результативность муниципальной программы
|
Показатель результативности
достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
|
Планируемый показатель
результативности муниципальной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Муниципальная программа города Пензы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на
2015-2020 годы»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,7
|
92,8
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,11
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
29200
|
29300
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,34
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией
пассажирских перевозок
|
шт.
|
170
|
180
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
105,88
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
89
|
90
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
101,12
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций
бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением
услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
Доля
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры
|
%
|
50
|
60
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
120,00
|
х
|
|
Итоговое
значение (по Программе)
|
тыс.
руб.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
165 224,4
|
х
|
х
|
х
|
102,5
|
|
Подпрограмма 1
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта
общего пользования в городе Пензе»
|
|
Показатель обеспеченности
жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000
жителей по г. Пензе)
|
%
|
98
|
98
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель регулярности
движения городского пассажирского транспорта
|
%
|
92,7
|
92,8
|
100,11
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Количество перевозимых
пассажиров за отчетный период
|
тыс.пас.
|
29200
|
29300
|
100,34
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
|
%
|
0
|
0
|
100
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 1)
|
|
х
|
х
|
х
|
100,11
|
126 883,4
|
0,7679
|
76,87
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»
|
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией
пассажирских перевозок
|
шт.
|
170
|
180
|
105,88
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель плотности
маршрутной сети
|
%
|
89
|
90
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Уровень освоения бюджетных
средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной
Программы
|
%
|
100
|
100
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 2)
|
|
х
|
х
|
х
|
101,96
|
6 812,30
|
0,0412
|
4,20
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений,
организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление
транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями»
|
|
Доля учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших
услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и
организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся
за получением услуг по транспортному обслуживанию
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля граждан с ограниченными
физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных
средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими
возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных
средств
|
%
|
95
|
95
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Показатель аварийности
транспортных средств
|
%
|
15
|
15
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
|
%
|
50
|
60
|
120,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме № 3)
|
|
х
|
х
|
х
|
105,00
|
31 528,70
|
0,1908
|
20,03
|
х
|
х
|
|
Читайте также
|