Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2016 № 254
".
2.3.3. В подразделе
3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"":
1) пункт 3.3.1
"Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 3
"Подготовка населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор
Подпрограммы
|
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители подпрограммы
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
1. Обеспечение эффективной подготовки
населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
2. Подготовка специалистов пожарно-
спасательных формирований к действиям по предназначению
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Повышение квалификации (обучение)
должностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций области по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
2. Повышение квалификации (обучение)
должностных лиц и специалистов пожарно-спасательных формирований по вопросам
организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных
чрезвычайных ситуаций.
3. Обучение неработающего населения
(пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) области основам безопасности
жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности" в общеобразовательных
и дошкольных образовательных организациях области (по согласованию).
4. Совершенствование форм и методов,
качества обучения установленных категорий населения, комплекса
учебно-материальной базы повышения квалификации (обучения).
5. Проведение
пропагандистско-разъяснительной работы по вопросам обучения, в области ГО и
защиты от ЧС
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в один этап,
срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)
|
Объем ассигнований областного бюджета
на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 240 397,3 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;
2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2017 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2018 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2019 год - 39 907,2 тыс. рублей;
2020 год - 39 907,2 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам
гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
(%), - 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных
учреждений, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.
3. Доля неработающего населения
(пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс
обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических акций (%), - 74.
4. Доля сотрудников
пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации
и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных
чрезвычайных ситуаций (%), - 54.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Подготовлено лиц из числа
руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135
|
";
2) в пункте 3.3.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом
подпункта 3.3.2.4 "Перечень основный мероприятий Подпрограммы" цифры "272 306,0" заменить цифрами
"240 397,3";
- подпункт 3.3.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 2. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
|
|
государственный заказчик - координатор
Управление
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
Таблица 3. Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего:
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 861,3
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
39 907,2
|
240 397,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
2.3.4. В подраздел 3.4
"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"":
1) пункт 3.4.1
"Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 4
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
|
министерство информационных технологий,
связи и средств массовой информации Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
министерство здравоохранения
Нижегородской области;
министерство образования Нижегородской
области;
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области;
министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Цель Подпрограммы
|
повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории
Нижегородской области
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Повышение безопасности населения
Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру
"112";
2. Повышение безопасности
жизнедеятельности и качества жизни населения Нижегородской области за счет
использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности;
- обеспечение контроля над криминальной
ситуацией в Нижегородской области;
3. Совершенствование организации
движения транспорта и пешеходов;
- повышение безопасности населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4. Реконструкция региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Нижегородской области (РАСЦО).
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма рассчитана на 6 лет:
2015-2020 годы, без разделения на этапы
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств
областного бюджета
|
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020
годы -1 609 525,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 683 594,1 тыс. рублей;
2016 - 641 590,80 тыс. рублей;
2017 - 26 670,6 тыс. рублей;
2018 - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 128 835,0 тыс. рублей;
2020 - 128 835,0 тыс. рублей.
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
По окончании реализации Подпрограммы 5
в 2020 году индикаторы достигнут следующих значений:
- доля населения Нижегородской области,
проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута
система-112, в общем количестве населения региона - 100%;
- доля площади территории области,
неохваченной техническими средствами оповещения - 65 %.
Показатели непосредственных
результатов:
- сокращение среднего времени
совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее -
комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на
территории Нижегородской области на 20%, по сравнению с 2011 годом;
- снижение числа пострадавших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011
годом;
- снижение числа погибших в
чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных
образований, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011
годом;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в
результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94;
- время на оповещение населения области
- 35 минут.
|
";
2) в пункте 3.4.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
- в подпункте 3.4.2.4
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 347
696,3" заменить цифрами "1 623 273,6";
- подпункт 3.4.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Название подпрограммы
|
Государственный
координатор-заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
всего
|
683 594,1
|
641 590,8
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 609 525,5
|
|
|
государственный заказчик-координатор:
Управление
|
683 594,1
|
641 590,8
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 609 525,5
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" *
|
Всего, в т.ч.
|
719 850,5
|
680 781,9
|
36 706,9
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 695 009,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
683 594,1
|
641 590,8
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 609 525,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
7 206,4
|
24 556,7
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41 544,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 288,7
|
14 634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 178,1
|
Основное мероприятие 1
|
Внедрение научно методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 660,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
95,0
|
0,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 660,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Создание телекоммуникационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
14 984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 432,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
8 448,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 896,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Создание информационно- технической
инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56 726,2
|
48 931,2
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117 741,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 058,1
|
19 776,4
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53 918,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
5 873,1
|
14 775,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 648,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 4
|
Создание на территории Нижегородской области системы обучения
персонала системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1 908,3
|
1 588,3
|
7 671,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 167,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 402,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 333,3
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 999,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов
РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Обеспечение функционирования системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
15 051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 796,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
744,5
|
15 051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 796,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое
обслуживание оборудования) ***
|
Всего, в т.ч.
|
127 446,0
|
74 977,7
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
460 093,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
74 977,7
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
460 093,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 8
|
Установка и содержание объектов
автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав АПК
"Безопасный город"***
|
Всего, в т.ч.
|
29 315,2
|
275 167,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
304 482,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
275 167,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
304 482,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 9
|
Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации
нарушений правил дорожного движения***
|
Всего, в т.ч.
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 151,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 151,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 10
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов
фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
***
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 11
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" " (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании,
поставке оборудования, внедрении эксплуатационно- техническом обслуживании и
содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на
территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) ***
|
Всего, в т.ч.
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 12
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.
Бор Нижегородской области***
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 13
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО****
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 14
|
Проектные работы по комплексу средств
автоматизации управления оперативной обстановкой****
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 15
|
Повышение уровня технического обеспечения по безопасности граждан
в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК
"Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем
видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и
диспетчерских центров) *****
|
Всего, в т.ч.
|
343 801,9
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
493 801,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
343 801,9
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
493 801,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 16
|
Капитальный ремонт помещений здания по
ул.Пугачева, д.21, литер А в г.Н.Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57 023,5
|
17 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74 843,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
57 023,5
|
17 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74 843,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 17
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
"Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" ***
|
Всего, в т.ч.
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 18
|
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Всего, в т.ч.
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 19
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки***
|
Всего, в т.ч.
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 20
|
Модернизация комплексов фото видео- фиксации нарушений ПДД***
|
Всего, в т.ч.
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|