Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2015 № 604
".
3.3. В подразделе 3.3
"Подпрограмм 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области":
1) пункт 3.3.1
"Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор
Подпрограммы
|
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
1. Обеспечение эффективной подготовки
населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
2. Подготовка специалистов
пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Повышение квалификации (обучение)
должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение)
должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам
организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных
чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения
(пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности
жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных
и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов,
качества обучения установленных категорий населения, комплекса
учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение
пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и
защиты от ЧС
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в один этап,
срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
|
Объем ассигнований областного бюджета
на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 272 306,0 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение
по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и
террористических акций (%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных
учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов
(%), - 54.
3. Доля неработающего населения
(пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников
пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по
вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации
последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Подготовлено лиц из числа
руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
|
".
2) в пункте 3.3.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом подпункта
3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы" цифры "273 559,8" заменить цифрами
"272 306,0";
- подпункт 3.3.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное
обеспечение реализации
Подпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
|
|
государственный заказчик - координатор
Управление
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
Таблица 3. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 541,3
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
272 306,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
3.4. Подраздел 3.4
"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
изложить в следующей редакции:
"3.4. Подпрограмма 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" (далее - Подпрограмма)
3.4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 4
"Построение и развитие
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
|
министерство информационных технологий,
связи и средств массовой информации Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
министерство здравоохранения
Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской
области;
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области;
министерство строительства
Нижегородской области,
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Цель Подпрограммы
|
повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Нижегородской области
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Повышение безопасности населения
Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру
"112";
2. Повышение безопасности
жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет
использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности;
- обеспечение контроля над криминальной
ситуацией в Нижегородской области;
3. Совершенствование организации
движения транспорта и пешеходов;
- повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4. Реконструкция региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма рассчитана на 6 лет:
2015-2020 годы, без разделения на этапы
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств
областного бюджета
|
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020
годы -1 347 696,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 675 826,1 тыс. рублей;
2016 - 258 694,6 тыс. рублей;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей;
2018 - 128 835,0 тыс. рублей;
2019 - 128 835,0 тыс. рублей;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей.
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
По окончании реализации Подпрограммы 5
в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения Нижегородской области,
проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута
система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных образований
Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система
управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112
с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади территории области,
охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных
результатов:
- сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное
реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории
Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 5%
по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа погибших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 5%
по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в
результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области
- 35 минут.
|
3.4.2. Текстовая часть
Подпрограммы
3.4.2.1. Характеристика сферы
реализации Подпрограммы
Обеспечение общего
уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на
территории Нижегородской области является необходимым условием обеспечения
жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения
на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной
сфер общества.
Реализация единого
системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного
и природного характера является одним из важных элементов устойчивого
социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности
Нижегородской области.
Условия
и тенденции социально-экономического развития Нижегородской области в ближайшие
годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов
реализации мероприятий в области предупреждения правонарушений, чрезвычайных
ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Применение
программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит осуществить:
формирование и
развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести
последствий преступлений;
координацию
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного
самоуправления в области обеспечения безопасности;
реализацию комплекса
мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество
преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Одной из важнейших
задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация
своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная
автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской
области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам
проверки в 2013 году признана "ограниченно
готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов
связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность
использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась,
и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью
приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и
подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного
оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по
реконструкции РАСЦО.
Несмотря на улучшение
показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
решены не полностью.
Исходя из существующих
угроз, в Нижегородской области требуется достаточное финансирование для
поддержания в постоянной готовности противопожарных и спасательных
подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.
Проблемой при
обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое
устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной проблемы необходимо
проведение модернизации оборудования в пределах всей Нижегородской области, что
предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных
финансовых средств из областного бюджета.
3.4.2.2. Цели и задачи
Подпрограммы
Целью Подпрограммы
является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.
Задачами Подпрограммы
являются:
1. Повышение
безопасности населения Нижегородской области и снижение
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем
сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях
населения по единому номеру "112".
2. Повышение
безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области
за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
3. Обеспечение
контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области.
4. Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов.
5. Повышение
безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.4.2.3. Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
Подпрограмма
рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы.
Реализация
Подпрограммы осуществляется в один этап.
3.4.2.4. Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
На реализацию
мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 годы потребуется выделение финансовых
средств из областного бюджета в размере 1 347 696,3 рублей.
Подпрограммой
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Внедрение
научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические
мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.
2. Создание телекоммуникационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области.
3. Создание
информационно-технической инфраструктуры системы-112.
4. Создание на
территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112.
5. Организация и проведение
информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании
системы-112 на региональном уровне.
6. Создание
автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской
области.
7. Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
(эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).
8. Организация работы
передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения.
9. Ремонт и
техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения "Крис-П".
10. Установка объектов
автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
11. Содержание системы
оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области.
12. Приобретение
оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.
13. Повышение уровня
технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания
и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город"
(Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин - полиция" и диспетчерских центров).
14. Эксплуатационно-техническое
обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин-полиция".
15. Капитальный ремонт
помещений здания по улице Пугачева, дом 21литер А в
г.Н.Новгород.
3.4.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы
- доля населения
Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в
которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;
- доля муниципальных
образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система
управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с
использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;
- доля площади
территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели
непосредственных результатов:
- сокращение среднего
времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее
- комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа
пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях
муниципальных образований, в которых развернута
система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа
погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 5%
по сравнению с 2011 годом;
- количество лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), - 502;
- количество детей,
погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный
риск) - 3,94;
- время на оповещение
населения области - 35 минут.
3.4.2.6. Меры правового
регулирования Подпрограммы
Таблица 2. Сведения об основных мерах
правового регулирования
№ п/п
|
Вид правового акта
|
Основные положения
правового акта (суть)
|
Ответственный исполнитель и
соисполнители
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 4 "Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Основное мероприятие 1. Приобретение
оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО
|
1.
|
Постановление Правительства
Нижегородской области
|
Внесение изменений
или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской
области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и
информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области" в соответствии с изменениями федерального законодательства
|
Управление
|
IV кв. 2015 года
|
2.
|
Постановление Правительства Нижегородской
области
|
Внесение изменений или изложение в
новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая
2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и
телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской
области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства
|
Управление
|
IV кв. 2015 года
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов и городских
округов области
Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области, в том числе на реализацию муниципальных программ
в целях реализации настоящей Подпрограммы не предусмотрено.
3.1.2.8. Участие
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы
Участие
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов в Подпрограмме не предполагается.
3.4.2.9. Обоснование объема
финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации
Подпрограммы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Название подпрограммы
|
Государственный
координатор- заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
всего
|
675 826,1
|
258 694,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 347 696,3
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
675 826,1
|
258 694,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 347 696,3
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" *
|
Всего, в т.ч.
|
752 217,9
|
562 209,8
|
178 446,9
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 879 379,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
675 826,1
|
258 694,6
|
26 670,6
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 347 696,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
7 206,4
|
28 934,3
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45 922,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
16 411,7
|
213 461,5
|
95 255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
325 128,2
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
52 773,7
|
61 119,4
|
46 740,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160 633,1
|
Основное мероприятие 1
|
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 660,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
95,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 660,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Создание телекоммуни-
кационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
14 984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 432,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
8 448,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 896,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Создание информационно-
технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
49 314,6
|
267 925,4
|
106 227,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
423 517,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 058,1
|
21 993,5
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 135,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
5 873,1
|
19 153,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 026,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
15 349,7
|
212 399,5
|
94 193,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
321 942,2
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 4
|
Создание на территории Нижегородской области системы обучения
персонала системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
2 970,3
|
7 124,4
|
8 733,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18 830,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
320,0
|
4 477,1
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 880,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 333,3
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 999,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 062,0
|
1 062,0
|
1 062,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 186,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
200,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
602,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Создание автоматизированной подсистемы
управления дорожным движением в Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Содержание сегмента
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое
обслуживание оборудования) ***
|
Всего, в т.ч.
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 8
|
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения***
|
Всего, в т.ч.
|
62 327,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
142 522,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
62 327,0
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
142 522,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 9
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П" ***
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 10
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный
город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке
оборудования, внедрении эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- програмного комплекса "Безопасный город" на
территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
|
Всего, в т.ч.
|
22 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 026,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 026,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 11
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 12
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО****
|
Всего, в т.ч.
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
Основное мероприятие 13
|
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров) *****
|
Всего, в т.ч.
|
322 575,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
322 575,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
322 575,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
322 575,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 14
|
Эксплуатационно-
техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин-
полиция" *****
|
Всего, в т.ч.
|
47 113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47 113,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
47 113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47 113,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 15
|
Капитальный ремонт помещений здания по
ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
50 000,0
|
17 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
67 820,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
50 000,0
|
17 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
67 820,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 16
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
|
Всего, в т.ч.
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 17
|
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Всего, в т.ч.
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 18
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Всего, в т.ч.
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 19
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД***
|
Всего, в т.ч.
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|