Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2016 № 254

".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"":

1) пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:

"3.3.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории

Нижегородской области"

 

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цели Подпрограммы

1. Обеспечение эффективной подготовки населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2. Подготовка специалистов пожарно- спасательных формирований к действиям по предназначению

Задачи Подпрограммы

1. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.

3. Обучение неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).

4. Совершенствование форм и методов, качества обучения установленных категорий населения, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).

5. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и защиты от ЧС

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 240 397,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2018 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2019 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2020 год - 39 907,2 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Показатели непосредственных результатов:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135

";

2) в пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в абзаце первом подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы"  цифры "272 306,0" заменить цифрами "240 397,3";

- подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

 

государственный заказчик - координатор Управление

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

 

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

39 907,2

240 397,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

 

2.3.4. В подраздел 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"":

1) пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:

"3.4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

 

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

министерство здравоохранения Нижегородской области;

министерство образования Нижегородской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области

Цель Подпрограммы

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Нижегородской области

Задачи Подпрограммы

1. Повышение безопасности населения Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112";

2. Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

- обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Нижегородской области;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО).

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 6 лет: 2015-2020 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы -1 609 525,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 683 594,1 тыс. рублей;

2016 - 641 590,80 тыс. рублей;

2017 - 26 670,6 тыс. рублей;

2018 - 0,0 тыс. рублей;

2019 - 128 835,0 тыс. рублей;

2020 - 128 835,0 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

 

По окончании реализации Подпрограммы 5 в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%;

- доля площади территории области, неохваченной техническими средствами оповещения - 65 %.

Показатели непосредственных результатов:

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;

- время на оповещение населения области - 35 минут.

";

2) в пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

- в подпункте 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 347 696,3" заменить цифрами "1 623 273,6";

- подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор-заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

всего

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

 

 

государственный заказчик-координатор: Управление

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" *

Всего, в т.ч.

719 850,5

680 781,9

36 706,9

0,0

128 835,0

128 835,0

1 695 009,3

 

 

расходы областного бюджета

683 594,1

641 590,8

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 609 525,5

 

 

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 1

Внедрение научно методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

0,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 660,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

56 726,2

48 931,2

12 084,0

0,0

0,0

0,0

117 741,4

 

 

расходы областного бюджета

22 058,1

19 776,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 918,5

 

 

расходы местных бюджетов

5 873,1

14 775,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 648,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4

Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

7 671,2

0,0

0,0

0,0

11 167,8

 

 

расходы областного бюджета

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

 

 

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы областного бюджета

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) ***

Всего, в т.ч.

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

74 977,7

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

460 093,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный город"***

Всего, в т.ч.

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

 

 

расходы областного бюджета

29 315,2

275 167,1

0,0

0,0

0,0

0,0

304 482,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения***

Всего, в т.ч.

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" ***

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" " (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***

Всего, в т.ч.

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области***

Всего, в т.ч.

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

 

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13

 

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО****

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 14

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой****

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 15

Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) *****

Всего, в т.ч.

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

 

 

расходы областного бюджета

343 801,9

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493 801,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 16

Капитальный ремонт помещений здания по ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*

Всего, в т.ч.

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

 

 

расходы областного бюджета

57 023,5

17 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74 843,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 17

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 18

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 19

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки***

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 20

Модернизация комплексов фото видео- фиксации нарушений ПДД***

Всего, в т.ч.

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также