Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2015 № 604

".

 

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмм 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":

1) пункт 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории

Нижегородской области"

 

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению

Задачи Подпрограммы

1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).

4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).

5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 272 306,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 541,3 тыс. рублей;

2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;

2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;

2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;

2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;

2020 год - 48 057,3 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Показатели непосредственных результатов:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135

".

2) в пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы"  цифры "273 559,8" заменить цифрами "272 306,0";

- подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации

 Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

 

государственный заказчик - координатор Управление

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

 

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

 

расходы областного бюджета

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

 

расходы областного бюджета

40 541,3

44 320,8

44 320,8

47 360,4

47 705,4

48 057,3

272 306,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

 

3.4. Подраздел 3.4 "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"3.4. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - Подпрограмма)

 

3.4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Построение и развитие

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

 

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство строительства Нижегородской области,

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Цель Подпрограммы

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области

Задачи Подпрограммы

1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";

2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -1 347 696,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 675 826,1 тыс. рублей;

2016 - 258 694,6 тыс. рублей;

2017 - 26 670,6 тыс. рублей;

2018 - 128 835,0 тыс. рублей;

2019 - 128 835,0 тыс. рублей;

2020 - 128 835,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

 

По окончании реализации Подпрограммы 5 в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;

- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;

- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.

 

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;

- время на оповещение населения области - 35 минут.

 

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы

 

3.4.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

 

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности Нижегородской области.

Условия и тенденции социально-экономического развития Нижегородской области в ближайшие годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию целей, задач и методов реализации мероприятий в области предупреждения правонарушений, чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит осуществить:

формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений;

координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области (далее - РАСЦО) введена в эксплуатацию в июне 1990 года. По результатам проверки в 2013 году признана "ограниченно готовой" к использованию по предназначению. В связи с переходом операторов связи на новые технологии (цифровые каналы и системы связи) эффективность использования существующей системы оповещения населения значительно снизилась, и составляет 20 - 30% от нормативной. С целью приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и подготовки ее к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по реконструкции РАСЦО.

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью.

Исходя из существующих угроз, в Нижегородской области требуется достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных и спасательных подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования в пределах всей Нижегородской области, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из областного бюджета.

 

 

3.4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

 

Целью Подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области.

Задачами Подпрограммы являются:

1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

3. Обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области.

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

5. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

 

Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы.

Реализация Подпрограммы осуществляется в один этап.

 

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2020 годы потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 1 347 696,3 рублей.

 

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.

2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области.

3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.

4. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112.

5. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.

6. Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области.

7. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования).

8. Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

9. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П".

10. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

11. Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.

12. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО.

13. Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров).

14. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-полиция".

15. Капитальный ремонт помещений здания по улице Пугачева, дом 21литер А в г.Н.Новгород.

 

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

 

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 80%;

- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;

- доля площади территории области, охваченной техническими средствами оповещения - 65 %.

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 12%, по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 5% по сравнению с 2011 годом;

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;

- время на оповещение населения области - 35 минут.

 

3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

 

            Таблица 2. Сведения об основных мерах

правового регулирования

 

п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Основное мероприятие 1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

1.

Постановление Правительства Нижегородской области

Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 421 "О порядке оповещения и информирования населения Нижегородской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" в соответствии с изменениями федерального законодательства

Управление

IV кв. 2015 года

2.

Постановление Правительства Нижегородской области

Внесение изменений или изложение в новой редакции постановления Правительства Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 287 "О порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Нижегородской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" в соответствии с изменениями федерального законодательства

Управление

IV кв. 2015 года

 

3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских

округов области

 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в том числе на реализацию муниципальных программ в целях реализации настоящей Подпрограммы не предусмотрено.

 

3.1.2.8. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

 

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в Подпрограмме не предполагается.

 

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор- заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

всего

675 826,1

258 694,6

26 670,6

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 347 696,3

 

 

государственный заказчик- координатор: Управление

675 826,1

258 694,6

26 670,6

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 347 696,3

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" *

Всего, в т.ч.

752 217,9

562 209,8

178 446,9

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 879 379,6

 

 

расходы областного бюджета

675 826,1

258 694,6

26 670,6

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 347 696,3

 

 

расходы местных бюджетов

7 206,4

28 934,3

9 781,3

0,0

0,0

0,0

45 922,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

16 411,7

213 461,5

95 255,0

0,0

0,0

0,0

325 128,2

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

52 773,7

61 119,4

46 740,0

0,0

0,0

0,0

160 633,1

Основное мероприятие 1

Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Создание телекоммуни-

кационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание информационно-

технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

49 314,6

267 925,4

106 227,0

0,0

0,0

0,0

423 517,0

 

 

расходы областного бюджета

22 058,1

21 993,5

12 084,0

0,0

0,0

0,0

56 135,6

 

 

расходы местных бюджетов

5 873,1

19 153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 026,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

15 349,7

212 399,5

94 193,0

0,0

0,0

0,0

321 942,2

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4

Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*

Всего, в т.ч.

2 970,3

7 124,4

8 733,2

0,0

0,0

0,0

18 830,9

 

 

расходы областного бюджета

320,0

4 477,1

6 082,9

0,0

0,0

0,0

10 880,0

 

 

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

1 062,0

1 062,0

1 062,0

0,0

0,0

0,0

3 186,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

200,0

402,7

0,0

0,0

0,0

602,7

 

 

расходы областного бюджета

0,0

200,0

402,7

0,0

0,0

0,0

602,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Создание автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-

техническое обслуживание оборудования) ***

Всего, в т.ч.

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

 

 

расходы областного бюджета

130 874,2

128 835,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

646 214,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения***

Всего, в т.ч.

62 327,0

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142 522,0

 

 

расходы областного бюджета

62 327,0

80 195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142 522,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" ***

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

 

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплутационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- програмного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

Всего, в т.ч.

22 026,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 026,3

 

 

расходы областного бюджета

22 026,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 026,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

Всего, в т.ч.

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

 

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие 12

 

 

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО****

Всего, в т.ч.

46 485,0

46 485,0

46 485,0

0,0

0,0

0,0

139 455,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

46 485,0

46 485,0

46 485,0

0,0

0,0

0,0

139 455,0

Основное мероприятие 13

 

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) *****

Всего, в т.ч.

322 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322 575,0

 

 

расходы областного бюджета

322 575,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322 575,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 14

Эксплуатационно-

техническое обслуживание системы видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-

полиция" *****

Всего, в т.ч.

47 113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 113,9

 

 

расходы областного бюджета

47 113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 113,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 15

 

Капитальный ремонт помещений здания по улугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*

Всего, в т.ч.

50 000,0

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67 820,0

 

 

расходы областного бюджета

50 000,0

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67 820,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 16

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 17

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 18

 

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 19

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД***

Всего, в т.ч.

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также