Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.06.2016 № 317

 

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16 037 963,9

14 365 424,2

16 602 147,6

10 684 328,9

12 846 787,8

12 992 928,5

12 780 335,5

12 780 335,5

109 093 870,9

 

 

расходы областного бюджета

10 150 558,1

11 518 317,3

11 985 511,0

10 357 977,0

11 405 720,0

11 473 583,0

11 473 583,0

11 473 583,0

89 838 832,4

 

 

расходы местных бюджетов

158 855,8

134 182,7

112 410,4

211 072,4

1 439 821,8

1 518 099,5

1 305 532,5

1 305 532,5

6 185 507,6

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

5 722 289,1

2 708 909,2

4 500 835,6

111 721,5

 

 

 

 

13 047 374,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

3 390,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

22 156,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

3 627 490,1

4 187 539,6

4 260 578,9

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

36 571 546,3

 

 

расходы областного бюджета

4 005 632,4

3 611 863,7

4 182 352,1

4 260 578,9

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

36 541 819,4

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

15 626,4

5 187,5

 

 

 

 

 

29 726,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  

Всего

2 308 566,0

2 439 128,4

2 746 956,0

2 900 063,0

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

21 235 271,4

 

 

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 439 128,4

2 746 956,0

2 900 063,0

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

21 235 271,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  

Всего

1 426 642,0

662 146,9

931 105,3

953 853,6

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

10 191 398,1

 

 

расходы областного бюджета

1 426 642,0

662 146,9

931 105,3

953 853,6

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

10 191 398,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

284 041,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 570 839,3

 

 

расходы областного бюджета

252 778,8

284 041,0

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 570 839,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Всего

26 558,6

165 571,9

129 687,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

321 818,0

 

 

расходы областного бюджета

17 645,6

149 945,5

124 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

292 091,1

 

 

расходы местных бюджетов

8 913,0

15 626,4

5 187,5

 

 

 

 

 

29 726,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

76 601,9

82 691,8

92 925,8

 

 

 

 

252 219,5

 

 

расходы областного бюджета

0,0

76 601,9

82 691,8

92 925,8

 

 

 

 

252 219,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

5 160 601,9

6 865 738,9

4 861 099,3

4 514 343,1

3 989 227,9

3 576 660,9

3 576 660,9

40 011 986,9

 

 

расходы областного бюджета

4 102 279,0

4 126 769,9

4 748 706,1

4 670 479,3

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

32 891 074,8

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

12 696,5

1 111,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

 

 

753 971,2

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 229 883,6

1 021 135,5

2 115 921,8

 

 

 

 

 

7 842 903,2

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 697,7

2 656 978,6

2 646 941,5

3 135 184,1

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

27 451 590,1

 

 

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 656 978,6

1 556 194,8

3 135 184,1

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

23 231 763,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

3 129 074,9

0,0

1 090 746,7

 

 

 

 

 

4 219 821,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

573 038,4

499 200,0

499 200,0

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 196 477,1

 

 

расходы областного бюджета

454 230,0

573 038,4

499 200,0

499 200,0

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 095 668,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

 

 

 

 

 

100 808,7

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

619 207,5

659 589,9

111 102,0

 

 

 

 

 

1 389 899,4

 

 

расходы областного бюджета

483 716,1

646 893,4

109 991,0

 

 

 

 

 

1 240 600,5

 

 

расходы местных бюджетов

135 491,4

12 696,5

1 111,0

 

 

 

 

 

149 298,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

 

 

1 209 344,6

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

 

 

604 672,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.

Всего

39 715,1

1 270 995,0

3 608 495,4

845 475,2

 

 

 

 

5 764 680,7

 

 

расходы областного бюджета

39 715,1

249 859,5

2 583 320,3

845 475,2

 

 

 

 

3 718 370,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

39 715,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

1 021 135,5

1 025 175,1

0,0

 

 

 

 

2 046 310,6

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

379 888,0

835 538,5

116 816,5

116 816,5

134 517,5

133 850,5

133 850,5

133 850,5

1 985 128,5

 

 

расходы областного бюджета

259 551,1

718 628,9

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 493 520,0

 

 

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 874,9

4 462,5

3 795,5

3 795,5

3 795,5

31 322,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

 

 

 

 

450 526,4

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

255,9

467,5

329,5

329,5

329,5

2 508,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

255,9

467,5

329,5

329,5

329,5

2 508,1

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения  (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Всего

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

804 522,1

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

804 522,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

75 327,7

0,0

 

 

 

 

 

130 151,0

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

 

 

 

 

 

130 151,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Всего

5 174,0

5 174,0

0,0

 

 

 

 

 

10 348,0

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

 

 

 

 

 

10 348,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"

Всего

29 315,2

404 817,4

0,0

 

 

 

 

 

434 132,6

 

 

расходы областного бюджета

29 315,2

404 817,4

0,0

 

 

 

 

 

434 132,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Всего

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 760,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

118 953,4

115 312,7

115 340,5

115 340,5

3 995,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

479 340,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 619,0

3 995,0

3 466,0

3 466,0

3 466,0

28 814,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

111 721,6

 

 

 

 

450 526,4

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

29 530,0

 

 

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

29 530,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Всего

700,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

700,0

 

 

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

700,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

 

 

 

 

 

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

 

 

 

 

 

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

 

 

 

 

 

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

 

 

 

 

 

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

2 868,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

2 868,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.

Всего

0,0

15 531,3

0,0

 

 

 

 

 

15 531,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.

Всего

0,0

56 042,4

0,0

 

 

 

 

 

56 042,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

56 042,4

0,0

 

 

 

 

 

56 042,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

3 620 443,9

4 317 929,3

331 543,5

2 467 748,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

21 562 823,3

 

 

расходы областного бюджета

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

 

 

расходы местных бюджетов

6 517,5

102 237,0

102 237,0

16 577,5

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

5 366 654,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

 

 

 

 

6 226 288,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

3 620 443,9

4 317 929,3

331 543,5

2 467 748,0

2 603 474,0

2 603 474,0

2 603 474,0

21 562 823,3

 

 

расходы областного бюджета

630 830,0

1 942 500,0

1 942 500,0

314 966,0

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

9 969 881,0

 

 

расходы местных бюджетов

6 517,5

102 237,0

102 237,0

16 577,5

1 233 874,0

1 301 737,0

1 301 737,0

1 301 737,0

5 366 654,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

 

 

 

 

6 226 288,3

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

 

 

 

 

12 344,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

 

 

 

 

12 344,3

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

 

 

 

 

676,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

 

 

 

 

676,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

 

 

 

 

6 858,2

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

 

 

 

 

6 858,2

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на  объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

 

 

 

 

4 810,1

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

 

 

 

 

4 810,1

 Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

42 069,4

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

1 437 036,2

 

 

расходы областного бюджета

1 143 265,6

42 069,4

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

41 950,2

1 437 036,2

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

12 833,4

1 076 485,4

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 518 334,4

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

1 076 485,4

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 514 501,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

3 833,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

1

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства

Всего

12 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

12 833,4

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

9 000,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

3 833,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

1.1

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Всего

12 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

12 833,4

 

 

расходы областного бюджета

9 000,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

9 000,0

 

 

расходы местных бюджетов

3 833,4

0,0

0,0

 

 

 

 

 

3 833,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

2

 

Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Всего

0,0

1 076 485,4

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 496 501,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

1 076 485,4

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

1 070 002,6

7 496 501,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0,0


Информация по документу
Читайте также