Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2016 № 254
* финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2015 - 2017
годы" государственной программы "Информационное общество
Нижегородской области;
**финансирование осуществляется в рамках
подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской
области в 2015 - 2017 годах" государственной программы "Информационное
общество Нижегородской области";
*** финансирование осуществляется в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
Нижегородской области" государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области";
**** финансирование осуществляется в
рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"" государственной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
***** финансирование осуществляется в
рамках государственной программы "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Нижегородской области".";
****** согласно инвестиционному
соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или)
привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному
соглашению не представляется возможным.
2.3. В разделе 3
"Подпрограммы государственной программы"
2.3.1. В подразделе
3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"":
1) пункт 3.1.1
"Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций"
Государственный заказчик-координатор
Подпрограммы
|
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
1. Повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития
Нижегородской области
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Обеспечение работников органов
исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их
ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения
области средствами индивидуальной защиты.
2. Обеспечение готовности химико-
радиометрической лаборатории к работе по проверке средств индивидуальной
защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного контроля и
дозиметрического назначения.
3. Обеспечение и поддержание высокой
готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного
казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Нижегородской области".
4. Создание условий для снижения гибели
людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области
посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде,
оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и
переподготовки матросов-спасателей.
5. Предотвращение и снижение
негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы,
смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических
(наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений на население и
территории Нижегородской области
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы - 2015 -
2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
|
Объем ассигнований областного бюджета
на реализацию Подпрограммы на период 2015 - 2020 годы - 1 356 020,7 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;
2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2017 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2018 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2019 год - 226 037,3 тыс. рублей;
2020 год - 226 037,3 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Количество выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
2. Доля людей, спасенных при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в
зоне бедствия (%) - 100.
3. Заблаговременность прогноза
неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Время, необходимое для принятия
решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0
|
";
2) в пункте 3.1.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
- в абзаце первом
подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры
"1 521 823,3" заменить цифрами "1 356 020,7";
- подпункт 3.1.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.1.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Название подпрограммы
|
Государственный
координатор- заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
всего
|
225 834,2
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
1 356 020,7
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
225 834,2
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
1 356 020,7
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
|
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
|
Всего, в т.ч.:
|
225 834,2
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
1 356 020,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
225 834,2
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
226 037,3
|
1 356 020,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения
Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке
СИЗ и приборов РХР
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к
выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4
|
Создание общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5
|
Получение информации об опасных и неблагоприятных
метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
1 623,0
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
8 764,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 623,0
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
1 428,2
|
8 764,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом
финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2 859,5
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
15 441,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 859,5
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
2 516,4
|
15 441,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ
(аварийно-спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.:
|
221 351,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
1 331 815,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
221 351,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
222 092,7
|
1 331 815,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|