Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Пензы от 25.03.2016 № 409/1

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,6

92,7

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29100

29200

х

х

х

х

х

100,34

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

160

170

х

х

х

х

х

106,25

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

88

89

х

х

х

х

х

101,14

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

45

50

х

х

х

х

х

111,11

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

165 224,0

х

х

х

101,72

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,6

92,7

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29100

29200

100,34

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,11

126 883,4

0,7679

76,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

160

170

106,25

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

88

89

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,08

6 812,30

0,0412

4,21

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

45

50

111,11

 

 

 

 

 

 

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

102,78

31 528,70

0,1908

19,61

х

х

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29200

29300

х

х

х

х

х

100,34

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

170

180

х

х

х

х

х

105,88

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

89

90

х

х

х

х

х

101,12

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

50

60

 

х

х

х

х

х

120,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

165 224,4

х

х

х

102,5

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29200

29300

100,34

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,11

126 883,4

0,7679

76,87

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

170

180

105,88

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

89

90

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

101,96

6 812,30

0,0412

4,20

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

50

60

120,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

105,00

31 528,70

0,1908

20,03

х

х


Информация по документу
Читайте также