Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2015 № 604

";

 

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 Обеспечение пожарной безопасности":

1) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3.2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

 

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей

Задачи Подпрограммы

1. Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам ГОЧС и ПБ Нижегородской области".

2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территорий и объектов

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам

объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 5 137 637,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;

2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;

2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;

2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 904 407,6 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20

";

 

2) в пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" цифры "5 154 380,3" заменить цифрами "5 137 637,2";

- подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации

Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-

координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего

783 885,6

843 819,9

827 719,9

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 137 637,2

 

 

Государственный заказчик-

координатор: Управление

783 885,6

843 819,9

827 719,9

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 137 637,2

 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию

 Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государст-

венной программы

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего

822 040,7

896 975,1

880 875,1

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 282 102,7

 

 

расходы областного бюджета

783 885,6

843 819,9

827 719,9

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 137 637,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

38 155,1

53 155,2

53 155,2

0,0

0,0

0,0

144 465,5

Основное мероприятие 1

Строительство и реконструкция многофунк-

циональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

51 565,1

53 155,2

53 155,2

0,0

0,0

0,0

157 875,5

 

 

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 410,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

38 155,1

53 155,2

53 155,2

0,0

0,0

0,0

144 465,5

Основное мероприятие 2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Совершенствование учебно-

материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-

спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

843 819,9

827 719,9

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 124 227,2

 

 

расходы областного бюджета

770 475,6

843 819,9

827 719,9

883 801,3

894 002,9

904 407,6

5 124 227,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также